21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Relevanta dokument
Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för internkontroll

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Intern styrning och kontroll

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente för intern kontroll

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Intern styrning och kontroll Policy

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll

Policy för intern kontroll

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

Plan- Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Regionstyrelsen

Internt kontrollreglemente

Reglemente för internkontroll

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Granskning intern kontroll

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Internkontrollplan 2017

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

Granskning av intern kontroll

Granskning av Intern kontroll

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Internkontrollplan 2018

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Idrottsnämndens system för internkontroll

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Internkontrollplan 2015 för Landstingsservice

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Riktlinje för Intern kontroll

REVISIONSKONTORET. REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden

Regionstyrelsens arbetsutskott

S Intern kontroll Regler

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

[1:711-1(1//101i. 009:

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Roland Mattsson (M), Ordförande Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Uppföljning internkontrollplan 2013

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk samheter samt överförmyndare

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Transkript:

fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan 2016 21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut - Övriga frågor Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se

KULTUR OCH FRITIDSNÄMND 2016-05-04 Dnr 104-107-2016 Handläggare Malena Sandgren/ Johanna Olofsson 0455-305008/ 0455-305024 Upprättande av intern kontrollplan 2016 Enligt reglemente för intern kontroll (beslut RS 2014-12-10 98) har regionstyrelsen det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att interna kontrollrutiner upprättas inom Region Blekinge samt se till att dessa utvecklas utifrån Region Blekinges kontrollbehov. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Den enskilda nämnden ska se till att regler och anvisningar för den interna kontrollen tas fram och antas i samråd med regionstyrelsen. Region Blekinges revisorer har vid olika tillfällen gjort en risk-och väsentlighetsanalys av verksamheten inom Region Blekinge. Dessutom gör revisorerna granskningar av internkontroll årligen som rapporteras till. Förslag till intern kontrollplan 2016 presenteras i bilaga. Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan 2016 Förslag till beslut, daterat 2016-04-25 Reglemente för intern kontroll för Region Blekinge, beslut RS 2014-12-10 Kansliet föreslår kultur och fritidsnämnden föreslå arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta att godkänna upprättad kontrollplan för 2016 att återrapportera att intern kontrollplan för 2016 för Fritidsnämnden upprättats till senast i juni 2016 att återrapportering av den Fritidsnämndens interna kontrollplan för 2016 ska göras skriftligt senast i samband med årsbokslut 2016 Expedieras: Fritidsnämnden Akten Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 1

Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar 1. Inköp/avtal 2. Intäktssäkring 3. Resepolicy Granskning utförd (datum, namn) Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering utförd (datum, namn) Väsentlighetsoch riskbedömning Följs upphandlingspolicyns regler avseende inköp och upphandling? Kanslichef Stickprov 1 gång/år 9 Sker fakturering enligt avtal och överenskommelser? 4. Fattade beslut Att beslut som fattats följs upp 5. Regionala projektmedel Kanslichef Uppföljning av ingångna avtal och överenskommelser 3 gånger/år 8 Genomförs tjänsteresor inom regionen enligt resepolicyn? VO-chef Stickprov 1 gång/år 6 Sker återrapportering av avslutade projekt enligt regelverket? VO-chef Förslag internkontrollplan 2016 - Fritidsnämnden Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs. När kontrollen är utförd ska kontrollansvarig intyga med datum och namnteckning att kontrollmomentet är utfört samt ange till vem och när en skriftlig rapportering av resultatet har gjorts. *VO-chef = verksamhetsområdeschef Granskning av samtliga fattade beslut under perioden Rapporteras till 3 gånger/år 9 VO-chef Urval av projekt 1 gång/år 9 6. Arbetsmiljö Genomförs arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet? VO-chef Uppföljning i samverkansgrupp 1 gång/år 6

Reglemente för intern kontroll 1 Inledning Enligt kommunallagen har varje styrelse och nämnd skyldighet att inom sitt område se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I en skrift från Sveriges kommuner och landsting ( På den säkra sidan, 2009), beskrivs internkontroll på följande sätt: Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning, att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att de regler och riktlinjer som finns följs, att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. 2 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, d.v.s. ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 3 har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att interna kontrollrutiner upprättas inom Region Blekinge samt se till att dessa utvecklas utifrån Region Blekinges kontrollbehov. 1

4 Nämnderna Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Den enskilda nämnden ska se till att regler och anvisningar för den interna kontrollen tas fram och antas i samråd med regionstyrelsen. 5 Ansvarig tjänsteman Inom varje verksamhetsområde ansvarar regiondirektören eller ansvarig tjänsteman för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. 6 Medarbetare Samtliga medarbetare ansvarar för att bidra till en god internkontroll och för att upptäckta fel och brister kommer till berörd chefs kännedom. 7 Styrning och uppföljning av intern kontroll Styrelsen och nämnderna har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämnden. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 8 Intern kontrollplan Regionstyrelse/nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 9 Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan. 10 Nämndens rapportskyldighet Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till regionstyrelsen. 2