2013-04-03 1(15) Tid och plats: Kl. 13.00 16.00, D-salen i Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Anita Bohlin-Neuman, (V), ordförande Monica Littorin (V) Tjänstgörande ersättare: Lennart Johansson (S) ersättare för Bjarne Rasmussen (S) Lena Lindqvist (MP) ersättare för Bernt Vitans (V) ÖVRIGA DELTAGARE Tjänstemän: Ing-Marie Henningsson, verksamhetschef vård- och omsorg Lilian Bergvall, ekonom Robert Cederholm, verksamhetschef omsorgen om funktionshindrade, 19-22 Marina Lichterman, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, 19-21 Eva Mårdberg, utvecklingsledare Utses att justera: Lena Lindqvist Justeringens tid och plats: Kommunkansliet 2013-04-10 Paragrafer 19-28 UNDERSKRIFTER Sekreterare: Marianne Andersson Ordförande: Anita Bohlin-Neuman Justerande: Lena Lindqvist
2013-04-03 2(15) Organ: Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2013-04-03 Datum när anslaget sattes upp: 2013-04-11 Datum när anslaget tas ner: 2013-05-04 Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet Underskrift: Marianne Andersson
2013-04-03 3(15) Innehållsförteckning SN AU 19 Dnr: Fastställande av dagordning... 4 SN AU 20 Dnr: Verksamhetsplanering 2014... 5 SN AU 21 Dnr: 16-2013 Kvalitetsplan 2013... 6 SN AU 22 Dnr: 1-2013 Återbesättning av tjänst... 7 SN AU 23 Dnr: Ekonomisk månadsrapport... 8 SN AU 24 Dnr: 18-2013 Investeringar 2014-2016... 9 SN AU 25 Dnr: 17-2013 Avgiftshandläggning för vård och omsorg... 11 SN AU 26 Dnr: 19-2013 Förändring av trygghetsplats inom vård och omsorg... 13 SN AU 27 Dnr: 78-2012 Mål för personalarbetet inom socialförvaltningen... 14 SN AU 28 Dnr: Rapport av kösituationen... 15
2013-04-03 4(15) SN AU 19 Dnr: Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. _
2013-04-03 5(15) SN AU 20 Dnr: Verksamhetsplanering 2014 Arbetet med verksamhetsplanering ska fortsätta enligt det upplägg som presenterats. Tas upp vid nästa arbetsutskott. Eva Mårdberg redogjorde för upplägget för verksamhetsplanering 2013 2014. Arbetet ska utgå från inriktningsmålen: Inflytande, förebyggande och ledningssystem. Effektmålen för 2014 ska vara klara i juni. De ska utformas utifrån en helhetssyn på verksamhetsplan, ekonomiska förutsättningar och kvalitetskrav. Att formulera verksamhetsmål och kvalitetssystem för 2014 är nästa steg och ska vara klara till november/december 2013.
2013-04-03 6(15) SN AU 21 Dnr: 16-2013 Kvalitetsplan 2013 Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Kvalitetsplan 2013 antas. Enligt Socialtjänstlagen 3 kap 3 ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Dessutom anger bestämmelsen att Kvalitén i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har för den närmare tillämpningen av lagkravet gett ut en föreskrift kallad Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). För att på ett systematiskt sätt arbeta med utveckling av kvalitén krävs att detta arbete planeras. Föreslagen kvalitetsplan anger vilka aktiviteter som ska genomföras under året för att stärka kvalitén i verksamheten och för att verksamheten ska leva upp till kraven i föreskriften. Underlag för utarbetande av planen har Kvalitetsberättelse 2012 och Patientsäkerhetsberättelse 2012 varit. Förvaltningens förslag Kvalitetsplan 2013 antas. sunderlag Förslag till kvalitetsplan 2013 med socialchefens tjänsteskrivelse daterad 2013-03-25.
2013-04-03 7(15) SN AU 22 Dnr: 1-2013 Återbesättning av tjänst 1. Redovisade återbesättning överlämnas till nämnden utan beslutsförslag. 2. ska kompletteras med en beskrivning av chefsområdets ansvar. Ord. Tjänst Enhet/Avd. Antal Datum nr ssg. 3 Enhetschef, 1,00 ssg Socialförvaltningen, omsorgen om funktionshindrade 1 2013-03-21 Förvaltningens förslag Tjänsten återbesätts genom extern rekrytering. Skickas till Kommunstyrelsen./.
2013-04-03 8(15) SN AU 23 Dnr: Ekonomisk månadsrapport Den ekonomiska månadsrapporten kommer att färdigställas och redovisas till nämndens möte. Till nämndens möte ska en analys av orsaker till att försörjningsstödet ökat så kraftig lämnas.
2013-04-03 9(15) SN AU 24 Dnr: 18-2013 Investeringar 2014-2016 Socialnämnden beslutar fastställa investeringsvolymen till 1 200 tkr för 2014, 1 200 tkr för 2015 och 1 200 tkr för 2016 enligt redovisad sammanställning. Inom socialnämndens verksamhet föreslås investeringar under perioden 2014-2016 enligt nedanstående redovisning (tkr). 2014 2015 2016 Desinficeringsutrustning 100 0 0 Medicintekniska produkter 400 400 400 Inventarier, VoO 250 150 100 Planeringsverktyg för hemvården 300 150 0 Arkivskåp, VoO 100 100 0 Maskiner AME 50 0 0 E-hemtjänst 0 100 200 Åtgärder, Letälvsgården 0 300 300 Ospecificerade investeringar 0 0 200 Summa investeringar 1 200 1 200 1 200 Desinficeringsutrustning Utbyte av desinficeringsutrustning pågår inom vård o omsorg och beräknas vara avslutad 2014. Medicintekniska produkter Utöver de årliga inköpen av medicintekniska produkter, t ex lyftanordningar, så har besiktning av sängar påbörjas, vilket innebär att ett successivt utbyte av icke godkända sängar pågår. Utgiften beräknas totalt till ca 400 tkr per år. Inventarier, vård o omsorg Utbyte av inventarier i boendeenheterna fortsätter och behoven beräknas successivt minska under perioden. Planeringsverktyg för hemvården Behovet av system för planering av verksamheten inom hemvården efterfrågas av flera skäl, t ex effektiviserad planering och möjlighet till införande av timtaxa. Arkivskåp Inom vård och omsorg saknas brandsäkra arkivskåp i flera verksamheter. Bristen bör åtgärdas under planperioden och påbörjas under 2013. Maskiner AME Fortsatt utveckling av verksamheten inom AME kräver anskaffning av lämplig utrustning. Under 2014 planeras inköp av åkgräsklippare.
2013-04-03 10(15) SN AU 24 forts Dnr: 18-2013 E-hemvård Den fortsatta utvecklingen av hemvården kommer att kräva investering i tekniska hjälpmedel. Åtgärder på Letälvsgården Vissa förbättringsåtgärder krävs under perioden på Letälvsgården som t ex internetuppkoppling och solskydd /markiser. Ospecificerade investeringar Investeringsvolymen för 2016 har inte kunnat beräknas i detalj, varför ett ospecificerat utrymme upp till ramen i investeringsplanen har avsatts. Förvaltningens förslag Investeringsbudget antas. sunderlag Förslag till investeringsbudget 2014-2016, daterad 2013-04-27.
2013-04-03 11(15) SN AU 25 Dnr: 17-2013 Avgiftshandläggning för vård och omsorg Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att ansöka om anslutning till den befintliga Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) med säte i Hallsberg I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen regleras vilken avgift kommunen får ta ut av den enskilde för vård, omsorg och socialt stöd och förbehållsbelopp, maxavgift och avgiftsutrymme skall fastställas i ett avgiftsbeslut. I Degerfors handläggs alla sådana avgiftsärenden av en avgiftshandläggare, som fr o m maj månad 2013 kommer att övergå till annan tjänst och ersättare saknas. Avgiftshandläggning är en sårbar funktion som kräver omfattande kompetens och tillgänglighet. Den uppkomna situationen kräver en hållbar lösning som minskar sårbarheten och håller hög kvalitet. Nedan redovisas två möjliga förslag. Förslag 1 Ansökan om anslutning till den befintlig Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Bemanning 3,0 åa Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) kommer under 2013 att utökas med Kumla kommun utan utökad bemanning. Om också Degerfors ansluter kommer bemanningen troligen att behöva utökas, ca 0,5 åa Politisk repr Varje kommun har representant i TAN som har tre sammanträden per år Fördelade kostnader Samtliga kostnader fördelas mellan kommunerna utifrån %-andel av antalet ärenden Löner ca 210 tkr Beräknad andel 15 % av 3,5 åa Övriga kostnader ca 70 tkr T ex administrativ kostnad (arbetsledning, hyra m m ), portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m Nettokostnad ca 280tkr Minskade kostnader Löner Övriga kostnader Nettominskning ca 300 tkr Bemanning idag i egen organisation 70% (del av tjänst) ca 40 tkr Övriga kostnader i egen organisation som försvinner ca 60 tkr
2013-04-03 12(15) SN AU 25 forts Dnr: 17-2013 Effekter och konsekvenser Hög tillgänglighet Begränsad sårbarhet Ökad kompetens och erfarenhet Kommunen behåller beslut om avgifternas omfattning Taxe- och avgiftsnämnden beslutar om Tillämpningsföreskrifter Arbetstillfälle 0,70 åa försvinner från kommunen Förslag 2 Ny organisation för avgiftshandläggning i kommunens egen regi Avgiftshandläggning i egen regi kräver organisationsförändring för att minska sårbarheten. Arbetsuppgifter behöver omfördelas så att två personer med vardera 35 % tjänstgöring delar på ansvarar för avgiftshandläggningen. Bemanning Löner Övriga kostnader Nettokostnad 0,70 åa Fördelas på två personer. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden omfördelas ca 300 tkr Två personer, vardera 0,35 åa ca 70 tkr Administrativa kostnader som arbetsledning, hyra, portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m ca 370 tkr Effekter och konsekvenser Minskad sårbarhet jämfört med nuvarande situation Arbetstillfälle 0,7 åa kvar i kommunen Omfattande personalplanering i samband med nyrekrytering av avgiftshandläggare och förändrade ansvarsområden Minskad kompetens under en period vid nyrekrytering av avgiftshandläggare Förvaltningens förslag Förvaltningen har vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen mot varandra och funnit Förslag 1 mest fördelaktigt p g a Minskad sårbarhet och ökad tillgänglighet Befintlig kompetens och erfarenhet Kostnaderna kan i dagsläget inte beräknas i detalj men förväntas bli något lägre än socialförvaltningens kostnad idag. s beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18. Skickas till Kommunstyrelsen
2013-04-03 13(15) SN AU 26 Dnr: 19-2013 Förändring av trygghetsplats inom vård och omsorg Att inte längre tillhandahålla en särskild trygghetsplats inom Vård och Omsorg. 2009-04-01 beslutades att en trygghetsplats och kostnadsfriavlösning i hemmet blev en permanent lösning från att ha bedrivits i projektform och finansierat med statliga medel. Trygghetsplasten har inneburit att man utan biståndsprövning får tillgång till en trygghetsplats då anhöriga eller närstående sviktar och behöver akut eller planerad avlösning under max 2 veckor. Från 2009 har trygghetsplatsen utnyttjats 3 ggr. Personen som använder trygghetsplatsen ska inte ha några SoL eller HSL insatser utan behovet tillsyn. Tanken var att man som anhörig själv kan ringa och boka plats. De flesta personer som idag har avlastning/korttidsvård är personer som har både SoL och HSL insatser och där anhöriga har behov av avlastning. Det finns ett fåtal enskilda personer som inte har några SoL och HSL insatser och de anhöriga har en regelbunden kontakt med kommunens anhörigsamordnare. Finns önskemål om avlastning kontaktas biståndshandläggaren av anhörigsamordnaren för att få ett biståndsbeslut om avlastning. Alla som är behov av avlastning har fått det beviljat under längre eller kortare tid. Planeringen och fördelning av platser sker via samordningen och man kan planera optimalt. Svårigheter att planera om det kan komma ansökningar på andra vägar. I dagsläget finns den sk. trygghetsplatsen på plan 5 Västergården och det är inte optimalt eftersom ingen personal finns att tillgå då den enheten används som kontorslokal. Förvaltningens förslag Eftersom trygghetsplatsen inte har använts på flera år och behoven tillgodoses är det bättre att all ansökningar angående avlastning sker på samma sätt via biståndshandläggarna. Begreppet trygghetsplats upphör inom kommunen. s beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18. Skickas till Verksamhetschef VoO
2013-04-03 14(15) SN AU 27 Dnr: 78-2012 Mål för personalarbetet inom socialförvaltningen Socialnämnden fastställer följande målområden för förvaltningens personalarbete 2013 1. Ökad möjlighet för personal att byta arbetsplats inom förvaltningen. 2. Minskad korttidsfrånvaro. 3. Färre delade turer inom vård och omsorg. 4. Ökad kompetens hos den personal som arbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning. 5. Större andel av personalen har önskad sysselsättningsgrad. Arbetsutskottet vill även framhålla att språkkunskaper hos personal, speciellt vad gäller minoritetsspråken, är av stor vikt och bör beaktas. Förslag till målområden för förvaltningens personalarbete 2013 har utarbetats i dialog med fackliga organisationer inom socialförvaltningens samverkansgrupp. Arbetet med måluppfyllelse och uppföljning av detta ansvarar förvaltningsledningen för. En viktig utgångspunkt för de åtgärder som behöver utformas inom respektive målområde är den medarbetarundersökning som genomförts under hösten 2012. Förvaltningens förslag Fastställa redovisade målområden (5 st) för förvaltningens personalarbete 2013. s beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-12. Skickas till Socialförvaltningens samverkansgrupp (SOSAM) Personalchefen
2013-04-03 15(15) SN AU 28 Dnr: Rapport av kösituationen Rapporten mottas. Även i fortsättningen gäller att inte blanda vårdtagare med olika vårdbehov i samma boende, utan att organisationen med rena demens- och omvårdnadsenheter ska vara kvar. I dagsläget är det tre personer som väntar på omvårdnadsboende. Två av dessa har växelvård i väntan på plats och en bor hemma med hemvårdsinsatser. Totalt åtta personer (varav två par) väntar på plats i demensboende. En av dessa har rapporterats som icke verkställt beslut.