Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 802006-2694 Räkenskapsåret 2 0 0 8-0 1-0 1-2 0 0 8-1 2-3 1 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Tillägsupplysningar 5 Noter 6 Underskrifter 7 Sida 1 av 7
RESULTATRÄKNING (i kronor) Tilläggs- 2008-01-01 2007-01-01 upplysning 2008-12-31 2007-12-31 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 4 800 62 039 Bidrag 4 963 071 3 540 116 Deltagaravgifter, läger mm 1 141 700 145 569 Övriga Intäkter 310 341 195 921 Rörelsens kostnader Lägerkostnader -1 565 112-152 150 Bidrag till regioner, nationella grupper mm -480 562-395 745 Övriga externa kostnader -1 737 413-1 405 665 Personalkostnader Not 1-1 978 031-1 875 450 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -66 133-62 491 RÖRELSERESULTAT 592 662 52 144 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 76 279 17 013 Räntekostnader och liknande resultatposter -547-1 615 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 668 394 67 542 Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT 668 394 67 542 ======= ======= Sida 2 av 7
BALANSRÄKNING (i kronor) 2008-12-31 2007-12-31 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not 2 138 029 204 162 138 029 204 162 Summa anläggningstillgångar 138 029 204 162 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 115 566 100 506 Övriga fordringar 88 390 11 541 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 114 754 481 777 318 710 593 824 kortfristiga placeringar Not 3 48 521 47 063 Kassa och bank 1 788 909 1 685 673 Summa Omsättningstillgångar 2 156 140 2 326 560 SUMMA TILLGÅNGAR 2 294 169 2 530 722 ======= ======= EGET KAPITAL OCH SKULDER 2008-12-31 2007-12-31 Sida 3 av 7
Eget Kapital Not 4 Bundet eget kapital ------------------------- Eget kapital ekonomisk förening 895 333 827 790 Årets resultat 668 394 67 542 Summa eget kapital 1 563 727 895 333 Avsättningar Övriga avsättningar Not 5 50 000 50 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 163 950 180 637 Övriga kortfristiga skulder 109 767 57 676 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 406 725 1 347 076 Summa kortfristiga skulder 730 443 1 635 389 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 294 169 2 580 722 ======= ======= Sida 4 av 7
POSTER INOM LINJEN 2008-12-31 2007-12-31 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Förbundets årsbokslut har upprättats enligt bokföringslagen bestämmelser. Samma redovisningsprinciper för föregående år har tillämpats. Fordringar Fordringar är värderade till belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder Skulder har upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Avskrivning på inventarier har skett med 20% på anskaffninfsvärdet. Sida 5 av 7
NOTER Not 1 - Personalkostnader 2008-12-31 2007-12-31 Medelantalet anställda har varit 17 13 varav män 9 8 Löner och ersättningar har utgått med 1 362 987 1 316 792 Pensionskostnader 83 292 70 731 Sociala avgifter har utgått 461 558 423 749 Not 2 - Inventarier 2008-12-31 2007-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 708 257 702 519 avyttringar och utrangeringar 0-26 342 årets anskaffningar 0 32 080 708 257 708 257 Ackumulerade avskrivningar vid årets början -504 095-467 946 avyttringar och utrangeringar 0 26 342 årets avskrivningar -66 133-62 491-570 228-504 095 Utgående restvärde enligt plan 138 029 204 162 Not 3 -Kortfristiga placeringar 2008-12-31 2007-12-31 Bokfört värde som är markandsvärdet 48 521 47 063 Anskaffningsvärde 51 882 51 882 Not 4 - Eget kapital Balanserad Årets vinst resultat Belopp vid årets ingång 827 790 67 542 Disposition av fg års resultat 67 542-67 542 Årets resultat 668 394 Belopp vid årets utgång 895 333 668 394 Not 5 - Avsättningar 2008-12-31 2007-12-31 Anslag Biskopens Gåva 50 000 50 000 Avsättningar utgörs av medel som har satts av till olika bestämda ändamål inom förbundets verksamhet. Sida 6 av 7
Sara Lann Ordförande Ravi Elia Vice Ordförande Andreas Johansson Elisa Jerjis Nesma Maruwge Sekreterare Kassör ledamot Gidena Gebray Mazin Noel Rickard Karlén Ledamot Ledamot Ledamot Ola Samnegård Suppleant Ermyas Dair Suppleant Vår revisionsberättelse har lämnats 2009- Jan Nyström Auktoriserad revisor John Mossop Revisor Sida 7 av 7