Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007
1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad fårlust årets fårlust - 141 264-33 537-174801 behandlas så att i ny räkning överföres - 174 801 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning tilläggsupplysningar. med
2(7) Resultaträkning Not 2007-01-01-2007-12-31 2006-01-01-2006-12-31 Nettoomsättning 716501 650164 716501 650164 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1-574922 -484454 Personalkostnader 2-19244 -56641 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -36410-36410 -630576-577505 Rörelseresultat 85925 72659 Resultat från fmansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 833 4123 Räntekostnader och liknande resultatposter -121 295-122256 Resultat efter fmansiella poster -33537-45474 Årets resultat -33537-45474
716406-7477 3(7) Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 5670797 5707207 Summa anläggningstillgångar 5670797 5707207 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1239 12198 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78608 248889 79847 261087 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 89651 88463 Kassa och bank 142738 106883 Summa omsättningstillgångar 312236 456433 Summa tillgångar 5983033 6163640 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 1 862700 1 862 700 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat -141 264-33 537-174801 -95 791-45474 -141265 Summa eget kapital 1687899 1 721435!
4(7) Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31 Långfristiga skulder 5 Skulder till kreditinstitut 4070000 4070000 Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 47239 177 895 225134 20558 351 647 372 205 Summa eget kapital och skulder 5983033 6163640 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar / 4427300 4427300 Ansvarsförbindelser Inga Inga
5(7) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade järnfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter, 1 Övriga externa kostnader Felperiodisering i 2006 års bokslut avseende fjärrvärmekostnader gör att nedanstående belopp har belastat 2007 i stället får 2006 och påverkar därmed jämförelsetalen enligt nedan. 2007 2006 Fjärrvärmekostnader 60000-60000 2 Anställda och personalkostnader 2007 2006 Medelantalet anställda Män l l Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Bidrag + löneersättning 71 975 4503 36982-94216 19244 119560 O 36513-99432 56641 I posten bidrag och löneersättning ovan utgör 68 341 kronor (95 682) lönebidrag. f
6(7) 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 2007-12-31 6872050 O 6872050-1 164843-36410 -1201253 2006-12-31 6630000 242050 6872 050-1 128433-36410 -1164843 Utgående redovisat värde 5670797 Taxeringsvärden totalt 10953 000 5707207 9 126000 4 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Inbetalda Övr bundna Balanserat Årets insatser fonder resultat resultat 2462700-600000 -95791-45474 -45474 45474-33 537 2462700-600000 -141265-33537 5 Långfristiga skulder 2007-12-31 Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Lån Handelsbanken -4070000 2006-12-31-4070000 r
7(7) Clsingbo!g den 12 juni 2008 / Lars Sylvan Klas Ekman Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 12 juni 2008. Sten Persson Godkänd revisor
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Fiskaren 32 Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Fiskaren 32 för räkenskapsåret 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och ' förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att ) årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Ien revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att mia revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg den 12 juni 2008 Sten Persson Godkänd revisor