Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Onsdag 22 november 2017 Sammanträdesrummet Ovalen kl. 08:30-17:00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Britta Lysholm Justeringens plats och tid Socialtjänsten, 2017-11-24 kl. 15:00 Paragrafer 212-236 Sekreterare Eva-Lena Lundberg Ordförande Agnetha Eriksson Justerande Britta Lysholm Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Anslags uppsättande 2017-11-24 Anslags nedtagande 2017-12-20 Förvaringsplats för protokollet Socialtjänsten Underskrift/anslaget av Eva-Lena Lundberg
Sammanträdesprotokoll 2 (34) ande Agnetha Eriksson (S), ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) Hans-Olov Ullberg (S), ersätter Elisabet Davidsson (S) Maria Truedsson (S) Louise Mörk (S) Rune Berglund (S) Nina Lindström (V) Simon Granberg (S) Ann-Kristin Isaksson (C), ersätter Charlotte Elworth (M) Tommy Bjernhagen (NS), ersätter Monika Karlsson (NS) Ulla Persson (L) Mayvor Ekberg (KD) Britta Lysholm (C) Övriga deltagare Lotta Filipsson, socialchef Jimmy Svensson, konsult, 217 Lennart Rydén, konsult, 2017 Thomas Utterström, verksamhetsområdeschef Stöd till försörjning, 218 Greger Pettersson, avdelningschef Stöd och omsorg, 219 Gunilla Granqvist, enhetschef Psykosocialt stöd, 223 Roger Burman, verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familj, 226, 227 Anders Borg, revisor, 233 Gunnar Plym Forsell, revisor, 233 Göran Eriksson, revisor, 233 Hans Lundström, revisor, 233 Kristian Damlin, revisor, 233 Stefan Wiksten, controller, 234, 235 Eva Börjesson Öman, avdelningschef/kvalitetscontroller, 236
Sammanträdesprotokoll 3 (34) Innehållsförteckning... Sid 212 Utvalda ärenden... 4 213 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 3-2017... 5 214 Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 3-2017... 8 215 Förändring av avgifter för hemtjänst inom Socialtjänsten... 9 216 Förändring av avgifter för färdtjänst inom Socialtjänsten... 10 217 Återrapportering av HRM Affärsutveckling... 11 218 Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning... 12 219 Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande handläggning av ärenden som berör unga med missbruk Dnr: 8.5-19846/2017-8... 13 220 Höjning av egenavgift av arbetsresor - Besparingsförslag... 14 221 Uppföljning och beslut om Individutskottet... 16 222 Sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden 2018... 17 223 Månadsrapport missbruksvård oktober 2017... 18 224 Hemtjänsttimmar SO Oktober 2017... 19 225 Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård oktober 2017, Äldreomsorg... 20 226 Rapport ärendesituationen tom 2017-11-13... 22 227 Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 2017-11-13 23 228 Delegationsbeslut 2017... 25 229 Återrapportering av ärendebevakningslistan... 26 230 Ordförande/socialchef informerar... 27 231 Delgivningar november... 28 232 Kontaktpolitikerna har ordet... 29 233 Revisorernas grundläggande granskning 2017... 30 234 Månadsuppföljning ekonomi oktober... 31 235 Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017... 33 236 Socialnämndens verksamhetsplan 2018... 34
Sammanträdesprotokoll 4 (34) 212 Utvalda ärenden Diarienr 17SN17 Två ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Stöd till vuxna funktionsnedsatta och ett från Äldreomsorgen.
Sammanträdesprotokoll 5 (34) 213 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 3-2017 Diarienr 17SN368 Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2017 till kommunfullmäktige och till revisorerna. Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Stöd och omsorg Under kvartal 3 fanns det totalt 23 beslut som ej verkställts inom tre månader. Fyra beslut avser sysselsättning. Tre av besluten har verkställts under kvartalet, ett beslut har ej kunnat verkställas då det saknas ledig sysselsättningsplats. Nio ärenden avser kontaktfamilj, två beslut har verkställt under kvartalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig kontaktfamilj har hittats, i de flesta fall pga av att barnen har djurallergi. Tio ärenden avser kontaktperson varav tre beslut verkställts under kvartalet. I de övriga ärendena har ingen lämplig kontaktperson hittats. Äldreomsorgen Under kvartal tre fanns totalt fyra beslut som ej verkställts inom tre månader varav tre avser särskilt boende. Ett av dessa tre berodde på resursbrist men verkställdes några dagar efter tre månaders utgång, ett hade kunnat verkställas inom tre månader men den enskilde avböjde två erbjudanden och återtog senare ansökan. Ett verkställdes inte inom tre månader på grund av att den enskilde blev inlagd i slutenvården en längre tid kort efter att bifallsbeslutet fattats. et om ledsagarservice är ej verkställt på grund av rekryteringssvårigheter med anledning av den enskildes allergier. Erbjudan om verkställighet genom att uppdraget ges till hemtjänsten har lämnats vid två tillfällen under kvartalet men den enskilde har avböjt till detta. et är ej ännu verkställt, sedvanlig uppföljning kommer att ske i ärendet. Medborgare Stöd och omsorg en om sysselsättning har inte kunnat verkställas då personerna varit inskrivna i den länsgemensamma rättspsykiatrin eller att det saknats lediga sysselsättningsplatser. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer för uppdraget. Äldreomsorgen Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället tillgodoses i ordinär boendeform vilket utförs genom punktinsatser av hemtjänst- och
Sammanträdesprotokoll 6 (34) hemsjukvård, dag- och nattetid vid behov, samt erbjuds dagverksamhet och avlösning i förekommande fall. I vissa ärende är det anhöriga som fortsätter ansvara för omvårdnaden. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den enskilde, missnöje samt att behov av anhörigas stöd ökar. För att säkerställa verkställighet av beslut om ledsagarservice läggs uppdraget till hemtjänsten. Verksamhet Stöd och omsorg Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov pågår ständigt. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. Äldreomsorgen Att handläggningen sker med rätt tid mellan beslut och verkställighet är ett systematiskt arbete samt krävs individuell bedömning utifrån enskildas behov, situation och resurser med beaktan för rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser. Verkställighet av beslut om Vård och omsorgsboende fördröjs i vissa fall på grund av platsbrist, att lägenhet i rätt boendeform inte finns tillgänglig och renodlingsmålet som förutsätter att rätt boendeform tilldelas. Boendebeståndet med ett antal dubblettlägenheter på Berggården för personer som är somatiskt sjuka och/eller har omfattande fysiska funktionsnedsättningar respektive på Mogården för personer med demenssjukdom är i vissa fall inte ett lämpligt eller möjligt alternativ. Lägenheter med små hygienutrymmen/badrum som är gällande på Munkberga och i ett antal lägenheter på Österbo medför att viss omvårdnad för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar inte kan säkerställas eller utföras vilket hindrar tilldelning i vissa fall. Löpande renoveringsbehov av lediga lägenheter fördröjer ibland verkställigheten varför samverkan sker löpande med fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller framskjuta renoveringsprocesser. I vissa fall fördröjs verkställigheten eftersom erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål och individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det största behovet. För att säkerställa bedömningen är det ärendedragningskrav och löpande uppföljning av icke verkställda beslut. Prioriteringen styrs även i hög grad av beslut om särskilt boende som fattas för personer som vårdplanerats i slutenvården där kommunen har fem fristdagar på sig att verkställa beslutet i de fall den enskilde inte kan återgå till sitt ordinära boende. Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället tillgodoses i ordinär boendeform vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar både dag- och nattetid, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i förekommande fall. Det generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, återkommande kontakter med den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning om den
Sammanträdesprotokoll 7 (34) enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. För att säkerställa verkställighet av beslut om ledsagarservice läggs uppdraget till hemtjänsten. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. Budget Stöd och omsorg Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. Äldreomsorgen Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. sunderlag Rapportering SoL - Avidentifierad
Sammanträdesprotokoll 8 (34) 214 Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 3-2017 Diarienr 17SN369 Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2017 till kommunfullmäktige och revisorerna. Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och omsorg, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Under kvartal 3 fanns det 19 gynnande ej verkställda beslut. Åtta beslut om särskilt boende och elva beslut om daglig verksamhet. Tre boendebeslut har verkställts under kvartalet och en person har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet kvartal 4. Två personer har tackat nej till erbjuden plats och två personer har ännu ej fått något erbjudande. Av de elva beslut om daglig verksamhet har åtta beslut verkställts under kvartalet. För två personer planeras verkställighet under kvartal 4. En person har ej kunnat verkställas då det saknas ledig lämplig plats. Konsekvensanalys Medborgare Uppstart av två nya särskilda boenden under våren har gjort att vi kunnat verkställa flera beslut och att vi i större utsträckning kunnat tillgodose personers önskemål om en specifik plats. Under kvartal 4 kommer ytterligare beslut att verkställas. Verkställighet av daglig verksamhet har blivit svårare att genomföra då de flesta personerna velat ha verkställighet ute på företag. Under kvartalet har vi dock lyckats verkställa sex av besluten via arbetsanpassare ute på företag, övriga i våra egna dagliga verksamheter. Verksamhet Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. Budget Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. sunderlag Rapportering LSS - Avidentifierad
Sammanträdesprotokoll 9 (34) 215 Förändring av avgifter för hemtjänst inom Socialtjänsten Diarienr 17SN242 Socialnämnden hemställer till Kommunfullmäktige att uppräkning av nya avgifter ska ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Ärendet kommer årligen till Socialnämnden för ställningstagande. Socialnämnden har uppdraget från kommunfullmäktige att årligen se över taxorna. Socialförvaltningen har fått i uppdrag att se över hemtjänstavgifterna och komma fram med ett förslag för höjning av dessa inom ramen för maxtaxan. För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, föreslås att från 2018 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI (Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen visar: 2012 Omsorgsindex 3,0 % 2013 - Omsorgsindex 2,5 % 2014 - Omsorgsindex 2,1 % 2015 - Omsorgsindex 2,2 % 2016 Omsorgsindex 2,6 % 2017 Omsorgsindex 2,7 % Expedieras till Kommunfullmäktige sunderlag Taxor inom socialtjänsten
Sammanträdesprotokoll 10 (34) 216 Förändring av avgifter för färdtjänst inom Socialtjänsten Diarienr 17SN242 Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda avgiftssystemet. Socialnämnden har uppdraget från kommunfullmäktige att årligen se över taxorna. Piteå har redan en ganska hög egenavgift i jämförelse med andra närliggande kommuner. Enligt avtal med leverantören prisändring efter fastprisperioden får ske en gång var sjätte månad under avtalsperioden. Anbudets priser justeras efter fastprisperioden med förändringen av taxiindex Ändrade priser gäller därefter fast för följande sexmånaders period. Med den här klausulen i avtalet som grund föreslås att alla färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, ska följas upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående år som baseras på taxiindex. sunderlag Bilaga - Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 2017
Sammanträdesprotokoll 11 (34) 217 Återrapportering av HRM Affärsutveckling HRM Affärsutveckling har på uppdrag av kommunchef Ylva Sundqvist under hösten 2017 gjort en övergripande genomlysning av socialtjänstens verksamhet. Några exempel på "mönster" som utredarna noterat: otydlig och svag ledning och styrning från politik och högsta ledning brist på tillit och förtroende mellan politiker och tjänstemän det systematiska kvalitetsarbetet behöver bli bättre och nå längre ut i enhetsledet till medarbetare och brukare oro för att kunna rekrytera och behålla chefer och medarbetare mer glädje, energi och firande behövs i organisationen Utredarnas sammanfattande rekommendationer: 1. Stärka och synliggöra politikernas och tjänstemännens roller 2. Stärka relationen, skapa tillit och förtroende mellan politiker och tjänstemän 3. Säkra resursfördelningen för socialtjänsten 4. Ta kontroll över ekonomin 5. Stärka det systematiska kvalitetsarbetet 6. Stärka socialtjänstens status och stolthet 7. Förbättra arbetsmiljön 8. Stärka socialtjänsten som arbetsgivare 9. Fortsätta med det uthålliga innovationsarbetet Utredarna föreslår kommunchef att skapa ett långsiktigt hållbart utvecklingsprogram för socialtjänsten.
Sammanträdesprotokoll 12 (34) 218 Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning Diarienr 17SN310 Att socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timmes nedlagd arbetstid. Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla den enskildes hem och egendom genom att betala skulder och för-dela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. När dödsbodelägare eller efterlevande make som inte är delägare inte kan ta hand om boet så är socialnämnden ansvarig. Socialnämnden är enligt ärvdabalken 18 kap 2 ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägarna hittats och informerats. Tanken är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt och strävan ska vara att så snart som möjligt överlämna dödsboet till delägarnas förvaltning. Piteå kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning. Under det senaste året har ett flertal ärenden passerat där förutom kontakter med fordringsägare, skatteverket mm i dödsboet även ingått fastigheter som krävt tillsyn innan frågan om vem som ska slutlig ansvara för dödsboets avvecklande lösts. Det är därför min bedömning att det är lämpligt att ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enlig begravningslagen. Expedieras till Kommunfullmäktige sunderlag Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning
Sammanträdesprotokoll 13 (34) 219 Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande handläggning av ärenden som berör unga med missbruk Dnr: 8.5-19846/2017-8 Diarienr 17SN227 Socialnämnden lägger IVOs beslut till handlingarna efter verksamhetens vidtagna åtgärder IVO har gjort verksamhetstillsyner som omfattar ett antal utvalda kommuners arbete med missbruks- och beroendevård för unga vuxna. Tillsynen har omfattat socialnämndens ledningssystem, egenkontroll, samverkan, handläggning och utredning samt insatser. I nuläget kommer IVO inte att vidta några åtgärder med anledning av bristerna eftersom nämnden själv uppmärksammat bristerna och påbörjat ett förbättringsarbete. IVO avslutar ärendet med följande påpekanden. Nämnden behöver: - säkerställa att skyddsbedömningar avseende unga personer, 18-21 år, genomförs och dokumenteras - säkerställa att förhandsbedömningar avseende unga sker skyndsamt och inom 14 dagar Verksamheten har efter vidtagna åtgärder säkerställt att ovanstående brister åtgärdats. IVO har även pekat ut två förbättringsområden. - intern samverkan mellan enheter avseende unga - samverkan med hälso- och sjukvården avseende särskild individuell plan (SIP) När det gäller den interna samverkan mellan Alkohol- och narkotikagruppen och Barn och familj har två möten hållits efter IVOs tillsynsbesök med syfte att hitta former för ökad samsyn och översyn av rutiner för ärenden som rör unga 18-21 år med missbruks- och beroendeproblematik. Samverkan med hälso- och sjukvården pågår både på ett strukturellt plan och runt enskilda individer. Ambitionen är att SIP ska göras i de fall då individen har behov av båda huvudmännens insatser. Frågan om individuellt utformade serviceinsatser utan föregående utredning, bedömning och beslut är för närvarande föremål för rättslig prövning och IVO uttalar sig därför inte om frågan i detta beslut. IVO kan komma att utreda frågan i annat ärende. sunderlag Yttrande till IVO över inspektionsprotokoll avseende unga vuxna med missbruksproblematik gällande tillsyn av socialtjänstens ärenden som berör unga personer med missbruk
Sammanträdesprotokoll 14 (34) 220 Höjning av egenavgift av arbetsresor - Besparingsförslag Diarienr 17SN370 Socialnämnden avslår höjning av arbetsresor med hänvisning till att bussresor är billigare. Förvaltningen har i uppdrag att se över arbetsresor i egen regi efter det att avtalsperioden löper ut. Socialtjänsten har fått i uppdrag att lägga fram olika besparingsförslag kopplat till nuvarande budgetunderskott. Socialnämnden i Piteå har valt att subventionera arbetsresor för personer som inte kan nyttja allmänna kollektiva färdmedel på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Detta är inget lagkrav, dvs att kommunerna subventionerar färdtjänstresor till daglig verksamhet och arbete. Nuvarande egenavgift är 770 kr för 40 resor, dvs 19,25 kr per resa för de som är på daglig verksamhet och 935 kr för 40 resor, dvs 23,38 kr per resa för de som är yrkesaktiva. 92% av de som är beviljade arbetsresor är på daglig verksamhet och 8% är yrkesaktiva. Lägsta egenavgift för en vanlig färdtjänstresa är 50 kr per resa. Socialtjänstens arbetsresor har inte höjts sedan 2008-04-01, dvs 9 år sedan. Alternativ 1 --> Behålla samma nivå på egenavgiften för arbetsresor --> Ingen intäktsökning Alternativ 2 --> Höja egenavgiften för 40 resor med 100 kr. Kostnaden blir då 870 kr/40 resor, dvs 21,75 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1035 kr/40 resor, dvs 25,87 kr per resa för yrkesaktiva. --> Intäktsökningen: 60 288 kr/år Alternativ 3 --> Höja avgiften för 40 resor med 200 kr. Kostnaden blir då 970 kr/40 resor, dvs 24,25 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1135 kr/40 resor, dvs 28,37 per resa för yrkesaktiva. --> Intäktshöjningen: 120 575 kr/år Alternativ 4 --> Höja avgiften för 40 resor med 300 kr. Kostnaden blir då 1070 kr/40 resor, dvs 26,75 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1235 kr/40 resor, dvs 30,87 kr per resa för yrkesaktiva. --> Intäktshöjning: 180.863 kr/år Intäktsökningen förutsätter att samma antal personer och med samma frekvens åker till daglig verksamhet och sina arbeten. Konsekvensanalys för Socialtjänsten Konsekvensen av ovanstående förslag kopplat till en omfattande höjning av egenavgiften kan innebära både ökade intäkter för kommunen och samtidigt minskad efterfrågan som innebär minskade kostnader.
Sammanträdesprotokoll 15 (34) Konsekvensanalys för brukarna som nyttjar arbetsresor De personer idag som har daglig verksamhet tillhör en grupp med små ekonomiska resurser. Det är ett ständigt motivationsarbete för en grupp där man själv eller med hjälp av anhöriga inte tycker sig ha råd med att åka till arbetet och därmed avslutar eller väljer att inte påbörja. Konsekvensen av detta blir isolering, färre kontakter utanför boendet och mindre möjlighet till personlig utveckling. Till detta har vi idag personer som avknoppas från boendepatrullen och ett arbete i grupp till eget ansvar för egna uppgifter. Där frågan om resa till och från till sin dagliga verksamhet är högaktuell där kostnaden för resan riskerar göra att den enskilde väljer att avbryta den arbetsuppgiften. En omfattande höjning kan därför innebära att personer väljer att inte fortsätta på sin dagliga verksamhet.
Sammanträdesprotokoll 16 (34) 221 Uppföljning och beslut om Individutskottet Diarienr 17SN397 Socialnämnden beslutar att återgå till AU1 och AU2 från och med den 1 januari 2018. Sammanträdena sker främst på onsdagar. Innan Individutskottet (IU) inrättades fanns AU1 och AU2. AU1 var beredande till socialnämnd och AU2 var individärenden. Sedan hösten 2016 har individärenden behandlats via IU med tre ledamöter. Under denna tid har det framkommit både positiva och negativa aspekter. Det som varit positivt är att det vid IU:s sammanträden varit fokus på individärenden, kortare inläsningstid till ett och samma tillfälle samt fler sammanträdesdagar (bra om det funnits extraärenden). Det negativa har varit att det blir sårbart med bara tre ledamöter samt att det är fler sammanträdestillfällen vilket kan vara svårt att kombinera som fritidspolitiker. Efter diskussion och omröstning beslutas att Individutskottet upphör och en återgång görs till AU1 och AU2. Vid månadens första sammanträdestillfälle bereder AU till nämnd på förmiddagen och har individärenden på eftermiddagen. Vid andra tillfället är det tema på förmiddagen och individärenden på eftermiddagen. Om det visar sig att behovet av extra arbetsutskott ökar och ordförandebeslut öka görs en återgång till individutskott.
Sammanträdesprotokoll 17 (34) 222 Sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden 2018 Diarienr 17SN377 Socialnämnden fastställer datum för arbetsutskotten och socialnämndens sammanträden 2017. Socialnämnden sammanträder 10 gånger per år (undantaget juli och augusti). Arbetsutskottet sammanträder ca varannan vecka, dels för att bereda ärenden till nämnd och dels för att besluta i individärenden. Vissa sammanträdesdagar kommer olika teman att hanteras under en halv dag. Förslag till sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden har upprättats enligt bilaga. Expedieras till Kommunledningsförvaltningen sunderlag Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och socialnämnden 2018
Sammanträdesprotokoll 18 (34) 223 Månadsrapport missbruksvård oktober 2017 Diarienr 17SN2 Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för oktober 2017. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång per kvartal. Ökningen av antal besök på mottagningen och antalet hembesök av behandlarna fortsätter, ca 10 fler såväl besök på mottagningen som antal hembesök jämfört med september. Antalet vårddygn på behandlingshem är 90 fler dygn än föregående månad. Tre personer får vård med stöd av LVM. Den stadiga ökningen av besök på mottagningen är bra såtillvida att Pitebor hittar rätt för att få hjälp. Det märks givetvis i behandlarnas dagliga arbete, att det blir svårare att ge tid snabbt då kalendrarna ofta är fulltecknade. Antalet personer med pågående utredning för induktionsbehandling eller som fått behandling på institution är något fler jämfört med september månad. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under oktober kostat 1 116 437 kr vilket är ca 68 000 kr mer än f g månad. sunderlag Månadsrapport oktober 2017
Sammanträdesprotokoll 19 (34) 224 Hemtjänsttimmar SO Oktober 2017 Diarienr 17SN3 Socialnämnden godkänner rapporten. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång per kvartal. Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 tim/v, i juni 2017 319 tim/v och nu i oktober 2017 302 tim/v. Konsekvensanalys Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. I oktober 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 24 timmar per vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare har avlidit. Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 1 tim/v. Medborgare Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses där. Verksamhet Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. Budget Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån gällande lagstiftning och praxis.
Sammanträdesprotokoll 20 (34) 225 Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård oktober 2017, Äldreomsorg Diarienr 17SN4 Socialnämnden godkänner rapporten. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång per kvartal. Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 9 timmar/dag jämfört med september vilket motsvarar ca 2,25 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 7. Timmarna för den hälso och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 1 timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 3 Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 151 tim 747 tim/dag Omsorgstagare 690 Hemsjukvård 679 tim 22 tim/dag Omsorgstagare 60 15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 1 till demensboende och 14 till vård och omsorgsboende. 3 personer har flyttat till Villa Utkiken under oktober i väntan på plats till särskilt boende. Den 8 november fanns totalt 18 icke verkställda beslut om särskilt boende. 10 vistas på korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende varav 8 har en demens. Övriga 8 befinner sig i ordinärt boende, Trädgårdens äldrecentra eller på korttids i annan kommun. Verksamheten har svårt att klara uppdraget med renodling av platser eftersom övervägande del av de som väntar på boende är i behov av demensboende och de platser som är eller varit lediga under oktober är platser på vård och omsorgsboende. För att tillgodose behov hos individer samt på grund av ekonomiska aspekter och uppdraget med budget i balans kommer verksamheten fortsatt att göra avsteg från beslutet om renodling där vi finner det möjligt. Vi bedömer det inte rimligt att ha lediga platser samtidigt som personer med demens väntar på plats. Konsekvensanalys Medborgare Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och omsorg tillgodosedda på annat sätt. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas stöd ökar. För de som erbjuds tillfälligt boende på Villa Utkiken förbättras förutsättningarna till skälig levnadsnivå för den enskilde samt att anhöriga avlastas. För den som är dement och erbjuds vård och omsorgsboende kan det innebära att behov inte kan tillgodoses fullt ut. Verksamhet Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. Att dementa erbjuds plats på vård och omsorgsboenden kan i
Sammanträdesprotokoll 21 (34) vissa fall innebära utmaningar för verksamheten att tillgodose behov. Budget. Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att behovet av hemtjänst är större än budget. Hemtjänsten har minskat på personal from 1 oktober resultatet blev inte lika bra som förväntat vilket delvis kan bero på att det fortfarande bor personer med stora behov av insatser i ordinärt boende i väntan på plats till särskilt boende
Sammanträdesprotokoll 22 (34) 226 Rapport ärendesituationen tom 2017-11-13 Diarienr 17SN5 Socialnämnden godkänner rapporten. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång per kvartal. Den aktuella ärendekön 2017-11-13 är 6 ärenden. 3 av utredningarna handlar om misstanke om våld i någon form och tre om missbruk/psykisk ohälsa hos föräldrar. Samtliga är inledda i oktober. Inflödet till Stöd till barn och familjer har under det tredje kvartalet sjunkit jämfört med de två första. Det tillsammans med att utredningar som inte handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som inte bedöms komma att leda till några insatser från socialnämnden fortsatt handläggs enligt en förenklad handläggningsrutin av våra egna socialsekreterare samt att vi kunnat lägga ut utredningar på externa konsulter gör att situationen är avsevärt förbättrad jämfört med tidigare under året. Personalsituationen 2017-11-13 arbetar 10 socialsekreterare samt en beteendevetare på halvtid i barn- och ungdomsgruppen. Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet att utredningstiderna ska hållas. Att lyckas med kompetensförsörjningen av socialsekreterare kommer att vara avgörande för att lyckas med att hålla utredningstiderna. Konsekvensanalys Medborgare I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Fortfarande finns pågående utredningar där utredningstiderna kommer att överskridas pga att de har legat i kö och där finns viss påverkan för berörda. Verksamhet För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som har varit under lång tid att medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög anspänning. Den tidspress som medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt möjligheten att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i det dagliga arbetet. Budget Köp av konsulttjänster samt överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017.
Sammanträdesprotokoll 23 (34) 227 Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 2017-11-13 Diarienr 17SN6 Socialnämnden godkänner rapporten. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång per kvartal. Den 13 november var 26 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och familjehem. 11 var placerade på HVB hem, 1 på SiS (statens institutionsstyrelse) och 14 i förstärkt familjehem. 8 barn var under 12 år (4 pojkar och 9 flickor) och 18 barn fanns i spannet 13 till 21 år (7 flickor och 11 pojkar). 11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 2 är placerade enligt 3 LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2 LVU (miljö). 1 enligt 2,3 LVU. 15 barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. Konsekvensanalys Medborgare 26 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna tillgodoses genom placeringarna. Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera olika familjehem/hvb-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Verksamhet Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående utredningar i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera arbetsgrupper. Ekonomi Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer att påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av ensamkommande barn försämras from 2017-07-01.
Sammanträdesprotokoll 24 (34) Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad som följd.
Sammanträdesprotokoll 25 (34) 228 Delegationsbeslut 2017 Diarienr 17SN7 Delegationsbeslut fattade 2017-10-01-2017-10-31 anmäls och läggs därefter till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 26 (34) 229 Återrapportering av ärendebevakningslistan Diarienr 17SN380 Godkänna återrapporteringen som läggs till handlingarna. Punkter på ärendebevakningslistan: Kostnader för arbetsresor Särredovisning av EKB görs i ekonomirapport. Avslutad Undermålig boendemiljö på Berggatan arbete pågår med att hitta nya lägenheter Se över avtal med hälsocentraler angående svårigheten att få demensutredningar gjorda under sommarmånaderna Hällans hc kommer att ansvara för hälsocentralernas minnesmottagning i kommunen. Avslutad Inlåsningseffekt daglig sysselsättning Medborgarförslag angående eftervård (missbruksvården) kommer troligtvis upp som ett ärende på decembernämnden Översyn av hyreskostnader på trygghetsboenden hänvisas till de hyresförhandlingar som finns Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg
Sammanträdesprotokoll 27 (34) 230 Ordförande/socialchef informerar Diarienr 17SN8 RSMH har sagt upp kontraktet med Piteå kommun när det gäller Café Ernst. Anledningen är främst att de inte vill vara arbetsgivare. De har bjudit in andra föreningar för att se om det är möjligt att tillsammans starta en träffpunkt i centrala Piteå. Efter många turer är det nu beslutat att Reprisen kommer att fortsätta som tidigare. När det gäller EKB finns nu ett tydligt politiskt beslut att Piteå kommun ska sälja platser och ta de anvisningar som kommer. Det återstår fortfarande många frågor inför den nya betalningsansvarslagen, främst när det gäller samverkan med Region Norrbotten. Bemanningssituationen ser just nu ganska bra ut. Testen gällande ändrad schemaläggning möter fortfarande på visst motstånd.
Sammanträdesprotokoll 28 (34) 231 Delgivningar november Diarienr 17SN366 Redovisning av ärendeflödet_2017 17-11-16 233 KSAPU Förtydligande av Bestämmelser för utdelning av minnesgåvor till arbetstagare i Piteå kommun. 245 Fyllnadsval (S) av ledamot i socialnämnden 263 Medfinansiering till satsning på samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet 264 Delegation av kommunstyrelsens arbetsmiljöuppgifter för arbetsmiljöansvaret
Sammanträdesprotokoll 29 (34) 232 Kontaktpolitikerna har ordet Diarienr 17SN13 Följande besök är inplanerade: 27/11 - Källbogården 28/11 - Hortlaxgården 6/12 - Norrgården
Sammanträdesprotokoll 30 (34) 233 Revisorernas grundläggande granskning 2017 Diarienr 17SN321 Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Revisorernas fokus var på socialnämndens ekonomiska underskott och vad det beror på. Dessutom gjordes en uppföljning på tre tidigare granskningar som gäller integration, familjehemsplaceringar sam behörigheter och loggkontroller. sunderlag Svar från SN på den grundläggande granskningen 2017
Sammanträdesprotokoll 31 (34) 234 Månadsuppföljning ekonomi oktober Diarienr 17SN1 En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och den tuffa ramtilldelningen som kan förväntas under de närmaste åren. Verksamheten måste därför fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under kommande år. Nämnden godkänner den ekonomiska redovisningen till och med oktober 2017. Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på 34,1 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten redovisa ett resultat på 38,4 mkr. Förvaltningen arbetar med besparingar och försöker att sänka kostnader och vid varje nämndssammanträde presenteras förslag på åtgärder och besparingar för att minska budgetunderskottet. Det är inom stöd och omsorg som den största delen av budgetavvikelsen finns. Det har varit ett högt inflöde av ärenden till barn och familj under året. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. Förvaltningen har varit i behov att köpa konsulttjänster för att hålla lagstadgade utredningstider. Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 4 172 dygn 2016 till 4 795 dygn 2017 för perioden januari till och med oktober. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 585 kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. Inom personlig assistans har fyra ärenden överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun under 2017. Försäkringskassan har ändrat bedömningen för grundläggande behov. Fler ärende kommer att omprövas vilket kan innebära en ökning av kostnader. Migrationskostnader som ej är återsökningsbara till och med oktober har belastat förvaltningen med 4,2 mkr. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 550 kr/dygn för placerade barn. Inom Missbruksvården har antalet vårddygn ökat jämfört med 2016. Antalet vårddygn har till och med oktober ökat från 5 666 dygn 2016 till 5 940 dygn 2017 och hela ökningen har skett från maj. Snittkostnaden för vårddygn har ökat med 200 kr/dygn till ca 2 300 kr/dygn. Under augusti till oktober har dock placeringarna minskat något. Äldreomsorgen har en budgetavvikelse på + 1,2 mkr. Vård- och omsorgsboendena och beställare hemtjänst har underskott medan övergripande verksamhet genererar överskott. Överskottet beror främst på grund av framtidens äldreomsorg och att leasing av arbetskläder startade först i september. Under september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet. Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och verksamheten har varit i behov att använda sommaravtal på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har ökat kostnaderna ca 0,7 mkr jämfört med tidigare år.
Sammanträdesprotokoll 32 (34) sunderlag Månadsuppföljning oktober 2017 SN bild oktober 2017
Sammanträdesprotokoll 33 (34) 235 Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 Diarienr 17SN130 Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. Socialförvaltningen har fått uppdraget av till varje nämnd redovisa aktiviteter för att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i verksamheten. Uppdraget till socialnämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. Verksamheten måste därför fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under det kommande året. I beslutsunderlaget redovisas de uppdrag som nämnden ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i verksamheten. sunderlag Förvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017-17-10-26
Sammanträdesprotokoll 34 (34) 236 Socialnämndens verksamhetsplan 2018 Diarienr 17SN344 Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2018. Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. Äldreomsorgen och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor. Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är delaktiga och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, jämställdhet och hållbar utveckling. sunderlag Socialnämndens VEP 2018 till SN 20 nov