ÅRSREDOGÖRELSE 2011 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2012:3

Relevanta dokument
ÅRSREDOGÖRELSE 2012 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2013:1

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Kulturrådet har ordet svensk kulturpolitik i endring. Benny Marcel, Kulturrådet Ställföreträdande generaldirektör

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

KUR 2013/1119. Årsredovisning 2013

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

KULTURRADET Styrelsen

Kulturrådets beslut Statens kulturråd beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt bilaga l.

Årsredovisning 2014 kulturrådets skriftserie 2015:1

ÅRSREDOVISNING 2015 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2016:1

Region Gävleborg, org.nr , Box 834, Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För kronor av de

KULTURRÅDETS UPPDRAG. Kulturrådet är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.

Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2016 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2017:2

1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Kerstin Brunnberg. Styrelsen ska informeras om aktuella frågor på Kulturrådet.

Sammanfattning. Bilaga 2

Riktlinjer för statsbidrag till kulturtidskrifter

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2018:1

Kulturrådet, Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: E-post: Webbplats:

Datum Dnr Redovisning av utvecklingsbidrag Kulturnämndens anslag för sökbara utvecklingsbidrag fördelas två gånger per år.

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen

Omslagsbild: Urpremiären av Världshavets barn i Jörn. En del av projektet Lyssna på oss som fått stöd från Kulturrådet inom bidraget Kreativa

Svenska Filminstitutet

DIVISION Kultur och utbildning

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Kulturrådets internationella strategi

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulnrj^erksarnhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksarnhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan.

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Länsmuseernas samarbetsråd

Mika Romanus Ursula Fomer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Västerbottens läns landsting avseende kulturverksamhet år 2010

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi.

Granskning av statsbidrag från Kulturrådet

1. Fastställande av föredragningslista. Styrelsen föreslås att fastställa förslaget till föredragningslista.

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018

Statliga kulturutgifter i regionerna

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne KOMPETENSFÖRSÖRJNING Personalförsörjning Kompetensutveckling Arbetsmiljö och

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

September Bostadsanpassningsbidragen 2002

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen

KULTURRÅDET. Styrelsemötet kl (Lunchpaus kl , Litteraturrummet)

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier


garanterat bra böcker

Uppdrag, mål och verksamhet

Ett samhälle som inte fyller människornas sinne är ett arbetsläger Lars-Eric Aaro, f.d koncernchef LKAB.

De finansiella villkoren för Filminstitutets bidrag redovisas i ett regleringsbrev till Kammarkollegiet, anslag 10:1 Filmstöd.

>venska Filminstitutet

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Stöd för installation av solceller

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011.

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2019

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

Kulturrådets yttrande över "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop" (Ds 2017:8)

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statsbidrag för samverkan med komponister

Kammarkollegiet Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr :010

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Information till sökande av stöd till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, så kallade nättidskrifter

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

KULTUR- SAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller

Bilaga 1. Kvalitetsdeklaration

Pengar riktade till hembygdsgårdar en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

2011:18. Myndighetsanalys av Kulturrådet

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Kl 11 B H H BO' I i\ I s B I

Stöd för installation av solceller

Infrastruktur för rekreation och turism en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

Innehåll. Kontantstöd kulturföreningar. Remiss Förslag nytt bidragsreglemente 2020 UPN2019/ (8)

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

KULTURRÅDET 2poROJofåLL

Remissyttrande Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen,ds 2017:8

Kostnadsersättning till lärlingar 2014/15 Kommenterad statistik

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Transkript:

ÅRSREDOGÖRELSE 2011 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2012:3

Tryck: AJ E-Print AB Bild omslag: Folkoperan, Madame Butterfly. Foto: Markus Gårder Statens kulturråd 2012 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-91-5 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats: www.kulturradet.se

INNEHÅLL Förord sid. 5 Resultatredovisning sid. 6 Kulturrådets uppdrag sid. 6 Kulturrådets strategier sid. 6 Verksamhetens styrning sid. 6 Kulturrådets organisation sid. 7 Samverkan med andra myndigheter och aktörer sid. 7 Ekonomisk översikt sid. 9 Resultatredovisningens principer och metoder sid. 9 Ekonomisk översikt sid. 9 Bidrag sid. 12 Övergripande om bidragsgivningen sid. 12 Bidrag till olika områden sid. 19 Kultursamverkansmodellen sid. 20 Teater, dans och musik sid. 23 Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter sid. 30 Bild och form, museer och utställningar sid. 36 Konstområdesövergripande bidrag sid. 40 Kommunikation och särskilda åtgärder sid. 44 Kommunikationsinsatser sid. 44 Internationellt och interkulturelltutbyte och samarbete sid. 45 Jämställdhet sid. 46 Tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning sid. 47 Mentorprogram sid. 47 Analys sid. 47 Återrapportering av uppdrag inom verksamhetsområdet sid. 49 Remisser sid. 49 Regeringsuppdrag enligt regleringsbrev för 2011 sid. 49 Analys sid. 52 Personal sid. 53 Kompetensförsörjning och organisation sid. 53 Sjukfrånvaro sid. 54 Arbetsmiljö och hälsa sid. 54 Jämställdhet och mångfald sid. 55 Analys sid. 55 Finansiell redovisning sid. 56

4

FÖRORD Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Så inleds regeringens kulturpolitiska mål och yttrandefriheten är också det begrepp som styr Kulturrådets arbete. Yttrandefrihet bär upp det demokratiska samhället och kulturen ger olika grupper röst. Det gäller även nya svenskar och minoriteter. Kulturen hjälper individen uttrycka tankar, känslor och viljor. För Kulturrådet innebär yttrandefrihet bland annat att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sig och att bli lyssnade till. På samma sätt ska de äldre i samhället, de funktionsnedsatta och de sjuka ha möjlighet att hitta sina uttrycksvägar och göra sig hörda. Yttrandefriheten innebär också att stödja förföljda författare, journalister och musiker att kunna uttrycka sig fritt och att skapa en fristad för dem. Tillsammans med Nordiska Ministerrådet och i samarbete med Svenska Akademien, genomförde Kulturrådet under 2011 ett möte för att betona de nordiska ländernas vilja att skapa fler fristäder för förföljda författare och journalister. Huvuddelen av allt arbete som utförs på Kulturrådet handlar om att fördela stöd till professionella kulturutövare. I dagsläget sker det både på traditionellt vis och genom den nya kultursamverkansmodellen. Hösten 2010 ansökte fem regioner/landsting om 2011 års bidrag enligt kultursamverkansmodellen och i januari 2011 beslutade Kulturrådet om dessa medel. Under åren har det pågått en dialog mellan berörda parter om hur uppföljningen av de statliga bidragen ska ske. Modellen är fortfarande under utveckling och vissa frågor återstår att lösa. Kulturrådet har i januari beviljat ytterligare elva regioner kultursamverkansbidrag för 2012. Samråd sker inom Samverkansrådet där Kulturrådet är ordförande. Förutom de bidrag som går via kultursamverkansmodellen, fördelar Kulturrådet bidrag till bl.a. fria teaterdans- och musikgrupper, litteratur, bild och form, museer och utställningar. Dessa ärenden bereds av referensoch arbetsgrupper för att säkerställa allas lika möjlighet att få stöd samt vikten av att hålla armlängds avstånd till politiker. Tillgången till olika typer av stöd möjliggör en stor bredd på kulturutbudet och tillfälle att finansiera nyskapande kultur. Under 2011 har även det internationella arbetet fått en allt mer framskjuten plats. En viktig uppgift för Kulturrådet är att föra kulturens talan och informera om regeringens kulturpolitiska mål och vilken betydelse kulturen har. Ett arbete som ständigt pågår bland Kulturrådets personal och som alltid är lika viktigt! Kerstin Brunnberg Styrelseordförande Kennet Johansson Generaldirektör 5

RESULTATREDOVISNING Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har ett brett uppdrag att stödja och främja utvecklingen inom kulturområdet genom fördelning av statliga bidrag för kulturell verksamhet och genom andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan myndighet. (Ur Förordning med instruktion för Statens kulturråd.) Inom Kulturrådets uppdrag ligger även det specifika ansvaret fr.o.m. 2011 för stöden inom den nya kultursamverkansmodellen. Till modellen är knutet ett av regeringen tillsatt samverkansråd i vilket berörda statliga myndigheter och organisationer ingår och där Kulturrådet är ordförande. Kulturrådet har även ett särskilt ansvar för administration av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) samt ett sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Under 2011 har en del av Kulturrådets tidigare uppgifter gått över till Myndigheten för kulturanalys respektive Kungl. Biblioteket. Således övertog Myndigheten för kulturanalys ansvaret för utvärdering av kulturpolitiken samt den allmänna kulturpolitiska forskningen medan Kungl. Biblioteket övertog ansvaret för det strukturella stödet till biblioteksområdet samt den officiella biblioteksstatistiken. Från och med 2012 har Myndigheten för kulturanalys övertagit ansvaret för övrig officiell kulturstatistik samt uppdraget rörande besöksutveckling vid statliga museer. Denna nya ansvarsfördelning innebär behov av ett kontinuerligt samarbete mellan myndigheterna. Under 2011 har även Musikverket samt Kulturbryggan tillkommit som aktörer som Kulturrådet håller kontakt med. Kulturrådets strategier Ett antal strategier har tagits fram för att öka långsiktigheten och underlätta vägvalen i Kulturrådets verksamhet. Följande strategier som fastställts av Kulturrådets styrelse är för närvarande aktuella: strategi för internationell verksamhet 2011 2013 strategi för arbetet med regionala tillväxtfrågor 2011 2013 strategi för arbete med icke offentlig finansiering strategi för jämställdhetsarbete 2010 2013 strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 strategi för arbete inom bild- och formområdet strategi för arbete med kultur för barn och unga. Verksamhetens styrning Under 2011 gjorde Riksrevisionen en löpande granskning av främst upphandlingar men också av informationssäkerhet. Granskningen visade att Kulturrådet försöker följa de externa regelverk som finns men att bl.a. upphandlingsrutinerna behövde förbättras. Interna policies och rutiner ses över för att effektivisera det dagliga arbetet. Statskontoret genomförde en myndighetsanalys av Kulturrådet under året. Den visade bl.a. på behov av att förtydliga rollen och minska regeringens detaljstyrning. Statskontoret lyfte också fram att Kulturrådet skulle kunna ha nytta av att vidareutveckla tidredovisningen för att förbättra förutsättningarna för den interna styrningen. Kulturrådet har arbetat med Förordning om intern styrning och kontroll ( FISKen ) under året. Inför 2011 processade alla medarbetare fram årets största risker. Dessa har därefter följts upp regelbundet och styrelsen har fått information om detta vid varje styrelsemöte. Kulturrådet följer fortlöpande hur ärendebalansen utvecklas i bidragsprocessen för respektive ärendetyp för att därigenom vid behov bl.a. kunna omfördela arbetsinsatserna så att inte handläggningstider (från inkommen ansökan till beslut) blir för långa eller att det tar för lång tid innan redovisningar tas om hand. Diagrammet som visar den totala stocken av bidragsärenden bygger på data från Kulturrådets ärendehanteringssystem vid det senaste årsskiftet och speglar även de olika stegen i bidragsprocessen genom de statusangivelser som successivt ändras under hanteringen av bidragsärendena. Kulturrådets ärendebalans 2011-12-31 för bidragsärenden Registrerat, avvaktar granskning 634 Avvaktar komplettering ansökan Avvaktar beslut Avvaktar utbetalning Avvaktar rekvisition Avvaktar redovisning Redovisat, avvaktar granskning Avvaktar komplettering redovisning Redovisning granskad Avvaktar återbetalning Hos Kammarkollegiet (för återkrav) 6 Avvaktar garantitid (utställningsgarantier) 21 49 45 24 Avslutat (men inte hunnit arkiveras) 52 206 294 307 461 603 2 297 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 6

Motsvarande data finns inte framtagna för tidigare år och av databastekniska skäl går de inte att återskapa i efterhand eftersom ingen tidskod sätts i ärendehanteringssystemet när ärendestatusmarkören ändras. Totalt balanserades vid det senaste årsskiftet 4 999 bidragsärenden. I och med att Kulturrådets tidpunkter för ansökningar och beslut i stort sett är desamma från år till år för respektive stödform bör diagrammet ge en ganska bra bild av ett normalår. De flesta som har beviljats stöd ska lämna redovisning året därpå. Ett stort antal ärenden bereddes som vanligt under hösten/vintern 2011 men kunde beslutas först i början av 2012 när bidragsmedlen blev disponibla för Kulturrådet. I diagrammet avvaktar de följaktligen granskning eller beslut. De flesta av de 2 297 ärendena med status avvaktar redovisning är sådana som beslutades under 2011 och vanligtvis ska redovisas under 2012. I siffran ingår också bl.a. 317 ärenden rörande fria teater-, dans- och musikgrupper för vilka Kulturrådet tack vare ett bemyndigande (på 100 mkr) redan under hösten 2011 kunde besluta om stöd för 2012. Dessa ska i de flesta fall, liksom de för vilka stöd beslutades i början av 2012, lämna redovisningar våren 2013. Enskilda ärenden är öppna tills redovisningarna har godkänts och kunnat arkiveras. Under 2011 inkom 6 062 nya ansökningar om bidrag samt utställningsgarantier. De flesta togs upp för beslut under året men som framgår av översta stapeln i diagrammet över ärendebalansen så var det vid årsskiftet 634 bidragsärenden som ännu inte hunnit granskas. Kulturrådet har under 2011 utvecklat och beslutat om rutiner för den generella bidragsprocessen. Genom detta har ett ökat fokus på kvalitativ uppföljning stadfästs. En särskild processbeskrivning för litteraturstödet har tagits fram och motsvarande för fonogramstödshanteringen har påbörjats. Kulturrådet avser att under 2012 ytterligare analysera hur uppfyllelsen av de nationella kulturpolitiska målen kan beskrivas. Kulturrådets organisation Som framgått ovan har en rad olika förändringar i den statliga kulturpolitiken påverkat Kulturrådets roll och uppdrag på olika sätt. Som en följd av dessa förändringar har Kulturrådet bland annat under året fortsatt arbetet med att förändra och utveckla ett nytt arbetssätt med anledning av den nya kultursamverkansmodellen och de krav som den ställer på uppföljningsfrågor, verksamhetsoch stödprocesser. Nya funktioner som koordinatorer har därför inrättats för de nyckelområden där arbetet ska bedrivas mer utvecklingsinriktat. Nyckelområdena är regional samverkan, uppföljning, barn och unga samt internationellt utbyte och samverkan. Omorganisationen innebar också att stödfunktionerna samlades i den administrativa avdelningen. Omorganisationen har därmed lett till att medarbetare har fått möjlighet till utveckling genom utökat ansvar eller delvis nya arbetsuppgifter. I och med det successiva införandet av kultursamverkansmodellen måste Kulturrådet under några år arbeta med dubbla bidragsprocesser som ställer sinsemellan helt olika krav på beredning, beslut och uppföljning. Kulturrådets kontakter med regionerna har också intensifierats och samverkan med berörda statliga organ har formaliserats. Genom att Kulturrådet fr.o.m. 2012 inte längre ska ha ansvar för den officiella statistiken på kulturområdet vilket indikerades redan i kulturpropositionen hösten 2010 och inte svara för allmänna kulturpolitiska utvärderingar så har myndighetens utrednings- och utvärderingskapacitet dragits ner och anpassats till de minskade resurserna. Samverkan med andra myndigheter och aktörer Som framgår under såväl avsnittet om kultursamverkansmodellen som i avsnitten med de olika kulturområdena, i avsnittet Kommunikation och särskilda åtgärder, samt i Återrapportering av uppdrag inom verksamhetsområdet så samverkar Kulturrådet på olika sätt med andra myndigheter och ett stort antal andra aktörer för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett för helheten bra sätt. Ofta handlar det om att med de kulturpolitiska målen som ledstjärna hitta de bästa möjliga lösningarna utifrån olika intressen. Statens kulturråd ska, både inom ramen för kultursamverkansmodellen och för verksamheten i övrigt lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. (Regleringsbrevet 2011) Det mera svårbeskrivna civila samhället har nyligen behandlats i den rapport som lämnades till regeringen i slutet av januari och Kulturrådet träffar återkommande representanter för olika delar av det civila samhället, bland annat eftersom vissa av dess organisationer hör till de som får stöd från Kulturrådet men även t.ex. för avstämning av arbetet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med kultursamverkansmodellen har inneburit behov av många nya möten mellan olika företrädare för Kulturrådet och samtliga 21 landsting/regioner, såväl på handläggande tjänstemannanivå som på ledningsnivå. 7

Detta finns närmare beskrivet i avsnittet om kultursamverkansmodellen. Samverkan kring modellen har också varit givande med de myndigheter som ingår i det av regeringen tillsatta Samverkansrådet, dvs. Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kungl. Biblioteket, Länsstyrelserna genom en representant, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet samt Riksteatern. Det ligger en styrka i att t.ex. framväxten av Kulturrådets föreskrifter för den kvantitativa uppföljningen av kultursamverkansmodellen har fått diskuteras under ganska lång tid mellan Kulturrådet, Samverkansrådet och regionerna, för att slutligen landa i den lösning som Kulturrådets styrelse beslutade om och som alla berörda ansett vara acceptabel. Ett viktigt resultat under denna process har varit att alla inblandade har fått förståelse för varandras uppdrag och särskilda perspektiv, samt att en praktisk lösning för datainsamlingen håller på att växa fram. Diskussionerna fortsätter kring hur de kvalitativa aspekterna ska hanteras. Inom varje konstområde har Kulturrådet ett stort kontaktnät med såväl andra myndigheter och organisationer, ofta förstärkt genom representanterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper eller genom styrelseledamöternas egna kontaktnät. I vissa fall finns det även formella krav från regeringen att samverkan med andra myndigheter ska ske vid hanteringen av vissa bidrag t.ex. med Skolverket när det gäller Skapande skola, Tillväxtverket när det gäller kulturella och kreativa näringar, Musikverket kring vissa stöd, Kammarkollegiet när det gäller utställningsgarantier eller för att hantera en viss fråga, utredningsuppdrag, etc. Kulturrådet samverkar också med Konstnärsnämnden när det gäller kompetens och rutiner kring vissa administrativa frågor. Självvald samverkan uppstår även av nödvändighet när Kulturrådets och andra myndigheters eller organisationers uppdrag delvis angränsar till varandra. Kulturrådet ser så gott som all samverkan som ett sätt att få fram bra lösningar på komplexa problem. I vissa sammanhang, t.ex. när det gäller arbetet med kulturella och kreativa näringar, kan dock Kulturrådet notera att myndigheten har svårt att få genomslag för de synpunkter och förslag som lämnats. Enligt Kulturrådets mening är det dock av värde att kulturperspektiven finns representerade och en förhoppning är att de kan få större vikt framöver. Även för de frågor som går på tvärs genom verksamheten barn- och ungdomsfrågor, jämställdhetsfrågor, tillgänglighetsfrågor, mångfaldsfrågor, kultur och hälsa, etc. finns omfattande kontaktnät på olika nivåer, såväl med myndigheter som olika typer av organisationer. Dessa perspektiv bevakas ständigt i Kulturrådets verksamhet. 8

EKONOMISK ÖVERSIKT Resultatredovisningens principer och metoder Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag är tillsammans med Kulturrådets instruktion och regleringsbrev styrande för myndighetens resultatredovisning. Kulturrådets verksamhet har i årsredovisningarna tidigare redovisats på bidragsgivning, informationsinsatser samt kunskapsunderlag. För 2011 redovisas kunskapsunderlag och informationsinsatser tillsammans i verksamhetsgrenen kommunikation och särskilda åtgärder, dels för att tydlig gränsdragning dem emellan saknas, dels för att ansvaret för utvärdering och officiell statistik har flyttats till Myndigheten för kulturanalys. En förenklad tidredovisning har även 2011 delvis legat till grund för fördelningen av förvaltningskostnaderna mellan Kulturrådets verksamheter. Metoden har varit att avdelnings- och enhetscheferna bedömt hur samtliga under året anställda har fördelat sin tid mellan de två verksamhetsgrenarna och för de som varit direkt involverade i bidragshanteringen även hur deras tid fördelats mellan de fyra konstområdena. För rent administrativ personal, t.ex. inom ekonomifunktionen och IT-stödet, har den samlade tidsfördelningen inom icke administrativ verksamhet använts som schablon för tidsfördelningen. Som komplement till denna tidsstudie har även de för olika verksamhetsområden specifika kostnaderna identifierats. Handläggningstid för bidragsärenden har definierats som antal dagar mellan ärendets initiering i Kulturrådets ärendehanteringssystem (vanligtvis inkommen ansökan) och datum för beslut i ärendet. Det bör påpekas att mätmetoden, som nu används för första gången, har vissa brister eftersom registreringsrutinerna inte är upplagda med tanke på att handläggningstid ska mätas. Vissa ärenden kan t.ex. vara initierade i systemet långt innan en ansökan slutligen inkommer. Kulturrådets huvudsakliga prestationer utgörs av antal prövade bidragsansökningar samt beviljade bidrag. Uppgifter om antal prövade bidragsärenden har tagits fram genom uttag från Kulturrådets ärendehanteringssystem och har definierats som de ärenden som under året avgjorts genom beslut om avslag eller beviljande av stöd. Beslutade belopp avser således beslut som fattats under året oavsett om ansökan inkommit samma år eller tidigare eller om utbetalning helt eller delvis ska ske under 2012. Eftersom förskjutningarna ser ungefär likadana ut från år till år bedöms detta mått, tillsammans med den rent finansiella redovisningen, ge en god bild av verksamheten. Bland de prövade ansökningarna ingår även ärenden som under året har avvisats eller återtagits för att de inte uppfyllt de formella kriterierna samt ärenden som lyfts ut för fortsatt handläggning. Dessa utgjorde cirka 1,5 procent av alla beslutade ärenden och genererar ofta lika mycket arbete som de ansökningar som beviljats eller avslagna ärenden. Ekonomisk översikt Den totala omslutningen för Kulturrådets 2011 blev 1 912 448 tkr varav 1 835 116 tkr betalades ut som bidrag. TABELL 1. VERKSAMHETSUTFALL TOTALT 2009 2011 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter 77 271 79 030 79 974 Verksamhetens kostnader -77 332-79 089-79 970 Verksamhetsutfall -61-59 4 Medel från statens budget för finansiering av bidrag 1 806 891 1 747 228 1 687 159 Övriga erhållna medel för för finansiering av bidrag 28 225 4 675 1 242 Lämnade bidrag -1 835 116-1 751 903-1 688 401 Saldo transfereringar 0 0 0 TABELL 2. KOSTNADER OCH INTÄKTER 2009 2011 FÖRDELADE PÅ VERKSAMHET, TKR Kommunikation och Bidragsgivning särskilda insatser Summa 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 Intäkter av anslag 57 647 45 450 45 704 12 654 30 589 30 809 70 301 76 038 76 512 Övriga intäkter 6 851 2 992 2 069 119 1 204 1 394 6 970 2 992 3 462 S:a intäkter 64 498 48 442 47 773 12 773 31 793 32 203 77 271 79 030 79 974 Kostnader -63 502-47 273-47 770-13 830-31 815-32 201-77 332-79 089-79 970 Lämnade bidrag 1 835 116 1 751 903 1 688 401 0 0 0 1 835 116 1 751 903 1 688 401 9

Kulturrådets förvaltningskostnader uppgick 2011 till 77 332 tkr, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Med förvaltningskostnader menas samtliga kostnader som inte avser bidragsutbetalningar. Minskningen beror bl.a. på att delar av verksamheten övergick till annan myndighet 2011. I samband med detta minskade myndighetens personalkostnader. Direkta intäkter och kostnader har fördelats på respektive verksamhet. Övriga intäkter och kostnader har fördelats efter redovisad arbetstid. Av Kulturrådets förvaltningskostnader 2011 på 77 332 tkr belastades olika sakanslag med 25 738 tkr enligt tabellen nedan. Cirka 46 procent av dessa förvaltningskostnader utgjordes av löner och arvoden för personal eller ledamöter i arbets- eller referensgrupper samt anlitade sakkunniga för arbete i linje med syftet med anslagen. Det är således väsentligt att notera att en stor del av förvaltningskostnaderna som belastar sakanslagen utgörs av kostnader för det som i Kulturrådets instruktion benämns andra statliga åtgärder och således tillsammans med bidragsgivningen är viktiga medel för att främja utvecklingen inom kulturområdet. Den kraftiga omfördelningen från 2010 till 2011 av kostnader mellan bidragsgivning och Kommunikation och särskilda insatser har flera orsaker. Under 2011 skedde en neddragning av de renodlade utrednings- och statistikresurserna, såväl räknat i personer som i medel till statistikinsamling, bearbetning, tryck av rapporter, särskilda utredningskonsulter m.m. Dessutom har utredningsresurser under året integrerats i bidragshanteringen och uppföljningen av denna. Ytterligare en faktor som påverkar är att Kulturrådets verksamhetsindelning är problematisk genom att all verksamhet är väl sammanlänkad, många handläggare arbetar med flera olika stöd samtidigt och tidsåtgången inom olika verksamhetsområden därmed blir svår att mäta. Därtill ska läggas att metoden att praktiskt mäta nedlagd tid har skiftat mellan åren. Metoderna för tidredovisning ska dock ses över under 2012. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 15 12 9 6 3 12,3 2009 13,4 2010 12,9 4,7 4,5 4,2 2011 Förvaltningskostnad i % av utbetalade bidrag Förvaltningskostnad tkr/prövad ansökan Förvaltningskostnaderna har under 2011 även minskat i förhållande till utbetalade bidrag respektive i förhållande till antal prövade bidragsansökningar. Detta p.g.a. att de samlade förvaltningskostnaderna har sjunkit jämfört med 2010 samtidigt som de prövade bidragen var fler och det totala bidragsbeloppet större. För 2011 har för första gången även gjorts en beräkning av förvaltningskostnaderna för hanteringen av kultursamverkansmodellen respektive de fyra konstområdena inom bidragsgivningen. Fördelningen mellan verksamhetsområdena av den sammanlagda beräknade årsarbetstiden samt de totala förvaltningskostnaderna illustreras i nedanstående diagram. Fördelning av årsarbetstid samt förvaltningskostnader på verksamhetsgrenar 2011 Kommunikation och särskilda åtgärder Konstområdesövergripande Konst, museer, utställningar Litteratur, läsfrämjande, bibliotek, kulturtidskrifter Teater, dans och musik Kultursamverkansbidrag 0 5 10 15 20 25 30 35 En del av Kulturrådets förvaltningskostnader belastar med regeringens medgivande olika sakanslag. Utfallet på de berörda sakanslagen framgår av nedanstående tabell. TABELL 3. FÖRVALTNINGSKOSTNADER PÅ ANSLAGSPOSTER TILL SAKANSLAG, TKR Årsarbetare Förv.kostn. Löner Övrigt Totalt 1.3.1 Skapande skola 1 853 873 2 726 1.6.1 Bidrag regional kulturverksamhet 536 289 825 3.1.1 Bidrag litteratur o kulturtidskrifter 4 042 9 597 13 639 2.2.2 Fonogram o musikalier m.m. 445 65 510 2.2.1 Fria teater-, dans- o musikgrupper 763 4 767 1.2.1 Insatser allmän kulturverksamhet och utvecklingsverksamhet 4 205 3 066 7 271 Summa 11 844 13 894 25 738 10

De förvaltningskostnader som belastar de olika sakanslagen avser det som i instruktionen för Kulturrådet anges som andra statliga åtgärder (än bidragsgivning) och utgörs dels av löner och arvoden, dels av kostnader för mässdeltagande, produktion av barnbokskatalog, distribution av böcker mm. Detta gäller särskilt anslagsposten Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter där produktion av barnbokskatalogen samt mässdeltagande ingår i posten Övrigt. I anslagsposten Insatser för allmän kulturverksamhet och utvecklingsverksamhet är resekostnader, konferenser och rapporter exempel på övriga kostnader. 11

BIDRAG Övergripande om bidragsgivningen Bidragsgivningen är Kulturrådets resursmässigt mest krävande uppgift. Under verksamheten bidragsgivning redovisas tidsmässigt såväl renodlad bidragsverksamhet (bedömning av ansökningar, beslutsprocess, utbetalning) som all annan verksamhet som är direkt knuten till detta, t.ex. regelverkarbete, utformning av blanketter och information på webbplatsen, deltagande i konferenser för att informera om bidragen, uppföljande besök hos bidragsmottagare, sammanställning och bedömning av redovisningar från bidragsmottagarna, etc. Som framgår inledningsvis tog den del av verksamheten som rör bidragsgivning under 2011 cirka 71 procent av Kulturrådets totala utnyttjade förvaltningsresurser i anspråk. De kvalitativa aspekterna Kvalitetsfrågan beaktas på olika sätt genomgående i hela bidragsprocessen. Grundläggande är att det på Kulturrådets webbplats finns genomtänkt och korrekt information om när och hur stöd kan sökas, att det finns ansökningsblanketter som är logiska från den sökandes perspektiv och som ger Kulturrådet tillräcklig information om den sökande samt att de sökande får god service och support när de har frågor kring ansökningar och Kulturrådets behandling av ansökningar. När inkomna ansökningar ska bedömas är det angeläget för Kulturrådet att ha tillgång till nödvändig kvalificerad sakkunskap vid bedömningarna. Därför finns, förutom Kulturrådets egna handläggarresurser, ett antal arbets- och referensgrupper bestående av kvalificerade ämnesexperter 1. Dessa bedömer ansökningar inom berörda områden och för en ständigt pågående diskussion om det svåra, komplexa och undflyende kvalitetsbegreppets innehåll och värde. För all bidragshantering gäller att inga absoluta kriterier finns uppställda men att endast ansökningar som bedöms ha tillräcklig kvalitet kommer ifråga för bidrag. Målet är att uppnå ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet (Regleringsbrevet 2011) Perspektiv som är viktiga i kvalitetsbedömningen är bl.a. hur de sökande hanterar frågor kring jämställdhet, mångfald, förnyelse, tillgänglighet såväl i lokaler som geografiskt, verksamhetsmässiga prestationer, ekonomiska förutsättningar, m.m. Samlade bedömningar görs också av om en bidragsomgång av ett stöd t.ex. uppnår målen när det gäller eftersträvad könsfördelning eller andel bidragsmedel som går till barn- och ungdomsinriktad verksamhet. Under 2011 anlitade Kulturrådet 130 experter till 17 olika arbets- och referensgrupper. Dessa experter anlitas vanligtvis under högst fyra år. Under 2011 beslutade Kulturrådets styrelse att på prov inrätta en referensgrupp för bedömning av bidrag till internationellt kulturutbyte. Arbetsgrupper med beslutsrätt finns inom litteratur- och fonogramsstödsområdena. För att säkerställa och underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Kulturrådets styrelse, kansli, arbets- och referensgrupper anordnar Kulturrådet också årliga gemensamma seminarier. Inom teater-, dans- och musikområdet ingår det även i referensgruppsledamöternas uppdrag att bevista föreställningar/konserter för att upprätthålla god kunskap om aktuella aktörer. Kvalitetsaspekterna i bidragshanteringen säkras också genom att alla ansökningar bereds av flera personer/nivåer innan beslut fattas. I de fall det är beslut som ska fattas av Kulturrådets styrelse sker t.ex. först beredning med enhetschef, avdelningschef och generaldirektören. Att jäv ibland aktualiseras är oundvikligt när många personer med expertkunskaper och engagemang inom kulturområdet behöver anlitas. Därför hanteras jävsfrågorna ingående, såväl i arbets- och referensgrupper som vid beslut av GD och Kulturrådets styrelse. Kansliets personal håller sig löpande uppdaterad vad gäller olika kulturaktörers verksamhet samt trender och tendenser inom kulturlivet. Kulturrådets breda kontaktnät och många möten med olika konstellationer av aktörer inom kulturområdet är av stor betydelse för att kunna upprätthålla kvalitet i beredningsprocesser och beslutsfattande. För att säkerställa kvaliteten i beslutsprocessen har Kulturrådet under 2011 utvecklat de interna rutinerna för bidragshanteringen genom att fastställa en generell bidragsprocess som tydliggör ansvarsfördelningen mellan handläggare och administratörer i bidragshanteringen. En särskild processbeskrivning för litteraturstödet har också fastställts och arbete med rutiner och process kring fonogramstödet pågår. I detta arbete måste bl.a. särskild hänsyn tas till den snabba teknikutvecklingen och de särskilda kvalitetskrav som denna ställer. Även redovisningarna om den verksamhet som haft stöd från Kulturrådet är viktiga, såväl för att säkra att beviljade stöd använts till det de var avsedda för, som för 12 1. På Kulturrådets webbplats, www.kulturradet.se finns aktuell förteckning över samtliga ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt juryn för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Kulturrådets styrelse utser ledamöterna i såväl arbets- som referensgrupper. Referensgrupperna är rådgivande inför beslut som styrelsen har delegerat till GD att fatta medan arbetsgrupperna har styrelsens uppdrag att själva fatta beslut.

samlad uppföljning av bidragsformernas funktion, effektivitet och effekt. Ett internt projekt pågår för att förbättra rutinerna för hantering av redovisningar. Kvalitetsaspekterna kommenteras också längre fram genom beskrivningarna av verksamheter inom respektive konstområde samt rörande arbetet med kultursamverkansmodellen. Handläggningstider För den huvudsakliga mängden ärenden är handläggningstiderna planerade genom fastställda ansökningstidpunkter och schemalagda beslutstillfällen, vare sig beslut ska tas av styrelsen, GD eller särskild arbetsgrupp. Beredningen av ansökningar ska garantera rättssäker behandling, hög kvalitet och god geografisk fördelning under beaktande av de sökandes verksamhetsmässiga prestationer och ekonomiska situation och med hänsyn tagen till kulturpolitiska prioriteringar i övrigt. Handläggningstiden blir oftast minst 2 3 månader eftersom det är många ansökningar som ska kvalitetsbedömas och vägas mot varandra samt mot andra medelsanspråk inom relevant(a) anslag. Genomsnittlig handläggningstid (dagar) för beslutade bidragsärenden per konstområde 2011 Samverkansmodellen Teater, dans och musik Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Konst, museer och utställningar Konstområdesövergipande ALLA BESLUTADE ÄRENDEN 2011 Jmf alla ärenden 2010 Jmf alla ärenden 2009 0 20 40 60 80 100 120 Anm. Handläggningstiderna för 2009 och 2010 är behäftade med viss osäkerhet pga. avsaknad av registreringsdatum för vissa ärenden. Under rubriken Ansökningar, beviljade stöd (längre fram) kommenteras hur skillnader mellan olika ärendetyper kan se ut. Att t.ex. teater-, dans- och musikområdet hade de längsta handläggningstiderna förklaras till stor del av den omfattande bedömningsprocessen. Totalt sett har bidrag beviljats i 53 procent av de ärenden som beslutats under 2011. Av tabellen framgår bl.a. att beviljandegraden varierade mellan de olika ärendetyperna, från 22 till 100 procent. Lägst var den för ärenden av projektkaraktär. I tabellens summa över antal beviljade ärenden ingår inte 13 ärenden av olika ärendetyper som beviljats stöd före 2011 men fått tilläggsbeslut om villkorsförändringar under 2011. Ansökningar, beviljade stöd, utbetalningar, redovisningar och uppföljning Kulturrådet tog under 2011 ställning till 5 999 bidragsansökningar. Dessa ansökningar var av olika karaktär och komplexitet vilket den tidigare redovisade tabellen över alla stödformer indikerar. Till exempel kräver beredningen av kultursamverkansärendena (dvs. regionernas kulturplaner) insatser från många personer på Kulturrådet och i det av regeringen tillsatta Samverkansrådet medan t.ex. stöd till utgivning av en bok beslutas av en arbetsgrupp efter att 2 3 personer i arbetsgruppen läst och bedömt boken. Medelsfördelning till inköpsstöd inom folk- och skolbiblioteksområdet kan ske mera schabloniserat baserat på kommunernas invånarsiffror samt kvalitet och innehåll i kommunernas läsfrämjandeplaner. När det gäller t.ex. stöd till fria grupper inom teater-, dans- och musikområdet bedöms ett stort antal ansökningar av referensgrupper som antingen läser ansökningar eller lyssnar på ljudprover samt sammanträder under ett antal dagar för att väga samman sina bedömningar. Sammantaget blir detta en process som kräver en relativt lång handläggningstid. Antal beviljade bidrag 2011 i olika storleksklasser (tkr) Utgångspunkten för Kulturrådets bidragsfördelning är målet om allas tillgång till ett omfattande och varierat utbud av kultur av hög kvalitet. Kulturrådets interna beredningsprocesser av de många olika formerna för bidrag ska garanterat bidra till detta. Avsikten med tabellen nedan är att ge en översiktlig bild av Kulturrådets alla ärendetyper, deras omfattning samt genomsnittlig handläggningstid. Den breda tillgången till stöd möjliggör en stor bredd på kulturutbudet och goda möjligheter att finansiera nyskapande kultur. Tabellen har framtagits för första gången för 2011 och det har inte varit möjligt att ta fram tillförlitliga jämförande uppgifter för 2010 och 2009. >20 000 (tot 742 mkr) 12 10 000 19 999 (tot 237 mkr) 18 5 000 9 999 (tot 189 mkr) 27 2 000 4 999 (tot 173 mkr) 58 1 000 1 999 (tot 145 mkr) 111 500 999 (tot 102 mkr) 155 300 499 (tot 67 mkr) 187 100 299 (tot 113 mkr) 684 50 99 (tot 59 mkr) 926 1 49 (tot 32 mkr) 1 027 0 200 400 600 800 1000 1200 antal beslut 13

TABELL 4. KULTURRÅDETS BIDRAGSBESLUT 2011 PER ÄRENDETYP Genom- Andel Genom- snittlig Antal Antal beviljade snittliga handläggbeslutade beviljade ärenden Beviljade beviljade ningstid, Ärendetyp ärenden ärenden procent medel (tkr) belopp (tkr) dagar Aktörssamverkan 63 28 44 7 429 265 52 ALMA-pristagarsumma 1 1 100 5 000 5 000 292 Arrangerande musikföreningar 76 48 63 23 850 497 110 Arrangörsbidrag norra Sverige 5 5 100 300 60 131 Arrangörsstöd - konstomr.övergr. 10 8 80 3 470 434 124 Arrangörsstöd dans - projektbidrag 7 2 29 130 65 40 Arrangörsstöd dans - verksamhetsbidrag 16 13 81 7 435 572 99 Centrala amatörkulturorganisationer 27 21 78 11 520 549 164 Centrumbildningar 13 13 100 35 357 2 720 84 Daglig träning för dansare 4 4 100 1 400 350 47 Dansnät Sverige 11 11 100 3 463 315 54 Folk- och skolbibliotek - inköp av litteratur 261 258 99 25 480 99 55 Fonogram/Marknadsstöd 75 12 16 443 37 101 Fonogram/Produktionsstöd 376 113 30 7 620 67 103 Forskning inom kulturområdet 13 7 54 3 383 483 168 Fria dansgrupper/projektbidrag 97 25 26 4 515 181 126 Fria dansgrupper/verksamhetsbidrag 45 38 84 23 005 605 162 Fria musikgrupper 344 202 59 16 540 82 170 Fria teatergrupper/projektbidrag 162 42 26 7 370 175 104 Fria teatergrupper/verksamhetsbidrag 79 61 77 51 010 836 155 Internationell kulturverksamhet/mobilitetsbidrag 293 110 38 5 346 49 44 Internationell kulturverksamhet/projektbidrag 148 49 33 7 115 145 45 Internationell och interkulturell kulturverksamhet 16 9 56 6 070 674 65 Internationella nätverk 23 13 57 1 085 83 66 Internationellt litteratursamarbete 166 69 42 2 106 31 32 Kollektivverkstäder - utrustningsbidrag 29 15 52 1 250 83 139 Konsthantverkskooperativ 18 16 89 1 900 119 98 Kultur för äldre 107 24 22 28 000 1 167 37 Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 89 43 48 14 175 330 69 Kultursamverkan/verksamhetsbidrag 5 5 100 551 640 110 328 86 Kulturtidskrifter 173 128 74 22 475 130 121 Litteraturstöd 1 640 739 45 35 724 48 70 Litteraturstöd/Invandrarspråk 52 14 27 612 44 109 Litteraturstöd/Skolklassiker 12 12 100 1 108 92 18 Litteraturstöd/Utgivning 76 25 33 2 410 96 68 Litterära evenemang 60 34 57 2 169 64 79 Lokalhållande organisationer 4 4 100 12 525 3 131 106 Läsfrämjande 127 71 56 10 548 149 69 Nat min - Kultur 49 31 63 7 350 237 63 Organisationer inom bild- och formområdet 9 6 67 13 420 2 237 91 Regional biblioteksverksamhet/verksamhetsbidrag 15 15 100 20 272 1 351 101 Regional konsulentverksamhet 21 21 100 4 275 204 111 Regional musikverksamhet 17 17 100 197 144 11 597 100 Regional mångkulturkonsulentverksamhet 3 2 67 550 275 84 Regionala museer/utvecklingsbidrag 54 22 41 6 725 306 118 Regionala museer/verksamhetsbidrag 19 18 95 90 682 5 038 100 Skapande skola 402 381 95 153 970 404 86 Skådebaneverksamhet 9 8 89 2 610 326 93 Särskilda dansinsatser 1 1 100 150 150 75 TDM-inst. utvecklingsbidrag 58 34 59 10 100 297 111 TDM-inst. verksamhetsbidrag 26 26 100 289 913 11 151 96 Tonsättarbidrag 169 76 45 6 700 88 85 Utställningsarrangörer inom bild och form 47 31 66 7 945 256 99 Utställningsgarantier 25 - - - - 72 Viss teaterverksamhet 9 9 100 19 250 2 139 112 Översättningsstöd/Internationellt 230 146 63 3 588 25 60 Översättningsstöd/Nordiskt 34 29 85 781 27 50 Bidragsärende (övriga, ej utlysta) 79 40 51 83 954 2 099 98 Totalsumma 5 999 3 205 53 1 864 356 582 84 14

Stödformerna är även mycket olika om man ser till hur stora belopp som varje beviljat bidrag omfattar. Cirka 60 procent av de beviljade stöden uppgår till högst 100 tkr. Endast 30 beslut under 2011 gällde belopp överstigande 10 miljoner kronor. De under 2011 beslutade bidragen till projekt inom Skapande skola ligger i intervallet 10 8 250 tkr med ett genomsnitt på cirka 400 tkr. För mobilitetsstöd inom ramen för stöd till internationellt kulturutbyte beviljas många små bidrag om 10 20 tkr, dock med ett genomsnittligt belopp på 49 tkr. Kulturrådet har de senaste åren arbetat med att utveckla och förbättra tekniken kring bidragshantering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsprocesser, dokumentation och uppföljning. Under 2011 kom drygt 90 procent av ansökningarna in online, vilket var tillfredsställande. Kulturrådet strävar dock efter att öka andelen ytterligare samt att även förbättra hanteringen av redovisningarna. De beviljade bidragen har i enlighet med Kulturrådets arbetsordning beslutats av antingen Kulturrådets styrelse, Kulturrådets GD eller av någon av styrelsen utsedd arbetsgrupp. Den ökade bidragsvolymen 2011 beror främst på den fortsatta utbyggnaden av Skapande skola, satsningen på Kultur för äldre, aktörssamverkan i samarbete med Sida, pris- och löneuppräkning av vissa anslag samt vissa medel från Svenska filminstitutet, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksteatern som flyttats in i kultursamverkansmodellen. Samtidigt har Kungl. Biblioteket övertagit biblioteksmedel från Kulturrådet. TABELL 5. VOLYMUPPGIFTER 2009 2011 KULTURRÅDET TOTALT 2011 2010 2009 Beslutade bidragsansökningar, antal 1 5 999 5 884 6 484 Beviljade bidrag, antal 2 3 245 3 258 3 521 Beviljade tkr 1 864 357 1 763 238 1 692 787 Betalningar, antal 3 860 4 011 4 465 Utbetalat belopp, tkr 3 1 835 930 1 751 598 1 688 399 Not 1. I denna siffra ingår även avvisade, avskrivna, återkallade och utlyfta ärenden vilka vanligtvis också kräver en hel del arbete. Under 2011 handlade det om sammanlagt 98 ärenden, 2010 cirka 115 och 2009 cirka 200. I siffrorna ingår även utställningsgarantier som dock inte innefattar några belopp som ska utbetalas. För 2011 var det 25 stycken, 2010 42 stycken och 2009 31 stycken. Not 2. Exkl. beslut om utställningsgarantier Not 3. I utbetalade belopp 2011 ingår totalt 815 tkr som finansierats av Nordiska ministerrådet. Dessa medel har nettoredovisats i bokföringen som därför visar 815 tkr lägre belopp för lämnade bidrag. Utbetalade belopp 2010 och 2009 är inte avstämda mot bokföringen utan har hämtats från en listning ur ärendehanteringssystemet som använts för att på försök kunna fördela utbetalningar på konstområden. Många bidrag utbetalas som delbelopp per kvartal eller med annan periodicitet anpassad efter bidragets syfte. Därför är antalet utbetalningar alltid betydligt fler än antalet beviljade bidrag. Antalet utbetalningar och därmed även utbetalda belopp har även brutits ner per område genom att varje post i utbetalningslistorna i samband med bokslutet klassats efter konstområde. Några felklassningar kan troligen förekomma eftersom det inte varit praktiskt möjligt att kontrollera allt mot ärenderegistret. För de flesta verksamhetsbidrag sker en relativt omfattande redovisning från bidragsmottagarna året efter det år som bidraget beviljats för. För projektbidrag anpassas redovisningsdatum helt efter projektets specifika förutsättningar. Inom litteraturområdet och för fonogramstödet är det den färdiga boken eller fonogrammet som utgör redovisningen. Varje stödform har sina särskilda förutsättningar. Kulturrådet strävar efter att utveckla rutinerna för uppföljningen av stöden så att uppföljningarna ännu bättre än idag kan utgöra grund för myndighetens utvärdering av bidragets funktion och effektivitet för det tänkta syftet. Detta utvecklingsarbete kommer att pågå hela 2012. Geografisk fördelning av bidragen Den geografiska spridningen av Kulturrådets bidrag är en grov men viktig indikation på om de medverkar till att göra kulturen tillgänglig för alla i hela landet. Kartan över de utbetalade totalbeloppen speglar i hög grad befolkningstätheten i landet medan kartan som visar bidragen omräknade till kronor per invånare ger en helt annan bild. Här är det istället de befolkningssvaga regionerna med Gotland och Västerbotten i täten som beviljats högst belopp per invånare. Det låga stödet till Stockholmsområdet beror till stor del på att många av de stora scenkonstinstitutionerna och museerna är statliga och inte får sitt stöd från Kulturrådet utan från egna anslag på statsbudgeten. En mera komplett finansieringsbild ges därför återkommande i Kulturrådets rapporter om den samlade statliga finansieringen. Vid den geografiska fördelningen av Kulturrådets samtliga beslutade bidragsmedel har även medlen till fem landsting (Gotland, Skåne, Halland,Västra Götaland och Norrbotten) inom ramen för kultursamverkansmodellen (totalt 551,6 mkr) fördelats på konstområden med hjälp av uppgifter från landstingen/regionerna om hur de i sin tur har vidareförmedelat de statliga medlen. Till kategorin konstområdesövergripande har i denna tabell (Obs! Endast i denna tabell!) lagts de samverkansmedel som de fem landstingen förmedlat till film, arkiv, hemslöjd och kulturfrämjande verksamhet (t.ex. teaterkonsulentverksamhet). Dessa belopp, liksom besluten om de samlade samverkansmedlen, preciseras i kommentarer på sidan efter tabellen. 15

Geografisk fördelning av Kulturrådets beslutade bidrag 2011 Kronor per invånare Bidrag totalt, tkr Regionalt utfall av Kulturrådets bidrag 2011 Beslutade bidrag 2011 (kr/inv) Regionalt utfall av Kulturrådets bidrag 2011 Beslutade bidrag 2011 (tkr) 293 441 202 234 177 199 112 152 88 100 184 137 355 628 54 321 76 283 41 974 49 551 32 503 38 536 18 661 29 512 16

TABELL 6. FÖRDELNING AV BESLUTADE BIDRAG PER LÄN OCH KONSTOMRÅDE 2009 2011 Teater, dans, musik Litteratur, bibliotek, kulturtidskr. Konst, museer, utställningar Konstområdesövergripande Totalt Län 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 Stockholms län 118 564 112 451 110 200 9 747 18 608 18 437 14 994 13 518 13 841 40 833 25 307 14 864 184 137 169 883 157 341 Uppsala län 30 981 30 495 29 395 2 620 2 464 2 251 4 774 4 790 4 569 6 044 4 989 3 276 44 418 42 737 39 491 Södermanlands län 16 816 16 603 15 928 2 266 2 780 2 376 5 771 6 009 5 700 2 412 1 828 1 675 27 264 27 219 25 680 Östergötlands län 55 797 55 609 53 520 4 129 3 021 3 591 7 233 7 086 6 510 9 124 6 471 3 870 76 283 72 186 67 491 Jönköpings län 22 832 22 126 21 113 2 613 2 446 3 291 6 615 6 565 6 465 6 476 2 990 1 363 38 536 34 127 32 232 Kronobergs län 26 155 25 746 25 025 1 080 980 1 150 6 762 6 511 6 530 3 360 2 460 676 37 357 35 697 33 381 Kalmar län 16 297 16 303 15 801 2 096 2 520 2 024 9 787 9 669 10 218 4 323 3 007 1 960 32 503 31 498 30 002 Gotlands län 14 456 14 097 14 408 875 981 1 064 7 548 6 385 6 473 2 377 1 055 400 25 256 22 518 22 345 Blekinge län 8 194 8 451 8 017 2 389 2 389 2 386 4 430 4 408 4 827 3 648 2 330 927 18 661 17 578 16 156 Skåne län 162 705 162 836 159 346 7 282 11 042 10 187 27 428 16 062 14 980 28 442 13 586 8 970 225 857 203 525 193 483 Hallands län 14 401 14 775 14 595 2 379 1 890 2 204 9 530 6 444 6 248 7 581 3 005 1 754 33 890 26 113 24 801 Västra Götalands län 258 221 263 810 257 189 5 795 11 185 11 801 58 447 38 829 38 216 33 165 20 966 12 234 355 628 334 789 319 440 Värmlands län 37 548 37 270 34 839 2 536 2 849 2 393 6 594 6 173 6 795 7 643 4 170 1 776 54 321 50 462 45 803 Örebro län 30 292 27 719 29 382 2 228 1 932 2 568 5 494 5 664 5 466 4 685 2 170 1 230 42 699 37 485 38 645 Västmanlands län 24 256 21 990 23 769 2 510 2 430 2 320 4 533 4 572 5 093 4 410 3 605 2 555 35 709 32 597 33 737 Dalarnas län 23 366 22 222 21 334 2 565 2 014 2 288 5 463 5 888 5 517 6 797 3 257 2 535 38 191 33 380 31 673 Gävleborgs län 30 765 30 187 29 745 2 180 2 030 1 891 5 357 5 257 5 407 3 672 3 835 2 180 41 974 41 309 39 223 Västernorrlands län 33 951 34 461 33 040 2 426 2 375 1 962 5 536 5 596 6 166 5 273 4 000 2 280 47 186 46 431 43 447 Jämtlands län 15 626 15 839 14 981 1 541 1 865 1 681 9 265 9 409 8 619 3 080 1 819 1 255 29 512 28 931 26 537 Västerbottens län 57 839 55 676 64 691 2 961 8 505 8 165 7 559 7 023 7 169 7 709 3 452 1 360 76 068 74 655 81 385 Norrbottens län 35 795 35 135 32 322 2 873 3 013 2 912 6 452 4 953 5 979 4 431 2 915 1 540 49 551 46 016 42 752 Nationellt 181 889 174 361 163 007 74 143 75 370 78 166 43 065 41 030 44 567 6 150 9 435 23 056 305 247 300 196 308 796 Summa nationellt 1 216 744 1 198 158 1 171 646 139 234 162 688 165 107 262 637 221 835 225 351 201 634 126 651 91 735 1 820 249 1 709 331 1 653 839 Internationellt 21 698 30 631 14 219 11 921 14 114 15 106 4 692 3 002 3 595 5 796 6 127 6 028 44 107 53 874 38 948 Totalsumma 1 238 442 1 228 789 1 185 865 151 156 176 802 180 213 267 328 224 837 228 946 207 430 132 778 97 763 1 864 356 1 763 206 1 692 787 Kommentarer till tabellen. (För förklaring av förkortningarna, se inledningen i avsnittet Bidrag till olika områden) Gotland. Av de statliga kultursamverkansmedlen 2011 om totalt 21 610 tkr har regionen fördelat 13 430 tkr till TDM, 825 till LBT, 6 185 till KMU och 1 169 tkr till konstområdessövergripande. I de övergripande medlen avser 477 tkr film, 597 tkr hemslöjd och 95 tkr främjandemedel (konsulentverksamhet). Skåne. Av de statliga kultursamverkansmedlen 2011 om totalt 175 149 tkr har regionen fördelat 144 588 tkr till TDM, 3 442 tkr till LBT, 22 934 tkr till KMU och 4 185 tkr till konstområdesövergripande. I de övergripande medlen avser 1 756 tkr film, 433 tkr arkiv, 1 194 tkr hemslöjd och 802 tkr främjandemedel (konsulentverksamhet). Halland. Av de statliga kultursamverkansmedlen 2011 om totalt 23 508 tkr har regionen fördelat 13 592 tkr till TDM, 1 109 tkr till LBT, 6 024 tkr till KMU och 2 783 tkr till konstområdesövergripande. I de övergripande medlen avser 402 tkr film, 435 tkr arkiv, 593 tkr hemslöjd och 1 353 tkr främjandemedel (konsulentverksamhet). Västra Götaland. Av de statliga kultursamverkansmedlen 2011 om totalt 293 524 tkr har regionen fördelat 239 264 tkr till TDM, 36 041 tkr till KMU och 18 219 tkr till konstområdesövergripande. I de övergripande medlen avser 703 tkr film, 878 tkr arkiv samt 16638 tkr till konsulentverksamheter (inkl. hemslöjd) som ingår i organsationen Kultur i väst. Norrbotten. Av de statliga kultursamverkansmedlen 2011 om totalt 37 849 tkr har regionen fördelat 29 018 tkr till TDM, 1 893 tkr till LBT, 4 204 tkr till KMU och 2 734 tkr till konstområdesövergripande. I de övergripande medlen avser 1 206 tkr film, 493 tkr arkiv, 597 tkr hemslöjd och 438 tkr främjandemedel (konsulentverksamhet). Av de sammanlagda statliga kultursamverkansmedlen 2011 om totalt 551 640 tkr har de fem regionerna fördelat 426 462 tkr till TDM, 6 444 tkr till LBT, 69 203 tkr till KMU och 19 231 tkr till konstområdesövergripande. I de övergripande medlen avser 4 067 tkr film, 2 239 tkr arkiv och 21 615 konst- och kulturfrämjande verksamhet (inkl. hemslöjdsverksamhet). 17

Två tredjedelar av de bidrag som utbetalades från Kulturrådet 2011 gick till teater-, dans- och musikområdet (TDM), inbegripet regionernas vidareförmedling av statliga medel genom samverkansmodellen. Denna struktur har varit relativt stabil mellan åren vilket bl.a. beror på stabiliteten i Kulturrådets, regionernas och berörda kommuners egen finansiering till de stora regionala institutionernas verksamheter. Även vid regionernas fördelning av de statliga medlen inom kultursamverkansmodellen är således teater-, dans- och musikområdet starkt dominerande. Offentlig samt privat finansiering Den offentliga finansieringen av de regionala institutionerna och den regionala musikverksamheten utgjorde 2011 enligt en mycket preliminär bedömning sammanlagt cirka 83 procent och deras egna övriga intäkter således cirka 17 procent. Inom scenkonstområdet svarade Kulturrådet för cirka 32 procent av finansieringen, för museerna cirka 15 procent och för länsbiblioteken cirka 25 procent. Ur materialet kan t.ex. även utläsas att av Kulturrådets beviljade medel till de regionala verksamheterna gick cirka 82 procent till scenkonstområdet, 15 procent till museer och tre procent till länsbiblioteken. Underlaget för denna bedömning utgörs i huvudsak av uppgifter inkomna till Kulturrådet i bidragsansökningar. Verksamheter på Gotland, i Skåne, Halland, Västra Götaland och Norrbotten ingår inte i bedömningsunderlaget eftersom dessa, i och med kultursamverkansmodellens införande, inte lämnade bidragsansökningar till Kulturrådet. De fem landstingens/regionernas inlämnade kulturplaner redovisade inte heller denna information. Som framgår av det första diagrammet utgör de egna intäkterna mellan 8 och 26 procent för de tre kategorierna. Eftersom scenkonstområdet beloppsmässigt är tyngst så är det där den största delen av de egna intäkterna finns. Bidragsgivningen i sammanfattning en analys Kulturrådet har under året arbetat med att utveckla processerna för handläggningen av bidrag. Detta innebär bl.a. förbättrad löpande kontroll av ärendebalanserna för alla bidragstyper och förbättring av rutinerna för långsiktig uppföljning av bidragen vilket bl.a. innefattar att öka andelen bidrag som kan redovisas online. När det gäller redovisningen av offentlig finansiering fördelat på lokal, regional respektive statlig nivå samt privat finansiering så måste konstateras att det alltid varit problem att få fram tillförlitliga siffror för det gångna året (nu 2011) till årsredovisningen eftersom det som funnits att tillgå varit information från ansökningar. Svårigheterna har ökat ytterligare i och med att de regionala kulturplanerna inte har tillräcklig detaljrikedom om förväntade intäkter hos de mottagare som de statliga medlen ska vidarebefordras till. Om redovisning av finansieringsbilden ska bli tillförlitligare genom att baseras på aktörernas egna redovisningar av det gångna året så blir det dock inte möjligt med presentation av uppgifterna i årsredovisningen. Preliminär finansieringsbild för regionala institutioner 2011 100 80 60 40 20 0 På vilka regionala institutioner lades de offentliga finansiärernas medel 2011? 100 80 60 40 20 Scenkonst 0 Kulturrådet Museer Landsting Bibliotek Kommun Egna intäkter Kommun Landsting Kulturrådet Bibliotek Museer Scenkonst De regionala institutionernas andel (%) i summerade egna intäkter 2011 Scenkonst, 58% Museer, 40% Bibliotek, 2% 18