Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2018
|
|
- David Eklund
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2018 December 2017
2
3 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2018: bakgrund och förutsättningar... 5 Resursfördelning 2018: styrelsen för utbildning... 9 Bilagor: styrelsen för utbildning Resursfördelning 2018: styrelsen för forskarutbildning Bilagor: styrelsen för forskarutbildning Resursfördelning 2018: styrelsen för forskning Bilagor: styrelsen för forskning Institutionsresurser: sammanställning samt per institution... 76
4
5 Dnr: 1-707/2016 Datum Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2018 bakgrund och förutsättningar Inledning Konsistoriet beslutade den 16 oktober 2017 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för Utifrån konsistoriets beslut har rektor beslutat om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse. Vidare beslutade rektor om budgetramar för de fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om en ny princip om uttag av central INDI. Rektor beslutade även om beloppsnivå för IT-avgiften. Respektive verksamhetsstyrelse har därefter, på rektors delegation, fattat beslut om resursfördelning för verksamhetsåret Att notera Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen har av KI beräknats till 1,84 procent. Pris- och löneomräkningen är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyreskompensation. Styrelsen för utbildning (US) US budgeterar för 2018 med ett underskott på ca 4 mnkr (inklusive stödverksamhet), varav 2,1 mnkr härrör från den studieavgiftsbelagda verksamheten. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring. Ett skäl till det budgeterade underskottet är att styrelsen planerar vissa strategiska satsningar. Det handlar till exempel om implementering av en IPE-strategi (interprofessionell utbildning), automatisering av kursvärderingsprocessen och utveckling av en gemensam alumniundersökning. I snitt har håp-ersättningarna räknats upp med mer än pris- och löneomräkning. Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 6 Solna , vx /864 87, dir Webb Fax ki.se Org. nummer
6 Enligt budgetpropositionen kommer KI:s takbelopp att höjas med ca 25 mnkr 2018, varav knappt 10 mnkr kan användas för så kallade fria platser. Vissa utbyggnader görs redan 2018 men att starta nya program tar längre tid. Enligt tidigare beslut startar dock ett nytt magisterprogram i nutritionsvetenskap hösten Styrelsen för forskarutbildning (FUS) FUS budgeterar för 2018 med ett underskott på drygt 4 mnkr (inklusive stödverksamhet). Underskottet beror bl.a. på att styrelsens budget avseende kommande avskrivningskostnader för forskningsinfrastruktur ökar. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring. Efter ett uppehåll under 2017 kommer FUS att göra en ny utlysning av KID-medel under Styrelsen för forskning (FS) FS budgeterar för 2018 med ett underskott på knappt 7 mnkr (inklusive stödverksamhet). Även i FS fall beror det budgeterade underskottet bl.a. på satsningarna i forskningsinfrastruktur. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring. Styrelsens ram för hyreskompensation höjs med 25 procent, jämfört med Detta förklaras i allt väsentligt av att inflyttning till KM-B inleds. Styrelsen har en ambition att på sikt öka antalet utlysta karriärtjänster. Avsättningarna till strategiska rekryteringar av professorer och gästprofessorer minskar successivt i syfte att möjliggöra denna ambition. Av anslagen till de strategiska forskningsområdena (SFO) fördelar styrelsen liksom procent till respektive SFO. Resterande 20 procent bidrar till finansiering av nya forskningsinfrastrukturer samt till samfinansiering av nationella infrastrukturer och core-faciliteter. Styrelsens kostnader avseende samfinansiering av nationella infrastrukturer beräknas öka kraftigt jämfört med Detta är bl.a. en positiv konsekvens av att många verksamheter med KI-koppling har beviljats medel av Vetenskapsrådet. Resursfördelningen I bilaga 1 styrelsegemensam, redovisas dels en totalsammanställning av resursfördelningen per institution för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning, dels en specifikation per institution. I den slutgiltiga tolftedelsfördelningen (som upprättas i januari 2018) kommer ytterligare medel, utöver vad som framgår av bilaga 1, att fördelas till institutionerna. Det handlar t.ex. om ersättning för KID-doktorander. 6
7 Hyreskompensation Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Hyreskompensationen ingår sedan 2016 i såväl håp-ersättningar som övriga ersättningar. Observera att det innebär att det inte heller finns några särskilda hyresstöd/-kompensationer. Forskning och utbildning på forskarnivå All hyreskompensation för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i forskningsstyrelsens budget. Medlen fördelas i huvudsak baserat på forskningsaktivitet och forskningsanknytning. Härtill kommer påslag för hyreskompensation på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta fördelas hyreskompensation för vissa speciallokaler såsom djurhus och core-faciliteter. För djurhusen gäller att hyreskompensationen täcker hyreskostnaden fullt ut. En viss anpassning av hyreskompensationen har gjorts mot bakgrund av att vissa institutioner flyttar under Den så kallade basersättningen (främst prekliniska institutioner) ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Styrelsen för utbildning i första hand Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel i andra hand Ingrid Wallenstein: Ingrid.Wallenstein@ki.se tel Styrelsen för forskarutbildning i första hand Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel i andra hand Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel Styrelsen för forskning i första hand Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel i andra hand Ingrid Wallenstein: Ingrid.Wallenstein@ki.se tel Bilagor Bilaga 1a US Bilaga 1b US Bilaga 2 US Bilaga 3 US Bilaga 4 US Utbildningsuppdrag och programramar Håp-ersättning per program inkl. jämförelse med extern tilldelning och med 2016 Fristående kurser Utbildningsuppdrag inom ramen för kompletterande utbildning Budget för studieavgiftsbelagd verksamhet 7
8 Bilaga 1 FUS Bilaga 1 FS Bilaga 2 FS Bilaga 3 FS Bilaga 4 FS Bilaga 5 FS Bilaga 1 styrelsegemensam Institutionsresurser Institutionsresurser Hyreskompensation forskning SFO, Strategiska satsningar Basersättning pre-klin Värde forskningsaktivitet Sammanfattning av institutionsramar samt institutionssidor 8
9 Budget och resursfördelning 2018 US Dnr: 1-689/2017 Datum Styrelsen för utbildning Budget och resursfördelning 2018 Styrelsen för utbildning Förutsättningar Styrelsen för utbildning (US) har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår att besluta om utbildningsuppdrag och resursramar för programmen avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser till AT-prov för läkare bereda den fakultetsgemensamma budgeten och att efter rektorsbeslut fastställa de definitiva ramarna. Konsistoriet beslutade den 16 oktober 2017 om ramen (statsanslag) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ramen rektor har att fördela för 2018 uppgår till tkr. Rektor har därefter beslutat att tkr av ramen fördelas till styrelsen för utbildning (anslaget för tandvårdscentralen fördelas direkt till den). Utöver ramen beräknar styrelsen att intäkter för kompletterande utbildning, utbildningsuppdrag inom studieavgiftsbelagd verksamhet och övriga intäkter uppgår till tkr. Totalt uppgår budgeterade intäkter till tkr. Rektor har delegerat till verksamhetsstyrelserna att besluta om budget och resursfördelning inom sin respektive ram. Beredning med rektor skedde den 24 oktober Enligt budgetpropositionen för 2018 ökar KI:s takbelopp med 10 mnkr mer än KI:s tidigare beräkningar. Då det på kort sikt endast går att öka utbildningsuppdragen marginellt och då vissa program inte når sina expansionstak, reserveras medel för underproduktion under styrelsen. Pris- och löneomräkningen på det statliga anslaget uppgår för 2018 till 1,84 procent. Denna nivå utgör också en begränsning i ökning vad gäller den fakultetsgemensamma verksamheten 2018, enligt anvisningar från KI:s ledning. Styrelsen budgeterar med ett resultat på ca -4 mnkr (inklusive stödverksamhet). Av det budgeterade resultatet kan -2,1 mnkr hänföras till den studieavgiftsbelagda verksamheten. Styrelsen har en relativt stor ackumulerad kapitalförändring, såväl i 9
10 Budget och resursfördelning 2018 US den anslagsfinansierade verksamheten som i den studieavgiftsbelagda, och har därför beslutat att genomföra ett antal strategiska kvalitetshöjande åtgärder som inte ryms inom budget. Beslut US beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2017 att fastställa följande budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Utbildningsrådet beslutade via per capsulam-beslut den 19 september 2017 om förslag till hur medlen för utbildning i budgeten inom ramen för KI-SLL-samarbetet ska användas. Detta har redovisats separat till ledningsgruppen KI-SLL. Kärnverksamhet totala kostnader tkr Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (8 138 tkr) Inför 2017 utlyste styrelsen möjligheten att ansöka om att klassas som core-facilitet och få ekonomiskt bidrag för faciliteten. Sju ansökningar inkom och sex faciliteter bedömdes uppfylla kriterierna för att klassas som core-facilitet: kurslaboratorierna vid Institutionen för laboratoriemedicin, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och Institutionen för fysiologi och farmakologi dissektionsverksamheten vid Institutionen för neurovetenskap och metodikrummen vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Styrelsen har beslutat att genomföra en ny ansökningsomgång inför För 2018 fördelas medlen enligt de kriterier som fastställdes inför För 2018 budgeteras 500 tkr i särskilda medel för core-faciliteterna utöver den reguljära budgeten. Totalt budgeteras tkr för core-faciliteter inom utbildning Internationalisering (2 595 tkr) Extra ersättning för kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap erhåller sedan 2014 extra ersättning för den interprofessionella kursen Global hälsa. Styrelsen bedömde att kursen är strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning och beslutade därför om extra ersättning. Inför 2017 justerades extraersättningen beroende på det indi-undantag som kursen har sedan Inför 2018 har ytterligare justering gjorts eftersom indi-undantaget slår igenom fullt ut 2018 (se dnr 1-405/2016). Extraersättningen uppgår för 2018 till 14,3 tkr per håp (max 20 håp). Totalt budgeteras 286 tkr för extra ersättning till kursen Global hälsa. 10
11 Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Internationalisering under styrelsen Inom avsättningen för internationalisering ryms medel för gemensamma satsningar, t.ex. konferenser. I posten ingår även medel kopplade till handlingsplanen för internationalisering , som förlängts och gäller även Det handlar till exempel om att integrera globala hälsofrågor i den obligatoriska undervisningen och undervisning i det internationella klassrummet. För gemensamma satsningar inom internationalisering budgeteras tkr. Klinisk utbildning (6 704 tkr) Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM) För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen medel för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA- och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. För dessa verksamheter budgeteras tkr. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också inom ramen för KI-SLL-samarbetet, med tkr, och av de enskilda högskolorna.) I budgetposten ingår slutligen tkr som utgör ersättning till KI-institutioner KI DS, KI SöS, Clintec och MMK för deras arbete med att stärka den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KTC och KUA/KUM. Totalt avsätter styrelsen tkr för verksamheten inom KTC och KUA/KUM. Pedagogisk utbildning och utveckling ( tkr) Pedagogiska projektmedel Styrelsen budgeterar varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. Medlen utlyses och beviljas efter sakkunniggranskning. De som tilldelats medel återrapporterar resultaten av projektet vid exempelvis Utbildningskongressen. Då antalet sökande ökat, höjs avsättningen för pedagogiska projektmedel med 100 tkr till tkr Härtill kommer 75 tkr för administration och sakkunniggranskning av ansökningarna. För pedagogiska projektmedel budgeteras tkr. 11
12 Budget och resursfördelning 2018 US Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) Centrum för lärande och kunskap (CLK) har hittills ansvarat för samordning av pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk utbildning som bedrivs vid KI. En utvärdering av CLK har genomförts. En utredning av samordning och kvalitetsutveckling av VIL den verksamheten som bedrivs inom CKU KI har också genomförts. Styrelsen för utbildning har på uppdrag av rektor tagit fram förslag på framtida organisation och verksamhet, men rektor har ännu inte fattat beslut i frågan. Totalt budgeteras tkr under styrelsen för verksamhet vad gäller pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Verksamheten och organisationen kan komma att förändras under löpande år med anledning av den ovannämnda organisationsförändringen. Härutöver reserverar styrelsen medel för planering av den verksamhet som ska bedrivas inom den nya organisationen från och med 2019, se styrelsens strategiska satsningar. Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå US avsätter medel för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta inkluderar stöd i systematisk uppföljning av kursvärderingar och stöd i kvalitetsarbetet. US uppdrar till Enheten för utvärdering vid LIME att stödja institutionerna i deras utvärderings- och kvalitetsutvecklingsarbete. LIME ska även erbjuda institutionerna stöd i att genomföra utvärderingar. Uppdraget består dels av ett basuppdrag, dels av projektuppdrag som beslutas årligen. För det löpande arbetet (basuppdraget) vid utvärderingsenheten budgeterar styrelsen tkr. Utöver pris- och löneomräkning är detta en ökning med knappt 300 tkr, vilket motiveras med att uppdragets omfattning ökat. Utöver medel till utvärderingsenheten budgeteras medel för utvärdering under Strategiska satsningar. Delar av dessa medel kan utgöra projektuppdrag till utvärderingsenheten. Strategiska satsningar (7 262 tkr) Styrelsen avsätter medel för strategiska satsningar. Satsningarna är kopplade till aktiviteter i styrelsens verksamhetsplan. 12
13 Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Digitala examinationer Inom ramen för In Vivo-projekt utreddes frågan om digitala examinationer ska införas vid KI. Pilottester genomfördes också. Innan ett systemstöd kan upphandlas måste vissa frågor lösas. Det handlar t.ex. om anpassning av salar, finansieringen och frågan om ägar- och förvaltarskap. I väntan på att dessa frågor löses, budgeterar styrelsen medel för ytterligare pilottester och framtagande av mall för utvärdering av testade system. För digitala examinationer budgeterar styrelsen 200 tkr. Digitala scheman KI planerar att göra en fördjupad förstudie för att kunna implementera ett digitalt obligatoriskt schemaläggningssystem. Därefter påbörjas ett implementeringsprojekt. För bland annat konsultkostnader inom förstudien och implementeringsprojektet budgeterar styrelsen 150 tkr. Implementering av IPE-strategi Interprofessionell kompetens är nödvändig i hälso- och sjukvården och interprofessionellt lärande bör därför utgöra obligatoriska inslag i utbildningsprogrammens mål, innehåll och arbetsformer. I syfte att säkerställa kvaliteten och progressionen i det interprofessionella lärandet togs under 2017 ett förslag till IPEstrategi fram. För att inleda arbetet med och implementera strategin budgeteras 270 tkr. Medlen ska täcka planering av en IPE-gemensam dag (genomförs vårterminen 2019), utveckling av IPE-portfolio för den nya lärplattformen och framtagande av IPEinformation till studenter. Inspelningsstudio Universitetsbiblioteket (KIB) har äskat om medel för hyres- och avskrivningskostnader. Hyran av studion finansierades tidigare av medel som budgeterades för CLK, men sedan CLK flyttade från BZ saknas finansiering. Studion anses strategiskt viktig men styrelsen bedömer att delar bör finansieras av brukarna. Satsningen utvärderas inför budget För inspelningsstudion budgeterar styrelsen 250 tkr. Lärplattform: rensning i Ping Pong och överflyttning av kurs- och programwebbar till Drupal Upphandling av ny lärplattform pågår. Övergången till ny plattform kommer att innebära extraarbete, bland annat vad gäller att arkivera och rensa aktiviteter i Ping Pong samt för att flytta över kurs- och programwebbar till Drupal. För arkivering och rensning i Ping Pong samt flytt av kurs- och programwebbar till Drupal budgeteras tkr. 13
14 Budget och resursfördelning 2018 US NKS utbildning Under har en projektledare från KI deltagit i arbetet med planeringen av utbildningsverksamheten inom Nya Karolinska Solna. Projektet fortsätter även För NKS utbildning budgeteras 450 tkr. Pedagogisk utbildning och utveckling planering av verksamhet i ny organisation Styrelsen reserverar medel för planering av den verksamhet som ska bedrivas inom den nya organisationen från och med Totalt budgeteras 400 tkr för detta ändamål. Utvärdering Beredningsgruppen för kvalitetssystem beslutar om hur medlen för utvärdering ska disponeras. Processutvärdering av genomförande av avnämarundersökning Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet kommer samtliga program att genomföra en avnämarundersökning under slutet av 2017 och därefter vart fjärde år. Syftet är att inhämta avnämarnas bedömning av hur användbara nyutexaminerade medarbetare är, detta för att kunna utveckla utbildningarna. En utvärdering av genomförandet kommer att ge värdefullt underlag för kommande avnämarundersökningar. För processutvärdering av avnämarundersökning budgeteras 350 tkr. Utveckling av automatiserad kursvärderingsprocess Kursvärderingsprocessen är idag mycket resurskrävande både för institutioner, program och centrala stödfunktioner. Genom en automatiserad process, där skapandet av enkät, koppling till respondenter, insamling av data samt sammanställning och distribution av rapport sker automatiskt, sparas mycket resurser. Kostnaderna för projektet består huvudsakligen av systemutveckling och projektledning. För automatiserad kursvärderingsprocess budgeteras tkr. Utveckling av gemensam alumniundersökning KI planerar att genomföra alumniundersökningar för att inhämta tidigare studenters syn på hur användbara de anser att de kompetenser de utvecklat under utbildningen är. På så sätt får KI underlag för att utveckla utbildningarna. För utveckling av gemensam alumniundersökning budgeteras 430 tkr. Vidareutveckling av etikundervisningen: stöd till utbildningsprogrammen Under 2017 har en utredning genomförts av hur etikundervisningen i KI:s program kan vidareutvecklas. Utredningen har utmynnat i ett antal konkreta förslag, 14
15 Beslut om resursfördelning och budget 2018 US bland annat på hur lärandemålen för etik kan konkretiseras. Styrelsen kommer att besluta om vilka av förslagen som ska implementeras. 200 tkr avsätts för stöd till programmen att implementera förslag i utredningen. Åtgärder inför UKÄ:s kommande utvärderingar Under 2018 kommer UKÄ att genomföra en lärosätestillsyn vid KI och under 2019 kommer de att genomföra en lärosätesgranskning. Förberedelserna för dessa granskningar beräknas innebära vissa extra kostnader. För UKÄ:s kommande utvärderingar budgeteras totalt 250 tkr. Övriga strategiska satsningar För ännu ej beslutade satsningar budgeteras tkr. Vissa av fjolårets strategiska satsningar har ännu inte slutrapporterats och det kan finnas behov av att vidta ytterligare åtgärder inom dessa områden. Övrigt ( tkr) Informationskompetens Den grundläggande undervisningen i informationskompetens finansieras sedan 2014 av styrelsen. Medlen ska täcka grundläggande utbildning för samtliga nybörjarstudenter (på såväl nybörjarprogram som påbyggnadsprogram). Programnämnder och programansvariga institutioner kan utöver styrelsens avsättning budgetera ytterligare medel för studenternas utbildning i informationskompetens. Det baspaket som universitetsbiblioteket (KIB) erbjuder samtliga program, utgår från den av styrelsen fastställda informationspolicyn. Styrelsen bedömer att medel för baspaketet även fortsättningsvis ska budgeteras under styrelsen. För utbildning i informationskompetens budgeterar styrelsen tkr. IT-avgift studenter US betalar en avgift för studenternas användning av gemensamma system, nät och e-post. Styrelsen betalar även för tillhörande service. IT-avgiften för studenter beräknas vara oförändrad jämfört med US budgeterar därmed tkr för IT-avgiften Massive Open Online Courses (MOOC) Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen utrett om och i så fall hur öppen nätbaserad utbildning (MOOC) ska kunna inkluderas i svensk högskola. UKÄ:s bedömning är att sådana nätbaserade kurser kan inkluderas och att upp till 0,2 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan användas för detta ändamål. 15
16 Budget och resursfördelning 2018 US På uppdrag av rektor har en strategi för MOOC-verksamheten tagits fram. Enligt denna är syftet med verksamheten att vidareutveckla och digitalisera KI:s utbildningar och att marknadsföra lärosätet internationellt. KI har slutit ett avtal med utbildningsplattformen EdX om att utveckla två kurser om året under perioden Styrelsen beslutar om kursutbud i enlighet med strategin. För 2018 budgeteras tkr för utveckling och genomförande av MOOC-kurser. Medlen ska täcka såväl teknisk utveckling som lärarnas del i utvecklingsarbetet. De ska även täcka kostnader för att förvalta tidigare framtagna MOOC. Hur medlen ska fördelas och disponeras beslutas av styrelsen vid senare tidpunkt. Härutöver avsätts 120 tkr för en MOOC-samordnare. Totalt budgeteras tkr för MOOC-kurser Professorsföreläsningar US anordnar sedan 2011 professorsföreläsningar som riktas till studenterna. Föreläsningarna är populära och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med KI:s forskning. Föreläsningarna fortsätter även under För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Styrelsens/dekanus övriga kostnader All verksamhet som styrelsen behöver avsätta medel för är inte känd när budgeten beslutas. För oförutsedda kostnader och ännu ej specificerade kostnader inom kärnverksamheten budgeteras därför tkr. Stöd till studentkåren inkl. studentombud Mot bakgrund av regeringens beslut att från och med den 1 juli 2010 avskaffa kårobligatoriet, har KI avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna avseende perioden Stödet omfattar studenter på såväl grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Stödet ska årligen omräknas med den pris- och löneomräkning som KI erhåller från staten. Ersättningen per helårsstudent (310 kronor i 2016 års priser) har pris- och löneomräknats. Beloppet har beräknats på helårsstudenter, varav på forskarnivå. Härutöver erhåller Medicinska föreningen 742 tkr i hyresbidrag. Stödet till studentkårerna finansieras av medel från Kammarkollegiet och av anslagsmedel; både styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning bidrar till finansieringen. Härutöver avsätter styrelsen för utbildning årligen medel för finansiering av uppdraget som studentombud i enlighet med avtalet. Totalt beräknas kostnaden för stödet till studentkårerna, exklusive student- och doktorandombud till tkr. Emellertid finansieras delar av stödet av forskarutbildningsstyrelsen respektive den studieavgiftsbelagda verksamheten. Därför budgeterar styrelsen tkr för stödet till studentkårerna och 598 tkr för studentombudet. Totalt budgeterar US tkr av anslaget för stöd till studentkårerna. 16
17 Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet (5 384 tkr) AT-prov för läkare I KI:s uppdrag enligt regleringsbrevet ingår som särskilt åtagande att tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). KI har ett särskilt anslag för AT-provet som för 2018 uppgår till tkr. Institutionen LIME har, tillsammans med AT-nämnden uppdrag från styrelsen att ansvara för utveckling, genomförande och administration av provet. Kostnaderna för 2018 beräknas överstiga anslagsintäkter på grund av ökat antal skrivande. Ackumulerad kapitalförändring kan tas i anspråk för att täcka de ökade kostnaderna 2018, men därefter behöver antalet skrivande troligen begränsas om inte anslaget ökar. För AT-provet budgeterar styrelsen totalt tkr. Av dessa medel överförs tkr till institutionen LIME medan resterande medel reserveras under styrelsen för eventuell senare överföring till institutionen. Studieavgiftsbelagd verksamhet ( tkr) Av det totala budgetbeloppet avser tkr medel som inte ingår i utbildningsuppdrag inom program. Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Intäkterna för den studieavgiftsbelagda verksamheten 2018 beräknas ligga på ungefär samma nivå som Totalt beräknas intäkterna till tkr och kostnaderna till tkr. Kostnaderna består dels av ersättning för utbildningsuppdrag, dels av kostnader för antagning, samordning, marknadsföring, språkverkstad med mera. Liksom 2017 budgeteras 2018 medel för strategiska satsningar inom utbildningsprogrammen. Ett eventuellt slutligt underskott, finansieras med ackumulerad kapitalförändring. Personal- och driftkostnader Det finns extra kostnader för administration förknippade med den studieavgiftsbelagda verksamheten, kostnader som inte finansieras via indi. Det handlar bland annat om antagning, studievägledning, rekrytering och marknadsföring. I posten ingår en satsning på uppbyggnad av alumniverksamhet (anställning om 70 procent av heltid). Verksamheten utvärderas inför 2019 innan beslut fattas om den ska permanentas. Härutöver budgeteras medel för den engelsk språkverkstad och mål 2 i handlingsplanen för internationalisering. Totalt budgeteras tkr för personal och drift. Stöd till studentkårerna KI har avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna avseende perioden Den del av stödet som avser studenter inom den studieavgiftsbelagda verksamheten, finansieras inom ramen för budgeten för denna verksamhet. För stöd till studentkårerna budgeteras 170 tkr. 17
18 Budget och resursfördelning 2018 US Övriga utbildningsuppdrag För fristående kurser, extraersättning till kursansvariga institutioner för studieavgiftsstudenter, förstärkning av samverkansorganisationen inom studieavgiftsbelagd verksamhet samt forskningsanknytning budgeteras tkr. Utbildningsuppdrag inom program Medel för studieavgiftsbelagd verksamheten ingår i berörda programs ramar. Håpersättningen ska täcka såväl programövergripande kostnader som kurskostnader. I ramarna ingår även en strategisk satsning till PN/PrI på 15 tkr per håp. Utöver denna ersättning utbetalas en extraersättning till kursansvariga institutioner på 15 tkr per håp av styrelsen. För utbildningsuppdrag inom program i den studieavgiftsbelagda verksamheten budgeteras tkr (se bilaga 4 för specifikation). Utbildningsuppdrag ( tkr) Principer för resursfördelningen och uppföljning År 2016 infördes en ny intern resursfördelningsmodell som innebär att håp-ersättningen per program utgår från intäkterna från staten. En omfördelning görs dock till små program och program som har en håp-ersättning på under 72,4 tkr inklusive pris- och löneomräkning för Denna omfördelning finansieras av program med ersättning över 144,7 tkr per håp inklusive ALF/tandvårdsanslag. År 2018 är det endast ett program vars ersättning från staten understiger 72,4 tkr. Omfördelningen som görs från program med en ersättning på över 144,7 tkr, minskas därför inför Håp-ersättningen ska täcka såväl programövergripande kostnader som kurs-, hyres- och VFU-kostnader m.m. Principer för resursfördelning och direktavräkning Styrelsen beslutar om ramar för programmen. Utbildningsuppdraget tas fram i samråd med programansvariga. Ramarna beräknas genom att prognostiserat antal helårsplatser multipliceras med programmets snitt-ersättning per håp. Programnämnder och programansvariga institutioner beslutar om hur ramarna ska fördelas. För samtliga program, utom läkarprogrammet, fördelas medel för en kurs till en institution. Om flera institutioner medverkar i en kurs, överförs ersättning från kursansvarig till medverkande institution. Vid direktavräkningen avräknar styrelsen programmets snitt-ersättning per håp mot PrI/PN. PrI/PN avräknar i normalfallet håp-ersättningen per kurs mot kursansvarig institution. Styrelsen garanterar inte PrI /PN ersättning för eventuell överproduktion. 18
19 Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Valbara kurser för flera program Valbara kurser för flera program ska kosta lika mycket oavsett vilket program som köper dem. PrI/PN måste därför tillämpa de ersättningsnivåer som styrelsen fastställt för dessa kurser (se KI:s webbplats). Ekonomisk uppföljning och bokslut Omföringar mellan program, dvs. mellan verksamhetskoder, ska inte göras under löpande år. Efter bokslutet kan dock prefekten besluta om hur programmens resultat ska disponeras. Eventuella överskott av programövergripande avsättningar återförs vid bokslutet till aktuellt programs verksamhetskod och ingår i prefektens beslut om bokslutsdisposition. Institutionen får bära eventuella uppkomna underskott. Ersättningar för KI-övergripande uppdrag Rektor har tidigare fastställt riktlinjer för ersättningar för KI-övergripande uppdrag. Riktlinjerna håller på att revideras, bland annat för att vara anpassade till den nya utbildningsorganisationen. Till dess att rektor fastställt nya riktlinjer, gäller följande för ersättningar och uppdrag inom utbildningsorganisationen. Uppdrag Tidsbegränsat tillägg Ersättning till person Ersättning till institution Kostnaden belastar Ordförande i programnämnd Utbildningsansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GUA) Programdirektor Ledamöter i programnämnd/utbildningsnämnd Studentrepresentant i utbildningsnämnd/programnämnd Max kronor per månad. Max kronor per månad. Tillägg utifrån storlek på programmet kr/år: om suppleant utses delas arvodet mellan ordinarie och suppleant utifrån antal möten som respektive person deltagit i (totalt fördelas kronor mellan ordinarie och suppleant). Uppdraget bedöms omfatta mindre än 10 procent. Institution beslutar om uppdragets omfattning Programansvarig institution/programnämnd beslutar om uppdragets omfattning Institution/programnämnd beslutar om uppdragets omfattning - Programnämnd Ersättning utgår endast under förordnandetiden. Institutioner Ersättning utgår endast under förordnandetiden Programansvarig organisation. Ersättning utgår endast under förordnandetiden. Programansvarig organisation Programansvarig organisation 1 < 100 hst Max kr/mån hst Max kr/mån hst Max kr/mån >1 500 hst Max kr/mån 19
20 Budget och resursfördelning 2018 US Fristående kurser ( tkr) Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2018/2019. Beslut om kurser under vårterminen 2018 fattades under hösten Budgeten för fristående kurs ökar jämfört med 2017, vilket dels beror på att ett antal program inte når sina expansionstak, dels på att utrymmet ökar i och med att KI:s takbelopp höjts. Ersättningsnivåerna för fristående kurser 2018 framgår av tabellen på nästa sida. Nivå Typ av kurs Hyreskomp ingår Hyreskomp ingår inte Kurser på grundnivå exkl. examensarbeten 1 Examensarbeten grundnivå HUM-SAM Avancerad nivå HUMSAM 82,34 64,93 2 Examensarbeten grundnivå ej HUM-SAM Examensarbeten, avancerad nivå HUM-SAM 87,09 69,67 3 Kurser på avancerad nivå, exkl. examensarbeten 97,64 80,22 4 Examensarbeten avancerad nivå 108,20 90,78 5 Basutbildning psykoterapeutisk metod ,14 För fristående kurser budgeterar styrelsen tkr. Kompletterande utbildning för barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land ( tkr) KI har tillsammans med universitetet i Göteborg, Linköping och Lund sedan tidigare i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land. Från och med 2018 har KI även uppdrag att anordna kompletterande utbildning för barnmorskor och fysioterapeuter. Till berörda program budgeteras medel för kompletterande utbildning. För genomförande av kompletterande utbildning för barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och tandläkare budgeteras tkr. KI ansvarar för samordningen av utbildningsinsatserna och har ett anslag för detta. För KI:s samordningsansvar budgeteras 900 tkr. Utbildningsuppdrag och resursfördelning inom program ( tkr) Resursfördelning till program Ramar för utbildningsuppdrag inom KI:s program budgeteras till programnämnder och programansvariga institutioner. Det är viktigt att observera att ramarna inkluderar såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Det åligger programnämnder och programansvariga institutioner att fördela ramarna. 20
21 Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Sedan 2017 ingår håp-ersättning för studieavgiftsbelagd verksamhet i berörda programs ram. Observera att alla kurser ska ha samma håp-ersättning, oavsett om ersättningen rör anslags- eller studieavgiftsstudenter. I berörda programs ramar (läkar- och tandläkarprogrammet) ingår medel avseende alternativt urval. Styrelsen för utbildning har identifierat att program som leder till gemensam examen bör tilldelas medel för den extraadministration det innebär att dessa program måste ha ett gemensamt organ med medverkande lärosäten. För magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, masterprogrammet i hälsoinformatik och masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna budgeteras motsvarande ca fem procent av en lektorslön per program (75 tkr per program). För resursfördelning till program budgeteras totalt tkr. Uppgifter om programmens utbildningsuppdrag och håp-ersättningar återfinns i bilaga 1a US. Avsättning för underproduktion Enligt budgetpropositionen för 2018 ökar KI:s takbelopp med 10 mnkr mer än beräknat. Då det på kort sikt endast går att öka utbildningsuppdragen marginellt och då vissa program inte når sina expansionstak kommer KI att underproducera Därför reserveras medel för underproduktion under styrelsen, totalt tkr. Stödverksamhet under styrelsen fakultetsgemensamt ( tkr, varav 921 tkr finansieras med ackumulerad kapitalförändring) Studiestödjande åtgärder (4 162 tkr) Examenshögtid US arrangerar sedan ett antal år examenshögtid för studenter på nybörjarprogram. KI anordnar även en gemensam examenshögtid för studenter på KI:s internationella masterprogram. Den beräknade kostnaden för 2018 uppgår till samma belopp som För examenshögtiden 2018 budgeteras 850 tkr. Karriärservice för studenter, drift KI erbjuder sedan 2015 studenter på grundnivå och avancerad nivå karriärservice. Det handlar till exempel om att erbjuda kurser i att skriva curriculum vitae, intervjuträning, praktikprogram, företagspresentationer och karriärdagar. Den största delen av kostnaderna rör personal och dessa redovisas under Uppdrag till UF, men även vissa driftmedel budgeteras. Styrelsen budgeterar 100 tkr för driftkostnader avseende karriärservice för studenter. 21
22 Budget och resursfördelning 2018 US Mottagande av nya studenter inkl. KI-ryggsäckar till nya studenter KI anordnar en välkomstdag och inspirationsdag för alla studenter på svenskspråkiga program och kurser. KI har även en mottagningsverksamhet för studenterna på de internationella masterprogrammen och för utbytesstudenterna. Karolinska Institutet delar i välkomstsyfte ut ryggsäckar till nybörjarstudenter på grundnivå samt internationella masterstudenter och utbytesstudenter. För mottagande av nya studenter och KI-ryggsäckar till nya studenter budgeteras 870 tkr. Personskadeförsäkring för studenter Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna beräknas till 230 tkr för Smittskyddsprogram för studenter, drift Det är viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. För KI:s smittskyddsprogram för studenter avsätter styrelsen 850 tkr i driftmedel. Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under Uppdrag till UF. Studentbarometern Studentbarometern genomförs normalt sett vartannat år i form av en enkätundersökning. Då den genomfördes 2017 budgeteras inga medel för Stöd för studenter med funktionshinder, drift Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt tkr år 2018 (lön och drift). De kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras och fördelas av Stockholms universitet. För driftkostnader vad gäller stöd till studenter med funktionshinder budgeteras tkr. Vad gäller lönekostnader, se nedan under rubriken Uppdrag till UF. Styrning och ledning (6 508 tkr) Uppdragstillägg till dekan, prodekan och arvode till studentrepresentanter Kostnaden för år 2018 avseende uppdragstillägg till dekan, prodekan och arvode till studentrepresentanter i US beräknas i enlighet med Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag till 619 tkr. 22
23 Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Ersättning dekaner, styrelseledamöter, beredningsgruppsordförande, samordnare och vice-dekan För uppdrag som dekan, prodekan och styrelseledamot utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Styrelsen avsätter utöver detta medel för institutionskompensation till ordförande i beredningsgrupper samt för samordnarna och vice-dekan. För 2018 görs en avsättning på tkr i enlighet med rektors beslut om ersättning för dekaner och styrelseledamöter. Avsättningen för institutionskompensation för beredningsgruppsordförande, vicedekaner och samordnare uppgår till tkr. Samordnare för infrastrukturfrågor och vice-dekan för samverkan med SLL har tillsatts under året varför kostnaderna ökar. Vice-dekanen är en tillfällig satsning under Totalt budgeteras tkr för ersättning till dekaner och styrelseledamöter. Uppdrag till Universitetsförvaltningen ( tkr) Stöd för studenter med funktionshinder, lönekostnader (UFS) Budgetposten avser lön för samordnaren för studenter med funktionshinder. För detta budgeteras 908 tkr. Härutöver budgeteras medel för drift, se Stöd för studenter med funktionshinder, drift ovan. Stöd till styrelsen och programansvariga organisationer Via styrelsens budget för stödverksamheten finansieras de tjänster vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) och avdelningen för utbildningsoch forskarutbildningsstöd (UFS) som arbetar direkt mot US. I avsättningen ingår personal-, drift- och hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS, inklusive processtöd på programkansliet, som arbetar för styrelsen och stöttar programansvariga organisationer. Kostnaderna sjunker något, vilket huvudsakligen beror på att en anställning inte återbesatts. För uppdraget till UFS och SIR budgeteras, förutom 908 tkr för stöd till studenter med funktionshinder, tkr för SIR och 6 141tkr för UFS, totalt tkr. Utbildning, utveckling och kvalitet (3 469 tkr) Höglunds pris (medicinsk pedagogik) Inom ramen för KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, som delas ut vartannat år, har US åtagit sig att ansvara för priskommitténs kostnader samt arvoden för sakkunniga (dnr 3279/ ). Under 2018 delas priset ut varför kostnaderna förväntas bli högre än Budgeten för 2018 uppgår till 215 tkr. 23
24 Budget och resursfördelning 2018 US Jämställdhetsintegrering I Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet (dnr 1-509/2017) har KI definierat ett antal prioriterade områden för arbetet med jämställdhetsintegrering. Prioriterade områden är ledarskap/ledarskapsutveckling, karriärvägar, interna bedömningar/resursfördelning samt utbildningens innehåll och genomförande. Inom dessa områden ansvarar styrelsen för utbildning för ett antal åtgärder/aktiviteter. Åtgärderna är framförallt kopplade till det sistnämnda området. Efter gemensamma diskussioner mellan de tre verksamhetsstyrelserna budgeterar respektive styrelse 200 tkr för aktiviteter Den högst prioriterade åtgärden är att utveckla en utbildning i jämställdhet och unconscious bias för bedömare, men även översyn av programmens innehåll ur ett jämställdhetsperspektiv är en prioriterad åtgärd. Totalt budgeteras 200 tkr för jämställdhetsintegrering KI:s pedagogiska akademi Under 2011 inrättades en pedagogisk akademi i syfte att stimulera och uppmuntra goda utbildningsinsatser vid KI. 350 tkr budgeteras för detta ändamål. 225 tkr avser institutionskompensation för antagna lärare, medan resterande avsättning avser granskning av inkomna ansökningar. KIB: språkverkstad Styrelsen för utbildning har givit universitetsbiblioteket i uppdrag att bedriva språkverkstad på svenska och engelska. Ersättningen för språkverkstaden på svenska motsvarar 1,5 årsarbetskraft och den på engelska 0,5 årsarbetskraft (utöver detta budgeteras medel för språkverkstad på engelska inom den studieavgiftsbelagda verksamheten). I uppdraget ingår att ge studenter individuellt stöd i akademiskt skrivande erbjuda studenter med läs- och skrivsvårigheter och studenter som inte har svenska som förstaspråk (svensk språkverkstad) specialutformat/gruppanpassat stöd i akademiskt skrivande anordna workshops, seminarier och föreläsningar om akademiskt skrivande För den verksamhet som KIB genomför på styrelsens uppdrag budgeteras tkr. Härutöver budgeteras medel för engelsk språkverkstad inom ramen för den studieavgiftsbelagda verksamheten. Pedagogiskt pris För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr. Då priset delas ut och samfinansieras med Styrelsen för forskarutbildning, budgeteras dock endast 117 tkr. 24
25 Beslut om resursfördelning och budget 2018 US Utbildningskongressen och lärardagen Utbildningskongressen och lärardagen riktas till KI:s lärare och studenter. Utbildningskongressen anordnas vartannat år. Teman för kommande utbildningskongress är bland annat internationalisering och forskning i medicinsk pedagogik. Under 2018 anordnar styrelsen både lärardagen och utbildningskongressen. För lärardagen och utbildningskongressen budgeterar styrelsen 580 tkr. Övrigt (5 415 tkr) Docenturnämnden För docenturnämndens verksamhet, huvudsakligen kostnader för sakkunnigutlåtanden i samband med prövning av docentur, görs en avsättning på 711 tkr. Kopieringsavtal Sveriges högskolor och universitet omfattas av ett avtal med BONUS angående kopiering. Kostnaderna beräknades 2015 till 200 kronor per helårsstudent och ska följa konsumentprisindex. Antalet helårsstudenter beräknas vara ungefär konstant medan konsumentprisindex beräknas öka något. För 2018 budgeteras tkr. Licenskostnader Budgetposten avser kostnader för den licens som KI har för programvaran Urkund. Urkund är ett program som kan användas för att upptäcka plagiat. Kostnaden beräknas uppgå till 135 tkr Ping Pong: licenskostnader samt teknisk utveckling och drift Ping Pong är för närvarande KI:s lärplattform. Upphandling av ny plattform pågår, men Ping Pong kommer att användas hela I budgetposten för Ping Pong ingår teknisk support och utbildning, drift och licenskostnader. Medel för IKT-pedagogiskt stöd ingår i posten Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Kostnaderna för Ping Pong delas mellan US, FS och FUS. US budgeterar tkr för Ping Pong. Studieinformation inkl. breddad rekrytering Styrelsen budgeterar medel för breddad rekrytering och studieinformation. Medlen ska även täcka kostnader för trycksaker samt generella rekryteringsprojekt såsom skuggningar av studenter och gymnasiebesök. Under 2018 genomförs inte Exquiro, en enkät till alla nybörjarstudenter, varför budgeten är lägre än För breddad rekrytering och studieinformation budgeterar styrelsen 370 tkr. 25
26 Budget och resursfördelning 2018 US Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens arbete US-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten budgeteras tkr. Svenskkurser, resor och konferenser KI erbjuder alla internationella studenter en introduktionskurs i svenska (kurser för studieavgiftsskyldiga studenter finansieras dock via studieavgiften). Vidare genomför de internationella studenthandläggarna kontaktresor med mera. För svenskkurser, resor och konferenser budgeteras 475 tkr. Utbildningsdagar, nätverk m.m. för administratörer och programstudievägledare Programhandläggarna har flyttat ut till institution i och med att den nya utbildningsorganisationen införts. Det är då viktigt att det finns ett nätverk för att säkra kvalitet i handläggningen av utbildningsnämndens ärenden. Som ett led i programstudievägledarnas kompetensutveckling erbjuds de handledning. För utbildningsdagar, nätverk och handledning budgeteras 95 tkr. 26
27 Budget och resursfördelning 2018 US Rev Budget år 2018 Styrelsen för utbildning Total ers 2018, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2017 (tkr) Intäkter Intäkter av anslag Anslagsram Intäkter av anslag Summa Övriga intäkter Stöd till studentkårerna Studieavgiftsbelagd verksamhet, utbildningsuppdrag Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land, inkl. samordning Övriga intäkter Summa Intäkter Summa Intäkter Summa Kostnader Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter Kurslaboratorium vid FyFa C Kurslaboratorium vid MBB C Kurslaboratorium vid MTC C Dissektionsverksamhet vid Neuro C Metodikrum vid NVS H Kurslaboratorium vid Labmed H Core-faciliteter Summa Internationalisering Extraersättning till kursen Global hälsa Internationalisering Internationalisering Summa Klinisk utbildning KTC, KUA, KUM Klinisk utbildning Summa Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Kvalitetshöjande åtgärder Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Summa Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning Pedagogiska projektmedel Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, basuppdrag C Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utvecklingsprojekt projekt Pedagogisk utbildning och utveckling Summa
28 Budget och resursfördelning 2018 US Total ers 2018, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2017 (tkr) Strategiska satsningar Digitala examinationer Digitala scheman Framtidens utbildningsledare Implementering av IPE-strategi Inspelningsstudio CB Klagomålshantering - workshop i design thinking Lärplattform: arkivering och rensning i Ping Pong och överflyttning av kursoch programwebbar till Drupal NKS - utbildning Pedagogisk utbildning och utveckling - planering av verksamhet i ny organisation Utvärdering: processutvärdering av genomförande av avnämarundersökning Utvärdering: utveckling av automatiserad kursvärderingsprocess Utvärdering: utveckling av gemensam alumniundersökning Vidareutveckling av etikundervisningen: stöd till utbildningsprogrammen Åtgärder inför UKÄ:s kommande utvärderingar Övriga strategiska satsningar Strategiska satsningar Summa Övrigt Avvecklingskostnader Informationskompetens CB IT-avgifter studenter Massive Open Online Courses Omställningsmedel vid införande av ny resursfördelningsmodell Professorsföreläsningar Styrelsens/dekanus övriga kostnader Stöd till studentkårerna, inkl. studentombud Övrigt Summa Verksamhet under styrelsen Summa Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet AT-prov för läkare AT-prov för läkare C US AT-prov för läkare Summa Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Summa Studieavgiftsbelagd verksamhet (exkl. utbildningsuppdrag som går ut i tolftedelar) Personal- och driftkostnader Personalkostnader, inkl. drift och lokaler Strategisk satsning KIB Strategisk satsning internationalisering mål Övriga driftkostnader Personal- och driftkostnader Summa Stöd till studentkårerna Stöd till studentkårerna Stöd till studentkårerna Summa Övriga utbildningsuppdrag Extraersättning till kursansvarig inst för studieavgiftsbelagd verksamhet Fristående kurser m.m. inom studieavgiftsbelagd verksamhet Forskningsanknytningsmedel Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 0-45 Strategisk satsning: förstärkning av samverkan inom studieavgiftsbelagd verksamhet Övriga utbildningsuppdrag Summa Studieavgiftsbelagd verksamhet (exkl. utbildningsuppdrag som går ut i tolftedelar) Summa
Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017
Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017 December 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017: bakgrund och förutsättningar... 5 Resursfördelning 2017: styrelsen för utbildning...
Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016
Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016 December 2015 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016: bakgrund och förutsättningar... 5 Resursfördelning 2016: styrelsen för utbildning...
- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr
Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och
Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget
Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget Bakgrund Styrelsen för utbildning har det övergripande ansvaret för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Ansvar
Resursfördelning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning
Resursfördelning 2019 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning December 2018 Innehållsförteckning Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad
NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Paulina Jonsson Tepavac, MF. Studentrepresentanter. Palina Nyman, OF ( 5, 7-10) Jennie Sporre, MF ( 5, 8-10)
STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (5) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent,
Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet
Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar
AKTIVITETSPLAN 2018 för STYRELSEN FÖR UTBILDNING, dnr 1-110/2018 Sid 1 (bilaga till verksamhetsplanen , dnr 1-270/2017)
AKTIVITETSPLAN för STYRELSEN FÖR UTBILDNING, dnr 1-110/ Sid 1 (bilaga till verksamhetsplanen 2016-, dnr 1-270/2017) 4. Övergripande mål Mål 1: Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå har en mycket
Rektors beslut om verksamhetsplanering 2015: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma.
Rektors beslut om verksamhetsplanering 2015: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner Del I (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma
Handlingsplan för interprofessionellt lärande
Handlingsplan för interprofessionellt lärande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2018-2022 Dnr: 3-4732/2017 Beslutad av Styrelsen för utbildning: 2018-06-20 1 Inledning Interprofessionell
Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16
Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016
Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
4.1 Strategiområde: Medarbetare
UPPFÖLJNING AV AKTIVITETSPLAN 2016 för STYRELSEN FÖR UTBILDNING, dnr 1-263/2017 Sid 1 4.1 Strategiområde: Medarbetare Mål 1: Studenterna har förutsättningar att nå sin fulla potential både under studietid
Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162
Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning
Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 2018 Dnr 3-4308/2017 Sid: 1 / 3 Kursuppdrag för kurs
Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC
Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Dnr 1-267/2017 Fastställd 2016-05-04 av UN CLINTEC Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 1 3 PREFEKT... 2 4 ENHETSCHEF...
Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09
Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning
Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar
BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget
Arbets-, besluts- och delegationsordning
Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-34/2018 Fastställd 2018-03-21 Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...
Arbets-, besluts- och delegationsordning
Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...
Arbets- beslut- och delegationsordning Kurs- och programansvar Dnr 1-75/2018
Arbets- beslut- och delegationsordning Kurs- och Dnr 1-75/2018 Bilaga till Arbets- besluts och delegationsordning för Styrelsen för utbildning, (dnr 1-34/2018) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2018-03-21
Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma.
Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner)
Anvisningar för hantering av beställd utbildning samt mall för överenskommelse... 1 Innehållsförteckning... 1
Anvisningar för hantering av beställd utbildning samt mall för överenskommelse 2017-09-22 Sid: 1 av 5 Universitetsförvaltningen Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer Katharina Soffronow,
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH
2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015
BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet
BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning
Verksamhetsplan. Styrelsen för utbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-371/2014 Fastställd:
Verksamhetsplan Styrelsen för utbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-371/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för utbildning Dekanus: Annika Östman Wernersson Prodekanus: Gunnar Nilsson INNEHÅLL 1. Inledning...
NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Iris Peña Arriarán, MF. Studentrepresentanter. Carina Eklund, OFR
STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (13) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent, lektor
INSTRUKTION FÖR ARBETSENHETEN UNIVERSITETSPEDAGOGIK OCH LÄRANDESTÖD (UPL)
INSTRUKTION FÖR ARBETSENHETEN UNIVERSITETSPEDAGOGIK OCH LÄRANDESTÖD (UPL) Typ av dokument: Instruktion Datum: 2018-12-18 Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2019-01-01-2022-01-01 Område: Organisation Ansvarig
Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdrag
Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdrag Verksamhetsår 2019 Återrapportering av utbildningsuppdrag Dnr 1-799/2018 INNEHÅLL Bakgrund och instruktioner... 3 Utbildningsorganisation... 4 Lärartillgång...
Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,
UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet
Budget: OH-ramar för fakulteten
DNR LIU-2018-01429 BESLUT FST 2018-4.07 1(1) Budget: OH-ramar för fakulteten 2019-2021 Bakgrund Inför budgetåret 2019 ska fakulteterna lämna definitiva budgetramar för gemensamma ändamål på fakultetsnivå
Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning
Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar
Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr 1-167/2019
Kurs- och för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr 1-167/2019 Fastställd av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-05-02 Kurs- och för utbildning på grundnivå och avancerad
Totalbudget för Lunds universitet 2015
BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner
INSTRUKTION FÖR ARBETSENHET HUMLAB
INSTRUKTION FÖR ARBETSENHET HUMLAB Typ av dokument: Datum: Dnr: FS 1.2.1-1942-18 Beslutad av: Giltighetstid: Tills vidare Område: Organisation Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter dokument:
Rektors beslut om resursfördelning år 2012
Rektors beslut om resursfördelning år 2012 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad jan 2012 November 2011 Beslut Dnr: 6751/2011-100 2011-11-28 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
HANDLINGSPLAN 2019 2021 OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2018-10-23 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se FORSKNING
Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010
Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis
Regler för studentinflytande vid Umeå universitet
Regler för studentinflytande vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-12-22 Dnr: FS 1.1-1950-15 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor 2013-08-20 Typ av dokument: Beslutad av:
Uppdrag vid naturvetenskapliga fakulteten - tillämpning av uppdragstillägg samt ersättning till institution
BESLUT 2019-05-28 STYR 2019/895 Dekan Uppdrag vid naturvetenskapliga fakulteten - tillämpning av uppdragstillägg samt ersättning till institution Bakgrund Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet
Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013
2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH
2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016
Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14
NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering
Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning
INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA
INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA Typ av dokument: Instruktion Datum: (beslutsdatum) Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2019-01-01 - tillsvidare Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020
ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder
Manual till den ekonomiska mallen
MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska
Totalbudget för Lunds universitet 2011
BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen
Protokoll 2016:02 Sammanträde Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Beslut gällande vice ordförande i utbildningsnämnden NVS
Tid: måndagen den 14:e mars, kl. 09:00 12:00 Plats: Sal S 517, Alfred Nobels Allé 23, 141 52 Huddinge Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Beslut gällande vice ordförande i utbildningsnämnden
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar inför Konsistoriet, beslutad
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar inför 2016-2018 Konsistoriet, beslutad 2015-10-12 Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-10-12 Sid: 1 / 7 Konsistoriet Planeringsförutsättningar och
Karolinska Institutet ett medicinskt universitet
Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå
INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PROGRAM Arbetsmiljö Prefektrunda Ny extern webb för UmU (Olof Malmberg) Bokslut 2017 + Inför Budget 2019 Aktuella
Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå
Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:
NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Iris Peña Arriarán, MF (med rösträtt) Felix von Renteln, MF 4-7, Leonard Ziegel, MF Studentrepresentanter
STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (8) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent, lektor
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2017-2019 Konsistoriet, beslutad 2016-10-10 Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-10 Universitetsdirektören Konsistoriet Karolinska
UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet
UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR 2019 Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet 2018-03-13 ANDELEN GEMENSAMMA KOSTNADER I EN NATIONELL JÄMFÖRELSE Universitetsgemensamma
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska institutet
Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2014/07521/BS U2015/05895/BS m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska
Riktlinjer för handläggning i händelse av ifrågasatt eller indraget examenstillstånd
UFV 2017/1763 Riktlinjer för handläggning i händelse av ifrågasatt eller indraget examenstillstånd UKÄ:s utbildningsutvärderingar Fastställd av rektor 2017-11-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för handläggning
Organisationsplan för Karolinska Institutet
Organisationsplan för Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2018-12-03 Dnr: 1-93/2019 Ersätter 1-106/2018 Gäller från och med 2019-01-01 Organisationsplan för Karolinska Institutet Dnr: 1-106/2018
Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI
Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet
Verksamhetsplan för den gemensamma utbildningsnämnden
UTKAST 1 2017-04-21 STYR 2017/412 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för den gemensamma utbildningsnämnden 2017-2018 Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad
Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avd chef Ledningsgrupp Student- och karriärservice Programkansliet Studieadministrativa enheten Studenthälsan Uppdragsutbildning Enheten för student-
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Karolinska institutet
Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2018-12-20 U2014/07521/UH (delvis) U2015/05895/UH U2016/02926/UH (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret
Arbets- och delegationsordning för Utbildningsnämnden NVS
Arbets- och delegationsordning för Utbildningsnämnden NVS Dnr 1-155/2018 Gäller från och med 2018-03-01 Sida 2 av 12 Innehåll Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle... 3 1. Prefekt...
2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN
2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma
NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Pontus Dannberg, MF (med rösträtt) Bethel Embaie, MF ( 1-12) Helena Arvidsson, OF Leo Ziegel, MF
STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (12) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent,
1. Inledning. budget för. Konsistoriet. definitiva. krävs. n fastställer konsi- Beslut. Dnr: 1-283/ Sid: 1 / 10. Telefon
Beslut 2013-06-10 Dnr: 1-283/2013 Sid: 1 / 10 Konsistoriet Preliminärt beslutt avseendee verksamhetsplanering och Karolinska Institutet 2014 budget för 1. Inledning För att skapa goda förutsättningar för
Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå Fastställd av rektor Dnr: L 2018/154
Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå Fastställd av rektor 2018-11-19 Dnr: L 2018/154 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Process inför ansökan om tillstånd att utfärda
Anvisningar för studentinflytande vid Karolinska Institutet Dnr: 1-774/2018 Fastställd av Rektor Gäller fr.o.
Anvisningar för studentinflytande vid Karolinska Institutet Dnr: 1-774/2018 Fastställd av Rektor 2018-11-06 Gäller fr.o.m 2019-01-01 Anvisningar för studentinflytande vid Karolinska Institutet INNEHÅLL
Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015
HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag
Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras
FS Bilaga p 6
Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS
NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Studentrepresentanter Pontus Dannberg, MF ( 9-24) Christoffer Källkrans, OF ( 1-22) Leo Ziegel, MF ( 5-24)
STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (15) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent,
Naturvetenskapliga fakulteten
HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen
Rektors beslut om verksamhetsplanering 2015 Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner
Rektors beslut om verksamhetsplanering 2015 Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner (program, kursveckor och institutioner) Del II December 2014
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet
Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret
REGEL - INSTRUKTION FÖR FÖRETAGSFORSKARSKOLAN FÖR SAMVERKAN OCH INNOVATION
REGEL - INSTRUKTION FÖR FÖRETAGSFORSKARSKOLAN FÖR SAMVERKAN OCH INNOVATION Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2018-09-01 2024-08-31 Område: Ansvarig förvaltningsenhet: Ersätter
Pedagogisk samverkan vid 12 geriatriska kliniker i Stockholms län. Svensk sjuksköterskeförening och Karolinska Institutets VFU-konferens
Pedagogisk samverkan vid 12 geriatriska kliniker i Stockholms län Svensk sjuksköterskeförening och Karolinska Institutets VFU-konferens 2017-10-19 Disposition Presentation AKA-plattformen Elisabeth Rydwik,
Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,
Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet
US- aktuella utbildningsfrågor. PN/GUA möte
US- aktuella utbildningsfrågor PN/GUA möte 180614 Diskussion och information 1. Förstudie nytt läkarprogram 2. Digital examination 3. Undervisning och lärande 4. Uppföljning kostnader utbildningsadministration
HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM:
HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM: 2019-01-21 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se Innehållsförteckning SAMTLIGA LÄRARE OCH
Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Rektors delegationsordning
Rektors delegationsordning Rektors delegationsordning är fastställd 2017-06-13 och träder i kraft samma datum. Dnr HS 2017/474 1 Inledning Beslut i alla frågor som ankommer på Högskolan förutom de frågor
Sammanställning Återrapportering Dnr: 1-618/2016 och kvalitetsplan Sid: 1 / 7
Sammanställning Återrapportering Dnr: 1-618/2016 och kvalitetsplan 2016 2017-03-09 Sid: 1 / 7 Universitetsförvaltningen Avdelningen för Styrelsestöd och Internationella relationer Lena Atterwall, Samordnare
Bokslut ALF Datum:
Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:
Institutionen för kulturvetenskaper
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: 2017-02-15 BESLUTAD AV: Mats Björkin KONTAKTPERSON: Mats Björkin FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål är att Göteborgs universitet
ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fakultetsnämnd och dekan 3 3. Fakultetskollegiet för utbildningsvetenskaper 3 4. 4 5. Arbetsutskottet 5 6. Programkommittén
Rektors delegationsordning för Röda Korsets Högskola Organisation
Rektors delegationsordning för Röda Korsets Högskola Organisation 2017-10-01 Fastställd av högskolestyrelsens presidium 2015-12-11 Reviderad av presidiet 2016-02-17 Reviderad av rektor 2017-10-01 Dnr:
Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna
1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2018-2020 Konsistoriet, beslut 2017-10-16 Dnr: 1-515/2017 Beslut Dnr: 1-515/2017 2017-10-16 Universitetsdirektören Konsistoriet
Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet
FÖRESKRIFTER 1 2012-09-13 Dnr LS 2011/762 Rektor Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet Detta dokument träder i kraft 2013-01-01. Det ersätter Riktlinjer för studentinflytande
Fakultetsstyrelsen för konst och humaniora
Protokoll Sammanträdesdatum: 2019-02-25 Fakultetsstyrelsen för konst och humaniora Ledamöter: Närvarande: Gunlög Fur ordförande Hans T Sternudd vice ordförande Jørgen Bruhn ledamot Martina Böök studeranderepresentant
Manual till den ekonomiska mallen
MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska
Handlingsplan 2018 för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
1 (7) Bilaga 2 Dnr 631-17 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplan 2018 för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås målbild är att utvecklas till universitet. Att bli ett
Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan
Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012-2013 Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus Wikström, ansvarig
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH
2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013