HANDLINGSPLAN 2011
INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet i flugkastning som senare under året gick av stapeln i Fagernes, Norge och med anledning av det växande intresset för flugkastning i Sverige beslutade styrelsen att omdefiniera castingsporten. Bland annat genomfördes en behovs/värde och intressentanalys som resulterade i att vi identifierade tre huvudkategorier som vi idag delar in castingsporten i, nämligen Casting, Flycasting och Surfcasting. Castingsport Flycasting Casting Surfcasting Förbundsstyrelsen kommer under 2011 fortsätta att lägga fokus på att utveckla dessa tre områden, då framförallt Flycasting och Casting. Handlingsplanen bygger på att förbundets föreningar och regioner tar ansvaret och ser de möjligheter som erbjuds i planen för att utveckla sin egen verksamhet. Planen är som tidigare indelad verksamhetsområden, enligt nedan; 1. Ungdom 2. Verksamhet och utveckling 4. Nationella tävlingar 5. Internationellt 6. Landslaget 7. Kansli 8. Styrelseverksamhet 9. Tjänstemän I handlingsplanen redovisas även budget för de olika verksamhetsområden, tillsammans bildar delbeloppen förbundets totala utgiftsbudget för 2011. STRATEGI Organisation Förbundets tjänst utgörs av en samordningstjänst samt en deltids ungdoms- och utvecklingskonsulenttjänst. Styrelsen fortsätter att arbeta aktivt. Externa resurser knyts till förbundet för att stödja inom kompetensområden som inte täcks upp av styrelsen eller tjänsteman eller andra förtroendevalda. Föreningar och regioner tar ansvar i tävlings och rekryterings verksamhet 2(6)
Verksamhet Projekt Utveckling av ungdomsverksamheten Aktiv föreningsutveckling Materialutveckling Utbildning Idrottslyftsverksamhet och projekt Aktivt delta i de sociala nätverken Officiell kommunikation via mail och hemsidan Tjejgrupp Elitgrupp Nationella idrottslyftsprojekt SÅ HÄR VILL SVENSK CASTING UPPFATTAS Trovärdiga Lita på oss, vi gör det vi säger och vi håller det vi lovar. Professionella Kunniga, realistiska, duktiga Entusiastiska Ha roligt, trevliga och glada, tycker om det vi håller på med Innovativa Framsynta, utvecklande, förändringsbenägna Familjära Alla får vara med, kramgoa, öppna Aktiva Ställer upp, vi gör saker MÅLSÄTTNING 2011 Målsättningen för 2011 är: Aktiviteter >1000 Medalj på samtliga mästerskaptävlingar inklusive, JVM, VM, Veteran VM > 60 föreningar > 100 licensierade kastare 3(6)
VERKSAMHETSPLAN 1. Ungdom Total budget 2011: 46 000 :- 1.1 Ungdomstävlingar: 20 000:- För att stimulera nya och befintliga castingungdomar kommer SCF uppmuntrar föreningar att arrangera ungdomstävlingar. Målet är att tävlingarna skall spridas mellan förbundets olika regioner. Föreningar kan ansöka om medel för arrangemang upp till 4000 kr per tävling, ansökan sker genom ansökningshandlingar upplagda på förbundets hemsida. 1.2 Läger/Utbildning: 20 000:- Målsättningen för förbundet är att genom föreningarnas regi anordna 2 läger under året. Syftet är att låta ungdomar från hela landet samlas och utbyta erfarenhet under roliga förhållanden. Utbildning kommer att vara ett ledord. Föreningar uppmanas att söka medel för denna typ av aktivitet, förbundet uppmanar även föreningar att ansöka medel för lägerverksamhet via idrottslyftet. 1.4 Stipendium Budget: 6 000:- För att stimulera enskilda satsningar bland ungdomar kommer det delas ut tre stipendier på vardera 2000 kr. Stipendierna kan sökas via förening för enskilda personer, medlen skall i första hand sänka kostnaderna för den enskilda för tävlande och materialinköp. Ansökan skall vara förbundet tillhanda senast 30:e april. 2. Verksamhet/Utveckling Total budget 2011: 316 000 :- 2.1 Tjejgrupp & Utvecklingsgrupper: 10 000: - Kastare som är intresserade erbjuds möjlighet att utveckla sina castingkvaliteter genom att delta i utvecklingsgruppernas aktiviteter. Samtliga föreningar inbjuds att anmäla kastare till gruppen. Ett mål är att sprida den kunskap om casting och öka intresset för sporten. Syftet med utvecklingsgrupperna är att långsiktigt rekrytera aktiva kastare och ledare. 2.2 Utbildning: 20 000: - Förbundet kommer att fortsätta den satsning som gjordes under fjolåret med domare och att i år även fokusera på funktionärer för olika arrangemang. 2.3 Föreningsutveckling: 180 000:- Förbundet fortsätter under 2011 att ha en utvecklingskonsulent på deltid. Föreningar som är medlemmar i förbundet ska under året besökas av vår konsulent. Målet är att informera om förbundets verksamhet och få våra föreningar att bli mer aktiva och att hjälpa föreningar med deras vardagliga föreningssysslor. 2.4 Lokala tävlingar: 16 000:- För att stimulera föreningar att anordna lokala tävlingar där minst två klubbar och fem deltagare är inblandade erbjuder SCF arrangerande förening ett bidrag på 2 000 per arrangemang. Bidraget söks av respektive förening via ansökningshandlingar upplagda på förbundets hemsida. 2.5 Materialutveckling: 20 000:- Förbundet måste fortsätta att utveckla både material för att öka vår internationella konkurrens men också för att höja vår nationella nivå vad gäller tävlingsmaterial m.m. 4(6)
2.6 Regionbidrag: 25 000:- Med avsikt att stimulera regionerna till ökade aktiviteter kan bidrag sökas på 5 000:- per projekt. För att bidragen ska utbetalas måste regionen skicka in uppgifter om tänkt projekt med agenda och handlingsplan. Bidraget skall i huvudsak gå till utveckling av castingverksamhet. 2.7 Mässor: 5 000:- För att öka kännedomen om castingsporten ska SCF marknadsföra sig på flugfiskemässan 11-13 mars. 2.8 Hemsida: 10 000: - Budgeten skall täcka utgifter för driften av hemsida. 2.9 Marknadsföring: 30 000:- Castingsporten är behov av en mer aggressiv marknadsföring i media, både via hemsida och facktidningar. Förbundet har för avsikt att på ett mer kontinuerligt sätt marknadsföra oss i dessa medier. 3. Tävlingar Total budget 2011: 110 000 :- Förbundet har som målsättning att genomföra SM-tävlingar och en Världscuptävling. Förbundet behöver ett domar och funktionärs team som skall delta på dessa tävlingar. SM kommer som föregående år arrangeras under SM-veckan som i år hålls i Halmstad. Övriga tävlingar skall hållas i föreningarnas regi och medlen är tänkt som bidrag till uttagsgrundande tävlingar med ett bidrag upp till 5000:-. Den enskilde föreningen som önskar ansöka om uttagning status för sin tävling skall söka bidraget via ansökningshandlingar upplagda på förbundets hemsida. Kostnader Kostnader för SM 40 000:- Kostnader för JSM 10 000:- Inomhus-SM 10 000:- Världscup 25 000:- Övriga tävlingar 25 000:- 4. Internationellt Total budget 2011: 34 000 :- SCF är anslutet till Forenade Nordiska Castingförbundet (FNCF) samt International Casting Sport Federation (ICSF). I FNCF består styrelsen av två representanter från varje medlemsnation. Årsmötet för FNCF 2011 hålles i Oslo och SCF ämnar delta med två representanter. Vi kommer att engagera två Internationell domare till Nordiska mästerskapen samt 1 domare till världsmästerskapen i Italien. Stimulansbidragen ligger som grund för kastare som har för avsikt att delta på någon av de nordiska tävlingarna för att sänka kostnaderna vid resa. Årsavgifter: 8 000: - Resa ICSF -kongress: 7 000: - FNCF -möte: 6 000: - Internationell domare, VM 6 000: - Internationell domare, NM 2 000: - Stimulansbidrag 5 000:- 5(6)
5. Landslaget/Elit Total budget 2011: 315 000:- I budgeten finns inräknad den planerade verksamheten för våra landslag. Kostnaden för varje tävling innefattar resor, boende och startavgifter för deltagare och ledare. Förbundet tar del av den stora elitsatsningen inom svensk idrott och har tilldelats medel för detta. SCF har en elitgrupp med målsättningen att ta medaljer på mästerskap. Planerade antalet kastare samt uttagningsregler redovisas i de två separata verksamhetsplanerna för landslagen casting respektive flycasting. Budget VM 80 000:- JVM 20 000:- NM 40 000:- Landskamp 10 000:- Elitgruppen 120 000:- Nordic Open 20 000:- Veteran VM 25 000:- 6. Kansli Total budget 2011: 200 000 :- Förbundet har sitt kansli i idrottens hus i Stockholm. Budgeten skall täcka de kostnader som finns knutna till kansliet, hyra av plats, telefon, porto, kopiering, möbler m.m. Även utgifter för vår externa redovisningstjänst ligger inom denna budgetpunkt. 7. Styrelsen & Förbundsmöte Total budget 2011: 100 000 :- Styrelsen är sammansatt av fem ordinarie ledamöter (inklusive ordförande) samt två suppleanter. Under verksamhetsåret 2011 planerar förbundsstyrelsen att ha sex styrelsemöten samt årsmötet i mars. Utöver årsmötet avser styrelsen att fysiskt träffas vid två tillfällen övriga mötestillfällen sker via webbaserad mötesform. Kostnader: Förbundsmöte: 25 000:- Revision: 25 000:- Styrelsen: 35 000 Utvecklingskonferens 15 000:- 8. Tjänstemän Total budget 2010: 324 000 :- Förbundssamordnare ansvarar för; Att på 30 % av en 75% tjänst arbeta med; - Utveckling av ungdomsverksamheten. - Aktiv föreningsutveckling Att på 70 % av en heltid arbeta med; - Löpande administrationen på kansliet i Idrottens Hus - Uppdatera förbundets hemsida med förbunds information - Serva styrelsens ledamöter i sitt arbete i sina respektive ansvarsområden - Material support, inköp, lager och distribution - Idrottslyftet 6(6)