Välkomna. Presentation NTRK och Lotta



Relevanta dokument
Ridskoledrift. Struktur för teamet & ekonomistyrning

Framgång i Hästföretaget

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb

Ridskoleekonomi. 21 jan 2012

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb

Fakta- insamling. en hemläxa för varje ridklubb

Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR)

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

MÅLDOKUMENT FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB 2018

Verksamhetsenkät 2017

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

MÅLDOKUMENT FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB ÅRSPLANERING

VERKSAMHETSPLAN. Jönköpings fältrittklubb. Årsmöte

Nyköpings Ridsällskap

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

Verksamhetsplan 2014

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

AFFÄRSPLAN

MÅLDOKUMENT FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB 2019

Att arbeta med statistik

UPPFÖLJNING MÅLDOKUMENT FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB 2018

MÅLDOKUMENT FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB 2018

Matfors Ryttarförening

Jönköpings Fältrittklubb

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

Vi vill... Mål med mening

Ridskoledrift. Planering Hästar & Ridskoleverksamhet

Askims Fältrittklubb AFRK

Sponsorbrev Trelleborgs Ryttarförening

HÄSSLEHOLMS RIDKLUBB. Värdegrund Vision Policy

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

Styrelsemöte den 26 augusti 2014

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL

Örebro fältrittklubb. Verksamhet och uppdrag

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge!

Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Balansrapport Förändring

ÅRSPLANERING FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB 2019

Partille Ridklubb Visions- och Måldokument. En förebild inom ridsporten

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK)

JULENS AKTIVITETER 2014

VERKSAMHETSOMRÅDEN Örebro Fältrittklubbs verksamhetsområden syftar till att tydliggöra hur föreningens medlemmar och funktioner samverkar.

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

SPONSORBLAD FÖR VKRK

Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb

MÅLDOKUMENT FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB UPPFÖLJNING 2017

SUNDBYS JULLOVSPROGRAM

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap

IDROTTSLYFTET. Nu är det dags att söka! SENAST 5 MAJ

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening

Kristianstads Brukshundklubb

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund

Information ang. Extra årsmöte SRF

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

**S:a anläggn tillgångar

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75%

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

SAMMANSTÄLLNING ENKÄT 2018

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014

1. Så här fungerar en kommun

Anmälan sker till kontoret eller via kundinloggningen på hemsidan. Kurserna kommer att faktureras, ingen kontant

3010 Medlemsavgifter Rid o träningsavgifter Läger

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA

Välkommen till. Askims Fältrittklubb AFRK. Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem.

Dessa verksamheter skall genomsyra kärnverksamheterna: Värdegrunden Barnrättsperspektivet God hästhållning Säkerhet

VERKSAMHETSPLAN 2019

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

Ledstjärnorna för LRKs värdegrund. Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke. Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete

VÅR RIDSKOLA - VI FORTSÄTTER ATT VARA STOLTA

SALAORTENS RYTTARFÖRENING

"Vår budget har varit för tuff"

Välkommen till Sollentuna Ridklubb

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp

SPONSORBLAD FÖR VKRK

Lag-SM 2017 ponnydressyr 2-5 november. Täby Ryttarsällskap

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Stockholms Läns Ridsportförbund

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

SALAORTENS RYTTARFÖRENING

Salaortens Ryttarförening - Vi tar täten! Se gärna filmen om vår förening:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Transkript:

Välkomna Presentation NTRK och Lotta

Välkomna Presentation av deltagarna

Verksamhetsinformation Ett stall 34 platser varav 17 för ridskolans hästar Ett ridhus 20x60m 300 uppsittningar/vecka 300 medlemmar 7,4 årsanställda motsvarar 54% av omsättningen i personalkostnad.

Organisation VALBEREDNING MEDLEMMAR (som på årsmöte utser styrelse) STYRELSE ARBETSUTSKOTT RIDKLUBBENS KOMMITTÉER Ansvar: resp. kommitterepresentant RIDSKOLANS OMRÅDEN Ansvar: Ridskolechef ANLÄGGNING PERSONAL TRIVSEL HÄSTAR TÄVLING RIDSKOLEVERKSAMHET MARKNADSFÖRING EKONOMI UNGDOMSSEKTIONEN med egen styrelse

NTRK bildas Chirre är med från start Styrelsekonferens; Måldokumentet skapas Mål kvalitetsmärkt ridskola. Ny personal anställs med utbildning för kvalitetsmärkningen. Första ridklubb i Sörmland som får kvalitets märkningen Likviditet: 96% Soliditet: 45% Omsättning 2,6 Mkr Ny verksamhetsinriktning antas. Innebär satsning på barn&ungdomar (ponny) NTRK som tävlingsinriktad ridskola skall stärkas Aug stor hästarna säljs Tar in privatuppstallningar Minskning av personal Likviditet: 123% Soliditet: 56% Omsättning 2,6 Mkr Förvaltningsfas RC- föräldraledig Halva stallet renoveras Omsättning 2,5 Mkr 30 årsjubileum för NTRK! Tillgång till sommarbete i anslutning till anläggningen Likviditet: 140% Soliditet.: 53% Omsättning 2,7 Mkr Ny ordförande Hagar/Personallokaler/ Parkering upprustas. Fritidsledarprojekt beviljas. Samarbete m Hästgymnasium inleds Modellförening arbete inleds. Likviditet: 150% Soliditet: 54% Omsättning 3,9 Mkr Gles struktur, styrdokument saknas. Saknar utbildad personal Endast lektionshästar i stallet som ej utnyttjas fullt ut. Nya RCs krav: utbildad personal, kvalitetskrav, ökad omsättning Likviditet: 89% Soliditet: 50% Omsättning 1,7 Mkr Strukturen i klubben tydliggörs genom att Styrelsen med personal jobbar fram Org skiss, ansvar och besluts tablå samt manualen skapas. Likviditet: 64% Soliditet: 52% Omsättning 2,6 Mkr Anställer administratör för bokföring och löner på 75% Tävlingsgruppskontrakt upprättas Omsättning 2,8 Mkr Motion om möjlighet att arrendera ut ridskolan Andra halvan av stallet renoveras Garagetaket byggs om Omsättning 2,5 mkr RC tillbaka från föräldraledighet. Adm tjänsten utökas till 100% Tydliggör profilering som täv ridskola genom att en ridlärarefår hopp ansvaret och en ridlärare dressyr ansvaret. Besked om upprustning av hagar och personallokaler samt parkering under 2008 Likviditet: 146% Soliditet: 48% Omsättning 3 Mkr!

Fritidsledare 75% från kommunen! Investeringarnas år: Ridhusbotten bytt, lilla utebanan nytt underlag+ ny målat staket, nytt staket stora utebanan, nytt domarbås, ny bevattning till utebanorna, caféet renoverat + vikvägg. Fyrhjuling m. plog & harv. Ridvägen ut från anläggningen upprustad av kommunen. Likviditet: 143% Soliditet: 48% Omsättning 5,3 Mkr Kommunalt bidrag minskas med 100` Uppdrag av externa parter utökas. Ridsporten 100 år firas med kändishoppning bra genomslagskraft i media. Nominerad till årets ridskola. Startar Miniknattar och Ridlekis grupp. Lärarhandlingen uppdateras. Likviditet: 179% Soliditet: 62% Omsättning 5,1Mkr Hästgymn utökas Lärarhandledning för ridgrupperna tas fram Modellförenings - konferens presentation för 4 andra föreningar. Ridning för barn m. funktionsnedsättning startas. En långsiktig plan för underhåll & investering på anläggning jobbas fram Likviditet: 173% Soliditet: 57% Omsättning 4,1 Mkr Fritidsledare med stöd från kommunen kvar. Elevcoach tjänst inrättas. Samarbete med ny skola inleds. Likviditet: 179% Soliditet: 55% Omsättning 5,2 Mkr

Måldokument Exemplet är NTRK:s måldokument Med mål och handlingsplaner som leder till visionen

Sex steg och en röd tråd 1. Verksamhetsidé (Beskriver vad en organisation/grupp ska göra, för vem detta görs och varför. T.ex. Vi ska erbjuda bygdens invånare friskvård och motionsaktiviteter för att främja gemenskapen och öka det personliga välbefinnandet ) 2. Värdegrund (Organisationens förhållningssätt, rättesnöre. T.ex. Vi ska erbjuda aktiviteter så att alla i bygden oavsett kön, ålder eller ambitionsnivå kan hitta en tilltalande motionsaktivitet ) 3. Vision (En bild av ett framtida önskat tillstånd. Utgår från verksamhetsidén och präglas av värdegrunden. T.ex. Mer än hälften av bygdens invånare ska delta i våra aktiviteter i slutet av detta decennium ) 4. Verksamhetsområden (Den eller de aktiviteter, åtgärder eller handlingar som förverkligar verksamhetsidén. T.ex. Jogging, stavgång och gympa) 5. Mål (Beskriver det resultat, tillstånd eller den position man vill uppnå inom respektive verksamhetsområde. T.ex. Vi ska år 2008 erbjuda fem stavgångspass per vecka ) 6. Strategi och handlingsplan (Hur vi avser nå respektive mål, vägval, åtgärder och handlingar samt när, vem/vilka, var och hur saker sak göras. T.ex. Lisa ska låna X antal stavar av Y och Ann ansvarar för avtalen som ska vara färdiga 2 november

Vår verksamhetsidé och plattform NTRK ska vara en framgångsrik förebild inom ridsporten. Såväl nybörjare som tävlingsryttare, såväl aktiva ryttare som föräldrar/kompisar ska kunna utvecklas och ha kul genom hästar och ridsport. NTRK ska jobba för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar i syfte att synas i ridsportens framkant.

Värdegrund Nyby Torshälla Ridklubb är en ideell förening som sätter medlemmen och hästen i centrum. erbjuder medlemmar utbildning i hästhållning och ridning byggd på en klassisk grund med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner med möjlighet att utöva dessa på ridskolans hästar. stimulerar barns och ungdomars sociala utveckling genom att följa Svenska Ridsportförbundets idéprogram Ridsporten vill med värderingar och riktlinjer beträffande barn och ungdomsverksamhet. är ett föredöme i hästhållning och följer förbundets hästhållningspolicy. tar avstånd från dopning och droger.

Vision Nyby Torshälla Ridklubb ska vara en framgångsrik förebild inom ridsporten

Ridklubb - styrelsearbetet NTRKs måldokument ska synliggöras och förankras i hela ridklubben NTRK ska arbeta för att få fler aktivt ideella insatser

Handlingsplan - Styrelsearbetet Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Vem/vilka ska göra det? När ska det vara klart? Status? Presentera måldokumentet i omgångar Skapa infospotar till hemsida (ett område per månad) Anslagstavla (ständigt) Ordförande VT-10 Avsätta 5-10 minuter av clinic för att presentera del av måldokumentet Viktigt att clinic då även är öppen för föräldrar Styrelse i samråd med personal VT-10 därefter kontinuerligt Med utgångspunkt i måldokumentet påminna alla om att de är medlemmar i NTRK Skapa infoblad om vad medlemskapet innebär, varför ideellt engagemang behövs Styrelse i samråd med personal VT-10 Upprätta arbets- och kommittébeskrivningar Inom resp verksamhetsområde skapa konkreta beskrivningar om vad som bör göras för att underlätta ideellt engagemang Resp. Kommittéansv. VT-10 Pågår Kontinuerlig omvärlds-analys Skapa ett arbetssätt för att kontinuerliga omvärldsanalyser Styrelsen VT-10 därefter kontinuerligt

Frågeställningar Leder målet fram till att NTRK blir ett framgångsrikt föredömen inom det angivna verksamhetsområdet? Hänger handlingsplanen ihop med målet leder aktiviteterna till att vi når målet? Saknas något i handlingsplanen? Är det något som inte hör hemma i handlingsplanen? Är aktiviteterna i rätt prioriteringsordning?

Manual Styrelsemötets punkter förbereds i ArbetsUtskottet (AU) Beslut från styrelsemöte verkställs Styrelse möte v1 v2 v3 v4 Styrelse möte Löpande verksamhet i kommittéerna, kommittémöten Handlingar inför kommande möte distribueras Kommittéer kan snabbt signalera till AU om något behöver upp på styrelsebordet

Ansvar & Beslutstablå

Rapportering RC till Styrelsen Sker månadsvis till AU här tas personalfrågor upp Skriftligt till styrelsen en vecka före styrelsemötet Muntligt på styrelsemötet Styrelsemötets punkter förbereds i ArbetsUtskottet (AU) Beslut från styrelsemöte verkställs Verksamhetsmallen Styrelse möte v1 v2 v3 v4 Löpande verksamhet i kommittéerna, kommittémöten Styrelse möte Handlingar inför kommande möte distribueras Kommittéer kan snabbt signalera till AU om något behöver upp på styrelsebordet

Mål Personal NTRK ska erbjuda medlemmarna en välutbildad personal. Lägsta nivå för ridlärare är Lev 1 och för stallpersonal hästskötarexamen.

ANSVARSOMRÅDEN

Årsplanering ridskolan, månadsvis Januari Kolla sista ansökningsdatum för olika ansökningar, kontakta SISU för uppdatering och info för vårterminen (skolkontakt Ing-Marie) Lotta Ansvarig Åtgärdat LOK stödet för HT skall vara klart till 31/1 Ringa och boka datum med externa tränare för kurser Gör en planering när under året vi skall beställa foder Göra ny hovslagarlista för året Inkomstdeklaration till anställda innan 31/1 Sportlovsaktiviteter upp v 4 Bjuda in förskolor, förskoleklasser Planera kompisdag Planera personalmöten Planera personalridning vårterminen Förbereda handlingar inför årsmötet Chirre Sofie Maria Maria Chirre Chirre Therese Lotta Lotta Lotta Chirre

Ridlärare på Nyby Torshälla Ridklubb Vi ska vara ett föredöme för ridsporten och yrkeskåren

Mål Hästmaterial Samtliga av NTRKs hästar/ponnyer ska vara välridna, lämpliga samt fungera i den dagliga verksamheten. 80% av NTRKs hästar/ponnyer ska träningsmässigt motsvara LB hoppning och LA dressyr.

Hästplanering Hästinventering hösten 2013 Höjdlista hoppning Hästbeskrivning våren 2013 Hästlistor

Mål Ridskoleverksamhet NTRK ska vara en tävlingsinriktad ridskola för barn och ungdomar med möjlighet att tävla ridskolans hästar i hoppning och dressyr. Ridskolan erbjuder häst- och ridutbildning för ryttare från nybörjare till tävlingsgrupper.

Gruppindelning 30 min grupper 45 min grupper 60 min grupper 12 st/grupp Träningsgrupper Miniförberedande tävlingsgrupp Tävlingsgrupp 1 & 2 Seniorgrupper (max 65 kg) 10 st/grupp

Ridgruppsbroschyrer Beskriver vad eleven/föräldern kan förvänta sig av undervisningen i de olika ridgrupperna Finns att ladda ner på hemsidan - Sammanfattning Lärarhandledning för de olika ridgrupperna

Elevcoach Eleverna får tillgång till en elevcoach som hjälper de att nå sina mål som ryttare. Elevcoachen kan med stöd av sin kunskap och erfarenhet, vägleda och stötta ryttarna i sin ridutbildning. Din elevcoach är välutbildad, har en god kunskap om och lång erfarenhet av ridsport är uppdaterad på nyheter inom ridsporten är bra på att motivera och upprätta planer som stödjer utveckling känner till vilka regler och förordningar som gäller är en förebild inom ridsporten är en god lyssnare och kan ge konstruktiv feedback NTRKs målsättning är att erbjuda bästa möjliga ridutbildning genom att komplettera ordinarie lektionsverksamhet med individuell vägledning!

Terminsplanering Övergripande planering Dressyrlektioner Hoppövningar Teori Helgaktiviteter Lovaktiviteter

Bidrag Lokstöd idrott online SISU studietimmar 2012 = 3850 Idrottslyftet, tre projekt igång under år 6 = 140 000 kr beviljat. Viktigt att redovisa LOK, medel till idrottslyftet som förbundet får bygger på redovisat LOK från ridsporten.

För NTRK kostar en ridlektion 2200kr/tim att producera Vad kostar det i Er verksamhet?

Ridavgiften ska täcka halta hästar hovslagare torv el lön veterinär mineral renhållning munderingar hösilage skottkärror kraftfoder nya hästar glödlampor grepar soc avg försäkring spån kontorsmaterial medicin halm avmaskning vatten & avlopp vaccin toapapper Avgör priset för en lektionstimme

Lönsamhet - Anläggningen ska fyllas med verksamhet Lektionsverksamhet 44 veckor/år Lovveckor 25 000 kr i budget Ridläger Beläggnings mål för ridgrupperna 95% Intäkterna från samtlig verksamhet ska gå till Ridklubben - höjer omsättningen

Ekonomiskt mål En ekonomi i balans där soliditeten är 60% och likviditeten är 150% Soliditet = uthållighet, eget kapital/summa tillgångar. Ger en bild av ridklubbens långsiktiga betalningsförmåga. Likviditet= betalningsförmågan på kort sikt, likvida medel/kortfristiga skulder.

Sätt mätbara ekonomiska mål Mål 2012 Utfall 2012 Soliditet 60% 62% Likviditet 150% 179% Omsättning 5 Mkr 5,1 Mkr

Ekonomihantering Anställd kanslist Avstämning av resultat och balansrapport varje månad VISMA administration och lön

Det ekonomiska året Oktober, budgetförslag till AU Ev. återremiss till kontoansvarig November, budgetförslag fastställs i styrelsen Februari, årsmötesbeslut Uppföljning varje månad på personalmöte och styrelsemöte

Budget- Hur gör vi? Konto kopplat till ansvarsområde Ansvar/befogenheter

Budgetmall Budget konto: Ansvarig : Månad Budget Utfall Anteckningar januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december SUMMA 0 kr Investeringar Månad Kostnad Utfall Beskrivning

Kontoplan Kontoplan med budget Månadsvis

Bokslutet Kontoansvariga periodiserar Lagerinventering Bokslutsanalys görs av ridskolechef och presenteras för styrelse och personal

NTRKs nyckeltal 2009 Hela verksamheten Bruttovinst/oms. (70%) Ridskolan Bruttovinst/oms. (70%) Normtal Bättre Sämre 79% 72% Bruttovinst i procent av omsättning Bruttovinst är föreningens överskott då alla direkta kostnader är betalda och ska täcka kostnader för t ex löner, hyra, underhåll, försäkringar, avskrivningar etc. Ett högt procenttal eftersträvas som visar att man har låga direkta kostnader Bruttovinst i procent av omsättning - ridskolan För att få en tydlig bild av var föreningen genererar sitt överskott är det bra att räkna ovanstående mått på bara ridskoleverksamheten. Bidrag i procent av omsättning Hur stor andel av omsättningen genereras av bidrag? Hur känslig är föreningen om bidrag från stat och kommun minskar? Bidrag/oms (15%) 7% Omsättning per häst Ett viktigt mått är ridskoleverksamhetens omsättning dividerat med antal lektionshästar.. Omsättning/häst (70 000) Oms utan bidrag/häst (60 000) 185 000 147 000 Omsättning per häst utan bidrag Detta mått i jämförelse med ovanstående visar på hur bidragsberoende föreningen är. Ridelever per häst Här multipliceras antal ridlektioner per år med medelantalet elever per lektion som sedan delas på antal hästar. Nyckeltalet visar hur effektivt hästarna utnyttjas och ett så högt tal som möjligt eftersträvas. Ridelever/häst (600) Rörlig kostnad/häst (25 000) Lönekostnad/oms. (50%) Lokalkostn/oms (10%) Resultat/oms. (3%) 800 23 139 49% 7% 7% Rörlig kostnad per häst För att få fram detta nyckeltal divideras summan av de direkta kostnaderna för hästarna. Ju lägre kostnad desto bättre. Lönekostnad i procent av omsättning Detta mått visar hur stor andel av omsättningen som går till löner. Nyckeltalet kan försvara en högre personalkostnad om den medverkar till högre omsättning, t ex utbildad personal kan öka omsättningen. Lokalkostnad plus räntor i procent av omsättning Nyckeltalet visar hur stor del av omsättningen som går åt för att täcka kostnader för anläggning och räntor.. Resultat i procent av omsättning Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som ger vinst och används för att studera föreningens möjligheter att bygga upp eget kapital och medel för framtida investeringar.

NTRKs nyckeltal 2010 Hela verksamheten Bruttovinst/oms. (70%) Ridskolan Bruttovinst/oms. (70%) Normtal Bättre Sämre 79% 75% Bruttovinst i procent av omsättning Bruttovinst är föreningens överskott då alla direkta kostnader är betalda och ska täcka kostnader för t ex löner, hyra, underhåll, försäkringar, avskrivningar etc. Ett högt procenttal eftersträvas som visar att man har låga direkta kostnader Bruttovinst i procent av omsättning - ridskolan För att få en tydlig bild av var föreningen genererar sitt överskott är det bra att räkna ovanstående mått på bara ridskoleverksamheten. Bidrag i procent av omsättning Hur stor andel av omsättningen genereras av bidrag? Hur känslig är föreningen om bidrag från stat och kommun minskar? Bidrag/oms (15%) Omsättning/häst (70 000) Oms utan bidrag/häst (60 000) Ridelever/häst (600) 247 000 163 000 5% 800 Omsättning per häst Ett viktigt mått är ridskoleverksamhetens omsättning dividerat med antal lektionshästar.. Omsättning per häst utan bidrag Detta mått i jämförelse med ovanstående visar på hur bidragsberoende föreningen är. Ridelever per häst Här multipliceras antal ridlektioner per år med medelantalet elever per lektion som sedan delas på antal hästar. Nyckeltalet visar hur effektivt hästarna utnyttjas och ett så högt tal som möjligt eftersträvas. Rörlig kostnad per häst För att få fram detta nyckeltal divideras summan av de direkta kostnaderna för hästarna. Ju lägre kostnad desto bättre. Rörlig kostnad/häst (25 000) Lönekostnad/oms. (50%) Lokalkostn/oms (10%) Resultat/oms. (3%) 46% 26 300-2% 17% Lönekostnad i procent av omsättning Detta mått visar hur stor andel av omsättningen som går till löner. Nyckeltalet kan försvara en högre personalkostnad om den medverkar till högre omsättning, t ex utbildad personal kan öka omsättningen. Lokalkostnad plus räntor i procent av omsättning Nyckeltalet visar hur stor del av omsättningen som går åt för att täcka kostnader för anläggning och räntor.. Resultat i procent av omsättning Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som ger vinst och används för att studera föreningens möjligheter att bygga upp eget kapital och medel för framtida investeringar.

NTRKs nyckeltal 2011 Hela verksamheten Bruttovinst/oms. (70%) Ridskolan Bruttovinst/oms. (70%) Normtal Bättre Sämre 79% 78% Bruttovinst i procent av omsättning Bruttovinst är föreningens överskott då alla direkta kostnader är betalda och ska täcka kostnader för t ex löner, hyra, underhåll, försäkringar, avskrivningar etc. Ett högt procenttal eftersträvas som visar att man har låga direkta kostnader Bruttovinst i procent av omsättning - ridskolan För att få en tydlig bild av var föreningen genererar sitt överskott är det bra att räkna ovanstående mått på bara ridskoleverksamheten. Bidrag i procent av omsättning Hur stor andel av omsättningen genereras av bidrag? Hur känslig är föreningen om bidrag från stat och kommun minskar? Bidrag/oms (15%) Omsättning/häst (70 000) Oms utan bidrag/häst (60 000) Ridelever/häst (600) 249 000 163 000 5% 800 Omsättning per häst Ett viktigt mått är ridskoleverksamhetens omsättning dividerat med antal lektionshästar.. Omsättning per häst utan bidrag Detta mått i jämförelse med ovanstående visar på hur bidragsberoende föreningen är. Ridelever per häst Här multipliceras antal ridlektioner per år med medelantalet elever per lektion som sedan delas på antal hästar. Nyckeltalet visar hur effektivt hästarna utnyttjas och ett så högt tal som möjligt eftersträvas. Rörlig kostnad per häst För att få fram detta nyckeltal divideras summan av de direkta kostnaderna för hästarna. Ju lägre kostnad desto bättre. Rörlig kostnad/häst (25 000) Lönekostnad/oms. (50%) Lokalkostn/oms (10%) Resultat/oms. (3%) 6% 5% 49% 26 000 Lönekostnad i procent av omsättning Detta mått visar hur stor andel av omsättningen som går till löner. Nyckeltalet kan försvara en högre personalkostnad om den medverkar till högre omsättning, t ex utbildad personal kan 49 öka omsättningen. Lokalkostnad plus räntor i procent av omsättning Nyckeltalet visar hur stor del av omsättningen som går åt för att täcka kostnader för anläggning och räntor.. Resultat i procent av omsättning Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som ger vinst och används för att studera föreningens möjligheter att bygga upp eget kapital och medel för framtida investeringar.

NTRKs nyckeltal 2012 Hela verksamheten Bruttovinst/oms. (70%) Ridskolan Bruttovinst/oms. (70%) Normtal Bättre Sämre 76% 74% Bruttovinst i procent av omsättning Bruttovinst är föreningens överskott då alla direkta kostnader är betalda och ska täcka kostnader för t ex löner, hyra, underhåll, försäkringar, avskrivningar etc. Ett högt procenttal eftersträvas som visar att man har låga direkta kostnader Bruttovinst i procent av omsättning - ridskolan För att få en tydlig bild av var föreningen genererar sitt överskott är det bra att räkna ovanstående mått på bara ridskoleverksamheten. Bidrag i procent av omsättning Hur stor andel av omsättningen genereras av bidrag? Hur känslig är föreningen om bidrag från stat och kommun minskar? Bidrag/oms (15%) Omsättning/häst (70 000) Oms utan bidrag/häst (60 000) Ridelever/häst (600) 252 000 171 000 5% 800 Omsättning per häst Ett viktigt mått är ridskoleverksamhetens omsättning dividerat med antal lektionshästar.. Omsättning per häst utan bidrag Detta mått i jämförelse med ovanstående visar på hur bidragsberoende föreningen är. Ridelever per häst Här multipliceras antal ridlektioner per år med medelantalet elever per lektion som sedan delas på antal hästar. Nyckeltalet visar hur effektivt hästarna utnyttjas och ett så högt tal som möjligt eftersträvas. Rörlig kostnad per häst För att få fram detta nyckeltal divideras summan av de direkta kostnaderna för hästarna. Ju lägre kostnad desto bättre. Rörlig kostnad/häst (25 000) Lönekostnad/oms. (50%) Lokalkostn/oms (10%) Resultat/oms. (3%) 8% 54% 28 000 1% Lönekostnad i procent av omsättning Detta mått visar hur stor andel av omsättningen som går till löner. Nyckeltalet kan försvara en högre personalkostnad om den medverkar till högre omsättning, t ex utbildad personal kan öka omsättningen. Lokalkostnad plus räntor i procent av omsättning Nyckeltalet visar hur stor del av omsättningen som går åt för att täcka kostnader för anläggning och räntor.. Resultat i procent av omsättning Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som ger vinst och används för att studera föreningens möjligheter att bygga upp eget kapital och medel för framtida investeringar.

Det är här NTRKs omsättning genereras 2009 Ridskolan Ridskolans projekt Stallhyror Medlemsavgifter Trivselkommittén Externa tävlingar Sponsoring Bidrag

Det är här NTRKs omsättning genereras 2010 Ridskolan Ridskolans projekt Stallhyror Medlemsavgifter Trivselkommittén Externa tävlingar Sponsoring Bidrag

Det är här NTRKs omsättning genereras 2011 Ridskolan Ridskolans projekt Stallhyror Medlemsavgifter Trivselkommittén Externa tävlingar Sponsoring Bidrag

Det är här NTRKs omsättning genereras 2012 Ridskolan Ridskolans projekt Stallhyror Medlemsavgifter Trivselkommittén Externa tävlingar Sponsoring Bidrag

Utveckling de senaste åren % 200 180 160 140 mål 150% 120 100 80 60 Soliditet Likviditet mål 60% 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Utveckling de senaste åren tkr 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Omsättning Ridskolans resultat Summa tillgångar Eget Kapital Långfristiga skulder 0-1000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tips och Råd! Sätt ekonomiska mål! Delegera ansvar och befogenheter Gör en ansvars- och beslutstablå Ta ett helhetsgrepp över ekonomin Gör bokslutsanalys Med hjälp av analysen planera och organisera verksamheten

Utveckla - Förvalta