Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.



Relevanta dokument
Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

Anvisningar för budget inför år 2014

Anvisningar för budget inför år 2015

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten

1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017

Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2014

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

Kallelse till ledningsråd

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2013,

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH

REGEL - INSTRUKTION FÖR FÖRETAGSFORSKARSKOLAN FÖR SAMVERKAN OCH INNOVATION

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Planerings- och budgetförutsättningar

Resursfördelning Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul


Budgetinstruktion för år 2014

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Budget och resurstilldelning

FS Bilaga p 6

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Doss 112 Dnr 2596/97

LEDIGKUNGÖRELSE. FAKULTETSFINANSIERAD FORSKNINGSTID från och med 2019

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd

Planerings- och budgetförutsättningar

Informationsmöte 3 juni 2015

Delegation och beslut

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för

INSTRUKTION FÖR ARBETSENHETEN UNIVERSITETSPEDAGOGIK OCH LÄRANDESTÖD (UPL)

INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA

PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

INSTRUKTION FÖR ARBETSENHET HUMLAB

INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR POLISUTBILDNING

Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Årscykel för fakultetsarbete 2019 Fakulteten för konst och humaniora

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011

Budget och uppföljning

BESLUT. myndighetskapital.

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten

STRATEGISKA RÅD VID UMEÅ UNIVERSITET

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

REGEL FÖR CHEFENS ANSVAR OCH BEHÖRIGHET ATT FÖRFOGA ÖVER MYNDIGHETENS MEDEL

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Prefekt/FN-info

Praktiska planeringsförutsättningar för budget 2014

Verksamhetsplan

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET

Bokslut ALF Datum:

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Ekonommöte information och kommunikation

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå


Budget: OH-ramar för fakulteten

INSTRUKTION FÖR CURIOSUM

Institutionsstyrelsens medlemmar presenterar sig kortfattat. 2 Val av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

Transkript:

för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015.

1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering kommer att finnas tillgängliga på fakultetens hemsida senast den 15 augusti: http://www.teknat.umu.se/anstalld/budget-och-ekonomi/ Av universitetsstyrelsens anvisningar framgår vilka uppgifter den behöver för fördelning av ramar till fakulteterna. Fördelning av ramar till grundutbildning baseras på förslag från fakulteterna. Fakultetsnämnden ska lämna underlaget till planeringsenheten senast den 22 september 2014. Prefekt/institution ska till fakulteten redovisa underlag för budget (bilaga) senast den 12 september och en definitiv kursplanering senast den 10 oktober 2014. Samtliga underlag sänds via mail till controller Anna Gåfvels Karlsson anna.gafvels-karlsson@umu.se. 1.1 Tidplan för budgetarbetet, uppföljning m.m. 2014-06-04 Universitetsstyrelsen fastställer budgetanvisningar till nämnder och andra berörda enheter 2014-08-31 Bemanningsplaneringssystemet (BPS) ska enligt uppgift användas för att bedöma kriteriet forskningsanknytning inom grundutbildningen vilket påverkar fakultetens tilldelning av grundutbildningsanslaget. Samtliga institutioner ska senast 31 augusti tillse så att bemanningen av alla (anslagsfinansierade, interna) undervisningsuppdrag för perioden 140701-141231 finns korrekt bemannade i BPS. Fakulteten uppmanar därför institutionerna att registrera bemanningsplaneringen för 2014 i god tid. 2014-09-01 Institution lämnar information till EA om eventuella felmärkningar i kontraktdatabasen för beräkning av medfinansiering av gemensamma kostnader år 2015. 2014-09-05 Budgetdialog planeringsenheten/fakulteten. 1

2014-09-12 Institution/prefekt ska lämna uppgifter till fakultetens budgetunderlag enligt särskild mall. Bifogad mall för redovisning av dessa uppgifter ska användas. 2014-09-15 Institution/prefekt kontrollerar att anmälningskoderna i Selma för HT 14/VT 15 är aktuella. 2014-09-17 Institution/prefekt registrerar ny prognos (P 2) i budget & prognos samt sänder in rapport enligt mall. 2014-09-22 Dekanus fastställer budgetunderlag vilket sänds till planeringsenheten. 2014-10-02 Budgetdialog universitetsledningen/fakulteten 2014-10-03 Institution/prefekt redovisar HST-prognos till fakulteten. 2014-10-10 Institution/prefekt lämnar till fakulteten en definitiv plan enligt mall över kursutbud och dimensionering för år 2015. Mallen kommer att finnas tillgänglig på fakultetens hemsida senast den 15 augusti. Kommittéer, enheter och andra grupper lämnar budgetunderlag för 2015. 2014-11-04 Universitetsstyrelsen fastställer budgetramar till nämnderna samt budgetramar för gemensamma funktioner. Universitetsstyrelsen fastställer fördelning av universitetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning och forskning. 2014-11-11 Rektors detaljbudget för 2015 fastställs. 2014-11-13 Preliminär budget inför 2015 presenteras/diskuteras i fakultetsnämnden. Nämnden beslutar om FFT och fördelning av studiestöd. 2014-12-11 Fakultetsnämnden beslutar om budgetramar 2015. Fakultetsnämnden fastställer fördelning av fakultetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning och forskning 2015. 2015-01-30 (Preliminärt datum) Prefekt fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2014. 2015-02-xx Fakultetsnämnden fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2014. 2015-02-13 Institutionernas och enheternas internbudget och verksamhetsplan ska vara upprättade och beslutade. Prefekt fastställer/registrerar budget för 2

2015. Budgeten registreras i budget & prognos. Institution/prefekt fastställer procentsatser för institutionsgemensamma kostnader avseende grundutbildning, forskning och övrigt universitetsgemensamt. Institution/prefekt fastställer verksamhetsplan för 2014-16 och lämnar dessa till fakulteten. ( ang verksamhetsplan kommer senare). 2015-03-02 Institutionerna lämnar till fakulteten verksamhetsberättelse för 2014. ( kommer senare). Datumet preliminärt beroende på direktiv för extern utvärdering av forskningskontrakt. 2015-03-31 Fakulteten lämnar sin verksamhetsberättelse för 2014 till planeringsenheten. Våren 2015 Budgetdialog universitetsledning/fakultet/institution 2 Planeringsförutsättningar inför 2015 2.1 Allmänna förutsättningar Nedanstående uppgifter är bedömningar som innehåller osäkerhet. Nivåer kommer att fastställas i den verksamhetsplan och budget som beslutas av universitetsstyrelsen 2014-11-04. Pris- och löneomräkningsprocent som beräknas gälla för 2015 är 0,79 procent vilket är en minskning jämfört med år 2014 (år 2014: 2,06 %). Höstens lägstanivå på lönerevision är 2,3 procent. Lönekostnadspålägget (LKP) år 2014 är 49,3 procent. På grund av fortsatt ökade pensionsavgifter i SPV (Statens Pensionsverk) år 2014 samt prognos att ökningen fortsätter år 2015, behöver lönekostnadspåslaget preliminärt höjas med 0,5 procentenheter år 2015, d.v.s. till 49,8 procent. Orsaken till ökningen av pensionsavgiften är huvudsakligen att antalet anställda som går i pension ökar årligen samt även att andelen personer som går i pension och tjänar över 34,1 tkr per månad årligen ökar, vilket innebär särskilt höga kostnader. Här är osäkerheten betydande och prognos från SPV avseende år 2015 års pensionsavgift inväntas i slutet på september eller början på oktober. 3

Den preliminära bedömningen är att internhyran år 2015 blir ca 3 019 kr per kvm och år. Det är en ökning med 129 kr eller 4,5 procent jämfört med år 2014. Priset för lokalvård beräknas preliminärt till 300 kr per kvadratmeter år 2015, d.v.s. en ökning motsvarande 2 kr eller 0,7 procent jämfört med år 2014. Fakulteterna, Lärarhögskolan, UmUB och universitetsförvaltningen ska upprätta och fastställa översiktliga treårsbudgetar för perioden 2015 2017. Planeringsförutsättningar inför 2015 Pris- och löneomräkning 0,79 % Kostnadsökning lönerevision Lägstanivå 2,3 % LKP 49,8 % Lokalhyra 3 019 kr/kvm och år Lokalvård 300 kr/kvm och år 3. Utbildning på grund- och avancerad nivå 3.1 Kursbudget För planering av kursutbud används särskild tabell för VT resp. HT. En definitiv plan ska lämnas till fakulteten senast 10 oktober. Inför 2015 har fakulteten tilldelats en preliminär budgetram på 289,2 mnkr (2014; 293 mnkr). Detta innebär att en mer detaljerad information krävs in även inför 2015 avseende förändringar av kursomfattning och utbud, nivå på kurser mm. Denna information redovisas i kursmallen som är under omarbetning och sänds ut till institutionerna senare. Kurser som ligger inom ramen för Lärarhögskolan ska inte redovisas på denna blankett. 4

4. Forskning/forskarutbildning 4.1 Anslagsfördelning inom fakulteten Anslaget för forskning/forskarutbildning kommer i princip att fördelas till institutionerna på samma sätt som tidigare i form av bastilldelning och prestationstilldelning. Fakultetens basenheter får vardera en fast tilldelning och därutöver 90 % finansiering av lönekostnaden för vissa professorer. Prestationstilldelningen innehåller FFT för forskning, tilldelning till forskarassistenter, prefektens strategiska medel samt en aktivitetsrelaterad pott som fördelas i relation till institutionens externa medel och antalet forskarexamina. FFT kommer att fördelas enligt de principer som fastställs av fakultetsnämnden. Vid fördelning av FFT bedöms bl.a. följande kriterier: Forskningsrelaterade meriter (genomförd, pågående och planerad forskning, genomförd och pågående forskarhandledning, genomförd och pågående postdokhandledning, externa forskningsmedel) viktas högst medan meriter inom undervisning, jämställdhet, ledningsfunktioner, förtroendeuppdrag, samverkan med omgivande samhälle etc. kommer i andra hand. Som särskilt meriterande räknas dels en hög grad av självständighet i den egna forskningsprofilen, och dels en aktiv roll som ledare av en forskargrupp. Studiestödet fördelas enligt den modell som fastställdes i maj 2004 vilket innebär att 90 % återförs till respektive institution som grundtilldelning och 10 % fördelas genom handstyrning. Vid fördelning av studiestöd tas hänsyn till de av forskarutbildningskommitténs föreslagna parametrar, d.v.s.; 1. A-faktorn och trend över den senaste femårsperioden (antal examina/heltidsdoktorand) 2. Faktisk tid till licentiat- respektive doktorsexamen och trend över den senaste femårsperioden 3. Andel av FFT och professorsresurser samt trend i FFT 4. Externa medel 5. Specifika satsningar på forskarutbildning 5

4.2 Utveckling av forskning/forskarutbildning Enligt forsknings- och innovationspropositionen för år 2013-2016 tilldelas Umeå universitet preliminärt ett tillskott med 26 mnkr. Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har preliminärt tilldelats en budgetram på 278,8 mnkr (2014: 276,5 mnkr). Den preliminära budgetramen kan komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition samt att justeringar kan komma att göras i fördelningen. Institution/prefekt ska kommentera viktiga förändringar år 2014 inom forskning och utbildning på forskarnivå samt den förväntade utvecklingen för perioden 2015-2017. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast 12 september. 4.3 Externfinansierad verksamhet För att få en helhetsbild av verksamheten avseende forskning och forskarutbildning är det angeläget att universitetsstyrelsen samt fakulteten även får en uppfattning om förekomst och utveckling av den externfinansierade verksamheten. Institution/prefekt ska kommentera utfallet år 2013 för externfinansierad verksamhet, ange viktiga förändringar år 2014 samt också ange och kommentera den förväntade utvecklingen av externfinansierad verksamhet avseende såväl bidrags- som uppdragsintäkter för perioden 2015-2017 samt planerade aktiviteter för att öka externa bidrag. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast 12 september. 5. Gemensamt för grundutbildning och forskning/forskarutbildning 5.1 Ekonomiska åtgärder och kostnader för övertalighet Enligt Umeå universitets ekonomistyrregler är samtliga ansvariga chefer för en fakultet, institution, universitetsförvaltning, UmUB och enheter (både förvaltningsenheter och andra enheter med egen budget) ansvariga för att det är balans mellan intäkter och kostnader per verksamhetsgren samt att underskott inte uppstår. Kostnader till följd av övertalighet betalas under de sex första månaderna av institutionen. För tiden därefter fördelas kostnaden mellan fakultetsnämnd (32,5%), 6

berörd institution (32,5%) och centralt avsatta medel (35 %). Det är viktigt att institutionen så snart som möjligt utreder risken för övertalighet och vidtar de åtgärder som krävs för att nå ekonomisk balans. Institution/prefekt ska redovisa eventuella åtgärder som krävs för att nå ekonomisk balans år 2015. Institution/prefekt ska inkomma med bedömning av hur många personer som kommer att beröras av övertalighet under 2015 och inom vilka områden. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast 12 september. Vi vill också påminna om att reglerna för visstidsanställning med LAS 5 ALVA samt LAS 5 vikariat som tidsbegränsningsgrund gör det nödvändigt att kontrollera arbetstagarens sammanlagda anställningstid vid UmU under de senaste fem åren mycket noggrant innan anställning. Den som har varit anställd vid UmU sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren (med ovanstående tidsbegränsningsgrunder) kan ha rätt till en tillsvidareanställning. 5.2 Uppföljning/prognos myndighetskapitalet Enligt Umeå universitets ekonomistyrregler är samtliga ansvariga chefer för en fakultet, institution etc. ansvariga för att vidta åtgärder om stora överskott uppstår. Institution/prefekt ska till fakulteten redovisa en prognos över det ackumulerade myndighetskapitalet per verksamhet vid utgången av 2014, 2015, 2016 respektive 2017, kommentera den förväntade utvecklingen för perioden 2014-2016 samt kommentera hur myndighetskapitalet kommer att användas. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast 12 september. 6. Internbudget/verksamhetsplan/verksamhetsberättelse Enligt universitetsstyrelsens direktiv ska nämnderna tillse att institutionerna upprättar verksamhetsplan med internbudget och bemanningsplan för år 2015 samt verksamhetsberättelse för år 2014. Åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanen ska redovisas. Internbudget för 2015 med bemanningsplan samt reviderad verksamhetsplan ska registreras/lämnas till fakulteten senast den 13 februari 2015. Internbudgeten ska omfatta institutionens samtliga verksamheter, finansierade via riksstatsanslag, externa forskningsbidrag från VR och andra bidragsgivare samt olika uppdrag. Internbudgeten ska registreras i verktyget budget och prognos (BP). 7

Verksamhetsberättelse för år 2014 samt handlingsplaner enligt ovan lämnas till fakulteten senast den 2 mars 2015. Ytterligare anvisningar för arbetet med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse mm kommer att skickas ut senare. Med vänlig hälsning Åsa Rasmuson Lestander Dekan Anna Gåfvels Karlsson Controller 8