POLITISK LEDNING Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-40 874-40 874-40 874 Utvecklat medborgarinflytande och medborgardialog (ev. E-profil) -500-500 -500 Näringslivsråd -200-200 -200 Jobbkommission -250-250 -250 Studentstad Lund: Förstärkt studentsamverkan -250-250 -250 Kunskapskommission -400-400 -400 Nytt reglemente för partistöd, kommunfullmäktige -900-900 -900 Nytt reglemente för arvode till förtroendevalda, kommunfullmäktige -300-300 -300 Nytt reglemente för arvode till förtroendevalda, kommunstyrelsen -2 200-2 200-2 200 UPPDRAG: Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati UPPDRAG: Långsiktig översyn av kommunens ekonomi (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -45 874-45 874-45 874 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN POLITISK LEDNING (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -45 874-45 874-45 874 Utvecklat medborgarinflytande och medborgardialog (ev. E-profil) 500 500 500 Näringslivsråd 200 200 200 Jobbkommission 250 250 250 Studentstad Lund: Förstärkt studentsamverkan 250 250 250 Kunskapskommission 400 400 400 Nytt reglemente för partistöd, kommunfullmäktige 0 0 0 Nytt reglemente för arvode till förtroendevalda, kommunfullmäktige 0 0 0 Nytt reglemente för arvode till förtroendevalda, kommunstyrelsen 0 0 0 Deltagande i Almedalsveckan slopas 500 500 500 1
Deltagandet i MIPIM (fastighetsmässan i Cannes) 500 500 500 Omstrukturering av Antidiskrimineringspolicyn -1 000-1 000-1 000 SD:s förslag till slutlig nettobudget -44 274-44 274-44 274 KOMMUNKONTOR Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-165 114-161 670-161 670 Stärkt grönt företagande med miljödriven utveckling -1 000-1 000-1 000 Utvecklat klimat- och miljöarbete -2 000-2 000-2 000 Bostadssamordnare -600-600 -600 Förstärkt utvecklingsarbete -600-600 -600 Centrumlyftet: Utveckling och samverkan -1 000-1 000-1 000 Stöd till Vattenhallen Science Center -500-500 -500 Samverkan och stöd kring Botaniska trädgården -2 000-2 000-2 000 UPPDRAG: Återinför friskvårdstimme, förbättrade insatser för ökad hälsa UPPDRAG: Aktivt arbete med antidiskriminering och inkludering UPPDRAG: Samordna kommunens ansökningar om riktade statsbidrag (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -172 814-169 370-169 370 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE KOMMUNKONTOR (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -172 814-169 370-169 370 Stärkt grönt företagande med miljödriven utveckling 1 000 1 000 1 000 Utvecklat klimat- och miljöarbete 2 000 2 000 2 000 Bostadssamordnare 600 600 600 Förstärkt utvecklingsarbete 600 600 600 Centrumlyftet: Utveckling och samverkan 1 000 1 000 1 000 Stöd till Vattenhallen Science Center 500 500 500 Samverkan och stöd kring Botaniska trädgården 1 500 1 500 1 500 SD:s förslag till slutlig nettobudget -165 614-162 170-162 170 2
UTBILDNINGSNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-425 497-425 960-427 420 Stärkt vuxenutbildning -1 000-2 000-2 000 Stärkt elevhälsa -1 000-2 000-2 000 UPPDRAG: Utveckla möjligheterna för alla att få sitt förstahandsval av utbildning UPPDRAG: Förbättrat arbete med genuspedagogik, normkritik och antirasism (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -427 497-429 960-431 420 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE UTBILDNINGSNÄMNDEN (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -427 497-429 960-431 420 Stärkt vuxenutbildning 1 000 2 000 2 000 Besparingar på modersmålsverksamheten 5 000 5 000 5 000 UPPDRAG: Tillstånd för friskolor skall ges endast enligt friskolereformens ursprungliga intentioner SD:s förslag till slutlig nettobudget -421 497-422 960-424 420 BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12 0 0 0 3
Avgiftsfria fruktstunder -2 200-2 200-2 200 Stärkt genuspedagogisk satsning för normkritik och antirasism -1 600-1 600-1 600 Tidigare statsbidrag för ökat uppdrag till förskola & skola -3 354-6 245-9 020 Matematikcentrum -1 600-1 600-1 600 Stärkt elevhälsa -1 500-3 000-3 000 UPPDRAG: Erbjuda läxläsning i skolan UPPDRAG: Utarbeta resursfördelningssystem för en jämlik skola (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -10 254-14 645-17 420 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE BARN-OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -10 254-14 645-17 420 Avgiftsfria fruktstunder 2 200 2 200 2 200 Stärkt genuspedagogisk satsning för normkritik och antirasism 1 600 1 600 1 600 Tidigare statsbidrag för ökat uppdrag till förskola & skola 0 0 0 Matematikcentrum 1 600 1 600 1 600 Minskad tilläggsresurs (baserat på utländsk bakgrund), förskolan 7 000 7 000 7 000 Minskad tilläggsresurs (baserat på utländsk bakgrund), grundskolan 44 000 44 000 44 000 Minskning av anslag för modersmålsverksamheten 11 500 11 500 11 500 Ökade anslag för barn med behov av extra stöd -25 000-25 000-25 000 Stärka barns kunskap om det svenska kulturarvet (lokalt/regionalt -4 000-4 000-4 000 och nationellt) Utbilda lärare i att motverka svenskfientlighet -1 000-1 000-1 000 Utbildning av 20 "tillsynslärare" med ordningsvaktsbefogenhet -12 000-12 000-12 000 Resurs för att minska storleken på skolklasser -11 000-11 000-11 000 SD:s förslag till slutlig nettobudget 4 646 255-2 520 BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-1 621 386-1 650 790-1 682 462 (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -1 621 386-1 650 790-1 682 462 4
SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE - BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -1 621 386-1 650 790-1 682 462 Inga specifika yrkanden SD:s förslag till slutlig nettobudget -1 621 386-1 650 790-1 682 462 BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-641 106-647 139-652 653 (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -641 106-647 139-652 653 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -641 106-647 139-652 653 Inga specifika yrkanden SD:s förslag till slutlig nettobudget -641 106-647 139-652 653 BYGGNADSNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-22 729-22 729-22 729 Utvecklingsprogram för stadsdelar och tätorter -500-500 -500 Förtätningsstrategi -500-500 -500 Ökat bostadsbyggande -500-500 -500 UPPDRAG: Utarbeta förtätningstrategi och åtgärder för ökat bostadsbyggande 5
(S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -24 229-24 229-24 229 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - BYGGNADSNÄMND (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -24 229-24 229-24 229 Utvecklingsprogram för stadsdelar och tätorter 500 500 500 Förtätningsstrategi 500 500 500 Ökat bostadsbyggande 500 500 500 SD:s förslag till slutlig nettobudget -22 729-22 729-22 729 TEKNISK NÄMND Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-170 163-172 473-169 123 Taxesänkning i färdtjänsten -500-500 -500 Gröna stadsdelar: Utvecklade lekplatser och parker -2 000-2 000-2 000 Ökat byggande av hyresrätter -500-500 -500 Lundalänken: Brunnshög - Linero -100-100 -100 Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens) 0 0-1 055 Centrumlyftet (investeringskonsekvens) 0-281 -562 Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens) 0-281 -668 Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens) -88-264 -439 Ej genomförbar reklamfinansiering av offentliga toaletter i de yttre tätorterna 4 000 4 000 0 Offentliga toaletter i de yttre tätorterna (drift och investeringskonsekvens) -393-1 026-1 266 Stadsodling: Samordnare och investeringskonsekvens -335-370 -405 Nytt markavtal med Kraftringen AB 5 000 5 000 5 000 UPPDRAG: Intensifiera och prioritera arbetet med att utveckla Lunds centrum (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -165 079-168 795-171 618 6
SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - TEKNISK NÄMND (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -165 079-168 795-171 618 Ökat byggande av hyresrätter 500 500 500 Lundalänken: Brunnshög - Linero 100 100 100 Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens) 0 0 1 055 Centrumlyftet (investeringskonsekvens) 0 281 562 Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens) 0 281 668 Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens) 88 264 439 Ej genomförbar reklamfinansiering av offentliga toaletter i de yttre tätorterna 0 0 0 Offentliga toaletter i de yttre tätorterna (drift och investeringskonsekvens) 0 0 0 Stadsodling: Samordnare och investeringskonsekvens 335 370 405 Nytt markavtal med Kraftringen AB 0 0 0 Utred nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras i Lunds -500 0 0 tätort för att bibehålla den arkitektoniska utformning som finns Utredning av elbussar istället för spårväg från Lund C till Brunnshög -1 000-1 000-1 000 Utredning av att ersätta all stadstrafik i Lund stad med elbussar -1 000-1 000-1 000 Offentliggöra geografisk data -1 000-1 000-1 000 Ökad beredskap för vinterväglagshantering (snö, halka etc) -2 500-2 500-2 500 Ökad belysning i flerbostadsområden på landsbygden -2 500-2 500-2 500 UPPDRAG: Utred möjliga provsträckor för saltfri vinterväglagsbekämpning UPPDRAG: Tar fram en åtgärdsplan för begränsandet av klotter och olaglig affischering SD:s förslag till slutlig nettobudget -172 556-174 999-175 889 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-46 582-54 768-68 180 (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -46 582-54 768-68 180 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -46 582-54 768-68 180 7
SD:s förslag till slutlig nettobudget -46 582-54 768-68 180 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-320 889-324 576-322 296 Fri simundervisning för skolan -1 500-1 500-1 500 E-sport och LAN -100-100 -100 Lokala kulturresurser i alla stads- & kommundelar -1 000-1 000-1 000 Stärkt föreningsstöd: Barn & unga, folkbildning & studieförbund -2 500-3 000-3 000 Lokaler vid utbokning av Arenan -200-200 -200 Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet -500-500 -500 Stärkt öppen fritidsverksamhet -500-500 -500 Sänkt taxa och stärkt Kulturskola -1 000-1 000-1 000 Reglering slutlig hyra Högevallsbadet -2 900-2 900-2 900 Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) -150-150 -638 Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) -250-1 638-2 275 HBTQ-certifiering av fritidsverksamhet -300-300 -300 Kulturhusen i Lund, etapp II (investeringskonsekvens) 0-425 -3 825 UPPDRAG: Stärk biblioteken och utveckla dem till demokraticentra (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -331 789-337 789-340 034 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -331 789-337 789-340 034 Fri simundervisning för skolan 1 500 1 500 1 500 Lokala kulturresurser i alla stads- & kommundelar 1 000 1 000 1 000 Stärkt föreningsstöd: Barn & unga, folkbildning & studieförbund 2 500 3 000 3 000 Lokaler vid utbokning av Arenan 200 200 200 Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet 500 500 500 8
Stärkt öppen fritidsverksamhet 500 500 500 Sänkt taxa och stärkt Kulturskola 1 000 1 000 1 000 Reglering slutlig hyra Högevallsbadet 0 0 0 Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) 150 150 638 Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) 250 1 638 2 275 HBTQ-certifiering av fritidsverksamhet 300 300 300 Kulturhusen i Lund, etapp II (investeringskonsekvens) 0 425 3 825 Slopat stöd till mångkulturell-och kulturradikal verksamhet 6 000 6 000 6 000 Stöd till Anagram AB slopas 1 250 1 250 1 250 SD:s förslag till slutlig nettobudget -316 639-320 326-318 046 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-1 579 851-1 604 359-1 630 085 Ökad personaltäthet och avskaffade delade turer, etapp I -6 000-6 000-6 000 HBTQ-certifiering av äldreomsorgen -300-300 -300 Förbättrad omsorg & vård vid demens -2 000-2 000-2 000 Utvecklade träffpunkter -2 000-2 000-2 000 Forskningsbaserat utvecklingsarbete i särskilt boende -1 000-1 000-1 000 Ökad kvalitet i hemvård genom hemvårdsteam och stöd till anhöriga -4 000-4 000-4 000 UPPDRAG: Inför kommunala personliga assistenter (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -1 595 151-1 619 659-1 645 385 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -1 595 151-1 619 659-1 645 385 Ökad personaltäthet och avskaffade delade turer, etapp I 0 0 0 HBTQ-certifiering av äldreomsorgen 300 300 300 Förbättrad omsorg & vård vid demens 2 000 2 000 2 000 Utvecklade träffpunkter 2 000 2 000 2 000 9
Forskningsbaserat utvecklingsarbete i särskilt boende 1 000 1 000 1 000 Ökad kvalitet i hemvård genom hemvårdsteam och stöd till anhöriga 4 000 4 000 4 000 Ökad personaltätheten, öka bemötande- och vårdkvalitet -15 000-15 000-15 000 Anställning av två utskrivningssjuksköterskor -1 500-1 500-1 500 Gratis trygghetslarm och nödsändare (portabelt trygghetslarm) -1 000-1 000-1 000 UPPDRAG: Förhindra företag att använda icke-utbildad personal via kryphål inom vård-och omsorg SD:s förslag till slutlig nettobudget -1 603 351-1 627 859-1 653 585 SOCIALNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-488 649-489 723-489 723 Ökade sociala insatser mot missbruk & hemlöshet -2 500-2 500-2 500 Riktat stöd mot barnfattigdom -2 000-2 000-2 000 Utökat drogförebyggande arbete -1 000-1 000-1 000 Säkrad finansiering för kvinnojourer -500-500 -500 Sommarkortssatsning till ungdomar -500-500 -500 Jobbsatsning: Fler praktikplatser och sommarjobb -1 000-1 000-1 000 Jobbsatsning: Arbetsmarknadsåtgärder -1 000-1 000-1 000 Bidrag till härbärge EU-migranter -700-700 -700 UPPDRAG: Utveckla och förbättra det förbyggande arbetet (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -497 849-498 923-498 923 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - SOCIALNÄMND (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -497 849-498 923-498 923 Ökade sociala insatser mot missbruk & hemlöshet 0 0 0 Riktat stöd mot barnfattigdom 2 000 2 000 2 000 Utökat drogförebyggande arbete 1 000 1 000 1 000 Säkrad finansiering för kvinnojourer 0 0 0 Sommarkortssatsning till ungdomar 500 500 500 Jobbsatsning: Fler praktikplatser och sommarjobb 1 000 1 000 1 000 Jobbsatsning: Arbetsmarknadsåtgärder 1 000 1 000 1 000 Bidrag till härbärge EU-migranter 700 700 700 Besparing på invandringsrelaterade kostnader 12 000 12 000 12 000 10
Inhyrning av bevakningsföretag för avhysning av tiggare på offentliga -1 500-1 500-1 500 platser i enlighet med Lunds ordningsstadga UPPDRAG: Bättre kontroll och insatser mot bidragsfusk UPPDRAG: Att i socialnämndens arbete med anpassning av nyanlända, betona det svenska samhällets normer och värderingar SD:s förslag till slutlig nettobudget -481 149-482 223-482 223 MILJÖNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-11 991-11 991-11 991 (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -11 991-11 991-11 991 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - MILJÖNÄMND (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -11 991-11 991-11 991 UPPDRAG: Att utreda skyddet av viltbeståndet, i synnerhet uttrarna SD:s förslag till slutlig nettobudget -11 991-11 991-11 991 SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-120 506-214 041-324 011 Pensioner -1 750 4 350 6 250 Reserverade medel: - Överföring föregående års resultat -12 000-12 000-12 000 - Jämställda löner -4 000-5 350-5 350 - Driftmedel utbyggnad föskola/skola 12 900 2 900-1 350 11
- Avskaffat vårdnadsbidrag 2 000 2 000 2 000 (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -123 356-222 141-334 461 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - FINANSFÖRVALTNING (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget -123 356-222 141-334 461 Pensioner 0 4 350 6 250 Reserverade medel: - Överföring föregående års resultat 0 0 0 - Jämställda löner 4 000 5 350 5 350 - Driftmedel utbyggnad föskola/skola 0 0 0 - Disponibelt för upphandling av lokalt producerade matprodukter till verksamhe -5 000-5 000-5 000 - Avskaffat vårdnadsbidrag -2 000-2 000-2 000 SD:s förslag till slutlig nettobudget -126 356-219 441-329 861 KOMMUNTOTAL Av KF beslutad prel. nettoram 2014-06-11- - 12-5 655 337-5 821 093-6 003 217 (S), (MP), (V) och (FI) förslag till nettobudget -5 714 957-5 896 073-6 094 020-59 620-74 980-90 803 SD:s förslag till slutlig nettobudget -5 670 584 Skillnad SD:s förslag jämfört med S+V+MP+FI 44 373 SVMPFI skattehöjning -36 000 Skillnad efter avdragen skattehöjning 8 373 SERVICENÄMND Av KF beslutat prel. resultatkrav 2014-11- - 12 23 460 34 860 47 443 Kommunstyrelsens förslag till förändringar: Solenergisatsning 0 360 720 (S), (MP), (V) och (FI) förslag till resultatkrav 23 460 35 220 48 163 12