KALLELSE Datum 2016-04-27 Sida 1(1) Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott Kallelse till sammanträde onsdagen den 04 maj 2016 i Ingenjören, Stadshuset, klockan 08.00 Ärende 1. Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering 2. Informationer 2016 - Länstransportplanen - Bredband - Omlastningscentralen - Avverkning flyget - Storgården 3. Versamhetsbesök Dnr 2016-000129 4. Medborgarförslag för besvarande - Flytt av övergångställe Dnr 2016-000085 5. Motion för yttrande - Inköp av återvinningskärl för hushållselektronik (SD) Dnr 2016-000087 6. Månadsbokslut - Kvartalsrapport Dnr 2016-000128 7. Avkastningskrav för containerbil Dnr 2016-000130 8. Kurser och konferenser Dnr 16 Bert-Ove Bäckman ordförande Magdalena Tenghall nämndsekreterare Informationer 08.00-08.15 Enhetschef, Karin Gottfridsson 08.15-08.30 Enhetschef, Åke Larsson 08.30-08.40 Ekonom, Linn Wu 08.40-09.00 Verksamhetschef, Bengt Svensson 09.00-09.15 Fastighetschef, Håkan Westman 09.15-09.30 Enhetschef, Thomas Grenbäck 09.30-09.45 Fika
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-28 Sida 1(2) Referens Dnr: 2016-000085 Tekniska nämnden Medborgarförslag för besvarande - Flytt av övergångställe, KF Dnr 2016-000041 23 Förslag till beslut Frågan om placering av övergångsställe Vilhelminavägen vid Bryggargatan lyfts med Trafikverket. Önskemål om översyn av säkerheten kring övergångsställena vid Brännbergsvägen, Bryggargatan, Timmervägen och Bångvägen framförs till Trafikverket. Bakgrund Ingegerd Lindblad har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta övergångstället på Vilhelminavägen. Bedömning Ingegerd Lindblad föreslår att övergångsstället på Vilhelminavägen flyttas till vänstra sidan av Bryggargatan, vilket är sidan där gång- och cykelvägen finns anlagd. Som det nu är ska Bryggargatan korsas för att komma till övergångsstället. Trafikverket är väghållare för väg 365, Vilhelminavägen och beslutar om placering av övergångsställen, men Kommunen har möjlighet att framföra synpunkter. Det har tidigare kommit förslag om placering vid denna korsning som förts vidare till Trafikverket, men inga ändringar är gjorda. Det har också kommit önskemål från ett gruppboende på Linnévägen att ordna en bredare gångbana på motsatt sida Bryggargatan eftersom de har valt att inte gå på sidan mot ICA på grund av att påkörning skett och de vill inte riskera att det händer igen. Det betyder att för deras del är övergångsstället rätt placerat, men gång- och cykelvägen på fel sida. En översyn av alla övergångsställen på Vilhelminavägen utifrån både säkerhet och placering bör göras. Olycka där oskyddad trafikant blivit Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 Lycksele Storgatan 22 fax 0950-660 35 Bg 202-4404 medborgarförslag _flytt av ögs
Lycksele kommun Datum 2016-04-26 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) påkörd har skett under senaste halvåret. Korsningen Vilhelminavägen sett från Linnévägen mot Bryggargatan. Karin Gottfridsson Enhetschef Gatu/Park Verksamhetsområde Teknik Beslutet skickas till Förslagsställaren
YTTRANDE Datum 2016-04-28 Sida 1(1) Referens Dnr: 2016-000001 Tekniska nämnden Yttrande gällande motion för inköp av återvinningskärl för hushållselektronik. Förslag till beslut AVA-enheten föreslår avslag av motionen eftersom detta omfattas av producentansvaret. Bakgrund Alla glödlampor och elektronik som idag säljs på marknaden omfattas av producentansvarsförordningen. Konsumenter betalar idag för insamling av uttjänt elektronik vid köp av vara. Konsumenter kan idag kostnadsfritt lämna in elektronik och glödlampor på Återvinningscentralerna, 3st, som idag finns i Lycksele kommun. Det går även att kostnadsfritt lämna in elektronik och glödlampor från hushållen i de butiker som säljer konsument elektronik allt enligt förordningen om producentansvar 2014:1075, 57-61 Fakta och förklaring finns i bilaga 1. Bedömning Eftersom varje konsument vid köp betalar för att producenterna ska sköta om insamlingen av uttjänt elektronik så anser AVA enheten att det inte ska falla under den taxefinansierade verksamheten. Ärendets konsekvenser ur ett könsperspektiv: Kvinnor och män påverkas ej av beslutet. Thomas Grenbäck Enhetschef AVA-enheten Verksamhetsområde Teknik Bilagor Bilaga 1, Information om butiksinsamling av el avfall. Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 Lycksele Storgatan 22 fax 0950-660 35 Bg 202-4404 tjänsteskrivelse
Till butiker som fr.o.m. 1 okt 2015 omfattas av 57 61 i förordning 2014:1075 Information om insamling av elavfall i butiker Förordningen om producentansvar för elutrustning har reviderats. En del i detta är en utökad servicegrad till slutkonsument som vill lämna uttjänt elutrustning. Insamlingssystemet består av det nationella nät av insamlingsplatser som El-Kretsen har byggt upp i samarbete med landets samtliga kommuner. Grunden är de cirka 600 Återvinningscentraler som finns men alla kommuner har även utökad service genom t ex fastighetsnära insamling, mobila miljöstationer mm. De befintliga systemen kompletteras nu med butiksinsamling. Vilka butiker omfattas och på vilket sätt? Butiker med försäljningsyta större än 400 m 2 avsedd för elutrustning skall: Kostnadsfritt ta emot all typ och obegränsad mängd av konsumentelutrustning som är mindre än 25 cm Kostnadsfritt ta emot produkt med motsvarande funktion som den som säljs, så kallad en mot en princip, oavsett storlek på produkten Vid försäljning eller i butik informera sina kunder om möjlighet att lämna uttjänt elutrustning i butik Lämna insamlad elutrustning till godkänt insamlingssystem Butiker med försäljningsyta mindre än 400 m 2 avsedd för konsumentelutrustning skall: Kostnadsfritt ta emot produkt med motsvarande funktion som den som säljs, så kallad en mot en princip, oavsett storlek på produkten Vid försäljning eller i butik informera sina kunder om möjlighet att lämna uttjänt elutrustning i butik enligt principen ovan Lämna insamlad elutrustning till godkänt insamlingssystem
Förslag på olika lösningar El-Kretsen föreslår tre följande alternativ som praktiska lösningar. Alternativ 1. Kontakta någon av El-Kretsen godkänd leverantör, se el-kretsen.se. Dessa kan hjälpa er med informationsmaterial, kärl och transporter. Behandlings-/återvinningskostnaden täcks upp av de miljöavgifter som producenten redan har betalat till El-Kretsen. Genom att anlita någon av dessa så garanteras att materialet lämnas till ett godkänt insamlingssystem, El-Kretsen. Alternativ 2. Skapa eget informationsmaterial alternativt kontakta El-Kretsen för hjälp med detta. Transportera i egen regi till närmaste insamlingsplats där ni kostnadsfritt får lämna materialet. Alternativ 3. Har ni större mängder och i de fall det passar med El-Kretsens logistik finns möjlighet för El-Kretsen att hämta direkt. Exempel på informationsmaterial Bästa kund! Från och med den 1 oktober har du möjlighet att lämna dina trasiga elektriska och elektroniska produkter till oss i samband med att du köper en ny, motsvarande vara hos oss. Du kan även fortsättningsvis lämna uttjänt elektronik på kommunens insamlingsplatser. Du hittar närmaste Återvinningscentral på kommunens hemsida. Läs mer om producentansvar och hur elektroniska produkter återvinns på el-kretsen.se. Exempel på kärl för insamling av småelektronik Lådan finns till försäljning från El-Kretsen. Ni har också möjlighet att beställa digitalt material för att använda på egna kärl.
Bestämmelser för lagring och transport av elavfall och batterier Mängder som kan hanteras utan tillstånd mellanlagring En butik behöver inga särskilda tillstånd för att mellanlagra upp till 1000 kg elavfall samt 200 kg övrigt farligt avfall, till exempel lysrör och batterier. transport Inga särskilda tillstånd krävs för att transportera upp till 100 kg farligt avfall per år. Mängder som kräver tillstånd mellanlagring Det är i dagsläget inte uttalat huruvida kravet om butiksinsamling ska påverkas av avfallsförordningen och dess krav på anmälnings- eller tillståndsplikt. Så fort vi har klara besked i frågan uppdaterar vi vår information. transport Det krävs särskilda tillstånd för transport av avfall som innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor. Detsamma gäller produkter som innehåller cyanid, kadmium eller PCB. I övrigt gäller särskilda tillstånd för transport överstigande 100 kg elavfall/farligt avfall per år. Butiker med större mängder hänvisas till avfallsentreprenörer/transportfirmor med erforderliga tillstånd. Frågor om anmälnings- och tillståndsplikt ställs till Länsstyrelsen.
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-28 Referens Dnr: Teknisk nämnden Månadsbokslut per sista mars 2016 Månadsbokslutet för teknisk nämnden per den 31 mars 2016 visar att utfallet ligger bra till i förhållande till budget. För de skattefinansierade enheterna var 24 % av budgeten förbrukad (riktpunkt 25 %). Resultatenheterna redovisar ett resultat på plus 743 899 kr. Linn Wu Ekonom Ekonomienheten Bilagor Månadsbokslut 201603 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 Lycksele Storgatan 22 fax 0950-660 35 Bg 202-4404 _tjänsteskrivelse
Fastighet Riktvärde i % 25% Verksamhet Budget 2016 Utfall jan-mars Förbrukat i % Intäkter -620 000-180 227 29% Kapitalkostnader 260 000 12 136 5% Personalkostnader 31 000 13 511 44% Övriga kostnader 621 000 156 429 25% 11400 Regl o saneringfastigh 292 000 1 850 1% Intäkter -211 000-8 320 4% Övriga kostnader 144 000 1 634 1% 11520 Arrenden -67 000-6 686 10% Intäkter -101 000-24 000 24% Kapitalkostnader 0 97 0% Övriga kostnader 53 000 16 860 32% 15620 Bilplatser, park däck -48 000-7 043 15% Kapitalkostnader 22 000 4 986 23% Övriga kostnader 511 000 35 633 7% 16300 Park o lekpl underh fast 533 000 40 618 8% Intäkter -1 194 000-317 545 27% Kapitalkostnader 456 000 107 152 23% Personalkostnader 115 000 39 323 34% Övriga kostnader 621 000 129 129 21% 19400 Brandstationer mm -2 000-41 941 2097% Intäkter -7 231 000-1 823 049 25% Kapitalkostnader 2 331 000 577 554 25% Personalkostnader 290 000 150 387 52% Övriga kostnader 3 303 000 858 602 26% 25810 Samlingslokaler -1 307 000-236 506 18% Kapitalkostnader 88 000 20 549 23% Personalkostnader 350 000 101 922 29% Övriga kostnader 223 000 45 551 20% 26800 Lokaler, fritidsg. 661 000 168 022 25% Intäkter -8 751 000-2 187 859 25% Kapitalkostnader 2 301 000 517 314 22% Personalkostnader 2 835 000 733 461 26% Övriga kostnader 2 805 000 734 009 26% 30800 Förskolelokaler -810 000-203 075 25% Intäkter -22 476 000-5 615 910 25% Kapitalkostnader 5 791 000 1 449 912 25% Personalkostnader 4 880 000 1 467 946 30% Övriga kostnader 8 550 000 1 992 348 23% Grundskolelokaler -3 255 000-705 705 22% Intäkter -17 777 000-4 457 990 25% Kapitalkostnader 5 768 000 1 438 354 25%
Personalkostnader 3 097 000 931 384 30% Övriga kostnader 7 197 000 1 482 334 21% 34800 Gymnasielokaler -1 715 000-605 918 35% Intäkter -1 875 000-482 658 26% Kapitalkostnader 752 000 173 494 23% Personalkostnader 24 000 38 511 160% Övriga kostnader 1 515 000 343 384 23% 52170 Servicehusfastigheter 416 000 72 732 17% Intäkter -2 079 000-519 597 25% Kapitalkostnader 581 000 134 308 23% Personalkostnader 0 13 671 0% Övriga kostnader 567 000 153 094 27% 52220 Dagcenter -931 000-218 524 23% Intäkter -558 000-85 563 15% Övriga kostnader 13 000 0 0% 71100 Industrimark under exploa -545 000-85 563 16% Intäkter -2 364 000-519 000 22% Kapitalkostnader 583 000 153 704 26% Personalkostnader 152 000 44 866 30% Övriga kostnader 1 050 000 298 828 28% 71200 Industri- o hantverkshus -579 000-21 603 4% Intäkter -3 845 000-1 081 197 28% Kapitalkostnader 991 000 221 961 22% Personalkostnader 117 000 87 123 74% Övriga kostnader 2 481 000 370 715 15% Kontors- o affärslokaler -256 000-401 397 157% Intäkter -336 000-83 950 25% Kapitalkostnader 274 000 68 556 25% Personalkostnader 0 2 746 0% Övriga kostnader 142 000 26 649 19% 73400 Veterinärklinik(byggnad) 80 000 14 000 18% Personalkostnader 54 000 13 631 25% Övriga kostnader 12 000 99 1% 73500 Toalettbyggnad Torget 66 000 13 730 21% Kapitalkostnader 2 000 361 18% Övriga kostnader 58 000 0 0% Bostadsmark under exploat 60 000 361 1% Intäkter -1 770 000-451 278 25% Kapitalkostnader 982 000 235 497 24% Personalkostnader 76 000 44 490 59% Övriga kostnader 1 341 000 296 726 22% 74210 Bostadsfastigheter 629 000 125 435 20% Intäkter -610 000-152 349 25% Övriga kostnader 59 000 11 175 19% Bostadsrättslägenheter -551 000-141 174 26% Intäkter -693 000-163 493 24%
Kapitalkostnader 349 000 80 830 23% Personalkostnader 0 15 937 0% Övriga kostnader 169 000 125 719 74% 74480 Elevhemsfastighet -175 000 58 993-34% Intäkter -446 000-123 272 28% Kapitalkostnader 2 000 11 469 573% Personalkostnader 2 000 5 873 294% Övriga kostnader 825 000 317 978 39% 74710 Pensionärslägenheter 383 000 212 048 55% Intäkter -560 000-94 426 17% Personalkostnader 432 000 101 413 23% Övriga kostnader 167 000 46 583 28% 81350 Cafeterian 39 000 53 571 137% Intäkter -328 000-60 460 18% Kapitalkostnader 87 000 20 049 23% Personalkostnader 3 942 000 820 554 21% Övriga kostnader 3 998 000 1 001 301 25% 82150 Fastighetsavdelning 7 699 000 1 781 445 23% Intäkter -437 000-99 970 23% Personalkostnader 4 428 000 99 970 2% Övriga kostnader -3 991 000 0 0% 82151 Fastighetsskötare internt 0 0 0% Intäkter -4 492 000-1 080 357 24% Kapitalkostnader 1 511 000 350 413 23% Personalkostnader 484 000 213 216 44% Övriga kostnader 1 756 000 300 741 17% 82410 Administrationsbyggnader -741 000-215 987 29% Intäkter -1 770 000-446 337 25% Kapitalkostnader 412 000 148 960 36% Personalkostnader 115 000 58 055 50% Övriga kostnader 867 000 199 600 23% 82420 Förråds- o verkstadsbyggn -376 000-39 723 11% Kapitalkostnader 68 000 22 827 34% Övriga kostnader -68 000-22 827 34% 82910 Transportmedel 0 0 0% Intäkter 0-49 610 0% Personalkostnader 172 000 45 079 26% Övriga kostnader -172 000 4 531-3% 82940 Jour och beredskap 0 0 0% Fastighet -500 000-388 039
Bredband Riktvärde i % 25% Verksamhet Budget 2016 Utfall jan-mars Förbrukat i % Intäkter -4 371 000-446 117 10% Kapitalkostnader 1 715 000 427 445 25% Personalkostnader 1 457 000 330 051 23% Övriga kostnader 1 103 000 268 321 24% 77100 Fibernät -96 000 579 700-604% Intäkter -16 000-5 171 32% Kapitalkostnader 50 000 18 602 37% Övriga kostnader 16 000 2 790 17% 77200 Radionät 50 000 16 220 32% Bredband -46 000 595 920
AVA Verksamhet Budget jan-mars 2016 Utfall janmars 2016 Förbrukat i % jan-mars 2016 Intäkter 0-321 078 0% Personalkostnader 0 142 323 0% Övriga kostnader 0 435 066 0% 76100 Va-administration 0 256 311 0% Intäkter -1 276 800-1 268 435 99% Kapitalkostnader 226 250 211 401 93% Personalkostnader 417 000 435 245 104% Övriga kostnader 520 000 658 491 127% 76210 Produktion vatten -113 550 36 703-32% Intäkter -813 750-800 000 98% Kapitalkostnader 29 000 28 866 100% Personalkostnader 273 000 264 967 97% Övriga kostnader 461 000 243 360 53% 76220 Distribution vatten -50 750-262 807 518% Övriga kostnader 38 748 0 0% 76221 Regresser försäkringsbolag 38 748 0 0% Intäkter -1 776 000-1 783 956 100% Kapitalkostnader 75 000 82 470 110% Personalkostnader 321 000 312 387 97% Övriga kostnader 1 345 000 1 208 876 90% 76310 Produktion avlopp -35 000-180 223 515% Intäkter -1 160 000-1 100 600 95% Kapitalkostnader 9 500 8 850 93% Personalkostnader 234 000 241 044 103% Övriga kostnader 833 000 395 013 47% 76320 Distribution avlopp -83 500-455 693 546% Övriga kostnader 77 499 0 0% 76321 Regresser försäkringsbolag 77 499 0 0% Summa VA -166 553-605 710 364% Intäkter 0-263 580 0% Personalkostnader 0 174 098 0% Övriga kostnader 0 300 683 0% 76400 Administration avfall 0 211 201 0% Intäkter -2 654 400-2 591 293 98% Kapitalkostnader 141 250 131 836 93% Personalkostnader 837 000 800 324 96% Övriga kostnader 1 440 000 959 371 67% 76410 Behandl av hushållsavfall -236 150-699 763 296% Intäkter -431 200-354 283 82% Kapitalkostnader 120 750 111 647 92% Personalkostnader 135 000 122 122 90%
Övriga kostnader 387 000 335 677 87% 76420 Behandl av containeravf 211 550 215 163 102% Intäkter -232 900-231 572 99% Personalkostnader 28 500 34 820 122% Övriga kostnader 76 000 21 821 29% 76430 Slamtömning -128 400-174 931 136% Intäkter -183 820-159 480 87% Kapitalkostnader 46 500 43 000 92% Personalkostnader 123 000 124 852 102% Övriga kostnader 88 000 93 889 107% 76440 Övrig renhållningsservice 73 680 102 261 139% Summa Renhållning -79 320-346 069 436% Intäkter 0-58 150 0% Personalkostnader 0 37 891 0% Övriga kostnader 0 20 259 0% 76510 Mätning 0 0 0% AVA -245 873-951 779 387%
Teknik Gem Riktvärde i % 25% Verksamhet Budget 2016 Utfall jan-mars Förbrukat i % Personalkostnader 306 000 55 091 18% Övriga kostnader 36 000 3 200 9% 01500 Servicenämnd 342 000 58 291 17% Övriga kostnader 924 000 11 934 1% 52840 Bostadsanpassningsbidrag 924 000 11 934 1% Personalkostnader 1 482 000 308 889 21% Övriga kostnader 893 000 161 249 18% 82110 Teknik Gem./Planering 2 375 000 470 138 20% Övriga kostnader 250 000 0 0% 82160 Teknik Resurspool 250 000 0 0% Övriga kostnader 209 000 0 0% 82170Teknik Arbetsmiljö 209 000 0 0% Totalt 4 100 000 540 363 13%
Gatu-och park Riktvärde i % 25% Verksamhet Budget 2016 Utfall jan-mars Förbrukat i % Intäkter -1 425 000-302 864 21% Personalkostnader 450 000 0 0% Övriga kostnader 1 142 000 473 0% Barmarksunderh ensk vägar 167 000-302 391-181% Intäkter -702 000-168 611 24% Personalkostnader 472 000 220 649 47% Övriga kostnader 1 121 000 383 028 34% Vintervägsunderh ensk väg 891 000 435 067 49% Intäkter -230 000 0 0% Personalkostnader 852 000 0 0% Övriga kostnader 1 982 000 18 461 1% Barmarksunderh centralort 2 604 000 18 461 1% Intäkter -55 000-34 093 62% Personalkostnader 2 258 000 1 058 302 47% Övriga kostnader 2 663 000 1 212 547 46% Vintervägsunderh centr. o 4 866 000 2 236 756 46% Intäkter -102 000-11 301 11% Personalkostnader 559 000 67 045 12% Övriga kostnader 229 000 36 799 16% Gatumiljö 686 000 92 543 13% Intäkter -108 000 0 0% Personalkostnader 0 4 240 0% Övriga kostnader 108 000 49 839 46% Industrispår 0 54 079 0% Personalkostnader 10 000 265 3% Övriga kostnader 7 000 0 0% Skadegörelse 17 000 265 2% Personalkostnader 11 000 0 0% Övriga kostnader 42 000 0 0% Arb. enl. Myndighetsbesl. 53 000 0 0% Personalkostnader 3 000 0 0% Övriga kostnader 107 000 95 700 89% Bidrag t vägunderhåll 110 000 95 700 87% Intäkter -410 000 0 0% Personalkostnader 50 000 1 590 3% Övriga kostnader 1 000 000 384 924 38% Offentlig belysn i tätort 640 000 386 514 60% Intäkter -35 000-26 632 76% Personalkostnader 24 000 0 0% Övriga kostnader 1 310 000 383 593 29% Offentl belysn landsbygd 1 299 000 356 961 27%
Övriga kostnader 25 000 22 600 90% Anläggningsbidrag 25 000 22 600 90% Intäkter -343 000-625 0% Personalkostnader 78 000 15 768 20% Övriga kostnader 230 000 24 925 11% Interna arbeten -35 000 40 068-114% Intäkter -721 000-8 912 1% Personalkostnader 103 000 21 333 21% Övriga kostnader 386 000 19 866 5% Externa arbeten -232 000 32 287-14% Intäkter -76 000 0 0% Personalkostnader 1 614 000 121 105 8% Övriga kostnader 727 000 34 505 5% Parker 2 265 000 155 610 7% Personalkostnader 72 000 0 0% Övriga kostnader 32 000 0 0% Lekplatser 104 000 0 0% Intäkter -969 000-6 452 1% Personalkostnader 300 000 84 005 28% Övriga kostnader 105 000 31 104 30% Skogsvård och avverkning -564 000 108 657-19% Intäkter -33 000-1 050 3% Personalkostnader 2 472 000 588 872 24% Övriga kostnader 285 000 77 467 27% Gatu-/Parkavdelning 2 724 000 665 289 24% Intäkter -444 000-1 881 508 424% Personalkostnader 0 1 653 705 0% Övriga kostnader 279 000 59 909 21% Anläggnigspers. Gatu/Park -165 000-167 893 102% Intäkter -102 000-4 088 4% Personalkostnader 310 000 77 380 25% Övriga kostnader 346 000 128 015 37% Centralförråd 554 000 201 308 36% Intäkter -4 042 000-1 176 399 29% Personalkostnader 879 000 151 996 17% Övriga kostnader 2 816 000 707 596 25% Maskiner Gatu/Park -347 000-316 807 91% Totalt 15 662 000 4 115 072 26%
Månadsbokslut 201603 Riktvärde Skattefinansierat (Beloppen anges i kr ) 25% Årsbudget 2016 Utfall jan-mars 2016 Återstår Förbrukat i % Teknik Gem 4 100 000 540 363 3 559 637 13% Gatu-och park 15 662 000 4 115 072 11 546 928 26% Totalt 19 762 000 4 655 435 15 106 565 24% Resultatenheter (Beloppen anges i kr ) Årsbudget 2016 Utfall jan-mars 2016 AVA -100 000-951 779 Bredband -46 000 595 920 Fastighet -500 000-388 039 Totalt -646 000-743 899
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-28 Referens Dnr: Sida 1 Tekniska nämnden Avkastnings krav container bil Förslag till beslut Tekniska nämnden bifaller förslaget gällande borttagande av avkastningskrav på AVA-enhetens container bil. Bakgrund AVA-enhetens container bil har sedan flera år tillbaka varit belagd med ett avkastningskrav på 100.000 kr/år. AVA-enheten har sökt det beslut som ligger till grund för detta men utan resultat. För ett antal år sedan så var det ett stort behov av container tömningar i Lycksele kommun men allt eftersom konjunkturen har gått ner så minskar också efterfrågan på tömningar. Idag så är majoriteten av tömningarna knutna till Lycksele kommuns egna containrar och vattentransporter. AVA-enheten är inte och ska inte heller vara ute på den fria marknaden och konkurrera utan tömmer hos de som så önskar. Containerbilen ingår också i kommunens fordonsorganisation för kriser och särskilda händelser. Bedömning För att bibehålla taxorna för tömningar så är det enklast att avskaffa avkastningskravet. Ärendets konsekvenser ur ett könsperspektiv: Kvinnor och män påverkas lika av beslutet. Thomas Grenbäck Enhetschef Avfall, Vatten och Avloppsenheten Verksamhetsområde Teknik. Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 Lycksele Storgatan 22 fax 0950-660 35 Bg 202-4404 containerbil1