Plan. Kulturföreningen TÅGET. Sommarspel Årsmöte.
|
|
- Eva Sundström
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kulturföreningen TÅGET Årsmöte Söndagen den 22:a Februari 2015 Plan Vi skall bli bättre på att synas och att göra Tåget är det självklara stället att utöva varjehanda kulturaktiviteter. Vi skall aktivt värva ledare och att se till att dessa har alla förutsättningar som krävs och lite till för att leda grupper och aktiviteter. Vi skall avsätta pengar för löpande marknadsföring under hela året d.v.s. annonser, affischer, foldrar m.m samt se över möjligheterna att renovera köket. Vi skall arbeta hårt och aktivt för att vara inkluderande och ta emot alla som har minsta intresse av att vara och verka på Tåget. Vi måste bli bättre på att tala om för var och en på föreningen att det är deras förening, där alla hjälps åt att skapa en gemenskap som alla trivs i. I år skall vi ha en höstupptakt för att värva fler medlemmar. Väl mött och må det gå på räls. /Ordförande Theresia Junesten och Fredrik Andersson poserar på ett våtplåtsfotografi. Sommarspel 2015 Som femton gånger tidigare planerar vi att genomföra ett sommarspel. Intresset har varit stort och vi siktar på att spela 15 st föreställningar under juni/juli månad Det blir även denna gång en familjemusikal där alla som vill ska få möjlighet att vara med. Det gäller både de som vill stå på scen, men även de som vill hjälpa till bakom scen under föreställningarna eller i produktionsarbetet fram till premiären. Denna gång har vi valt Victor Hugos klassiker Ringaren i Notre Dame. Vi kommer att skriva ett eget manus och precis som förra året så skriver vi även egen musik. Vi kommer att ha en öppen audition där alla som vill kan anmäla sitt intresse för att vara med. Sedan blir det repetitioner och dramaövningar under våren samtidigt som deltagarna själva ska ordna scenografi, kostym och rekvisita samt marknadsföra föreställningen.
2 Dans Tigerlilja (Moa Eriksson) dansar i Peter Pan Dansvagnen har som mål att fortsätta med de 5 fasta grupper som verksamhetsledaren håller i. Utöver det så hoppas vi att de 2 fristående grupperna, afro och salsa, som tränar här regelbundet kommer att fortsätta att förgylla Tåget. Workshops kommer att hållas under året av olika ledare. Att göra en ny flashmob vore också grymt kul! Vi har funderingar på hur man kan göra små kortkurser på olika plan, ungefär som ett helgläger eller 3-dagars läger för att genom det utöka möjligheterna till fler grupper. Längre läger är det också tankar om och även sådana som riktar sig till andra utanför Tåget. Vi kommer att se till att ha en fungerande dansmatta oavsett om vi måste köpa en ny eller om man kan laga den gamla. Det som blir kvar i budgeten efter det, kommer i första hand att gå till det kvarstående med upprustningen av danssalen vilket är akustikplattorna. Sedan vill vi: - Utveckla tågets spotify för dansvagnen så att alla kan lägga till den musik de vill ha där. - Köpa in ny musik för stärkande träning i teknik, styrka och harmoni. - Möjliggöra inköp av nya scenkläder och skor som vi kan ha vid uppvisningar av olika slag.
3 Magic Magicspel i full gång i TÅGETs café (ovan och nedan) Magicvagnen planerar att köra 4 st prereleaser på Tåget den första redan lördagen den 17:e Januari. Vi planerar även att spela Friday Night Magic varje fredag på Tåget så länge vi inte krockar med annan verksamhet samt att Magic-drafta på Söndagar. Vi tycker själva att föregående år har vart ett bra år för Magic verksamheten på Tåget och har inte planerat att göra någon avancerad utveckling, i korthet planerar vi att försöka efterlikna föregående års planerade händelser.
4 Musik Vrävarna spelar på TÅGETS 30-års jubileum. Med det nya året framför oss, har vi i musikvagnen god tro om att 2015 kommer bli ett underbart år fyllt med musik, ljud och sång! Vi har tänkt att fortsätta höja standarden på vår utrustning och underhålla den utrustning vi redan har. Eftersom vi har en fullbokad replokal redan nu, ser vi fram emot fler volontärer till att hålla en bättre nivå på lokalerna vi alla använder! Med våra medlemmars växande kunskap om hur allt funkar kommer saker gå ännu smidigare 2015 än vad det har gjort tidigare och vi kommer ha möjlighet att hjälpa alla nya bättre. Vi hoppas att tillsammans med våra medlemmar kommer vi inte bara att ha den bästa vagnen på tåget, utan även att vi kommer vara den vagn som kommer ha roligast när vi gör det vi älskar, Musik! Vi kommer att arbeta mer aktivt med de andra föreningarna i staden för att anordna spelningar, events och liknande aktiviteter och vi tror att detta kommer ge oss mer medlemmar och långa köer för att få använda våra finfina lokaler och vår utrustning för att skapa just musik, sång och (o)ljud. Kim Gunneriusson provar synthar vid invigningen av Textile Fashion Center
5 Skapande Utställning av våtplåtsbilder i TÅGETs café. Vi planerar att ha 8 cirklar gående under året, 4 på våren och 4 på hösten. Utöver detta tillkommer ett 50-tal workshops/ kulturrapporter där vi provar och lär oss sådant som intresserar våra medlemmar. Våra workshops har varit mycket populära och det är en bra möjlighet för våra medlemmar att få lära sig nya tekniker och inspireras av varandra. Vi tror också att våra workshops är ett bra sätt att få in nya medlemmar i vagnen. Vi kommer fortsätta att bredda verksamheterna i vår vagn och vi kommer bland annat prova nya tekniker som att splitsa rep, kombinera olika fototekniker, Tiffanyteknik, Glasfusing, Emulsionslyft, Produktfoto, Nattfoto och Lightpainting med mera. Vi kommer även fortsätta att jobba med vår ordinarie keramik- och fotoverksamhet, lite måleri och metallsmide. På önskelistan för workshops står bland annat drejteknik, glasering, screentryck samt att sy väskor med screentryck. Alginatgruppen kommer ta upp sitt arbete igen under våren och det finns också planer på att starta en grupp som syr korsetter och kläder efter historiska mönster. Vi planerar en hel del inköp, både vad gäller material och en del inventarier och större inköp i år kommer bli ett mobilt mörkrum, motivfondvägg för foto samt utrustning för att börja med glasarbete och Tiffanyteknik. Vi kommer fortsätta jobba med att ha en återkommande fototävling som hela föreningen kan delta i. Vi kommer i år samarbeta med en lajvgrupp i Jönköping som heter Mörkret faller där våra fotomedlemmar kommer bistå med snygga våtplåtsbilder samt lite digital dokumentation av deras lajv. I övrigt kommer våra fotomedlemmar fortsätta visa upp och ha små utställningar på TÅGET. Det finns även tankar på att ha en fotoutställning på Brygghuset under maj månad. Vår vagnsledare, Azadeh Esmaili, har planer på att bjuda in vagnens medlemmar till Akademi Valands examensutställningar på Göteborgs konsthall och eventuellt kommer hon ordna så att vi kan ta del i en del diskussioner och seminarier om intresse finns.
6 Teater Pang pang, du är död! Målet är att ha en grupp aktiv under sommarspelsperioden. De grupper som är aktiva ska kunna fortsätta i de former som är optimala för dem. Önskan att expandera antalet grupper finns och ett sätt att nå målet är att rekrytera fler ledare som vill hålla i allmänna teatergrupper eller starta egna projekt. Vi kommer att fortsätta anordna teaterbesök för intresserade medlemmar. Vi kommer att vara delaktiga i Linnémarschen Rasmus Björk kommer sätta ihop en teatergrupp och jobba för att sätta upp en teaterpjäs under Renoveringen av stora salen ska återupptas, en ny dansmatta ska införskaffas som beslutat under Minst en teatersportkväll ska planeras och genomföras, per önskemål av våra medlemmar. Om det finns intresse ska det finnas möjlighet att ha workshop inom till exempel dramaturgi, monologläsning. Martin Bergström, Lavendelfoto Piratdans (Gabriel Nilsson och Ellen Skogsberg ) i Peter Pan.
7 Öppen Verksamhet Timea Andersson kramar den snälla Stormtroopern (Theresia Junesten). Vi kommer fortsätta planera stora och små arrangemang inom ramen för vår öppna verksamhet. Vi kommer också fånga upp enskilda medlemmars idéer kring vad de vill göra och sedan stötta och arbeta aktivt för att de ska anordna just det de tycker är kul att göra, oavsett om det är spontana eller mer planerade verksamheter. Workshops, prova-på- aktiviteter, spel- och filmkvällar, bak- och matlagningskvällar är bara några exempel på allt skoj som kommer hända under det kommande året. Star Trek akrobatik i månsken
8 Ledarutbildning Wendy (Sofia Bellmo) i Peter Pan. Martin Bergström, Lavendelfoto Vi kommer att ha en ledarutbildning till hösten. Personalen får tillsammans höra efter vad ledarna anser att de har mest behov av när det gäller övergripande kunskap. Därefter försöker vi få ihop en ledarutbildning med utvecklad ledarkompetens som focus. De som deltar på denna får också åka på någon form av rolig underhållning senare under verksamhetsåret.
9 Budget Perioden 2015 Vald period Gemensamt övergripande 3010 Medlemsavgift 34500,00 kr 3020 Öppen Verksamhet 10000,00 kr 3030 Lokaler 15000,00 kr 3050 Försäljning av tjänster 10000,00 kr 3099 Övriga intäkter 30000,00 kr Gemensamt 99500,00 kr Försäljning 3200 Caféförsäljning ,00 kr Försäljning (café) ,00 kr Vagnar 3305 Teater 75000,00 kr 3310 Musik 15000,00 kr 3320 Dans 15000,00 kr 3330 Skapande 60000,00 kr 3380 Magic 7000,00 kr Vagnar intäkter ,00 kr Övergripande Projekt 3500 sommarspel ,00 kr Ukm 5000,00 kr Försäljningsintäkter ,00 kr Offentligrättsliga bidrag 3810 Kommunala bidrag ,00 kr 3820 SDNORR ,00 kr Intäkt Totalt 3850 Bidrag för arbetskraft 25000,00 kr Offentligrättsliga bidrag ,00 kr ,00 kr Övergripande kostnader 4010 Ledare ,00 kr 4020 Öppen verksamhet ,00 kr Utgifter totalt 4030 Kopiering ,00 kr ,00 kr Organisation ,00 kr Kost försäljning café etc 4200 Café inköp ,00 kr 4210 Café övrigt ,00 kr Kost försäljning ,00 kr
10 Kost Vagnar 4305 Teater ,00 kr 4310 Musik ,00 kr 4320 Dans ,00 kr 4330 Skapande ,00 kr 4380 Magic -7000,00 kr Kost vagnar ,00 kr Inköp varor försäljn 4500 sommarspel ,00 kr 4510 UKM -5000,00 kr Inköp varor försäljn ,00 kr Lokalkostnader förhyrda 5040 Renhållningsavgift -5000,00 kr 5060 Städning renhållning ,00 kr 5070 Reparation underhåll lokaler ,00 kr 5090 Övr lokalkostnader ,00 kr Lokalkostnader förhyrda ,00 kr Förbrukningsinvent. och mtrl 5410 Programvara ,00 kr programvara ,00 kr Reparation och underhåll 5500 Övriga reparationer ,00 kr Reparation och underhåll ,00 kr Frakter, transporter 5700 Frakter/transporter -6000,00 kr Frakter, transporter -6000,00 kr Kontorsmaterial och trycksaker 6110 Kontorsmateriel -5000,00 kr Kontorsmaterial och trycksaker -5000,00 kr Tele och post 6210 Internet ,00 kr 6211 Telefon ,00 kr 6230 Webhotell -5000,00 kr Post och tele ,00 kr Försäkringar övr riskkost 6310 Försäkringar -8000,00 kr 6370 Kost bevakning/larm -8000,00 kr Företagsförsäkringar ,00 kr Övriga externa tjänster 6570 Licenser ,00 kr ,00 kr
11 Övr externa kostnader 6980 Medlems-/föreningsavgifter -6000,00 kr Övr externa kostnader -6000,00 kr Löner kollektivanställda 7010 Löner kollektivanställda Tåget ,00 kr 7082 Sem.löner kollektivanställda ,00 kr Löner kollektivanställda ,00 kr Löner tjänstemän 7210 Löner tjänstemän ,00 kr 7290 Förändr,semesterlöneskuld ,00 kr Löner tjänstemän ,00 kr Pensionskostnader 7411 Premier kollektiva pensionsför ,00 kr 7412 Premier individ pensionsförs ,00 kr Pensionskostnader ,00 kr Sociala avgifter enl lag 7510 Lagstadg sociala avgifter ,00 kr 7560 Arbetsgivaravgift under 26 År -3500,00 kr Sociala avgifter enl lag ,00 kr Övriga personalkostnader 7620 Sjuk och hälsovård -5000,00 kr Övriga kostnader -5000,00 kr Övr ränteint o.dyl Ränteintäkter 0,00 kr Övr ränteint o.dyl. 0,00 kr Räntekostnader o.dyl 8490 Övr finansiella kostnader -3500,00 kr Räntekostnader o.dyl -3500,00 kr Utgifter totalt ,00 kr
Kulturföreningen TÅGET
Kulturföreningen TÅGET Verksamhetsplan för 2018 Årsmöte onsdag den 21:a Februari 2018 Plan Övergripande Föreningen Vi har insett att förståelsen för vad en förening är för något inte är en självklarhet.
Planen 2017 Kulturföreningen TÅGET sida 1
Planen 2017 Kulturföreningen TÅGET sida 1 2017 kommer vara ett år av lärande, framåtanda, demokrati och transparens. Det ska vara snabbt och smidigt att lära sig vad man får ut på att vara medlem i föreningen
Budget för Bussen 2007
Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,
Vi vill bli bättre på att ta hand om varandra. Det är mycket viktigt att alla på Kulturföreningen Tåget känner sig välkomna och delaktiga.
VERKSAMHETSPLAN 2011 Demokrati Under 2011 vill vi fortsätta att jobba med den demokratiska processen och göra den tillgänglig för våra medlemmar i större utsträckning. Vi vill försöka flytta besluten närmare
Balansrapport Förändring
Åseda Ryttarförening 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 87 437,00 0,00 87 437,00 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn -8 000,00-3 497,00-11 497,00 1230 Hästar
Föreningsbudget HT2013/VT2014
Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000
3010 Medlemsavgifter Rid o träningsavgifter Läger
Stenungsunds RK Huvudintäkter 2017 3010 Medlemsavgifter 160 000 3020 Rid o träningsavgifter 2 450 000 3030 Läger 110 000 3110 Omkostnader Medlemshästar 380 000 3113 Strö 3115 Foder 3120 Anläggningsavgifter
Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019
Ridskoleverksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 3000 Försäljning hästar 0 0 0 3001, 3021 Ridavgifter 600 000 659 745 655 000 3002 Ridhuskort 25 000 16 070 16 000 3004 Ridläger 5 000 7 500 7 500
Balansrapport Förändring
MÄLARHÖJDEN MAT AB 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 825 450,00 0,00 825 450,00 1069 Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o l -177
Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00
Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128
Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier
Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.
Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor
1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.
Inkomster Budget 2017 Tom 2017-12-31 Partistöd LiV 628 000 kr 634 500 kr Partiskatt 5 000 kr 1 000 kr Medlemsavgifter 30 000 kr 24 661 kr Räntor 14 441 kr Stöd landstinget pol.sek 120 000 kr 120 000 kr
Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr
BUDGET 2017 Lomma BK Årsbudget Reslutat Budget 2017 3010 Medlemsintäkter 70 000 kr 80 580 kr 70000 kr 3011 Intäkter 45 000 kr 70 370 kr 90000 kr 3012 Intäkter Tävling 85000 kr 100 684 kr 84000 kr 3013
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg Förskott Fredrik Bengtsson Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader
Balansräkning Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 1120 Ombyggnad hallen 1129 Ack. avskr. hallen 1130 Nya banor inne 1139 Ack.avskr. nya banor inne 2010 1150
Budget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ack. utfall 2018 Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2018 Helår 2019 Helår 3010 - Medlemsavgifter -25 795-22 333-33 500-34 000 3030 - Serviceavgifter
VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA
VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.
Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:
Juridiska Föreningen i Uppsala Sida: 1(3) Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3000 Medlemsavgifter 71 300,01 71 300,01 60 000,00 3001 Sponsring till föreningen 706 000,00 706 000,00 650 000,00 3003 Bokförsäljning
Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening
Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6
Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:
Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special
Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015
Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05
Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 2 805 000,00 2 805 000,00 1111 Byggnader på egen mark 3 024 908,00
Berättelse. Kulturföreningen TÅGET. Årsmöte. Verksamhetsåret 2014. Antal medlemmar 309. www.taget.se
Kulturföreningen TÅGET Årsmöte Söndagen den 22:a Februari 2015 www.taget.se Berättelse En besökare läser Allt om Rymden under SpaceCraft 28-30:e mars Vilket år vi har haft! När det nu blivit dags att summera
Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.
Sida 1 (5) Intäkter Nettoomsättning 3110 Ridavgifter, termin 3111 Extra ridning 3112 Ridavg,term.Egen häst/ponny (mia) 3113 Ridavg, ter. eg ponny/häst. 3114 Träning Nan 3120 Uppstallning 3130 Anläggningskort
Leder styrelsens sammanträden och arbetar för att stärka samarbetet mellan föreningarna.
Verksamhetsplan för 2017 Samorganisationens uppgift enligt 5 MOM 1 I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift
Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15
Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson Isabel Lindbom Hussein Darwiche
ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb
ÅRSBOKSLUT 2016-01-01-2016-12-31 för Sävar Idrottsklubb 894000-8181 Resultaträkning 1 Förvaltningsberättelse 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4-6 sid ÅRSREDOVISNING FÖR SÄVAR IDROTTSKLUBB Styrelsen
ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb
ÅRSBOKSLUT 2015-01-01-2015-12-31 för Sävar Idrottsklubb 894000-8181 sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4-7 ÅRSREDOVISNING FÖR SÄVAR IDROTTSKLUBB Styrelsen
Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013
Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring
Berättelsen 2016 Kulturföreningen TÅGET Sida 1
Berättelsen 2016 Kulturföreningen TÅGET Sida 1 Ordförande: Oskar Arnell Kassör: Charlie Kolander Ordinarie ledamöter: Kristian Väliluoto Jenny Skoog Fredrik Andersson Mikael Forsström Malin Samuelsson
Balansrapport. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn
Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829
Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning
Verksamhetsplan. Inledning. Ledning och samordning
Verksamhetsplan GF Vasa Gymnastik Verksamhetsåret 2017-07-01-06-30 Inledning GF Vasa Gymnastik är idag en etablerad gymnastikförening i Stockholm som bedriver sin verksamhet i Vasastan och Östermalm. Föreningen
Ekonomisk Rapport 2018
Ekonomisk Rapport 2018 SydostGIS Sida: 1(1) Resultatrapport Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:09 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 18-01-01-18-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter mm Övriga
Verksamhetsplan för 2016
Verksamhetsplan för 2016 Samorganisationens uppgift I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift att ta initiativ
Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301
Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto
UKM Riksfestival 2014 Halmstad
UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet
Balansrapport Förändring
Wisby ridklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Lilla Ridhuset 860 000,00 0,00 860 000,00 1111 Stora Ridhuset-Silikaten 1 634 130,00 0,00 1 634 130,00 1115 Nya stallet
Ekonomisk rapport 2018
Ekonomisk rapport 2018 I följande dokument återfinns balansräkning och resultaträkning för Vänsterpartiet Umeå för kalenderåret 2018. Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder, jämfört mellan
Berättelse. Kulturföreningen TÅGET. Årsmöte. Verksamhetsåret 2015. www.taget.se
Kulturföreningen TÅGET Årsmöte Söndagen den 28:e Februari kl.15.00 2016 Berättelse Lajvare letar efter kluriga gömställen. Verksamhetsåret 2015 Styrelsens sammansättning Ordförande: Daniel Hedblom Kassör:
Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30
Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00
jan- okt Jan- okt Årsbudget
SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år
Nylands svenska ungdomsförbund r.f.
Nylands svenska ungdomsförbund r.f. 1. ORDINARIE VERKSAMHET Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015 Utfall 2015 Utfall 2014 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 20 000 18 000 14 000 18 248 14 000
Balansrapport. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 658 082,00 1229 Ack avskrivn
Produktionskostnader klubbtidn Möteskostnader
Konto Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 2016 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 2016 2017 3011 Spelrätt 2 970 108 3 034 253 2 985 861 3 203 796 2 985 861 3 203 796 3012 GITavgift
VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund
VERK SAM HETS PLAN 2015 Friskis&Svettis Östersund INLEDNING Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta
Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:
Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning
SKURU IK HANDBOLL. Verksamhetsplan och budget
SKURU IK HANDBOLL Verksamhetsplan och budget 2019-2020 VERKSAMHETSPLAN SKURU IK HANDBOLL 2019-2020 2 Verksamhetsidé 2 Värdegrund 2 Vision 2 Mål för styrelsens arbete 3 Organisation 3 Ekonomi 3 Styrelse
Styrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern
Styrelse 2011-11-24 Sundsvall Logistikpark AB MRP 2011-14 Bokslut Budget Prognos 2 MRP MRP Plan 2010 2011 2011 2012 2013 2014 Nettoomsättning 2 617 495 8 300 2 342 2 562 2 760 Övriga externa kostnader
Välkomna till oss på Corazon Dance
Välkomna till oss på Corazon Dance Nu planerar vi inför vårterminen på Corazon Dance och hälsar både gamla och nya elever välkomna till oss. Terminen startar under månadsskiftet januari februari 2014 och
Budget. ALMI Företagspartner AB 0204
Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den
Styrelsemöte Sverok Väst
Närvarande: Cecilia Hällstrand, Mikael Jönsson, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin Brosser 1. Mötet öppnas Ordförande Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 19:15 2. Val av mötesfunktionärer
BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014
1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets
AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen
1 AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1. Parter Parter i avtalet är Parternas basuppgifter, se bilaga 1. 2. Föremål för avtalet Avtalet avser ett samarbetsprojekt där de medverkande teatrarna
BAS Förenklat årsbokslut 2011
1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar
Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016
Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat
Resultaträkning Period: Förvaltning: FC Kr
Verksamhetens intäkter (-) -122 545 331,36-28 071 351,35-25 359 748,71-175 976 431,42 301 Försäljning, momspliktiga varor -32 757,00-2 850,00-98 735,00-134 342,00 302 Försäljning, ej momspliktiga varor
Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141209 Art: Styrelsemöte Plats: Liljas bil Tid: 18.15-20.30
Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141209 Art: Styrelsemöte Plats: Liljas bil Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson Henrik Jaensson Katarina Zambrell
BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015
1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).
Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET
Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.
Hantverksmässa. Utställning och Försäljning Missionskyrkan har musikcafé Ca 30 utställare/försäljare
Lördag 6 oktober kl 09.00-11.00 Kåkstans Kafé Malmberget Kvinnofrukost är en varm gemenskap med spännande gäster som berättar utifrån sitt liv och sin vardag. Missionskyrkan serverar en fantastisk frukostbuffé
Affärsplan. Umeå 2005-11-29
Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...
BAS Förenklat årsbokslut 2009
1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader
Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping
1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,
Kontoplan för periodiseringar
Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: 2018-06-30 BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter DEBET KREDIT 161 Förutbetalda kostnader 16110 Förutbetalnda hyror, inomstatliga**
Ansökan om kulturbidrag
Ansökan om kulturbidrag 217-11-8 Föreningens uppgifter Föreningens namn Tyresö Teaterförening Adress Granängsrigen 26 Dina uppgifter/kontaktperson Organisationsnummer 8124 8429 Postnummer 13544 Webbadress
Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV
Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner
Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd. Rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen
Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den
Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill
Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill att du ska känna när du kommer in genom dörrarna. Den
Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016
216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare
Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:
Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period: 201701-201708 201601-201608 Konto Stadkonto Totalt Föregående år Differens mot föreg. år Differens i % Verksamhetens intäkter (-) -1,901,084,420.54-1,837,615,992.04-63,468,428.50
Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar
Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som
Projektfinal 21-27 november 2015
Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit
Friskis & Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: Friskis & Svettis, Kalmar Tid:
Friskis & Svettis IF Kalmar Protokoll 160413 Art: Styrelsemöte Plats: Friskis & Svettis, Kalmar Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Pär Hansson, Bengt Sjöstedt, Staffan Marmolin, Katarina Zambrell, Elin Fredriksson,
Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER
Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser
Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!
Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(
Detta utskick innehåller följande:
Detta utskick innehåller följande: Resor- och lägerprogrammet Bli sponsor - Stöd vår verksamhet - Inbjudan till FUB:s Årsmöte Talldungen, Haverdal 2019 Vandring med FUB Lärvux -Är du sugen på att läsa?-
Resultat totalt Tyck till om Kulturskolan 2019
Resultat totalt Tyck till om Kulturskolan 2019 2019-06-14 1. Vilka verksamheter deltar du i nu? Bild och form 6 6,5 Dans 28 30,4 Dansfördjupning 0 0 Teater 1 1,1 Stråkinstrument 21 22,8 Blåsinstrument
Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST
Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet
Verksamhetsplan Askerödgården
2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden
Västmanlands Scoutdistrikt
Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2018 FÖRSLAG Tillägg och ändringar från 2017 är kursiva, text som föreslås tas bort är struken Verksamhetsplanen fastställs av Distriktsstämman 2017-11-25 Västmanlands
ÅRSBOKSLUT BOO KANOT OCH SKIDKLUBB ( ) Räkenskapsåret Boo Kanot- och Skidklubb
ÅRSBOKSLUT BOO KANOT OCH SKIDKLUBB (802455-3748) Räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31 2017-01-01 2016-01-01 RESULTATRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 (kronor) RÖRELSENS INTÄKTER S:a intäkter Not 1 859 129
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare
Anvisning till Budgetmall Projektstöd
Anvisning till Budgetmall Projektstöd Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla utgifter som du söker stöd för kopplat till projektets aktiviteter.
DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.
Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts
VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö
VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis
Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10
Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas
CHARADER FILM TREKAMP SKATTJAKT
MFK-NYTT 18-21 april Påsklov CHARADER FILM på MFK! TREKAMP SKATTJAKT 18 21 april LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Badet 10.00 Musikfrågesport 10.00 Charader 15.00 Film 10.00 Smak&Luktutmaningen
Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41
102 Vendator Callcenter AB RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Periodisering intäkter -1 313 384,35-288 085,25-1 313 384,35-288 085,25 3010 Intäkter -22 159 916,40-25 114 192,67-22 159 916,40-25 114
aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr
Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella
MARIA KLUBBNYTT. 24-28 oktober. André och Ville klurar på nästa drag.
MARIA 24-28 oktober André och Ville klurar på nästa drag. KLUBBNYTT På onsdag är det SLAG- SCHACK aktiviteter PÅ MFK 24 28 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Teater 15.30 (Linnéa)
Balansrapport Förändring
Trosa Vagnhärad Tennisklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggn.inventarier 272 121,64 173 750,00 445 871,64 1119 Värdeminskning byggn.inventarier -253 010,00-25
VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN
VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten
Kulturskolans undersökning 2012
Kulturskolans undersökning 2012 Pappersenkät med 13 frågor Enkäten besvarades under perioden 3-14 december 2012 550 elever besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 53% 68% av de svarande var flickor
Skarpöborgs Fastighetsägareförening u.p.a
Årsbokslut för Skarpöborgs Fastighetsägareförening u.p.a Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter
Sköndals IK Räkenskapsåret Sköndals IK, Org. nr: Resultaträkning Not Intäkter
Sköndals IK Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015 Intäkter Medlemsavgifter 200 480 142 856 Gåvor och bidrag 1 580 891 871 701 Verksamhetsintäkter 2 432 675 1 249 144 Försäljningsintäkter 3 77 955 155
Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat
I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0
Diskussionsunderlag Budget
Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just
Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte tisdagen den 6 mars 2018 kl på Öxnegården
Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte tisdagen den 6 mars 2018 kl. 18.00 på Öxnegården 1. Inledning a) Parentation b) Årets Öxnegårdare 2. Fråga om årsmötets behöriga