Resultat: Insamlade medel nationellt 2 735 000 845 000 2 835 000



Relevanta dokument
Resultat: Insamlade medel nationellt

Resultat: Insamlade medel nationellt

Resultat: Insamlade medel nationellt

Budgetförslag Bilaga 3

Budget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) Projektpengar, stödb

ch equmenias Riksstämma 2012

Västmanlands Scoutdistrikt

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

Budget Box 25 Tel Arvidsjaur Fax

Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

Västmanlands Scoutdistrikt

BFC,'" I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR Karlstad Karlstads Kommun Ekonomistaben

Scouterna Västmanland

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

Västmanlands Scoutdistrikt

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:

Verksamhetens intäkter (-)

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb

HANDLINGAR RIKSSTÄMMA 2013

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 0,00. S:a Rörelseintäkter mm , ,00

Ekonomisk rapport 2018

Verksamhetsplan

handlingar Riksstämma 2013

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Användarid: Lösenord:

Preliminär 21:49 Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: 10 "Administration" Period:

Stödberättigande utgifter

RESULTATRÄKNING INTÄKTER Not Kronor Kronor

Inkomster totalt Utgifter

PROPOSITION Bilaga 8. Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för

35 Eget kapital

Utfall fg år Uthyrning lokaler 3 000, , ,00 239,2%

Resultat per objekt

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Svenska Klätterförbundet

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR

jan- okt Jan- okt Årsbudget

Fastställd Budget 14/15 (Kkr)

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad

Hela föreningen. Utfall Budget Intäkter Kostnader Resultat Alpin

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

Budget för Bussen 2007

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan bedriva bra scouting.

Styrelsemöte ABC-lokal

Verksamhetsplan Bilaga 1

Användarid: Lösenord:

Resultaträkning Period: Förvaltning: FC Kr

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet


Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Budget Bokslut Bokslut Bokslut ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut ORDINARIE VERKSAMHET

Utfall X EVS X EVS Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Sköndals IK Räkenskapsåret Sköndals IK, Org. nr: Resultaträkning Not Intäkter

SUMMA INTÄKTER

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41

Ekonomisk berättelse 2017

Grrl Techs årsmöte 2009

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Verksamhetsplan Riksteatern Kronoberg

Följebrev till Proposition 3: SFS ekonomiska ramar

Projekthandbok. Uppdaterad

ÅRSBOKSLUT. Friluftsfrämjandet Region Öst Org. nr Räkenskapsåret

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Budget för verksamhetsår 2014/2015

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Övriga rörelseintäkter 3991 Studiefrämjandet verksamhetsstöd 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 0, ,00 0,0 %

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Användarid: Lösenord:

Svenska Taidoförbundet

Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

ORGANISATION. Medlemmar. Styrelse. Kansli

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

Rättvik den 27 april

Användarid: Lösenord:

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond

Förbundsmöte Ekonomiredovisning

ÅRSBOKSLUT BOO KANOT OCH SKIDKLUBB ( ) Räkenskapsåret Boo Kanot- och Skidklubb

Affärsenhet 105 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :43:37

VERKSAMHETSPLAN

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland

Transkript:

1. Insamlade medel nationellt 2013- Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag 700 000 350 000 700 000 Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna) 1 900 000 480 000 1 900 000 Riksstämmogåvor 85 000 0 85 000 Övriga insamlade medel 50 000 15 000 150 000 För insamlade medel internationellt, se not 3. Resultat: Insamlade medel nationellt 2 735 000 845 000 2 835 000 2. Internationell verksamhet 2013- Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet 1, 20 Kostnader -515 000-178 000-536 000-515 000-178 000-536 000 Internationella staget Kostnader -42 000-25 000-50 000-42 000-25 000-50 000 Alla på samma kula Intäkter: Insamlade medel 250 000 10 000 250 000 Kostnader -335 000-10 000-415 000-85 000 0-165 000 Intäkter: Insamlade medel 250 000 10 000 250 000 Kostnader anslag: Restoring Lost Childhood -170 00 Kostnader anslag: SSK-lärare Kongo Kinshasa -50 00 Kostnader anslag: idrottsprojekt -100 00 Kostnader anslag: fyra projekt under 0 0 25-400 000 Kostnader: Utveckling av material (ingår i Materialbanken) Kostnader: Trycksaker -15 000-10 000-15 000 Insatser i Latinamerika Intäkter: Insamlade medel 90 00 Kostnader -90 000-46 000 0 0-46 000 0 Intäkter: Insamlade medel 90 000 46 000 0 Kostnader anslag: Scoutkoordinator i Ecuador -90 000-46 000 0 WorldWide / Internationella insatser Intäkter: Insamlade medel 35 00 Kostnader -5 00 30 00 Intäkter 35 00 Kostnader (går nu på Minfo) -5 00 Internationellt erfarenhetsutbyte 27 Intäkter 70 000 0 160 000 Kostnader -215 000-55 000-320 000-145 000-55 000-160 000 Intäkter: Caravanen, Metodistkyrkor i Sthlm / Nordiska rådet/bidragsfond 10 000 0 30 000 Intäkter: Caravanen, deltagaravgifter 50 00 Intäkter: Påskresa, deltagaravgifter 0 0 120 000 Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter) 9 000 0 10 000 Intäkter: EBF-YC (egenavgifter) 1 00 Kostnader: Internationella stipendiet -60 000-30 000-60 000 Kostnader: Caravanen, förberedelseträff (matchas mot bidrag) -15 00 Kostnader: Caravanen, kurskostnader -50 00 Kostnader: Caravanen 0 0-30 000 Kostnader: Påskresa 0 0-140 000 Kostnader: EBF-YC -15 000 0-15 000 Kostnader: EMYC -15 000-5 000-15 000 Kostnader: Mottagande av besök -20 00 Kostnader: Int. Koordinatorns utlandsresor och mottagande av besök -40 000-20 000-60 000 Internationella praktikutbildningar 23 Intäkter 280 000 325 000 350 000 Kostnader -280 000-325 000-350 000 Exchange Intäkter: Bidrag från Gustaf V 90-årsfond 250 000 295 000 0 Exchange Intäkter: Insamlade medel 0 0 15 000 Exchange Intäkter: Bidrag från Diakonia och övriga huvudmän 30 000 30 000 335 000 Exchange Informationsbroschyr om värdskap / värdförsamling -5 000-5 000-10 000 Exchange: Egeninsats equmenia -10 000-10 000 0 Exchange: Resekostnader inom projekt -5 000-5 000-5 000 Exchange Mottagande av utländska studenter -255 000-300 000-330 000

Exchange Mottagande av utländska studenter, "glassreserv" -5 000-5 000-5 000 Apg29 21 Kostnader -117 000-58 500-107 000-117 000-58 500-107 000 Kostnader: Styrgrupp -12 000-6 000-12 000 Kostnader: Marknadsföring -15 000-7 500-15 000 Kostnader: Verksamhetsbidrag, 2 skolor -60 000-30 000-60 000 Kostnader: medverkan i undervisningen (Karlskoga + Mexico) -30 000-15 000-20 000 (Ev kan viss resekostnad täckas av Koordinatorns utlandsresor ovan) Medlemskap i internationella organisationer Kostnader -15 000 0-15 000-15 000 0-15 000 EMYC -9 000 0-9 000 EBF-YC -6 000 0-6 000 Summa: Insamlade medel 375 000 10 000 250 000 Summa: Övriga intäkter 350 000 325 000 510 000 Summa: Kostnader -1 614 000-697 500-1 793 000 Resultat: Internationell verksamhet -889 000-362 500-1 033 000 3. Scoutverksamhet 2013- Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet 1, 2, 5, 7 Kostnader -775 000-269 500-806 000-775 000-269 500-806 000 Scoutstaget Kostnader -62 000-30 000-60 000-62 000-30 000-60 000 Scouterna Riksorganisationen Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar 450 000 0 550 000 Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar -560 000 0-600 000 Kostnader: Samverkan inom SSR -5 000-5 000 0-115 000-5 000-50 000 Intäkter/scoutavgift 450 000 0 550 000 Prenumerationsintäkter Medlemsavgift, SSR -550 000 0-600 000 Kostnad Scouttidningar: Information till föräldrar -10 00 Årsmöte Demokratijamboreen, delegaterna bjuds på festkväll 0-5 000 0 Scouternas förvaltningsmöte, 2 personer från staget -5 00 Internationellt erfarenhetsutbyte Kostnader -45 000 0-45 000-45 000 0-45 000 Intäkter: Internationellt erfarenhetsbyte Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen -30 000 0-30 000 Kostnader: Internationella scoutstipendiet, världen -> Sverige -15 000 0-15 000 Ledarutbildning Intäkter 50 000 0 50 000 Kostnader -117 000-20 000-76 000-67 000-20 000-26 000 Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Fjäll 50 00 Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Sjö 0 0 50 000 Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Kurskostnader -50 00 Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Marknadsföring -5 00 Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Konceptutveckling, Planering -5 00 Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Kurskostnader 0 0-50 000 Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Planering 0 0-5 000 Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Planering 0 0-3 000 Kostnader: Fortbildningskoncept: Spåning (50/50 princip) -5 00 Kostnader: Fortbildningskoncept: Planering (50/50 princip) -5 00 Kostnader: Treklöver Gilwell ledarteam -12 00 Kostnader: Ska'Ut-material, redaktionsmöten -10 00 Kostnader: Ska'Ut-material, produktionskostnad utöver försäljningspris -15 00 Kostnader: Ska'Ut-material, referensexemplar till kanslierna -10 000 0-10 000 Lansering av Ska t materialet för utbildare 0-10 000 0 Nationell fortbildningsdag: Planering 0 0-5 000 Ledarretreat: Planering 0 0-3 000 Ledarfest på regionerna 0-10 000 0 Scoutklassikern Kostnader 0 0-2 000 0 0-2 000

Pris i form av t-shirt/märke 0 0-2 000 Marknadsföring Kostnader 0 0-10 000 0 0-10 000 Marknadsföring 0 0-10 000 Avslutade projekt (främst deltagande i Trampolin 2013) Kostnader Summa: Intäkter 500 000 0 600 000 Summa: Kostnader -1 564 000-324 500-1 599 000 Resultat: Scoutverksamhet -1 064 000-324 500-999 000 4. Nationell verksamhet 2013- Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet 1, 33 Intäkter 260 000 91 500 270 000 Kostnader -1 540 000-697 501-1 608 000-1 280 000-606 001-1 338 000 Barn- & Ungdomsstaget Kostnader -40 000-15 000-30 000-40 000-15 000-30 000 Idrottsstaget Kostnader -50 000-15 000-30 000-50 000-15 000-30 000 Musikstaget Kostnader -55 000-20 000-40 000-55 000-20 000-40 000 4a. Barn & Unga Våga tro 12 Kostnader -90 000-52 000-45 000-90 000-52 000-45 000 Kostnader: Verksamhetsbidrag till Kga -40 000-40 000 0 Kostnader: Extra verksamhetsbidrag, samordnares lön 2013-20 00 Kostnader: Styrgrupp -10 000-5 000-10 000 Kostnader: Marknadsföring -10 000-5 000-15 000 Kostnader: Deltagarbok/lärarhandledning 0 0-10 000 Kostnader: Medverkan i undervisningen -10 000-2 000-10 000 Framtidens evangelister 26 Intäkter: Kursavgifter 40 000 0 40 000 Kostnader -40 000 0-40 000 Kristet ledarskap Intäkter: Deltagaravgifter Kostnader -40 000-9 500 0-40 000-9 500 0 Familjekurs, marknadsföring -10 00 Familjekurs, planering -5 00 Familjekurs, talare mm (Bilda, Folkhögskola) -5 00 Referensgrupp, Anställda ungdomsledare -15 000-7 000 0 Ungdomsledarspår vid befintliga mötesplatser (ej Trampolin) -5 000-2 500 0 Materialbanken Intäkter 60 000 60 000 0 Kostnader -100 000-72 500 0-40 000-12 500 0 Bidrag till idrottsmaterial för tjejer 60 000 60 000 0 Utvecklingskostnad (disponeras av Generalsekreteraren) -30 000-10 000 0 Utvecklingskostnad, litteraturinköp -5 000-2 500 0 Utvecklingskostnad, övrigt -5 00 Utvecklingskostnad, Dramamaterial Utvecklingskostnad, Idrottsmaterial för tjejer, danshandläggare -60 000-60 000 0 Kyrka för hela livet-handbok Kostnader 0 0-30 000 0 0-30 000 Tryckkostnader och marknadsföring 0 0-30 000

Pionjärförening 13 Intäkter 0 0 429 000 Kostnader 0 0-636 000 0 0-207 000 Intäkter: Bidrag från t.ex. Scouterna eller annan bidragsgivare 0 0 429 000 Kostnader: Verksamhetsbidrag 0 0-100 000 Kostnader: En heltidsanställd för arbete med pionjärförening 0 0-536 000 Växa som ledare 16 Kostnader -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Växa i tro - tonår, Utveckling (videoinspelning) -2 500-10 000 0 Växa som ledare - tonårsledarutbildning, Utveckling (videoinspelning) 0 0-10 000 Växa som ledare - barnledarutbildning, Utveckling (videoinspelning) -5 00-2 50 Avvecklade projekt Kostnader 4b. Puls Idrottsläger 3, 15, 32 Intäkter: Externa medel 0 0 12 000 Kostnader -35 000-7 000-40 000-35 000-7 000-28 000 Idrottsläger: Ta fram lägermanual 0-2 000 0 Idrottsläger: Marknadsföring -5 000-5 000-5 000 Idrottsläger: resekostnader -20 000 0-20 000 Idrottsläger: resekostnader internationella resor -10 000 0-15 000 Idrottsledarutbildning (Fjällkurs) Intäkter 160 000 0 140 000 Kostnader -160 000 0-150 000 0 0-10 000 Deltagaravgifter 140 000 0 140 000 Extern finansiering 20 00 Föreläsare, därtill täcker Bilda en/flera föreläsare -10 000 0-10 000 Genomförande av kurs - boende & mat -120 000 0-120 000 Genomförande av kurs - ledare / inspiratör -15 000 0-5 000 Genomförande av kurs - equmenias deltagande, 3 pers -15 000 0-15 000 Pulsgrupper och idrottskonfa 4 Intäkter 100 000 25 000 100 000 Kostnader -50 000-8 000-46 000 50 000 17 000 54 000 Bidrag från Gemensam Framtid 100 000 25 000 100 000 Startkit för nya PULS-grupper -10 000-7 000-10 000 PULS-loppet: polistillstånd, saft, nummerlappar mm -5 000 0-3 000 PULS-loppet: resa/boende/traktamente på Hönö -5 000 0-3 000 Ledarsamling för PULS-grupper 0 0-10 000 Idrottskonfa, övriga resekostnader -10 00 Idrottskonfa, informationsmaterial riktat till idrottsföreningar -5 000-3 000 0 Idrottskonfa, informationsfilm -5 00 Idrottskonfa, specialbesök i föreningar -5 000 2 000 0 Idrottskonfa, resekostnad till KyrKo / Hönö eller liknande -5 00 Idrottskonfa generell 0 0-20 000 Bibel Puls 24 Kostnader -25 000-15 000-30 000-25 000-15 000-30 000 Bibellinje med idrottsprofil, marknadsföring -10 000 0-15 000 Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i utbildningsråd -3 000-3 000-3 000 Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i undervisning -12 000-12 000-12 000 4c. Musik & Kultur Kulturledare och kulturella förebilder 6, 17, 31 Intäkter: Deltagaravgifter 10 000 10 000 21 000 Kostnader -55 000-55 000-73 000-45 000-45 000-52 000 Intäkter Inspiration Lovsång: deltagaravgifter 8 000 8 000 5 000 Intäkter Ledarutbildning: deltagaravgifter 0 0 4 000 Intäkter Inspiration Dans: deltagaravgifter 2 000 2 000 12 000 Barnkörledardagar: övriga kostnader samt bidrag till instruktörer -5 000-5 000-10 000 Lovsångsledardagar: övriga kostnader -5 000-5 000 0

Utveckling, litteratur- och skivinköp -5 000-5 000-5 000 Nätverksträffar inom musik och kreativa uttryck 0 0-10 000 Ledarutbildning musik/kreativa uttryck 0 0-10 000 Inspiration Lovsång: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) -8 000-8 000-5 000 Inspiration Lovsång: marknadsföring -5 000-5 000-2 000 Inspiration Lovsång: resekostnader -10 000-10 000-10 000 Inspiration Dans: instruktör, arvode och resor (Bilda tar ca 2 instruktörer) -7 500-7 500-9 000 Inspiration Dans: dansutskottets resor -7 500-7 500 0 Inspiration Dans: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) -2 000-2 000-12 000 Summa: Intäkter 630 000 186 500 1 012 000 Summa: Kostnader -2 290 000-976 501-2 808 000 Resultat: Nationell verksamhet -1 660 000-790 001-1 796 000 5. Kommunikation 2013- Löner & Föreningsbesök, Kommunikation 1 Kostnader -515 000-178 000-536 000-515 000-178 000-536 000 Referensgrupp, Information Kostnader -15 000 0-24 000-15 000-5 000-24 000 Webbkommunikation Intäkter 10 000 5 000 5 000 Kostnader -80 000-26 000-48 500-70 000-21 000-43 500 Intäkter 10 000 10 000 5 000 Löpande support -7 500-4 000-7 500 Årskostnader för webb -5 000-2 000-5 000 Utveckling, löpande inklusive Materialbank -42 500-20 000 10-30 000 Utveckling, hemsida inloggningssystem Utveckling, tillfälligt för insamling och regioner -25 00 Licens på Adobe CC 0 0-6 000 Kommunikationsverksamhet Kostnader -235 000-73 500-230 500-235 000-73 500-230 500 Annonsering, löpande -25 000-12 500-25 000 Profilprodukter, personal & ideella (sånt vi svettas i själva) -20 000-10 000-20 000 Profilprodukter, Give aways -15 000-7 000-15 000 Profilprodukter, utveckling 0 0-20 000 Trycksaker, equmeniakatalogen (inkl porto) -45 000-10 000-45 000 Trycksaker, löpande -15 000-7 500-15 000 Utveckling av bildbank (därtill föreningsbesök av stag och anställda) -20 000 0-7 500 Filmproduktion, 1-3 presentationsfilmer med stöd av SVF -15 000-7 500-15 000 Utställningar, Deltagaravgift för ideella ("minuskostnad") 2 000 0 2 000 Utställningar, utställningsbord/stolar att ta med till utställningar 0 0-10 000 Utställningar -73 000-10 000-60 000 Avskrivningar: kamera, avskrivs 2012/13 - /15 (ANL00095) -7 000-7 000 0 Avskrivningar: Adobe CS5 2011/12-2013/14 (ANL00065) -2 000-2 000 0 Stories Kostnader -130 000-75 000-209 000-130 000-75 000-209 000 Intäkter, Annonser mm Tryckkostnader -80 000-40 000-120 000 Portokostnader -50 000-25 000-77 000 Drift av maillistor -20 000-10 000-12 000 Identitet & Varumärke 8 Kostnader -15 000-15 000-10 000-15 000-15 000-10 000 Material: rolluper med nya logotypen -10 000-5 000-5 000 equmeniascout Material, basuppsättning scoutdräkter, flaggor mm -5 000-5 000-5 000 Material, give away profilprodukt Trycksaker, Detta är equmeniascout 0-5 000 0 Summa: Intäkter 10 000 5 000 5 000 Summa: Kostnader -990 000-367 500-1 058 000 Resultat: Kommunikation -980 000-362 500-1 053 000

6. Utbildning 2013- Löner & Föreningsbesök, Utbildning 1, 14, 28, 29 Kostnader -565 000-228 000-536 000-565 000-228 000-536 000 Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS Kostnader -32 000-17 500-25 000-32 000-17 500-25 000 Arrangera huvudmannadagen -5 000-5 000-5 000 Träff för kursansvariga vid profilutbildningarna -5 000-2 000-5 000 Resekostnader Delta i profilutbildningarnas undervisning - för Bibel Puls, Apg29 och Våga Tro finns egna budgetar Folkhögskolorna & THS: presentera Glöd Folkhögskolornas årsstämmor Folkhögskolerådet SVF Bibellinje utbildningsråd SVF, förberedelskursen för volontärer och fältstuderande THS, pastorslinjens utbildningsråd UCL Bibelfjäll styrgrupp UCL Diakonutbildningen utbildningsråd -7 000-3 000-5 000-2 500-10 000-5 000 0-5 000-10 000 Fortbildning pastorer och diakoner 18 Intäkter 0 0 47 500 Kostnader 0 0-72 500 0 0-25 000 Intäkter: Deltagaravgift 0 0 47 500 Kostnad: Kurskostnad 0 0-67 500 Kostnad: Marknadsföring och planering 0 0-5 000 Nationell utbildningssatsning 19 Kostnader 0 0-15 000 0 0-15 000 Planeringskostnader, marknadsföring 0 0-15 000 Utveckling diakoni Intäkter 22 0 Kostnader 0 0-5 000 0 0-5 000 Kostnad: utveckling diakoni 0 0-5 000 Konferensen Följa 26 Intäkter 0 0 10 000 Kostnader 0 0-10 000 Intäkter: konferensavgift 0 0 10 000 Kostnad: utveckling diakoni 0 0-10 000 Praktiskt team Kostnader -22 500-27 500 0-22 500-27 500 0 Våga Tro "Timmerman" Kostnader rekrytering "Älska Skövde"-övning på något riksarrangemang Marknadsföring av Våga Tro "Timmerman" Stöd till en förening som åker med på Korttidsteam Göra profilreportage om en förening som åker på Korttidsteam 0 0 0 Ideella medhjälpare på nationella kansliet Kostnader: extra arbetsverktyg, arbetsplats i Alvik -10 000-10 000 0 Nationella korttidsteam (avser två lägerveckor) Kostnader: resa för en snickarledare -5 000 0 Kostnader: glassreserv + guldkant för den församling som besöks -5 000-5 000 0 Kostnader: marknadsföring -2 500-2 500 0 Ungdomsledarmaterial

Lansering av Ungdomsledarmaterial 0-10 000 0 Summa: Summa: Kostnader -619 500-273 000-663 500 Resultat: Utbildning -619 500-273 000-663 500 7. Ekonomi & Föreningsservice 2013- Föreningsservice & Samordnad Administration Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid 2 055 00 Personalkostnader -1 920 00 Arkiv -20 00 Insamlingskostnader -85 00 Materialkostnader -30 00 Övergångskostnader -50 000-17 000 0-50 000-17 000 0 Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid 2 055 00 Löner & Föreningsbesök, enligt schablon 250 % administrativa tjänster -1 287 00 60 % projektanställd insamlingsansvarig -309 00 Administrativa tjänster, värderade enligt tidigare avtal / utfall Redovisning och löneadministration -324 00 Arkivhantering -15 00 Insamlingskostnader, Autogiro & SMS -85 00 Se även Medlemskap & Gemensamt medlemsregister nedan Övrigt administrativt stöd Kontorsmaterial, löpande kostnader -30 00 Arkiv, deponi riksarkivet (avsättning 5 000 kr / år) -5 00 Övergångskostnader (disponeras av generalsekreteraren) -50 000-17 000 0 Kansli Personalrekrytering -65 000-65 000-65 000 Lokalkostnader -627 000-212 001-584 000 Ekonomiadministration -90 000-78 000-95 000 Förbrukningsmaterial, Inventarier -73 000-132 000-156 000 Datorsupport -160 000-53 000-159 000 Insamlingskostnader -160 000-80 000-190 000 Kopiering, Telefon, Porto -150 000-50 000-141 000 Övriga expeditionskostnader -100 000-45 000-110 000-1 425 000-715 001-1 500 000 Personalrekrytering -30 000-30 000-30 000 Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm -35 000-35 000-35 000 Lokal: Hyra -385 000-120 001-356 000 Lokal: Hyra arkiv & förråd -22 000-7 000-24 000 Lokal: Elektricitet -35 000-13 000-24 000 Lokal: Vaktmästeri -65 000-20 000-36 000 Lokal: Reception & Växel -30 000-20 000-60 000 Lokal: Städning -30 000-12 000-24 000 Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl kaffemaskiner -60 000-20 000-60 000 Ekonomi: Revision, grundläggande -60 000-60 000-60 000 Ekonomi: Bidragsgranskningar -10 000-10 000-10 000 Ekonomi: Bankkostnader -20 000-8 000-25 000 Material: Förbrukningsmaterial -15 000-5 000-15 000 Material: Årets materialinköp (datorer, möbler) -30 000-10 000-30 000 ANL00062-654 -654-654 ANL00066-2 520-2 520-2 520 ANL00067-ANL00069-4 716-4 716-4 716 ANL00070-ANL00073-9 936-9 936-9 936 ANL00074-2 028-2 028-2 028 ANL00089-4 620-4 620-4 620 ANL00090-7 620-7 620-7 620 ANL00092-25 068-25 068-25 068 Inköp under 2012/13 #REFERENS! -30 000-10 000 Marginal (kostnader för förtida avyttringar / nedskrivning) -15 838-15 838-15 838 Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs) -28 000-14 000-28 000 Data: Support -110 000-44 000-134 000 Data: E-post (nytt system eller utbildnings- och utvecklingssatsning) -40 000-5 000-15 000 Data: Mjukvarulicenser -10 000-4 000-10 000 Insamling: Offerdag trycksaker -20 000-20 000-20 000 Insamling: Offerdag buffert (används ej, motverkar högt insamlingsmål) -60 000-60 000-90 000 Insamling: Kampanj (se även Webbplats under Information) -80 000 0-80 000 Kopiering: Kopior -30 000-10 000-30 000 Telefon: Telefon -90 000-30 000-81 000 Telefon: Porto -30 000-10 000-30 000 Försäkringar expedition -65 000-22 000-75 000 Övrigt: Tidningsprenumerationer -4 500-1 500-4 500

Övrigt: SJ, Påminnelsavgifter, mm -4 500-1 500-4 500 Övrigt: Generalsekreterarens representation -10 000-4 000-10 000 Marginal 1 % -16 000-16 000-16 000 Medlemskap & Gemensamt medlemsregister 9 Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid 335 00 Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader -335 00 Stöd för medlemsrekrytering i föreningen -80 000 0-15 000 SMS-system för medlemskap -80 00 IKON1931 och övriga satsningar på medlemskap -185 00-345 000 0-15 000 Administrativa tjänster, värderade enligt tidigare avtal Intäkter: Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid 335 00 Gemensam Framtid: Licensavgift -100 00 SMK: Registerunderhåll -100 00 SMK: Registersupport & statistik -20 00 Utveckling, årets ändringar hos Ungdomsstyrelsen Utveckling, buggar -100 000 0 Utbildning, Repetkurser -10 00 Utbildning, Informationsutskick -5 00 Övriga intäkter och kostnader Medlemskap: Närvarokort, Medlemskort -15 000 0-15 000 Medlemskap: trycksak "Därfär är du medlem", målgrupp barn/föräldrar -10 00 Medlemskap: Påminnelsebrev till 7 500 av förra årets medlemmar -55 00 Medlemskap: Teknisk lösning 0 0-100 000 Medlemskap: SMS-system för medlemskap -80 00 Medlemskap: Prenumeration IKON1931-180 00 Medlemskap: Möte med ungdomsledarnätverk Mitt & Stockholm -5 00 Deltagarförsäkringar Kostnader -80 000-28 000-80 000-80 000-28 000-80 000 Skräddartorp Intäkter: Arrende Kostnader -30 000-30 000 0-30 000-30 000 0 Intäkter arrende Kostnader arrende -1 500-1 500 0 Kostnader skatt -1 500-1 500 0 Kostnader försäkring -7 000-7 000 0 Kostnader avskrivningar -15 000-15 000 0 Kostnader drift -5 000-5 000 0 Summa: Intäkter 2 390 00 Summa: Kostnader -4 320 000-790 000-1 595 000 Resultat: Ekonomi & Föreningsservice -1 930 000-790 000-1 595 000 0 8. Ledning 2013- Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning 1 Intäkter 30 000 10 000 30 000 Löner, administration, resor -1 140 000-475 000-1 188 000-1 110 000-465 000-1 158 000 Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider Intäkter 40 000 0 40 000 Kostnader -215 000 0-215 000-175 000 0-175 000 Intäkter, Annonser, Montrar, Överskott från deltagaravgift 40 000 0 40 000 Annonsering -15 000 0-15 000 Möteshandling + Verksamhetsberättelse (tryck, porto) -5 000 0-5 000 Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente) -42 000 0-42 000 Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi) -27 000 0-27 000 Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi) -18 000 0-18 000 Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi) -23 000 0-23 000 Deltagande, 32 stag & andra ideella (mat, resor, logi) -65 000 0-65 000 Deltagande, grundarorganisationerna Deltagande, 5 gäster -15 000 0-15 000 Förberedelser -5 000 0-5 000 Styrelse, AU, NK samt grundarorganisationeras styrelser Kostnader -100 000-52 500-100 000-100 000-52 500-100 000 Demokratiutveckling Kostnader -10 000 0-10 000-10 000 0-10 000 Regional utveckling och samverkan

Kostnader -265 000-40 000 0-265 000-40 000 0 GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan Samtliga genomförs enligt 50/50-princip för finansiering Klump -7 500 Kostnader: equmeniadagar för all personal hösten -60 000-10 000 0 Kostnader: träffar med scoutanställda -10 00 Kostnader: utbildning Trygga möten (equmeniadagar + besök) Kostnader: regionstyrelserna -140 000-17 500 0 Kostnader: möten med regional personal -35 000 0 Kostnader: equmenias regionordförande, styrelse- & stag -12 60 Kostnader: equmenias regionordförande, möten -7 400-5 000 0 Medlemskap, Nationella organisationer Kostnader -30 000-10 000-36 000-30 000-10 000-36 000 LSU -15 000-5 000-15 000 Arbetsgivaralliansen -15 000-5 000-21 000 Kurser Kostnader Deltagande vid vinterkonferens för anställda ingår i personalpotten Summa: Intäkter 70 000 10 000 70 000 Summa: Kostnader -1 760 000-577 500-1 549 000 Resultat: Ledning -1 690 000-567 500-1 479 000 9. Reservation av ändamålsbestämda medel 2013- Internationella insatser -30 00 Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -30 00 10. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 2013- Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Internationella insatser 105 000 30 000 105 000 Internationella stipendiet 60 000 30 000 60 000 Internationella scoutstipendiet 45 000 0 45 000 Utvecklingsarbete 265 000 40 000 0 Alla på samma kula 85 000 0 165 000 Skräddartorp 30 000 30 000 0 Insatser i Latinamerika 0 46 000 0 Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 485 000 176 000 375 000