Dnr: Verksamhetsplan och internbudget 2018
|
|
- Emma Pålsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Dnr: Verksamhetsplan och internbudget 2018
2 Innehåll Vi strävar efter att utveckla samhällets förmåga... 3 Öka människors egenmakt... 3 Framtidens räddningstjänst... 4 Ekonomiskt läge för förbundet Styrande dokument och samverkan med kommunen Handlingsprogram för Effektmål i handlingsprogram Styrmodellen inom Brandkåren Attunda Uppföljningssystem och rapportering till förbundsdirektionen Prestationsmål I partnerskap informera och utbilda den enskilde för hantering av frekventa olyckor och nödsituationer Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd Utreda sambanden inom frekventa olyckor och informera via partnerskap Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid frekventa olyckor där människor skadas och omkommer Stärka det civila försvaret genom intern utbildning och extern information i partnerskap Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i verksamhetsmässiga inriktningar Olycksförebyggande verksamhet för riskutsatta grupper Riskanalys MBU - Människan bakom uniformen Utveckling av operativt system Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i organisatoriska inriktningar Säkerhetsanalys och plan för säkerhet och säkerhetsskydd En jämställd räddningstjänst Hot, våld och otillbörlig påverkan Arbetstid och verksamhetsfokus Myndighetsutövning och dokumenthantering Digital transformation Brandstation Sollentuna och framtida brandstationer Finansiering av verksamhetsåret God ekonomisk hushållning Ekonomiska mål Internbudget Investeringar Investeringar budget 2017 och prognos för Ekonomiska utmaningar inför (23)
3 Vi strävar efter att utveckla samhällets förmåga På Brandkåren Attunda strävar vi efter att öka säkerheten i samhället och utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor. Verksamhetsplan 2018 beskriver verksamheten för Brandkåren Attunda under det tredje året inom ramen för Handlingsprogram Verksamhetsplan 2018 beskriver förbundets utveckling för att skapa det olycksfria samhället och samtidigt möta ekonomiska och samhälleliga krav infördes effekt- och prestationsmål och flera utvecklingsuppdrag genomfördes i strävan att öka förståelsen för framtidens utmaningar. Under 2017 har flera olika utvecklingsprojekt genomförts för att utveckla och förbättra förbundets verksamhet. Under 2018 fördjupas detta arbete vilket återspeglas i olika utvecklingsuppdrag. Öka människors egenmakt Säkerhet och frihet är mänskliga rättigheter. Utvecklingen i samhället har gått från en form av statlig säkerhet till en mer individbaserad mänsklig säkerhet. För att öka samhällets förmåga strävar därför Brandkåren Attunda efter att utveckla mänsklig säkerhet genom att stärka individers egenmakt. Inom ramen för det svenska totalförsvaret benämns försvarsvilja som centralt. Inom ramen för utvecklingen av det svenska totalförsvaret kommer ett av Brandkåren Attundas fokus under 2018 vara att utveckla det civila försvaret kommer Brandkåren Attunda att ha särskilt fokus på att bidra till att öka egenmakten hos riskutsatta grupper, vilka är de som är överrepresenterade i olyckor. Så länge människor skadas och dör i sina bostäder eller i trafiken kommer Brandkåren Attunda fortsätta med hembesök och samarbeten med andra samhällsaktörer, för ökad trygghet och säkerhet i samhället. 3 (23)
4 Framtidens räddningstjänst Brandkåren Attunda och förbundsdirektören ingår i regeringens expertgrupp för översyn av framtidens räddningstjänst. Inom ramen för detta arbete bidrar Brandkåren Attunda med förslag på åtgärder hur räddningstjänsten kan utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Under 2020-talet beräknas befolkningstillväxten i Sverige öka bland annat till följd av rörligheten mellan länderna i Europa men även ökat barnafödande bidrar. Digitaliseringen får en särskilt betydande roll för människor då den bereder möjlighet till en ökad medvetenhet. Befolkningstillväxten och en mer medveten befolkning ställer krav på Brandkåren Attundas service, funktionalitet och tillgänglighet. Framtidsutmaningarna handlar om en mer utbyggd och komplex infrastruktur, en allt mer polariserad befolkning och ökande socioekonomiska klyftor samt klimatförändringar och dess påverkan på vårt samhälle. Följande trender påverkar offentlig sektor och Brandkåren Attundas verksamhet: Utmaningar i välfärdens finansiering Digitalisering Förändring i demografi i form av ålderspucklar Ökad urbanisering och ökning av kollektivtrafik Globaliserade och nya framtida marknader Klimatförändringar Under åren fram till 2016 har de ekonomiska förutsättningarna i kommunerna och landstingen varit gynnsamma och Sverige har varit inne i en högkonjunktur. 1 Högkonjunkturen har varit en anledning till att offentlig sektor har haft svårt att matcha pris- och löneutveckling för att rekrytera kvalificerad personal. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden i kombination med förväntade pensionsavgångar skapar utmaningar i att rekrytera personal, med andra ord blir rekryteringsprocesser och varumärke strategiska frågor för framtiden. En annan strategisk fråga 2018 är att ställa om till en mer digitaliserad verklighet. Ekonomiskt läge för förbundet Mellan åren har det ekonomiska läget varit gott och Brandkåren Attunda har i den ekonomiska styrningen strävat efter att minska kostnader. Kostnader till följd av demografins utveckling väntas öka snabbare än skatteunderlaget inom den offentliga sektorn. Det betyder att skatteunderlagets ökning inte kommer att täcka befolkningsökningen. För att finansiera välfärden krävs effektiviseringar och värdering av nya finansieringsmodeller. För Brandkåren Attundas del blir det märkbart redan 2018 till följd av kraftigt ökande pensionskostnader, vilket kommer föranlett betydande ekonomiska prioriteringar. Uppräkningen för 2018 är 2,5 % vilket gör att förbundet fortsätter effektivisera och vakans hålla tjänster i enlighet med tidigare år. Ida Texell Förbundsdirektör och räddningschef Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och mått på levnadsstandard och hälsa. Ökningen för BNP var under %, under 2017 var ökningen i BNP 2,4 %, under 2018 var ökningen 2,0 % och 2019 var ökningen 1,8 %. Under perioden går Sverige in i en lågkonjunktur. 4 (23)
5 1. Styrande dokument och samverkan med kommunen Medlemskommunerna är förbundets uppdragsgivare och en naturlig samverkanspartner där förbundets uppgift är att stödja kommunerna i deras trygghets- och säkerhetsarbete. Brandkåren Attunda kan vara ledande inom vissa områden i form av särskild kompetens eller erfarenhet. Räddningstjänsten ska spegla samhällets sammansättning och utveckling. Därför arbetar Brandkåren Attunda aktivt med att delta i kommunernas arbete med bland annat samhällsplanering, medborgarkommunikation samt mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Under verksamhetsåret 2018 fortsätter arbetet med medlemskommunerna att förstärkas och utvecklas. För att kunna genomföra de uppdrag och mål som beskrivs i handlingsprogram och förbundsordning krävs det tydliga mål och aktiviteter som uttrycks i den årliga verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är Brandkåren Attundas övergripande styrdokument som förbundsdirektören beslutar om och redovisar för godkännande av direktionen. Verksamhetsplanen beskriver inriktningar, resurser och mål för den beslutade perioden samt hur förbundet avser att uppfylla dem. I medlemskommunerna ska prestationerna märkas i form av förbättrat skydd, färre olyckor och minskade konsekvenser av dessa. Internt ska prestationerna märkas i form av gott ledarskap, god intern samordning och kommunikation Handlingsprogram för Handlingsprogrammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor och är gemensamt för både förebyggande- och räddningstjänstverksamheten. I handlingsprogrammet för beskrivs uppdrag, vision och effektmål. I det förebyggande arbetet samt i arbetet under och efter insatser ska förbundet skapa goda och effektiva möten med kvinnor, män, flickor och pojkar. Varje möte är viktigt för att kunna åstadkomma upplevelsen av ökad säkerhet och trygghet. För att skapa en långsiktig styrning har verksamhetsmässiga inriktningar som kopplar till vision och effektmål tagits fram. De organisatoriska inriktningarna beskriver arbetsområden som skapar god verksamhet och stödjer de verksamhetsmässiga inriktningarna. Under handlingsprogramsperioden ska Brandkåren Attunda fortsätta utveckla organisation, arbetsformer, den förebyggande och den skadeavhjälpande förmågan. Inom ramen för varje verksamhetsplan utgör inriktningarna och effektmålen grund för beslutade utvecklingsuppdrag. Utvecklingsuppdragen beslutas efter utrymme, resurssättning och prioritet. 5 (23)
6 Bild: Beskriver hur handlingsprogrammet är konstruerat Effektmål i handlingsprogram Brandkåren Attundas handlingsprogram har en bredare satsning än tidigare programperiod som berör fler olyckor än bränder. Den politiska målbilden beskrivs i en ny vision med två effektmål, där Brandkåren Attundas vision är: Ingen ska skadas eller omkomma i olyckor, mindre ska förstöras vid olyckor. En del kopplas samman med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nollvision i den nationella strategin för brandskydd: Ingen kvinna, man, flicka eller pojke ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Handlingsprogrammet har två effektmål som styr vilka prestationsmål som verksamheten sätter upp i syfte att nå dessa effekter i samhället. De är: 1 2 Brandkåren Attunda ska utveckla samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera olyckor. Brandkåren Attunda ska bidra till att minska utanförskapet och öka tilliten i samhället. 6 (23)
7 Det är förbundsdirektörens uppdrag att organisera, planera och genomföra verksamhet i linje med effektmålen. Under de strategiska möten där vision, effektmål, inriktningar och utvecklingsuppdrag tagits fram har tidshorisonten varit inställd mot års verksamhetsår bygger vidare på prestationerna från och leder Brandkåren Attunda vidare mot effekter i samhället. 2. Styrmodellen inom Brandkåren Attunda I verksamhetsplanen omsätts uppdrag enligt förbundsordning och uppdrag som beslutas av förbundsdirektionen till prestationer för årets verksamhet. Handlingsprogrammets effektmål bryts ned i tydliga, mätbara prestationsmål som svarar på frågan Vad vill vi uppnå? Prestationsmålen ska visa på de resultat som organisationen förväntas uppnå under året och vila på politiska och etiska ställningstaganden. Förbundsdirektionen Handlingsprogram Vision och effektmål Förbundsdirektör Verksamhetsplan Prestationsmål och utvecklingsuppdrag Verksamhetschefer Produktionsplaner Process- och produktionsmål Distriktschefer Distriktsplaner Aktivitetsmål och individmål Bild: Så här hänger de olika dokumenten med respektive beslutsfattare ihop. Administration, ekonomi, kvalitet, produktion och teknik ska i respektive planer tydligt redovisa hur man ska uppnå prestationsmålen i verksamhetsplanen. Resultat redovisas regelbundet. Samtliga planer styrs genom uppföljningsbara aktiviteter. Respektive plan svarar på frågan Vad ska presteras för att uppnå prestationsmålen? Mål och aktiviteter följs upp löpande och rapporteras tertialsvis. I distriktsplanerna bryts prestationsmålen ned i aktivitetsmål som tydliggör vad varje distrikt ska prestera för att uppfylla målen. Det finns en distriktsplan för varje medlemskommun. Distriktschefen ansvarar för framtagande av distriktsplanerna och beslutar om distriktsplanen efter samråd med övriga distrikt och produktionschef. Distriktschefen ansvarar för att uppföljning sker tertialvis och rapporterar till produktionschef. 7 (23)
8 2.1. Uppföljningssystem och rapportering till förbundsdirektionen Utöver dagliga kontroller, revision enligt Kommunallagen och verksamhetsmässiga dialoger används tre olika modeller för uppföljning inom Brandkåren Attunda. Förbundsdirektören kallar till månadsuppföljningar (ledningsarena) där verksamheten och den övergripande ekonomin ses över och redovisas. I tertialrapporterna redovisas ekonomi och verksamhetsuppföljning till förbundsdirektionen. Årsredovisningen rapporterar måluppfyllnad, ekonomi, utfall av verksamhetsplan och budget. Det redovisas även nyckeltal och särskilda händelser för verksamhetsåret. Återkoppling till förbundsdirektionen sker genom direktionsmöten som 2018 är inplanerade vid nedanstående tillfällen. Datum Direktionsmöte och område som berörs vid mötet 19/1 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling. 16/3 Beslut årsredovisning, en preliminär årsredovisning till kommunerna skickas i slutet på februari. 20/4 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling. 15/6 Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i slutet på maj. Rambudget 2019 fastställs. 14/9 Strategiska diskussioner om förbundets utveckling 26/10 Beslut tertialrapport nr 2. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i slutet av september. 23/11 Beslut om verksamhetsplan 2019, internbudget 2019 och tillsynsplan. Redovisning av internkontrollplan. 8 (23)
9 3. Prestationsmål 2018 Brandkåren Attunda behöver leverera olika resultat för att nå de beslutade effektmålen. Det uttrycks i prestationsmål och genom inriktningar som omsätts i utvecklingsuppdrag. Fem prestationsmål har formulerats i ramen för verksamhetsplan I partnerskap informera och utbilda den enskilde för hantering av frekventa olyckor och nödsituationer. 2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd. 3. Utreda sambanden inom frekventa olyckor samt informera och påverka via partnerskap för att förebygga olyckor. 4. Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid frekventa olyckor, där människor skadas och omkommer. 5. Stärka det civila försvaret genom intern utbildning och extern information i partnerskap. I kommande avsnitt följer en mer detaljerad information om beslutade prestationsmål, vilka effektmål de har bäring på, hur de ska följas upp och exempel på metoder/aktiviteter som kan leda mot prestationen I partnerskap informera och utbilda den enskilde för hantering av frekventa olyckor och nödsituationer Bäring på effektmål Prestationsmålet verkar mot både effektmål 1 och 2. Vägledning Genom att sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas och hur nödsituationer hanteras kan flera agera på ett sätt som minskar att en olycka kan inträffa. Med frekventa olyckor avses brand, trafikolycka och drunkning. Metod Sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas och hur nödsituationer hanteras så att flera kan agera på ett sätt som minskar att en olycka kan inträffa. Målgrupperna avgör hur utbildningsinsatserna planeras och genomförs. Insatserna riktas främst mot identifierade riskutsatta grupper. Utbildningar kan rikta sig mot enskilda individer men även mot organisationer som t.ex. hemtjänstpersonal. Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas Målet mäts genom uppföljning av antal genomförda aktiviteter mot planerat antal i Produktionsplanen. 9 (23)
10 3.2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd Bäring på effektmål Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1. Vägledning Lagstiftarens ambition är att den enskilde själv ska ha kunskap om hur den kan ta sitt ansvar. Det är en viktig uppgift för Brandkåren Attunda att arbeta för att ge individer information och verktyg att hantera risker i deras närmiljö. Brandkåren Attunda är även en tillsynsmyndighet över efterlevnaden av Lag om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Metod Genomföra tillsyner enligt separat tillsynsplan över de verksamheter som omfattas. Då flertalet av tillsynsobjekten har karaktären av verksamheter med många personer, eller riskutsatta personer med behov av stöd från personal, är en framgångsfaktor att påverka genom samverkan för att förebygga olyckor. Genomföra kontroller på platser eller i byggnader där Brandkåren Attunda erfarenhetsmässigt vet att det finns ökade risker eller konsekvenser vid brand. Proaktivt stödja övriga kommunala förvaltningars brandskyddsarbete i deras myndighetsutövning. Det sker genom stöd till kommunens bygg- och planavdelningar samt tillståndsärenden och remisser. Öka andelen föreläggande där brister upptäcks. Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas Resultatet av tillsynsverksamheten redovisas för de olika objektkategorierna enligt uppfyllnad mot tillsynsplan Utreda sambanden inom frekventa olyckor och informera via partnerskap Bäring på effektmål Prestationsmålet verkar i huvudsak mot effektmål 1. Indirekt kan även effektmål 2 påverkas för vissa grupper. Bakgrund För att kunna verka i en föränderlig omvärld är det viktigt att kontinuerligt utvärdera arbetssätt och resultat. Regelbundna uppföljningar och ett systematiskt förhållningssätt skapar förutsättningar för erfarenhetsåterkoppling och därmed verksamhetsutveckling. För att förebygga frekventa olyckor behövs analys av tidigare händelser samt utbyte av erfarenhet och kunskap mellan berörda aktörer. Metod Verka för att höja kvalitén på den uppföljning som genomförs för varje händelse och insats. Detta bidrar till bättre underlag för analyser och statistik, vilket blir underlag för beslut om åtgärder. Genomföra olycksutredningar av allvarligare händelser och olyckor. Höja kvaliteten på flödet från olycksutredning till identifierad/genomförd åtgärd och justerade rutiner/arbetssätt samt information inom organisationen. 10 (23)
11 Sprida information samt dela erhållen kunskap och erfarenhet utanför organisationen. Dela andra identifierade risker, t.ex. farlig vägsträcka, till samarbetspartners inom kommuner och övriga myndigheter. Mätning och uppföljning - hur ska målet redovisas Vid slutet av året sammanställs genomförda olycksundersökningar och andra kvantitativa uppföljningar av lärande och dess spridningseffekt till partners Minska samhällets responstid för skadeavhjälpande åtgärder vid frekventa olyckor där människor skadas och omkommer. Bäring på effektmål Målet har bäring på effektmål 1. Vägledning Kritiskt för responstiden är organisationens täckning. Genom att öka antalet platser organisationen befinner sig på ökar samtidigt yttäckning. Larmas dessutom externa resurser (IVPR) för en förstainsats ökar effekten ytterligare. Snabbare larmhantering påverkar också responstiden positivt. Vissa externa parametrar är kritiska för måluppfyllnad som t.ex. larmhanteringstider för SOS/SSRC, rätt positionering av olyckor eller vägomläggningar. Metod Fortsatt införande av första insatsperson (FIP) i organisationen. Förändrad syn på heltidsstyrkornas rörelsemönster i beredskapsläge. Utveckla system för att larma snabbaste resurs. Nya och utvecklade samarbeten kring IVPR-resurser. Mätning och uppföljning Responstiden mäts i minuter både externt (SOS Alarm) och internt (Core). För enheter i väntan på räddningstjänst (IVPR) som SMS-utlarmas samt för antalet IVPR-insatser som påbörjas före räddningstjänstens ankomst saknas i nuläget mätmetod. Första insatsperson (FIP) = räddningstjänstens egen organisation. I väntan på räddningstjänst (IVPR) = Externa samarbetsaktörers åtgärder före räddningstjänstens ankomst. 11 (23)
12 3.5. Stärka det civila försvaret genom intern utbildning och extern information i partnerskap. Bäring på effektmål Målet har bäring på effektmål 1. Vägledning Under nuvarande handlingsprogram ska Brandkåren Attunda öka sina kunskaper om sin roll inom civilt försvar. I programmets verksamhetsinriktningar ska även samverkan fördjupas med andra aktörer och partners för att öka måluppfyllelsen. Ett samnyttjande av resurser bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Metod Öka organisationens kunskap inom området bl.a. genom utbildning av personalen. Fördjupa samverkan med andra aktörer och partners genom t.ex. samarbete, samövningar och gemensamt utnyttjande av resurser. Lyfta fram och informera om frivilliga totalförsvarsföreningar vid evenemang och tilldragelser. Mätning och uppföljning Antal genomförda aktiviteter. Uppföljning att samtlig personal har nåtts av utbildning. Redovisning av skapade nätverk med aktuella frivilligorganisationer. 12 (23)
13 4. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i verksamhetsmässiga inriktningar Särskilda verksamhetsmässiga och långsiktiga inriktningar gäller för handlingsprogram I handlingsprogrammet beskrivs att Brandkåren Attunda under handlingsprogramsperioden avser: Fördjupa samverkan med medlemskommunerna samt andra aktörer och partners för att öka måluppfyllelsen och värdet av förbundets verksamhet. Utveckla det olycksförebyggande arbetet vad avser metoder, framförallt information, råd och annat stöd till den enskilde. Utveckla det skadeavhjälpande arbetet vad avser teknik, metoder och ledning. Utveckla det olycksuppföljande arbetet avseende analys och lärande. Utveckla ett målgruppsanpassat bemötande och jämställd service utifrån såväl myndighetsrollen som den stödjande och skadeavhjälpande rollen. De långsiktiga inriktningarna omsätts i utvecklingsuppdrag som årligen beslutas och beskrivs i verksamhetsplanen. De utvecklingsuppdrag som beskrivs inom ramen för verksamhetsplanen är uppdrag som kräver resurser från stora delar av organisationen och som kräver särskilda ekonomiska prioriteringar för att realiseras. För 2018 gäller följande utvecklingsuppdrag: 4.1. Olycksförebyggande verksamhet för riskutsatta grupper Konceptet går ut på att identifiera vilka de riskutsatta grupperna är, möta dem i deras vardag utifrån deras villkor och positivt förändra deras levnadsvillkor genom att öka säkerheten utifrån ett olycksperspektiv. Här kommer samverkan med andra myndigheter och intresseorganisationer utgöra framgångsfaktorer. Det ska göras med respekt för individens integritet och utifrån gällande lagstiftning. Utvecklingsuppdraget löper hela perioden och följer en särskilt upprättad plan Riskutsatt grupp - äldre Olycksstatistik påvisar att äldre är överrepresenterade inom flera områden. Forskning visar att man genom ett aktivt liv stärker sig själv både psykiskt och fysiskt vilket ger bättre förutsättningar att förebygga olyckor och skador. En insats under 2018 är att arrangera ett öppet hus för seniorer. Målgruppen är äldre individer som inte bor på äldreboenden. Under det öppna huset kan man ha stationer inom friskvård, omsorg och säkerhet för att inspirera besökarna till ett bra liv t.ex. hjärtoch lungräddning (HLR), släcka en brand, testa reflexer, testa vardagsträning och balansövningar. Förutsättningar, mål och koncept tas fram under utvecklingsuppdragets gång Fördjupade hembesök Hembesök är en del av det förebyggande arbetet för att minska brandolyckor i hemmet. Efter det vanliga hembesöket kan man i vissa fall uppleva att det fortfarande finns brister i kunskap, förståelse eller faktiskt brandskydd hos den boende. I dessa fall kan ett fördjupat hembesök behöva genomföras. I det fördjupade hembesöket gås brandriskerna i boendet igenom och förslag på individuellt anpassade lösningar lägg fram. Det fördjupade hembesöket har inte ett standardiserat innehåll utan detta anpassas efter den boende då situationen eller behovet kan se olika ut. 13 (23)
14 4.2. Riskanalys Under 2018 ska en riskanalys tas fram och utgöra beslutsunderlag för ett nytt handlingsprogram Arbetet kommer ske i en projektgrupp under 2018 och till denna kommer interna och externa parter kopplas. Resultatet presenteras i en rapport under slutet av verksamhetsåret MBU - Människan bakom uniformen Människan bakom uniformen, MBU är en verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och personer som arbetar inom uniformsyrken som t.ex. polis, räddningstjänst och vaktbolag. MBU är ett inarbetat koncept som startade i Göteborg och nu finns på flera platser i Sverige. Under 2018 kommer Brandkåren Attunda, i samarbete med andra aktörer, att införa ett koncept baserat på MBU på utsedda distrikt. MBU är ett långsiktigt utvecklingsuppdrag och en projektgrupp kommer att utses och leda arbetet Utveckling av operativt system Förmåga att leda andra aktörer Vid omfattande och långa räddningsinsatser med stort resursbehov kommer räddningstjänstens egna resurser inte räcka till. Vi behöver ta hjälp av andra samhällsaktörer. Dels kan det röra sig om personal som utför uppgifter inom ramen för räddningsinsatsen och dels kan det röra sig om resurser som stödjer insatsen med logistik och underhåll. Vidare har Brandkåren Attunda i uppdrag att stödja medlemskommunerna vid samhällsstörningar. Ett sätt att göra detta är att erbjuda ledning och ledningsstöd genom vår resurs av personal med ledningskompetens, som kan sättas in att leda andra aktörer vid t.ex. oljesanering eller höga vattenflöden. Idag har vi begränsad erfarenhet av att leda andra aktörer. Uppdraget bör omfatta praktisk övning i ledning, framtagning av rutiner, identifiering av eventuella hinder och lösningar för detta Minska tid för kontrollövertagande Som ett prestationsmål under 2016 etablerades kunskap och mätning av kontrollövertagande för typolyckorna; brand i byggnad, trafikolycka, drunkning och vid sjukvårdsuppdrag. I prestationsmålet ingick även att presentera en analys som underlag för att kunna sätta nya mål. Mätning har nu även skett under hela 2017 vilket ger en tillfredställande kunskapsbas för utveckling. Utifrån dagens bild av tid för kontrollövertagande titta på vilka parametrar som minskar tid till kontrollövertagande. Uppdraget bör omfatta målbild för minskning av tid för kontrollövertagande, analys av och genomförande av åtgärder som leder mot minskningen, samt kvalitetssäkring av utförd insatsledning fram till kontrollövertagande. Detta kan ge effekt på snabbare lägesrapportering, förändrad syn på respons, ökad kunskap om gränsen mellan akut hantering och hantering under mindre tidspress. 14 (23)
15 5. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i organisatoriska inriktningar Inom ramen för handlingsprogrammet anges följande organisatoriska inriktningar. Brandkåren Attunda avser att: Öka organisationens totala förmåga att arbeta olycksförebyggande och bidra till ett socialt hållbart samhälle. Fortsätta utveckla förutsättningar för en jämställd och inkluderande organisation. Fortsätta kvalitetssäkra och miljöanpassa verksamheten. Utveckla organisationens effektivitet och flexibilitet omsätts ovanstående inriktningar till följande utvecklingsuppdrag Säkerhetsanalys och plan för säkerhet och säkerhetsskydd Nuvarande säkerhetspolicy togs fram 2010 utifrån den analys som gjordes då. Säkerhetsläget har avsevärt förändrats de senaste åren. Under verksamhetsåret kommer en säkerhetsanalys tas fram. Analysen ska identifiera utvecklingsområden både för organisationens säkerhetsarbete och säkerhetsskydd. Utvecklingen beskrivs i en plan som omfattar säkerhet generellt samt säkerhetsskydd. Arbetet ska täcka aspekter som; policy, ansvar, organisation, riktlinjer/rutiner, anläggningar, dokumentation/arkivering, kommunikation och rättssäkerhet En jämställd räddningstjänst Under 2018 är förbundsdirektören ordförande i Nätverket Jämställda Räddningstjänster (NJR) där MSB finansierar verksamhet. Nätverket Jämställda Räddningstjänster har medlemmar från hela landet och under 2018 kommer Brandkåren Attunda att vara motor i det arbete som ska bedrivas nationellt för att skapa en mer jämställd räddningstjänst. Under 2018 ska Brandkåren Attunda i samverkan med MSB, SKL och flera övriga räddningstjänster arrangera olika aktiviteter som ska höja kompetensen inom områdena ledarskap, jämställdhet och hållbarhet. Under 2018 är Brandkåren Attunda värd för nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten och arrangerar tillsammans med Kommunal en nätverksträff under hösten Hot, våld och otillbörlig påverkan Hot och våld samt risken för att bli utsatt för hot och våld har inom området för myndighetsutövning ökat. Detta är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Brandkåren Attunda har med utgångspunkt i detta beslutat att vidta förebyggande åtgärder i form av att utbilda och stärka förmågan hos alla som arbetar med myndighetsutövning att minimera risken för att utsättas för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan Arbetstid och verksamhetsfokus Under året kommer översyn av organisationens disposition av arbetssätt och hur arbetstiden används att fortsätta. I den fortsatta översynen kommer belyses bland annat; hur och när vi kommunicerar med varandra, vilka möjlighet till digitala mötesformer som finns samt hur arbetstidsförläggning kan utvecklas. Verksamheten fortsätter att breddas och de nya inriktningarna 15 (23)
16 leder till krav och utvecklingsmöjligheter för såväl organisation som enskild medarbetare. Målet är att lokalisera de tidstjuvar och störande moment som finns i organisationen för att därefter realisera åtgärder för att bli en mer effektiv organisation Myndighetsutövning och dokumenthantering Som myndighet har Brandkåren Attunda särskilda lagkrav på sig att hantera allmänna handlingar på ett rättssäkert sätt. En allmän handling kan vara upprättad eller inkommen till myndigheten. Till allmänna handlingar hör bland annat: ansökningshandlingar, insatsrapporter, tillsynsprotokoll, riktlinjer, mötesprotokoll med mera. Myndighetens registratur kommer utgöra ett nav genom vilket bland annat inkommande handlingar passerar innan de kommer vidare ut i organisationen - eller upprättade handlingar passerar innan de lämnas ut till allmänheten. Under 2018 ska arbetet med dokumenthantering utvecklas i hela organisationen och distrikten ska få stöd genom skriftliga rutiner, utbildning och information samt rådgivning. Arbetet kommer säkerställa att kraven om rättssäkerhet, insyn och ett effektivt resursutnyttjande efterlevs Digital transformation För att möta framtidens krav och kunna tillse effektivare sätt att bedriva arbetsprocesser kommer förbundet 2018 att fortsätta det påbörjade arbetet under 2017 med att säkerställa en tydlig styrning av IT-verksamheten, på strategisk, taktisk- och operativ nivå. Förbundet kommer att sträva efter att digitalisera verksamheten och arbetsprocesserna Brandstation Sollentuna och framtida brandstationer Under 2017 genomfördes projekterings- och planarbete för en ny brandstation i Sollentuna. Under hösten 2017 upphandlades entreprenörer och markarbeten påbörjades. Under 2018 kommer byggandet av själva byggnaden att genomföras. Tidplanen för färdigställande av brandstationen beräknas till april-maj Bild: Sollentunas nya brandstation. Brandstationerna Märsta och Upplands Väsby kommer fortsätta analyseras och beredas för att bedöma möjligheterna till nybyggnation. 16 (23)
17 6. Finansiering av verksamhetsåret God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner och förbund ha en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. När det gäller det finansiella perspektivet är minimikravet att intäkterna överstiger kostnaderna och att förändringen av det egna kapitalet därmed är positivt Ekonomiska mål Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. Brandkåren Attunda har fyra ekonomiska mål inskrivna i förbundsordningen. Förbundsdirektionen har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven (RUR). Kostnaderna får inte överstiga intäkterna. Resultatet efter finansnetto ska vara positivt. Det egna kapitalet ska uppgå till minst tkr, vilket ska utgöra en reserv om synnerliga skäl föreligger som orsaka ett underskott. Likviditeten får inte understiga tkr vid något tillfälle. 17 (23)
18 6.3. Internbudget Driftbudget 2018 (tkr) Utfall Budget Budget Förändr % Stab och gemensamt intäkter personalkostnader ,3% övriga kostnader ,7% netto ,3% Produktion intäkter ,9% personalkostnader ,0% övriga kostnader ,6% netto ,0% Fastigheter intäkter ,2% lokalhyror ,5% övriga kostnader ,3% netto ,9% Finansiering kommunbidrag ,5% utbetalda pensioner ,2% förändring pensionsskuld ,0% räntenetto ,0% netto ,2% Summa intäkter ,8% Summa personalkostnader ,3% Summa övriga kostnader ,7% Netto Ackumulerat eget kapital Besparingar Under flera år har Brandkåren Attunda effektiviserat verksamheten och skurit ned på personal. Brandkåren Attunda ställs under 2018 inför omfattande minskningar av kostnader och har sedan 2014 genomfört ett gediget arbete med att se över ekonomi, verksamhet och ambitioner i syfte att effektivisera utifrån ett långsiktigt perspektiv. Minskade kostnader För att tillse en budget i balans inför 2018 minskas stab- och gemensamma kostnader med 12,3 % 18 (23)
19 och övriga kostnader med 31 %. Detta innebär att administrativ chef samt en kommunikatör vakanshålls och personalrepresentation som julbord och medarbetardagar uteblir. För brandpersonal minskas övertalighet i brandgrupperna och kostnaderna för övertid minskas till miniminivåer. Under 2018 kommer ny lagstiftning avseende personuppgifter men för att tillse en budget i balans har kostnader för säkerhetsskydd och nya allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), helt tagits bort. Annonsering för rekrytering, öppna hus och kostnader för framtagande av årsredovisning har helt tagit bort. Vidare har samtlig reklam och informationsmaterial och kostnader för detsamma minskas ner avsevärt. Vi minskar även fastighetsrelaterade kostnader vilket innefattar reparation och underhåll av fastigheter, lokaltillbehör och kontorsmaterial. Resor och hotell är även de kostnader som reduceras till ett minimum. Ökade intäkter Under 2019 får förbundet nya intäkter i form av ersättning från Storstockholms Brandförsvar för hyra på vårt radiolänknät samt timtidsersättning för brandman som hyrs ut till Storstockholms räddningscentral. Försäljning av en släckbil står också på agendan som genererar medel till förbundet. Verksamhetens försäljning av utbildning är under tillväxt och förväntas öka ytterligare under nästa år. Utmaningar Ökade kostnader Under 2017 har Brandkåren Attunda erfarit att personalkostnader för deltidsbrandmän har varit högre än budget och ökat jämfört med två förgående år. Brandkåren Attunda har därför inför nästa års budget gjort en noggrann beräkning av dessa kostnader vilket resulterat i en nödvändig höjning. Brandkåren Attundas kostnader förknippade med ökning av pensionsskulden ökar kraftigt nästa år och hänger samman med förväntad hög inflation och räntehöjningar. Gällande pensionsutbetalningar är kostnadsökningen något mindre. Brandkåren Attunda har andra verksamhetskostnader som ökar till följd av utveckling i takt med samhället som till exempel mobila bredband till brandpersonal som behövs vid hembesök. Brandkåren Attunda har också en ny lag på nya hjälmar till brandpersonal i utryckande tjänst som träder i kraft nästa år. Detta innebär att anskaffade av hjälmar måste prioriteras. Kostnaderna för reparation och underhåll orsakade av skador på fordon ökar och som en konsekvens av detta förväntas sannolikt även försäkringskostnaderna öka nästa år. Brandkåren Attunda står även inför en prisökning på diesel till våra fordon. Minskade intäkter Nyteckningar av abonnemang för automatiska brandlarm beräknas bli färre nästa år vilket leder till ett intäktsbortfall för Brandkåren Attunda. Förklaringen till detta är att Sollentuna och Järfälla kommun har inom kort slutfört larmning av alla kommunala objekt vilket de senaste åren medfört en drastisk ökning av nya automatlarmskunder till förbundet. Det är fortfarande oklart när resterande medlemskommuner följer efter men det vi ser nu är en avtagande ökning. Trenden under året med minskade utryckningar vid obefogat larm håller i sig och prognosen för 2018 är en nedgång även där. I budgeten för tillsyn har bortfall av ett antal objekt tagits i beaktande. Detta för att de två senaste årens utfall visar på att ett 60-tal objekt per år upphör med sin verksamhet eller liknande. Gällande tillstånd för explosiv- och brandfarlig vara har vi sett en minskning i antal baserat på de tre senaste åren. Budgeten är lagd i enlighet med detta. 19 (23)
20 Intäkter för i väntan på ambulans har minskat som en konsekvens av att ambulans numera finns stationerad på Knivsta brandstation. Prognosen för nästa års intäkter är därför nerjusterad Investeringar Förbundet äger samtliga fordon och fyra (4) av fastigheterna; Järfälla, Knivsta, Sigtuna och Upplands- Bro brandstation. Byggnationen av Sollentuna brandstation är påbörjad då markentreprenaden startat nu i oktober. Enligt tidplanen så skall samtliga entreprenader (5 st) vara avslutade Budget ligger på tkr. Finansieringen planeras genom upptagande av lån på mellan tkr beroende på Brandkåren Attundas likvida situation. Finansiering av tidigare nybyggnationer har delvis skett via egen finansiering samt upptagande av lån om tkr via Swedbank som då avsett nybyggnationen av brandstationerna i Järfälla och Knivsta. Förbundets för investeringar 2017 har tidigare budgeteras till tkr med en tonvikt på ny brandstation i Sollentuna som utgör tkr av det totala investeringsbeloppet. Vid delårsbokslutet korrigerades investeringsbeloppet för Sollentuna brandstation till följd av den försening som ägt rum. Justerad budget för 2017 blir tkr till följd av detta Förbundets investeringar för 2018 avseende Sollentuna brandstation ligger på tkr. På fordonsidan utgörs investeringarna av en (1) släckbil. Resterande investeringar utgörs av IT, räddningsmaterial och övriga inventarier. 20 (23)
21 6.5. Investeringar budget 2017 och prognos för Investeringar 2018 (tkr) Budget Justerad budget Budget Prognos Prognos Prognos Sollentuna ny brandstation Upplands-Väsby alt. Märsta ny brandstation Summa fastigheter Höjdfordon Släckbilar Data investeringar Lastväxlare/tankbil Ledningsfordon Räddningsbåtar Personbilar FIP Transportfordon Räddningsmaterial och övriga inventarier Kommunikationsutrustning Andningsskydd Summa maskiner o inventarier Summa totalt (23)
22 6.6. Ekonomiska utmaningar inför Brandkåren Attunda står inför stora ekonomiska utmaningar främst till följd av att pensionskostnaderna i enlighet med KPAs beräkningar kommer att öka betydligt mot tidigare år, men även till följd av minskade intäkter. Förbundet har tilldelas en uppräkning av kommunbidraget på 2,5 % i rambudget 2018 men även det medförde besparingarna på tkr i form av minskade kostnader inom personalområdet med tkr och minskade övriga kostnader med tkr för att få rambudget 2018 i balans. Förbundet har de senaste åren effektiviserat verksamheten, sett över avtal och minskat löpande kostnader. Inför 2018 har de flesta besparingsmöjligheter realiserats. Ytterligare besparingar har genomförts i Internbudget 2018 utöver de tidigare besparingarna som redovisats i rambudget Tjänsten som Administrativ chef vakanshålls under 2018 och investeringar har senarelagts till Omfattande besparingar kommer bli nödvändiga även för för att få budget i balans. Enligt KPA s beräkningar så skiljer sig beräkningarna av pensionskostnaderna för rambudget 2018 beräkningsdatum och internbudget 2018 med beräkningsdatum en hel del. Pensionskostnadsökningarna från de två olika beräkningarna redovisas i nedan diagram Pensionskostnadsökning rambudget 2018 Pensionskostnadsökning internbudget 2018 Beräkningen med datum används vid internbudget 2018 och medför en ökad pensionskostnad med 668 tkr i förhållande till beräkningen i rambudget 2018 med beräkningsdatum Den ökade pensionskostnaden i internbudget 2018 jämfört med rambudget 2018 beräknas balanseras ut av att några personer kommer att sluta sin anställning kring årsskiftet vilket gör att pensionsskulden minskar genom att R-SAP försvinner från skulden för dessa personer, till vilket hänsyn är taget i internbudget Enligt KPA är skillnaderna mellan beräkning och beräkning helt hänförlig till hur prognosen för inflationen för respektive år är i samhället vid tidpunkten för beräkningen. Låg inflationsprognos ger lägre uppräkning av pensionskostnaderna och hög inflationsprognos gör att pensionskostnader stiger. Vilket tydligt syns i de två beräkningarna speciellt för 2019 men även för de övriga åren. 22 (23)
23 I december 2017 tas en ny beräkning ut för pensionskostnaderna som ligger till grund för bokslutet I april 2018 kommer Brandkåren Attunda att ta ut en extra beräkning som då kommer att bli grunden för pensionskostnader i rambudget Övriga ekonomiska utmaningar 2018 blir minskade intäkter för automatlarm brand, både nya abonnemang som beräknas bli färre och intäkter för sk. falska larm som inte medför räddningsinsats. Under 2017 har dessa intäkter minskat och bedöms även minska något under SOS Alarm som är Brandkåren Attundas avtalspart gällande automatlarm brand ser en trend i samhället med lägre efterfrågan på dessa tjänster och Brandkåren Attundas egen kvalitetssamordnare inom området delar SOS Alarms bedömning. Flera kommuner har nu också larmat upp sina respektive verksamheter vilket där medför färre nya abonnemang på automatlarm brand. Intäkterna för sk. Falska larm minskar till följd av bättre larmhantering hos kunderna vilket då medför att larmet inte aktiveras i onödan. Intäkter för tillsyner och tillstånd bedöms även minska under 2018 till följd av att ett antal verksamheter (60 st) i samhället lagts ner. Tillstånden har vid två de två senaste åren inte nått budget därav har budgetsiffran korrigerats i linje med statistik från de senaste två åren. Intäkter från IVP-larm i Knivsta beräknas minska till följd av att det nu finns en ambulans stationerad. 23 (23)
Dnr: Verksamhetsplan och internbudget 2019
Dnr: 2018-52 Verksamhetsplan och internbudget 2019 Innehåll Öka säkerheten och utveckla samhällets förmåga... 4 Öka människors egenmakt... 4 Framtidens räddningstjänst... 5 Ekonomiskt läge för förbundet...
Verksamhetsplan och internbudget
Verksamhetsplan och internbudget 2017 2016-11-11 Informerad löpande under hösten vid MBL 19 samt förhandlad vid MBL 11 den 9/11 2016 samt 11/11 2016 Dnr 2016-85 Innehållsförteckning 1. Vi strävar efter
Verksamhetsplan och internbudget 2016 Dnr
Verksamhetsplan och internbudget 2016 Dnr 2015-92 Informerad vid MBL 19 per den 21/10 2015 samt förhandlad vid MBL 11 den 4/11 2015 BESÖK POSTADRESS TELEFON TELEFAX Org.nr 222000-0976 Pommernvägen 1 Box
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna
Verksamhetsplan Räddningstjänsten
Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018 Inledning SÄRF:s vision Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla ska genomsyra allt vårt arbete. Under handlingsprogramperioden 2016-2019 ska SÄRF fortsätta
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna
VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst
VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...
1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2014 2016 Mål 2014 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna
Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43
Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...
Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål
Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns brandförsvarsförbund Budgetuppföljning apr 2016 (= 33%) Budget Bokfört % Prognos Utfall 2016 4 2016 2016 2015 Stab intäkter 880 141 16 440 729 personalkostnader -16 225-4 557 28-16 225-15 263
Innehållsförteckning. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 5 Utdrag av delmål i MRP 2012 MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Mats Bergmark. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 5 Utdrag av delmål i MRP 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning utdrag ur MRP 2012...
Budget- och verksamhetsplan 2014
Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3
Budgetförslag 2018 och plan för inkl. investeringar för Gästrike Räddningstjänst (GR)
Sida 1(5) 2017-11-23 Budgetförslag 2018 och plan för 2019 2021 inkl. investeringar för Gästrike Räddningstjänst (GR) (1 bilaga, Förslag budget 2018, plan 2019-2021, Gästrike Räddningstjänst) Förbundsordning
god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st
Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och
Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.
Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...
VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017
VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI EFTER 8 MÅNADER VISION ETT TRYGGT OCH SÄKERT SAMHÄLLE UPPDRAG Räddningstjänsten Karlstadsregionen ska aktivt stödja och
Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser
Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst Några fakta Etablerades 2012 Medlemmar: Varberg och Falkenbergs kommuner 1978 km 2 103 000 invånare 340
Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund
Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett
Förbundsöverenskommelse
Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE
Dnr: 2018.1302.1.4.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN ÅR 2019 Beslutad 2018-12-19 Dnr: 2018.1302.1.4.1 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Övergripande fokusområde för hela organisationen... 2
Verksamhetsplan 2019
Datum 2018-11-28 1 av 5 Verksamhetsplan 2019 Antagen 2018-12-06 2 av 5 INLEDNING All verksamhet inom ska genomsyras av alla människors lika värde. Kvinnors och mäns respektive pojkars och flickors behov
Verksamhetsplan 2016
Datum Sidan 2015-12-10 1 av 6 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av direktionen 2015-12-10 2 av 6 INLEDNING All verksamhet inom ska genomsyras av alla människors lika värde. Kvinnors och mäns respektive pojkars
Måluppfyllelse för strategiska områden
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 2018-2020 Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2012 2016 Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012
Ledningsfilosofi Vision,verksamhetsidéochmål
Ledningsfilosofi Vision,verksamhetsidéochmål Handlingsprogram förskyddmotolyckorsom kanledatil räddningsinsatsförräddningstjänstensyd2012-2015 Version3.2-Samrådsversion GälerförmedlemskommunernaBurlöv,Eslöv,Kävlinge,LundochMalmö
Rambudget Beslut om inriktning, strategier och medel. Ver 3.0 Fastställd av direktionen
Rambudget 2019 Beslut om inriktning, strategier och medel Ver 3.0 Fastställd av direktionen 2018-10-16 Innehåll Inledning 3 1 Inriktning 4 2 Strategier och inriktningar 5 3 Särskilda utvecklingsområden
Verksamhetsplan 2018
Datum Sidan 2018-01-30 1 av 6 Verksamhetsplan 2018 Antagen 2017-12-07 2 av 6 INLEDNING All verksamhet inom ska genomsyras av alla människors lika värde. Kvinnors och mäns respektive pojkars och flickors
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015
Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 1) Verksamhetsbeskrivning Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av
Tertialrapport 1, 2013 för Brandkåren Attunda
Diarienummer: 2013-29 2013-06-14 Tertialrapport 1, 2013 för Brandkåren Attunda Sammanfattning och förslag till beslut Enligt den kommunala redovisningslagen skall minst en gång per år, under räkenskapsåret,
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE
Dnr: 2017.1354.1.4.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN ÅR 2018 Beslutad 2018-12-20 Dnr: 2017.1354.1.4.1 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Övergripande fokusområde för hela organisationen... 2
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan
Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma
Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till budgetramar
Tjänsteskrivelse Till Direktionen för Nerikes Brandkår Datum: 2018-06-01 Budgetramar 2019-2021 Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till budgetramar
Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland
Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund. Verksamhetsplan 2018
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund Verksamhetsplan 2018 Vi söker ständigt bättre sätt att göra ditt liv tryggare Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är öppna
Remissyttrande förslag på revidering av riktlinje för styrmodell och ledningssystem. (SAN 2018/184)
147 Remissyttrande förslag på revidering av riktlinje för styrmodell och ledningssystem. (SAN 2018/184) Beslut beslutar att godkänna förslag på remissyttrande till kommunstyrelsen med förändringen enligt
Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014
Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33
En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete
Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande
Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet
Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 13:00-14:30 Beslutande Teemu Sulin (V) Fagersta, ordförande Olle Rahm (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta Erik Nilses (M) Hedemora,
ÅRSREDOVISNING I KORTHET 2016
ÅRSREDOVISNING I KORTHET 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Det här är en kortversion av vår årsredovisning Om du vill läsa hela dokumentet så finns det på raddningkarlstad.se Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 11 Sid
Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala
Verksamhetsredovisning 2013
2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...
Jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst. Henrik Larsson, enhetschef
Jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst Henrik Larsson, enhetschef Framtidsstudien Hälften av alla barn som börjar skolan i år kommer arbeta med jobb som inte finns i dag!! De globala drivkrafterna
Uppföljning av Internkontrollplan 2018
Uppföljning av Internkontrollplan 2018 Internkontrollplan 2018 Sida 1 Innehåll Bakgrund... 3 1 Ökat antal inkomna myndighetsärenden... 3 2 Förberedelse inom kris och säkerhet... 4 3 Upprätthålla beslutad
Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Mats Myrén, revisor. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9
1(12) Plats och tid Räddningsstation Avesta, torsdagen den 21 februari 2019 kl 09:00 Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande Anders Vestman (S) Avesta, Vice ordförande Andreas Norgren (M) Fagersta
Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd
Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2018 inrätta en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens
Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet
Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.15-11.15 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta
Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst. angående räddningstjänstverksamhet
Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst angående räddningstjänstverksamhet Reviderad 2015 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 1999 kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst
Direktionen Brandkåren Norra Dalarna
Protokoll Direktionen Brandkåren Norra Dalarna Sammanträdesdatum: 20181123 Direktionen Brandkåren Norra Dalarna Plats och tid: KSrummet, Mora, 20181031 kl. 13:0013.30 ande: Lennart Sohlberg (S) Mora, tjänstgörande
Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn
Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet
Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle
B i l a g a 1 2019-04-16 Sid 1 (7) Dnr 18SON148 Handläggare Ulf Häggberg Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle G Ä V L E K O M M U N Gävle kommun, Socialtjänst Gävle. Tfn 026-17
RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg Vellinge Skurup
RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg Vellinge Skurup Meddelande Upprättad: 2019-01-22/JG Godkänd: 2017-12-15/JG Reviderad: Uppföljning av handlingsprogram för LSO för verksamhetsåret 2018 Trelleborgs kommun Syfte
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt
Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för 2018-2019 För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Strategisk styrning Förbundsövergripande plan Dnr 50-2016-00622 Beslutad av: Direktionen Beslutsdatum:
räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid
1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens
Verksamhetsplan 2010. Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10
Verksamhetsplan 2010 Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10 1 Inledning... 3 2 Målbild 2015... 3 3 Förbundets uppdrag, vision och organisationsidé... 5 4 Värdegrund...
Heby kommuns författningssamling
Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
33Budget2016 34VP2016 35OffertKommuninvest 39Information BestämmelseromersättningEnköping BrevfrånEnaCityAB RäddningstjänstenEnköpingHåbo Budget2016 Ansvar Budget2016 Investeringar 9800000 Förbundsledning
Styrmodell för Nybro kommuns mål- och resultatstyrning
Styrmodell för Nybro kommuns mål- och resultatstyrning Antaget av: Kommunfullmäktige den 2018-09 xx Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-08 - xx Datum för revidering: 2022-11-29 Ansvarig för revidering:
Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)
Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4
Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun
Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn
Handlingsprogram Brandkåren Attunda för perioden
Handlingsprogram Brandkåren Attunda för perioden 2016-2019 Dnr 2015-35 BESÖK POSTADRESS TELEFON TELEFAX Org.nr 222000-0976 Pommernvägen 1 Box 464 08-594 696 00 08-96 39 48 mail@brandkaren-attunda-se Sollentuna
Handlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande
Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr:
Beslutad av direktionen 2017-12-06 Dnr: 2018-000086 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Övergripande mål för hela verksamheten... 4 2.1 Civilt försvar... 4 2.2 Jämlikhet... 4 3. Förebyggande verksamhet... 5
Förstudie Räddningstjänsten
www.pwc.se PM-rapport Johan Skeri Linnea Grönvold Förstudie Räddningstjänsten Leksands kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte förstudie...
Anvisningar för användning av statlig ersättning för landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar
samhällsskydd och beredskap 1 (11) Anvisningar för användning av statlig ersättning för landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar samhällsskydd och beredskap 2 (11) Innehållsförteckning
Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet
2011-12-30 Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner har bildat ett kommunalförbund för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet, Västra Sörmlands
Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad
Dnr: Finsam 2016/24 Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för 2017-2018 Samordningsförbundet Stockholms stad Samordningsförbundet Stockholms stad Sid 1 (6) Inledning När lagen om finansiell
HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE
HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet
JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan
JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun
Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund
Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6
SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1
FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,
LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM
LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019 2023 2 MALMÖLUNDREGIONEN VERKSAMHETSPLAN 2019 2023 Inledning MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dynamisk del av Öresundsregionen och Europa. Vi har många styrkor att
Räddningstjänsten Väst
Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som
Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Henning Bask (S) Norberg, revisor Joel Hellbe, stf räddningschef
1(13) Plats och tid Räddningsstation Fagersta, torsdagen den 21 mars 2019 kl 14:00 Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande Torbjörn Mood (L) Norberg Anders Vestman (S) Avesta, Vice ordförande Lars
65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)
Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning
Strategi för digital utveckling
Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Strategi Utvecklings- och 6 kommunikationsavdelningen Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Henrik Svensson Landstingsstyrelsen 2018-05-22
Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar
E-hälsostrategi för socialförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2019-03-12 SN 2019/0197.11.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden E-hälsostrategi för socialförvaltningen 2019-2025 Förslag till beslut Socialnämnden
SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN
1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar
Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och
forts. Viktiga händelser under året
forts. Viktiga händelser under året Under andra halvåret är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att svenskar under ett halvår kommer att leda arbetet på alla nivåer inom EU
Säkerhetspolicy Bodens Kommun
Godkänd av 2006-03-20 Säkerhetspolicy 0.1 Produkt/Projekt/Verksamhet Plan 1 (10) Säkerhetspolicy Bodens Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-03 70 2 (10) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 INRIKTNINGSMÅL...
Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod
Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören
Verksamhetsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen är indelad i fem områden; Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling
Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.
Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i
Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr:
Beslutad av direktionen 2018-12-05 875 Dnr: 2018-001294 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Övergripande mål för hela verksamheten... 4 2.1 Civilt försvar... 4 2.2 Jämlikhet... 4 2.3 Handlingsprogram enligt
Rambudget Diarienummer Beslut om rambudget 2016 samt om prognos för BESÖK POSTADRESS TELEFON TELEFAX Org.
Diarienummer 2015-36 Rambudget 2016 Beslut om rambudget 2016 samt om prognos för 2017-2019 BESÖK POSTADRESS TELEFON TELEFAX Org.nr 222000-0976 Pommernvägen 1 Box 464 08-594 696 00 08-96 39 48 mail@brandkaren-attunda-se
Linköpings personalpolitiska program
Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både