Kallelse till sammanträde 1(1)

Relevanta dokument
KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

Kallelse till sammanträde 1(1)

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för drift- och servicenämnden,

Delegationsordning Grundskolenämnden Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden

Verksamhetsberättelse kortversion. Produktionen

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Reviderad Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation.

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden , att gälla f.r.o.m

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Budgetprognos , produktionsstyrelsen

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Delegationsförteckning

Delegationsordning för folkhälsonämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Barn- och utbildningsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen , 129

Antagen av kommunstyrelsen ändring antagen , , samt

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m Antagen av Kultur- och fritidsnämnden , 5

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m

Delegering av beslut i personalärenden

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse , delvis reviderat , redovisat förslag till budget 2013.

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för egenregin

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegation och delegering

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Ärende 25. Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden , 40, att gälla från och med

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Revisionsrapport Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux :15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, , klockan 13:00-

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (10)

Delårsrapport tertial

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Innehållsförteckning. 1 Produktionen... 3

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen och Reviderad , samt

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012

Barn- och utbildningsnämnden

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (13)

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

SKRIVELSE LS Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

Kallelse till gymnasienämnden

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012


Årsredovisning Förskola Förskoleområdet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

Transkript:

DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Nämnd/Styrelse: Produktionsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 september 2013, kl. 18.30 Sammanträdeslokal: Djursholms Slott, Ebba Grips rum Gruppmöten kl. 18.00 Lättare måltid serveras från kl. 18.30 Föreslagen justerare: Inger Fabian (C) Nr Ärende Dnr Kommentar 1 Delårsbokslut och prognos 3, 2013 PS 2012/0043 s. 2-16 2 Rapport om implementeringen av PS 2012/0073 s. 17-21 handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 3 Delegationsordning PS 2012/0027 s. 22-37 produktionsstyrelsen 4 Remissvar angående förslag till PS 2013/0038 s. 38-61 regler för undvikande av muta samt revidering av regler för representation 5 Utvärdering 2013 av 1-1 införandet PS 2012/0045 s. 62-69 för årskurs 7-9 och Danderyds gymnasium 6 Verksamhetschef skolhälsovården PS 2013/0050 s. 70 7 Anmälningsärenden 8 Information - Arbetsmiljöenkät - Förskolepengens konstruktion - Omval och avhopp, Danderyds gymnasium - Brageskolans paviljonger - Rekryteringar - Visionsarbete 9 Övrigt Olle Reichenberg (M) 1 (70)

Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande 2013-08-22 1(2) Delårsbokslut och prognos 3, 2013, Produktionsstyrelsen Ärendet Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 26 augusti lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med juni månad 2013 s amt en prognos över årsutfallet. Utfall till och med juni månad 2013 (Mnkr) Bokslut Budget Avvikelse tom juni tom juni Verksamhetens intäkter 389,7 392,6-2,9 Verksamheten kostnader -387,5 386,4-1,1 Nettokostnader 2,2 6,2-4,0 Utfallet januari tom juni månad ligger 4,0 miljoner kronor sämre än periodbudget. Orsaken är främst att hemtjänsten har en negativ avvikelse mot periodbudget samt att Danderyds gymnasium budgeterat med större operiodiserade projektintäkter i januari. Årsprognos 2013 Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -13,7 miljoner kronor jämfört med beviljad budget för produktionsstyrelsen av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 5,7 mnkr för kostnader för omställningskostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -19,4 miljoner kronor. Prognoserna för årsutfall skiljer stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättningar, -13,0 miljoner kronor. Förskolorna redovisar en årsprognos på -2,3 miljoner kronor. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett resultat på 1,3 miljoner kronor. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -5,4 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor bättre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 5,7 miljoner kronor från fondmedel. Produktionskontorets förslag till beslut 1. Produktionsstyrelsen godkänner delårsbokslut och prognos 3, 2013, och överlämnar den till kommunstyrelsen 2 (70)

Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande 2013-08-22 2(2) 2. Produktionskontoret får i uppdrag att till produktionsstyrelsens sammanträde den 17 oktober 2013 redovisa en förnyad översyn av produktionens framtida dimensionering av förskoleplatser i syfte att nå en budget i balans 3. Produktionskontoret får i uppdrag att till produktionsstyrelsens sammanträde den 17 oktober 2013 redovisa en förnyad rapport gällande Hemtjänst Danderyds utvecklingsarbete för budget i balans med särskilt fokus på verkningsgraden Hans Åhnberg Produktionsdirektör Bilaga: 1 Delårsbokslut och prognos 3, 2013, produktionsstyrelsen 2 a Produktionsstyrelsens utfall juni 2013 2 b Produktionsstyrelsens prognos juni 2013 3 Utfall t o m juni 2013 och årsprognos 2013 per resultatenhet Exp: Kommunstyrelsen inkl. tjänsteutlåtande 2013-08-22 med bilagor 1, 2a och 2b 3 (70)

Delårsbokslut och prognos 3 2013 PRODUKTIONSSTYRELSEN 4 (70)

Innehållsförteckning 1 Produktionsstyrelsen... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 4 1.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 5 1.5 Uppdrag... 5 1.6 Övrigt... 6 Delårsbokslut och prognos 3 2013 2(7) 5 (70)

1 Produktionsstyrelsen 1.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 392,6 389,7-2,9 Verksamhetens kostnader 386,4 387,5-1,1 Nettokostnader 6,2 2,2-4,0 Utfallet januari tom juni månad ligger 4,0 miljoner kronor sämre än periodbudget. Orsaken är främst att hemtjänsten har en negativ avvikelse mot periodbudget samt att Danderyds gymnasium budgeterat med större operiodiserade projektintäkter i januari. (belopp i mnkr) Investeringsbudget delår Bokslut investeringar delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 0 0 0 Verksamhetens kostnader 4,3 4,0 0,3 Nettokostnader -4,3-4,0 0,3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten Visionsarbete Produktionsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 3 juni 2013 beslut om att genomföra ett övergripande visionsarbete. Syftet är att skapa en gemensam grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom produktionens verksamheter. Dimensionering av förskoleplatser Produktionsstyrelsen fattade den 12 december 2012 beslut om att lägga avdelningar vilande inför hösten 2013 med anledning av rådande överkapacitet. Anpassning till färre antal barn har skett genom att 7 avdelningar läggs vilande med möjlighet att öppna upp igen vid ökat barnantal. Antalet anställda har minskats genom att inte förlänga korttidsvikarier och visstidsanställda. Någon uppsägning av tillsvidareanställd personal har inte skett. Hyra betalas för de avdelningar som lagts vilande. Nybyggd förskola Skogsgläntans förskola har färdigställts under våren 2013 och är klar för inflyttning i augusti. Förskolan är byggd med fokus på en miljö där barnens inflytande och lärande står i fokus. Detta innebär möjligheter till ett utvecklat arbetssätt vad gäller den pedagogiska verksamheten. Förskolan kommer att ha plats för 100 barn men beräknas ha en beläggning med drygt 60 barn i augusti då det finns en stor överkapacitet på förskoleplatser i Enebyberg. Karriärtjänster 15 st lärare är rekryterade som förstelärare i grund- och gymnasieskola och tillträder fr o m 1 juli 2013. 1-1, en dator per elev och lärare åk F-6 Lärare och fritidspersonal i åk F-6 har i samband med läsårsavslut utrustats med egna, bärbara datorer. Utbildning av arbetsmetodiken påbörjas i augusti och pågår under hela läsåret 2013/2014. Utbyggnaden av trådlöst nätverk på samtliga F-6-skolor fortskrider enligt tidsplan och beräknas vara avslutad i augusti. Delårsbokslut och prognos 3 2013 3(7) 6 (70)

Hemtjänst Danderyd Hemtjänst Danderyd har fortsatt arbetat i enlighet med sitt utvecklingsprogram "Kommunens bästa hemtjänst med budget i balans". En rapport har utarbetats av produktionskontoret och delgetts produktionsstyrelsen och kommunstyrelsen under våren 2013 där bland annat beskrivs vilka behov av förändringar i ersättningsmodellen som krävs för att det skall vara möjligt att uppnå en budget i balans. Projektet Kvalitetssäkrad välfärd Produktionsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 3 juni 2013 beslut om att delta i det av SKL (Sveriges kommuner och landsting) initierade projektet "Kvalitetssäkrad välfärd". Deltagandet innebär olika möjligheter till stöd i arbetet med produktionens ledningssystem, däribland deltagande i ett nätverk med kommuner från övriga landet. 1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret (belopp i tkr) Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Ledning och styrning 11 100 21 453-10 353 11 100 16 550-5 450 0 4 903 4 903 Förskolor 110 592 110 508 84 109 095 111 360-2 265-1 497-852 -2 349 Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS 501 204 497 121 4 083 505 166 503 823 1 343 3 962-6 702-2 740 147 655 147 169 486 142 561 155 576-13 015-5 094-8 407-13 501 Totalt 770 551 776 251-5 700 767 922 787 309-19 387-2 629-11 058-13 687 Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -13,7 mnkr jämfört med beviljad budget för produktionsstyrelsen av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 5,7 mnkr för kostnader för omställningskostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -19,4 mnkr. Prognosen för årsutfallet skiljer sig stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättningar, -13,0 mnkr. Förskolorna redovisar en årsprognos på -2,3 mnkr. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett positivt resultat på 1,3 mnkr. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -5,4 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 5,7 mnkr från fondmedel. Delårsbokslut och prognos 3 2013 4(7) 7 (70)

(belopp i tkr) Verksamhet/ Investeringsbudget Investeringsprognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Ledning o styrning 0 107-107 0 0 0 0 107 107 Förskolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS 0 7 855-7 855 0 7 962-7 962 0-107 -107 0 538-538 0 538-538 0 0 0 Totalt 0 8 500-8 500 0 8 500-8 500 0 0 0 Kommentarer investeringar Investeringsanslagen bedöms användas enligt budget. 1.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Planerade och pågående åtgärder - förskola I samband med att en ny lokalförsörjningsprognos fastställs för kommunen kommer en förnyad översyn av produktionens kapacitet av förskoleplatser att göras. Detta för att synliggöra eventuellt behov av att ytterligare minska antalet platser. I samband med detta måste ställning tas till hur framtida eventuella ökade behov av förskoleplatser i vissa kommundelar skall hanteras. Planerade och pågående åtgärder - hemtjänst och demensboende För att Hemtjänst Danderyd ska kunna uppnå den verkningsgrad om 77 procent som konsultföretaget Ernst & Young menar krävs för en budget i balans erfordras ett antal åtgärder inom ramen för ersättningsmodellen samt fortsatt positiv utveckling av verkningsgraden, liksom ett fullföljande av den planerade minskningen av lokalytan för verksamheten. Att utan dessa justeringar nå en verkningsgrad om 77 procent bedöms inte som realistiskt. Det samma gäller kostnadsposten "övriga kostnader" där det inte är möjligt att klara kostnaderna inom nuvarande schablon. Allt tyder dessutom på att en generell höjning av ersättningsnivån gällande hemtjänstchecken är nödvändig. Arbetet med att anpassa bemanningen på produktionens demensboenden till rådande ekonomiska förutsättningar fortsätter. Möjligheten att inom given ersättningsram klara verksamheten med bibehållen säkerhet och kvalitet för de boende bedöms som svåruppnåeligt liksom att med rådande ersättningsnivå gällande demensersättning klara den bemanning som rekommenderas av socialstyrelsen i nya beslutade riktlinjer för personalbemanning på demensboenden. Delårsbokslut och prognos 3 2013 5(7) 8 (70)

1.5 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Kommentar Inrättande av karriärtjänster KF uppdrar till PS att i budget 2013 redovisa förslag till inrättande av karriärtjänster inom ramen för 2013 års pengersättning. Pågående Tillsatt nya karriärtjänster I samband med att regeringen har infört statsbidrag (medel motsvarande lönetillägg) till två typer av karriärtjänster inom skolan, förstelärare och lektor, har Danderyds kommun tillsatt 15 st förstelärartjänster. Vid Danderyds gymnasium har fem lärare ansökt till skolverket om lektorat. KS 2012/0019 Budget 2013 KF uppdrar till PS att vidta erforderliga åtgärder för att redovisa ett resultat i balans för den kommunala hemtjänsten. En utvärdering ska återrapporteras till KF i samband med kvartalsrapporten per mars 2013. Pågående Rapport om handlingsplan "Rapport om implementering av handlingsplanen för den kommunala hemtjänsten med en budget i balans 2013" beslutades i produktionsstyrelsen den 25 april ( 16 i PS protokoll) KS 2012/0082 Den kommunala hemtjänsten KS beslut den 20 maj 2013 ( 68) "Kommunstyrelsen förutsätter att produktionsstyrelsen fortsatt driver effektiviseringsarbetet inom hemtjänsten och styrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen till den 26 augusti med uppgifter om vidtagna åtgärder och uppmådda resultat. Pågående Uppföljning av handlingsplan "Rapport om implementering av handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013" behandlas av produktionsstyrelsen 5 september 2013 1.6 Övrigt Stickprovskontroll av intern och extern representation Kommunstyrelsen har beslutat att alla förvaltningar skall genomföra stickprovskontroller av fakturor avseende intern och extern representation även 2013. En redovisning av detta arbete skall göras i samband med delårsbokslutet. Produktionskontoret har under juli månad tagit fram uppgifter från Agresso över samtliga enheters fakturor som bokförts på konton för intern och extern representation under perioden januari till och med juni 2013. Enligt anvisningarna har de tio största fakturorna granskats. I några fall framgår redan av fakturan vad syftet är och antalet deltagare. I de fall det inte framgår av fakturan har enheten skrivit in den informationen i det särskilda textfältet som finns i EFH, både syfte och deltagare. I något fall har inte Delårsbokslut och prognos 3 2013 6(7) 9 (70)

textfältet räckt till för beskrivning utan en särskild bilaga med uppgifter om syfte, deltagare mm har fyllts i och förvaras på enheten i en pärm alternativt har lästs in i Agresso som en bilaga. Alla enheter har fått instruktion om att förvara underlag med syfte och deltagare i en pärm på enheten som skall vara tillgängligt för intern kontroll. Delårsbokslut och prognos 3 2013 7(7) 10 (70)

Utfall Juni Bilaga 2 a Driftbudget Nämnd: Produktionsstyrelsen (belopp i tkr) Verksamhet/programomr Budget, ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration 3 885 4 122 237 3 979 3 670-309 94 452 546 Förskola 57 661 56 380-1 281 56 834 55 985-849 -827 395-432 Ungdom o skola 256 178 249 599-6 579 256 690 248 876-7 814 512 723 1 235 Äldre och personer med funktionsnedsättning 73 212 72 344-868 70 388 75 627 5 239-2 824-3 283-6 107 Gemensamma projet o arbetsvård 1 665 1 553-112 1 811 1 428-383 146 125 271 "1-1", lärarlyft (från fonderna) 0 2 850 2 850 0 1 985 1 985 0 865 865 Totalt 392 601 386 848-5 753 389 702 387 571-2 131-2 899-723 -3 622 Notering: Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden. 11 (70)

Utfall Juni Bilaga 2 a Investeringsbudget Nämnd: Produktionsstyrelsen (belopp i tkr) Verksamhet/programomr Budget, ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration 0 54 54 0 0 0 0 54 54 Förskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ungdom o skola 0 3 928 3 928 0 3 885 3 885 0 43 43 Äldre och personer med funktionsnedsättning 0 269 269 0 60 60 0 209 209 Totalt 0 4 250 4 250 0 3 945 3 945 0 305 305 Notering: Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden. 12 (70)

Prognos Juni Bilaga 2b Driftbudget Nämnd: Produktionsstyrelsen (belopp i tkr) Verksamhet/programomr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration 7 800 12 453 4 653 7 770 8 225 455-30 4 228 4 198 Förskola 110 594 110 508-86 109 095 111 360 2 265-1 499-852 -2 351 Ungdom o skola 501 205 497 118-4 087 505 166 503 823-1 343 3 961-6 705-2 744 Äldre och personer med funktionsnedsättning 147 651 147 171-480 142 561 155 576 13 015-5 090-8 405-13 495 Gemensamma projet o arbetsvård 3 300 3 300 0 3 330 3 375 45 30-75 -45 "1-1", lärarlyft (från fonderna) 0 5 700 5 700 0 4 950 4 950 0 750 750 Totalt 770 550 776 250 5 700 767 922 787 309 19 387-2 628-11 059-13 687 Notering: Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden. 13 (70)

Prognos Juni Bilaga 2b Investeringsbudget Nämnd: Produktionsstyrelsen (belopp i tkr) Verksamhet/programomr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration 0 107 107 0 107 107 0 0 0 Förskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ungdom o skola 0 7 855 7 855 0 7 855 7 855 0 0 0 Äldre och personer med funktionsnedsättning 0 538 538 0 538 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 0 8 500 8 500 0 8 500 8 500 0 0 0 Notering: Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden. 14 (70)

Utfall i tkr jan-jun 2013 Årsprognos 2013 Ansvar Utfall Budget Resultat Prognos Budget Resultat Styrning och ledning Intäkter 5 790 5 550 240 11 100 11 100 0 Styrning och ledning Kostnader -7 083-8 121 1 038-16 550-21 453 4 903 Styrning och ledning -1 294-2 571 1 278-5 450-10 353 4 903 Skogsgläntans förskola Intäkter 3 814 3 575 239 6 639 6 639 0 Skogsgläntans förskola Kostnader -3 818-3 711-108 -7 283-7 113-170 Skogsgläntans förskola -4-135 131-644 -474-170 Rosenvägens förskola Intäkter 6 011 6 130-119 11 113 10 810 303 Rosenvägens förskola Kostnader -6 101-5 737-363 -11 483-10 759-724 Rosenvägens förskola -90 393-483 -370 51-421 Borgens förskola Intäkter 3 755 3 610 145 6 998 6 848 150 Borgens förskola Kostnader -3 612-3 603-9 -6 966-6 816-150 Borgens förskola 143 6 137 32 32 0 Kevinge förskola Intäkter 3 841 3 992-152 7 603 7 830-227 Kevinge förskola Kostnader -3 928-3 955 28-7 934-7 791-143 Kevinge förskola -87 37-124 -331 39-370 Nora herrgårds förskola Intäkter 5 594 5 702-107 10 747 10 697 50 Nora herrgårds förskola Kostnader -5 404-5 625 222-10 695-10 645-50 Nora herrgårds förskola 190 76 114 52 52 0 Sätra ängs förskola Intäkter 3 504 3 516-12 6 756 7 196-440 Sätra ängs förskola Kostnader -3 622-3 634 12-6 722-7 162 440 Sätra ängs förskola -119-118 -0 34 34 0 Altorps förskola Intäkter 3 672 3 720-49 7 333 7 533-200 Altorps förskola Kostnader -3 514-3 766 252-7 296-7 496 200 Altorps förskola 157-46 203 37 37 0 Baduhilds förskola Intäkter 1 961 1 972-11 3 931 4 107-176 Baduhilds förskola Kostnader -2 398-2 257-141 -4 824-4 350-474 Baduhilds förskola -437-284 -152-893 -243-650 Hildingavägens förskola Intäkter 4 129 4 215-86 8 079 8 079 0 Hildingavägens förskola Kostnader -4 127-3 979-148 -8 039-7 984-55 Hildingavägens förskola 2 236-234 40 95-55 Norra Åsgårds förskola Intäkter 2 527 2 717-190 5 230 5 430-200 Norra Åsgårds förskola Kostnader -2 234-2 628 394-5 204-5 292 88 Norra Åsgårds förskola 293 89 204 26 138-112 Pärlans förskola Intäkter 3 945 4 095-149 8 190 7 806 384 Pärlans förskola Kostnader -4 032-3 860-172 -8 152-7 768-384 Pärlans förskola -87 235-321 38 38 0 Majstigens förskola Intäkter 3 382 3 414-32 6 644 6 844-200 Majstigens förskola Kostnader -3 324-3 384 61-6 610-6 810 200 Majstigens förskola 58 29 29 34 34 0 Vitsippans förskola Intäkter 3 982 4 092-110 7 813 7 813 0 Vitsippans förskola Kostnader -3 609-3 757 148-7 776-7 624-152 Vitsippans förskola 373 335 39 37 189-152 Trappgränds förskola Intäkter 3 354 3 405-51 6 209 6 659-450 Trappgränds förskola Kostnader -3 138-3 293 155-6 296-6 629 333 Trappgränds förskola 216 112 104-87 30-117 Kornvägens förskola Intäkter 3 365 3 508-143 5 810 6 300-490 Kornvägens förskola Kostnader -3 126-3 191 65-6 080-6 268 188 Kornvägens förskola 240 317-78 -270 32-302 Intäkter 56 834 57 661-827 109 095 110 591-1 496 Kostnader -55 985-56 380 395-111 360-110 507-853 S:a förskolor 849 1 281-432 -2 265 84-2 349 Enebybergs skolor Intäkter 28 636 28 326 310 59 000 58 623 377 Enebybergs skolor Kostnader -26 893-28 427 1 534-58 400-58 330-70 Enebybergs skolor 1 743-101 1 844 600 293 307 Ekeby/Svalnäs skolorna Intäkter 15 123 15 393-269 31 390 30 865 525 Ekeby/Svalnäs skolorna Kostnader -15 717-15 811 94-31 670-30 714-956 Ekeby/Svalnäs skolorna -593-418 -175-280 151-431 15 (70)

Utfall i tkr jan-jun 2013 Årsprognos 2013 Ansvar Utfall Budget Resultat Prognos Budget Resultat Vasaskolan Intäkter 26 756 25 457 1 299 51 835 48 271 3 564 Vasaskolan Kostnader -25 243-24 594-649 -51 339-48 030-3 309 Vasaskolan 1 513 863 650 496 241 255 Fribergaskolan Intäkter 21 963 21 651 312 44 320 43 568 752 Fribergaskolan Kostnader -21 847-21 827-20 -44 200-43 371-829 Fribergaskolan 116-175 292 120 197-77 Kevingeskolan Intäkter 19 879 19 768 112 39 470 39 470 0 Kevingeskolan Kostnader -19 503-19 697 194-39 423-39 263-160 Kevingeskolan 376 70 306 47 207-160 Kyrk/Balders skolorna Intäkter 23 273 23 318-45 46 208 46 434-226 Kyrk/Balders skolorna Kostnader -22 686-23 148 463-45 858-46 135 277 Kyrk/Balders skolorna 587 170 418 350 299 51 Mörbyskolan Intäkter 18 535 18 092 442 35 136 35 136 0 Mörbyskolan Kostnader -17 798-17 861 63-34 978-34 978 0 Mörbyskolan 736 231 505 158 158 0 Stocksund/Långängs skolorna Intäkter 33 686 34 566-880 68 685 69 716-1 031 Stocksund/Långängs skolorna Kostnader -32 052-33 476 1 424-67 801-67 801 0 Stocksund/Långängs skolorna 1 634 1 090 544 884 1 915-1 031 Danderyds gymnasium Intäkter 61 011 61 960-949 113 659 113 659 0 Danderyds gymnasium Kostnader -59 089-57 018-2 070-114 659-113 114-1 545 Danderyds gymnasium 1 922 4 941-3 019-1 000 545-1 545 Ungdomsmottagning Intäkter 1 439 1 398 40 2 797 2 797 0 Ungdomsmottagning Kostnader -1 344-1 450 105-2 783-2 783 0 Ungdomsmottagning 94-51 146 14 14 0 Danderyds kulturskola Intäkter 6 389 6 250 139 12 666 12 666 0 Danderyds kulturskola Kostnader -6 704-6 290-414 -12 712-12 602-110 Danderyds kulturskola -315-40 -275-46 64-110 Intäkter 256 690 256 178 512 505 166 501 205 3 961 Kostnader -248 876-249 599 724-503 823-497 121-6 702 S:a ungdom och skola 7 814 6 579 1 235 1 343 4 084-2 741 Hemtjänst Intäkter 23 255 26 525-3 270 46 800 53 641-6 841 Hemtjänst Kostnader -28 589-26 340-2 250-59 300-53 641-5 659 Hemtjänst -5 334 185-5 519-12 500 0-12 500 LSS personstöd Intäkter 8 099 8 216-117 14 778 16 478-1 700 LSS personstöd Kostnader -8 086-8 083-3 -14 676-16 376 1 700 LSS personstöd 14 133-119 102 102 0 Stocksundsgårdens äldreboende Intäkter 8 390 8 281 109 19 097 16 697 2 400 Stocksundsgårdens äldreboende Kostnader -8 529-8 326-203 -19 016-16 616-2 400 Stocksundgårdens äldreboende -139-45 -94 81 81 0 Klingsta äldreboende Intäkter 13 854 13 560 294 28 323 27 277 1 046 Klingsta äldreboende Kostnader -14 379-13 603-776 -29 189-27 143-2 046 Klingsta äldreboende -525-43 -482-866 134-1 000 Annebergsgården/ Storkalmars äldreboende Intäkter 16 789 16 629 160 33 563 33 563 0 Annebergsgården/ Storkalmars äldreboende Kostnader -16 044-15 992-52 -33 395-33 395 0 Annebergsgården/ Storkalmars äldreboende 745 638 107 168 168 0 Intäkter 70 388 73 212-2 824 142 561 147 656-5 095 Kostnader -75 628-72 344-3 284-155 576-147 171-8 405 S:a Äldreomsorg och LSS -5 239 868-6 107-13 015 485-13 500 Intäkter 389 702 392 602-2 900 767 922 770 552-2 630 Kostnader -387 572-386 445-1 127-787 309-776 252-11 057 Produktionen totalt 2 130 6 157-4 027-19 387-5 700-13 687 16 (70)

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2013-08-27 PS 2012/0073 1(1) Uppföljning av handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Ärendet Den kommunalt drivna hemtjänsten Hemtjänst Danderyd har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten. Med anledning av detta gav fullmäktige i budget 2012 ett uppdrag till kommunstyrelsen att med extern hjälp genomföra en översyn av verksamheten. Konsultföretaget Ernst & Young som anlitades för utredningsuppdraget fann, sammanfattningsvis, att en budget i balans kräver att verkningsgraden ökar samtidigt som kostnaderna för administration och övrigt reduceras. Utifrån utredningens resultat och förslag till åtgärder presenterade produktionskontoret ett förslag till handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 som produktionsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 17 oktober 2012. Produktionsstyrelsen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efterfrågar i olika beslut löpande uppföljning samt utvärdering av handlingsplanen. Produktionskontoret presenterade därför en första rapport om implementeringen av handlingsplanen vid produktionsstyrelsens sammanträde den 12 december 2012. En andra rapport presenterades vid produktionsstyrelsens sammanträde den 25 april 2013. Arbetet med implementeringen av handlingsplanen har därefter fortsatt, och i bilagd uppföljning beskriver produktionskontoret de åtgärder och resultat som uppnåtts till och med augusti 2013. Produktionskontorets förslag till beslut Produktionsstyrelsen godkänner produktionskontorets rapport om implementeringen av handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013, daterad 2013-08-29, och överlämnar den till kommunstyrelsen. Produktionskontoret får i uppdrag att till produktionsstyrelsens sammanträde den 17 oktober 2013 redovisa en förnyad rapport gällande Hemtjänst Danderyds utvecklingsarbete för budget i balans med särskilt fokus på verkningsgraden Hans Åhnberg Produktionsdirektör Bilaga: Rapport om implementeringen av handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013, daterad 2013-08-23 Exp. Kommunstyrelsen, Hemtjänst Danderyd inklusive bilaga 17 (70)

Produktionskontoret Hans Åhnberg Rapport 2013-08-29 PS 2012/0073 1(4) Rapport om implementeringen av handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten Hemtjänst Danderyd har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten. Med anledning av detta gav fullmäktige i budget 2012 ett uppdrag till kommunstyrelsen att med extern hjälp genomföra en översyn av verksamheten. Konsultföretaget Ernst & Young som anlitades för uppdraget fann, sammanfattningsvis, att de huvudsakliga åtgärder som måste vidtas för att nå en ekonomi i balans är att: Öka verkningsgraden till 77 procent genom effektivisering av planering och uppföljning samt utveckling av personalens delaktighet och engagemang. Reducera kostnaderna för administration och övrigt med ca 40 procent, under förutsättning att antalet kundtimmar är oförändrat. Ökar volymen utförda timmar utan att nya administrativa kostnader tillkommer så minskar behovet av kostnadsreduktion. Mot denna bakgrund gav produktionsstyrelsen, vid sitt sammanträde den 5 september 2012, produktionskontoret i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med åtgärder i syfte att hemtjänsten ska vara i ekonomisk balans under 2014. Därefter beslutade kommunstyrelsen, vid sitt sammanträde den 17 september 2012, att handlingsplanen ska leda till en ekonomi i balans redan år 2013, vilket också blev produktionsstyrelsens beslut vid sammanträdet den 17 oktober 2012. Produktionsstyrelsen beslutade även att produktionskontoret fortlöpande ska informera produktionsstyrelsen om hur arbetet med åtgärderna fortskrider, med en första återkoppling vid produktionsstyrelsens sammanträde den 12 december 2012. I samband med kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2013 den 27 november 2012 uppdrogs åt produktionsstyrelsen att återrapportera en utvärdering till fullmäktige i samband med kvartalsrapporten per mars 2013. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj 2013 uppdrogs åt produktionsstyrelsen att återkomma med en förnyad rapport den 26 augusti 2013. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att remitera produktionsstyrelsens rapport daterad 2013-04-15 till socialnämnden för synpunkter. Uppföljning av åtgärder I den tidigare rapporten daterad 2013-04-15 lämnades en redovisning av de åtgärder som vidtagits utifrån den av produktionsstyrelsen antagna handlingsplanen. Rapporten beskriver även den problematik gällande 18 (70)

Produktionskontoret Hans Åhnberg Rapport 2013-08-29 PS 2012/0073 2(4) ersättningssystemet som uppdagats i samband med arbetet och dess konsekvenser på Hemtjänst Danderyds förutsättningar för ekonomisk balans. Den av konsultföretaget Ernst & Young framtagna rapporten Kvalitet och trygghet daterad 2013-06-13 belyser även den problematiken kring ersättningsmodellen. Denna rapport beskriver nuläget i det pågående utvecklingsarbete och den aktuella produktivitetsutvecklingen, läget gällande förutsättningarna i ersättningsmodellen och problematiken med skillnaderna vad gäller manuell efterregistrering mellan olika utförare. Produktivitetsutveckling Som framgår av diagrammet ovan har verkningsgraden trendmässigt utvecklats positivt sedan mätningarna påbörjades i oktober 2012 fram till den senaste mätningen i juli 2013. Nedgången i december 2012 förklaras framförallt av bemanningen under jul- och nyårshelgen. Maj respektive juni månads nedgång förklaras av att administration och ledning inte haft möjlighet att i tillräckligt stor omfattning prioritera uppföljning på individnivå gällande verkningsgraden. Ersättningsmodellen Problemen gällande ersättningsmodellen vilka redovisades i produktionskontorets tidigare rapport kvarstår då inga förändringar skett. Dessa intäkter är centrala för att kunna uppnå en budget i balans. Den av konsultföretaget Ernst & Young i juni 2013 framtagna rapporten Kvalitet och trygghet belyser bland annat problematiken kring omfattningen av manuella efterregistreringar. Omfattningen av manuella registreringar i efterhand hos vissa utförare av hemtjänst ligger på en för hög nivå och i vissa fall en alldeles för hög nivå. De privata utförarna hade under maj månad en andel manuella justeringar som i snitt var tre gånger större än den kommunala utföra- 19 (70)

Produktionskontoret Hans Åhnberg Rapport 2013-08-29 PS 2012/0073 3(4) ren. Rapporten menar att det nya systemets trovärdighet är beroende av att manuella efterjusteringar förekommer i så liten utsträckning som möjligt samt att en hypotes, som dock i denna utredning inte är verifierad, är att manuellt skapade besök i efterskott sannolikt överensstämmer med beslutad biståndsbedömd och planerad tid. Rapportens antagande är att hemtjänstutförare med hög andel manuellt efterrapporterade registreringar får mer intäkter per kund än de hemtjänstutförare som har låg andel manuellt i efterhand registrerad tid. Antagandet är dock inte verifierat. Lokaler Ritningar och kostnadsförslag finns sedan våren 2013 framtagna gällande minskning av lokalytan samt justeringar för en förbättrad arbetsmiljö avseende Hemtjänst Danderyds lokaler vid Svärdvägen i Mörby centrum. I dagsläget arbetar tekniska kontoret med möjligheterna att finna nya interna hyresgäster för de lokaler som hemtjänsten lämnar och de eventuella följdeffekter som kan uppstå då andra lokaler kan komma bli tomställda. Avsikten är att teckna ett nytt förlängt kontrakt så snart som möjligt. Möjligheten att finna en rastlokal i anslutning till Svalnäs måste återigen aktualiseras för att minska kringtiden men även för att förbättra arbetsmiljön för Hemtjänst Danderyds medarbetare. Fortsatt utvecklingsarbete Det fortsatta arbetet med att uppnå en budget i balans kommer att fokusera på den inre organisationen. Uppföljningen av planerad och utförd tid kommer att genomföras betydligt tätare liksom att följa verkningsgraden på individnivå. En fördjupad utvecklingsinsats kring arbetet med planeringsverktyget LAPS-care kommer att genomföras under september månad 2013 liksom en uppdatering av dokumentationen kring gällande rutiner. Den möjlighet att justera ett redan godkänt arbetspass som beskrivs i Ernst & Youngs rapport liksom i produktionskontorets tidigare rapport är nödvändig för att skapa tid inom Hemtjänst Danderyds ledning och administration för detta arbete. Arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att fortsätta. En ny förutsättning i det arbetet är det nu inledda samarbetet med personalavdelningen. En särskild rapport kommer att tas fram under september månad där en analys av första halvårets sjukstatistik samt vidtagna och kommande åtgärder redovisas. De tidigare utarbetade helgrutinerna gällande hantering av bemanning vid sena återbud och sjukfrånvaro behöver implementeras ytterligare. Rutinerna utarbetades i början av 2013 och började användas under våren 2013. Dock kvarstår arbete med att förfina dessa och få rutinerna att fungera fullt ut. Verkningsgraden på helger är klart lägre än under vardagar och för att höja den totala verkningsgraden krävs tydliga insatser. En uppföljning av arbetet kommer att genomföras under första delen av oktober månad. 20 (70)

Produktionskontoret Hans Åhnberg Rapport 2013-08-29 PS 2012/0073 4(4) En intern kontroll av att alla sena avbokningar liksom att apoteksärenden och inköpsärenden verkligen blir registrerade kommer att genomföras under september månad. Detta för att säkerställa att inga möjliga debiterbara intäkter uteblir. En förnyad översyn av antalet fordon kommer att genomföras under september månad. Sammanfattning För att Hemtjänst Danderyd skall uppnå en budget i balans krävs ett antal ytterligare åtgärder på olika nivåer. Förutom fortsatt arbete med de olika delarna i det tidigare antagna utvecklingsprogrammet krävs särskilt fokus på nedanstående punkter. - Den egna verkningsgraden behöver fortsatt utvecklas positivt. Uppföljning av verkningsgraden på individnivå behöver intensifieras liksom att ett särskilt fokus riktas mot helgplaneringen. - Minskningen av lokalytan vid Svärdvägen måste genomföras så att hyreskostnaden sänks. Konsekvensen blir troligen en förlängning av kontraktstiden. - De justeringar i ersättningsmodellen som tidigare redovisats i produktionskontorets rapport i april 2013 behöver genomföras. Justeringarna handlar dels om faktisk ersättning men också om minskad administration. Det senare är nödvändigt för att frigöra tid för ledning och administration för arbete med att öka verkningsgraden. - Ersättningsnivån gällande hemtjänstchecken behöver höjas såväl vad gäller den så kallade kringtiden som kundtiden. Danderyd 2013-08-29 Hans Åhnberg Produktionsdirektör 21 (70)

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2013-09-21 PS 2012/0027 1(1) Delegationsordning produktionsstyrelsen Ärendet Produktionsstyrelsen har, enligt kommunallagen (1991:900), möjlighet att delegera åt t ex ledamot eller anställd hos kommunen, att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vissa ärenden får inte delegeras t ex ärenden som innehåller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet (34 ) Produktionsstyrelsens nuvarande delegationsordning var senast föremål för revidering våren 2012 framför allt inom områdena juridik, yttranden och diarium samt upphandling, avtal, inköp och avyttring av varor och tjänster. Inför läsåret 2013 2014 fullföljs en tidigare påbörjad organisationsförändring på Danderyds gymnasium som resulterar i en ledningsorganisation bestående av en gymnasiechef samt tre rektorer. Rektorerna får ett rektorsmandat fullt ut med ansvar för varsin enhet. Med anledning av denna förändring behöver vissa justeringar göras även i produktionsstyrelsens delegationsordning. Förslag till ny reviderad delegationsordning biläggs. Produktionskontorets förslag till beslut Produktionsstyrelsen godkänner föreliggande förslag till delegationsordning för produktionsstyrelsen. Hans Åhnberg Produktionsdirektör Bilaga: Förslag till delegationsordning för produktionsstyrelsen Exp: Samtliga verksamheter (inkl. delegationsordning) 22 (70)

1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen 2013-09-05, XX 23 (70)

INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. 6 kap 33 KL En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. 6 kap 34 I följande slag av ärenden, får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Allmänt om delegationer Delegation kan inte lämnas till två eller flera tjänstemän att tillsammans besluta i ärende. Delegation får inte heller lämnas till ledamot eller tjänsteman tillsammans. Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till någon annan som beslutar i produktionsstyrelsens ställe. Delegatens beslut ska hålla sig inom givna ekonomiska ramar och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrande dokument. Produktionsstyrelsens ansvarsområde framgår av reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2010-12-16, 149. 24 (70)

Styrelsen kan återkalla delegationen Produktionsstyrelsen kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Styrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själva ta över ärendet och besluta. Styrelsen kan däremot inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i styrelsens ställe och så att säga är styrelsen. Brådskande ärende Ordföranden eller annan ledamot som produktionsstyrelsen utsett, kan besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden, jml 6 kap 36 KL. Beslutet ska då anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Vidaredelegation Om produktionsstyrelsen uppdrar till produktionsdirektören att fatta beslut i något ärende, kan styrelsen samtidigt ge möjlighet till produktionsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället s k vidaredelegation. Detta framgår i så fall under anmärkningar i delegationsordningen. Ett beslut fattat genom vidaredelegation ska anmälas till produktionsdirektören. Anmälan av delegationsbeslut Beslut fattade av delegat ska anmälas till produktionsstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Detta gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av produktionsdirektör. Vilka delegationsbeslut som ska anmälas till produktionsstyrelsen finns särskilt angivet i delegationsordningen. Överklagande Produktionsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol genom laglighetsprövning. Klagotiden är tre veckor från anslagsdatum för det justerade styrelseprotokollet. För delegationsbeslut räknas tiden utifrån anslagsbeviset till det sammanträde då beslutet anmälts. Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits någon möjlighet att överklaga beslutet. 25 (70)

Beslut gällande myndighetsutövning mot enskild s.k. förvaltningsbeslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandetiden är då tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser Att.regl Attestreglemente FörvL Förvaltningslag (1986:223) KL Kommunallag (1991:900) LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) PS regl Produktionsstyrelsens reglemente TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 26 (70)

Beslut avseende Delegeringsordning för Produktionsstyrelsen Antagen av produktionsstyrelsen åååå-mm-dd, Lagrum m.m. 1. JURIDIK, YTTRANDEN OCH DIARIUM 1.1 Ärende till produktionsstyrelsen som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas 6 kap 36 KL 1.2 Utse ombud att i rättslig prövning föra kommunens talan i ärenden inom produktionsstyrelsens verksamhetsområde, inkl utfärdande av fullmakt 1.3 Yttranden till myndigheter o dyl av smärre betydelse (gäller ej yttranden till fullmäktige eller yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet har överklagats) 1.4 Besluta att avvisa för sent inkommet överklagande enligt KL, inkl rättidsprövning 1.5 Beslut att avvisa för sent inkommet överklagande enligt FörvL (myndighetsutövning) inkl rättidsprövning och omprövning 1.6 Prövning samt avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av sådan handling 1.7 Sekretessmarkering av handling 2. EKONOMIÄRENDEN 2.1 Utse beslutsattestanter och ersättare inom Delegering Anmärkning Anmäls till Produktionsstyrelsen Ordförande eller om ordförande inte är i tjänst, vice ordförande Efter samråd med berörd tjänsteman PS regl 2 Produktionsdirektör Ja 6 kap 34 p 2 KL 24 och 27 FörvL 4-6 kap OSL, TF 5 kap 5 OSL Produktionsdirektör Nämndsekreterare Nämndsekreterare Nämndsekreterare, eller om nämndsekreterare inte är i tjänst, produktionsdirektör Nämndsekreterare Får vidaredelegeras Efter samråd med ordförande 5 Att.regl Produktionsdirektör Ja Ja Ja Ja Ja 27 (70)

Beslut avseende produktionsstyrelsens verksamhetsområde, driftansvar Lagrum m.m. Delegering Anmärkning Anmäls till Produktionsstyrelsen 3 UPPHANDLING, AVTAL, INKÖP OCH AVYTTRING AV VAROR OCH TJÄNSTER Avseende upphandlingar hänvisas till Rutiner för handläggning av upphandlingsärenden, fastställda av produktionsstyrelsen 2011-08-31, 48. 3.1 Teckna avropsavtal/inköp enligt aktuella ram och avropsavtal inom ramen för fastställd budget och inom ansvarsområdet tillgängliga resurser. 3.2 Upphandling och inköp av material, tjänster, inventarier och utrustning utanför ramavtal men inom ramen för fastställd budget och inom ansvarsområdet tillgängliga resurser - upp till 284 500 kronor, gränsen för direktupphan dling (15% av fastställt tröskelvärde för upphandling) LOU Produktionsdirektör (produktionsövergripand e eller för kontoret) Resultatenhetschef (för verksamhet) Produktionsdirektör (produktionsövergripand e eller för kontoret) Resultatenhetschef (för verksamhet) Kontakt tas med upphandlingsenhete n innan direktupphandling påbörjas Produktionsdirektör medges vidaredelegation Ja (avser endast beslut om att påbörja upphandling) Beloppsgränsen gäller för hela avtalsperioden. 3.3 Återkommande upphandlingar (ej vid större förändringar avseende omfattning eller värde) 3.4 Upphandling avseende nyanskaffningar - upp till 1 897 540 kronor (fastställt tröskelvärde för 2012) 3.5 Teckna ramavtal med externa leverantörer vid förvaltningsspecifik upphandling LOU Produktionsdirektör I samråd med upphandlingsavdelni ngen LOU Produktionsdirektör I samråd med upphandlingsavdelni ngen PS regl 2 Produktionsdirektör 3.6 Försäljning och Produktionsdirektör (för Ja (avser endast beslut om att påbörja upphandling) Ja (avser endast beslut om att påbörja upphandling) 28 (70)

Beslut avseende avyttring av material, inventarier och utrustning för vilket behov inte länge föreligger inom verksamheten Lagrum m.m. Delegering Anmärkning Anmäls till Produktionsstyrelsen produktionskontoret) Resultatenhetschef (för verksamhet) Efter samråd med produktionsdirektör 3.7 Tecknande och uppsägning av interna hyresavtal för lokaler för verksamheter inom ansvarsområdet 3.8 Tecknande och uppsägning av interna överenskommelser för lokaler inom ansvarsområdet 3.9 Tecknande och uppsägning av interna avtal om åtagande rörande drift inom produktionen 3.10 Tecknande av avtal - principiell natur Regler för ekonomisty rning (KF 2004 80) Produktionsdirektör (för kontorets lokaler) Resultatenhetschef (för verksamhetens lokaler) Produktionsdirektör Resultatenhetschef Produktionsdirektör Produktionsdirektör (produktionsövergripand e eller för kontoret) Resultatenhetschef (för verksamhet) Samma funktion som tecknade avtalet 3.11 Förlängning av/tillägg till befintliga avtal 3.12 Uppsägning av avtal Samma funktion som tecknade avtalet 4 ARBETSGIVARFRÅGOR 4.1 AVVECKLING OCH OMPLACERING 4.1.1 Varsel till arbetstagarrens organisation LAS 30a Produktionsdirektör Resultatenhetschef 4.1.2 Avstängning AB 9 Produktionsdirektör Resultatenhetschef 4.1.3 Disciplinpåföljd AB 13 Produktionsdirektör Efter samråd med produktionsdirektör Avser t.ex. avtal som inte föregås av upphandling, samverkansavtal etc 4.1.4 Löneavdrag AB 9 Produktionsdirektör Resultatenhetschef 4.1.5 Uppsägning eller LAS 7,8, Produktionsdirektör avskedande inklusive varsel/underrättelse 18, 19 o 30 4.1.6 Besluta om Produktionsdirektör förflyttnings- och omplaceringsärenden från en verksamhet till en annan 4.2 ANSTÄLLNING OCH LEDIGHET 4.2.1 Beslut om fastställande Resultatenhetschef Efter samråd med 29 (70)

Beslut avseende av ledningsorganisation eller motsvarande 4.2.2 Beslut om anställning, inkl lönenivå - Resultatenhetschef eller vid produktionskontoret Lagrum m.m. Delegering Anmärkning Anmäls till Produktionsstyrelsen produktionsdirektör Produktionsdirektör Samråd med personalchef avseende lönenivå Ja 4.2.3 Återbesättande av vakant tjänst på resultatenhet, inkl lönenivå (ej resultatenhetschef) 4.2.4 Beslut om anställning på resultatenhet, inkl lönenivå (ej resultatenhetschef) 4.2.5 Beslut om tjänstledighet utöver lag/avtal max 6 månader max 12 månader längre än 12 månader 4.2.6 Beslut om ledighet med lön för studier 4.2.7 Beslut om tjänstledighet utan lön, ej reglerad i lagar och avtal enligt riktlinjer 4.2.8 Överenskommelse med enskild arbetstagare vid anställningens upphörande om villkor som avviker från bestämmelser i lagar och avtal Resultatenhetschef/ rektor Resultatenhetschef/ rektor Resultatenhetschef/ rektor Produktionsdirektör Ordförande Produktionsdirektör Resultatenhetschef/ rektor Produktionsdirektör Resultatenhetschef/ rektor Produktionsdirektör 4.2.9 Förbud mot bisyssla Produktionsdirektör Resultatenhetschef 4.2.10 Fullgöra förhandlingsskyldighet en i MBL 11-14, 38 Produktionsdirektör Resultatenhetschef/ rektor/handläggare 5. BESLUT FÖRSKOLA/SKOLA Omprövning av beslut FörvL 27 Resultatenhetschef (myndighetsutövning) 5.1 Skollag (2010:800) Samråd med personalchef avseende lönenivå Samråd med personalchef avseende lönenivå Ja Ja 30 (70)

Beslut avseende Lagrum m.m. HUVUDMÄN OCH ANSVARSFÖRDELNING 5.1.1 Beslut om att obehörig 2:19 Rektor person får bedriva undervisning under längre tid än 6 månader (18 ) 5.1.2 Sträva efter att anställa lärare och förskollärare 2:23 Rektor Förskolechef som har forskarutbildning 5.1.3 Elevhälsa 2:25-27 Rektor 5.1.4 Studie- och yrkesvägledning 2:29-30 Rektor 5.1.5 Ansvar för personalens kompetensutveckling 2:34 Rektor Förskolechef 5.1.6 Tillgång till 2:36 Rektor skolbibliotek ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 5.1.7 Ansvar för att personal fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap skollagen 6:5 Rektor Förskolechef 5.1.8 Målinriktat arbete vid varje verksamhet för att motverka kränkande behandling av barn och elever 5.1.9 Ansvar för att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling 5.1.10 Plan mot kränkande behandling 5.1.11 Skyndsam utredning om kränkande behandling 6:6 Rektor Förskolechef 6:7 Rektor Förskolechef Delegering Anmärkning Anmäls till Produktionsstyrelsen 6:8 Rektor Förskolechef 6:10 Produktionsdirektör SKOLPLIKT OCH RÄTT TILL UTBILDNING 5.1.12 Mottagande på försök i 7:8 Rektor annan skolform (grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan) 5.1.13 Elev i grundskolan får 7:9 1 st Rektor utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev) FÖRSKOLAN 5.1.14 Ansvar för lämplig sammansättning och 8:8 Förskolechef 31 (70)

Beslut avseende storlek i barngrupperna 5.1.15 Möjligheter att utveckla svenska språket och modersmål 5.1.16 Mottagande av barn från annan kommun (personliga förhållanden särskilda skäl) 5.1.17 Mottagande av barn från annan kommun (efter önskemål från vårdnadshavare) Lagrum m.m. 8:10 Förskolechef 8:13 1 st Förskolchef 8:13 2 st Förskolechef Delegering Anmärkning Anmäls till Produktionsstyrelsen FÖRSKOLEKLASSEN 5.1.18 Mottagande av barn från annan kommun (personliga förhållanden särskilda skäl) 5.1.19 Mottagande av barn från annan kommun (efter önskemål från vårdnadshavare) 5.1.20 Placering vid skolenhet frångå vårdnadshavares önskemål (organisatoriska eller ekonomiska svårigheter) GRUNDSKOLAN 5.1.21 Mottagande av barn från annan kommun (personliga förhållanden särskilda skäl) 5.1.22 Mottagande av barn från annan kommun (efter önskemål från vårdnadshavare) 5.1.23 Placering vid skolenhet frångå vårdnadshavares önskemål (betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter) 9:13 1 st Rektor 9:13 2 st Rektor 9:15 2 st Rektor 10:25 Rektor 10:27 Rektor 10:30 2 st p 1 Rektor GRUNDSÄRSKOLAN 5.1.24 Mottagande av barn 11:25 Rektor 32 (70)

Beslut avseende från annan kommun (personliga förhållanden särskilda skäl) 5.1.25 Mottagande av barn från annan kommun (efter önskemål från vårdnadshavare) 5.1.26 Placering vid skolenhet frångå vårdnadshavares önskemål (betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter) FRITIDSHEMMET 5.1.27 Lämplig sammansättning och storlek i elevgrupperna Lagrum m.m. 11:26 Rektor 11:29 2 st p 1 Delegering Anmärkning Anmäls till Produktionsstyrelsen Rektor 14:9 Rektor ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM GYMNASIESKOLAN 5.1.28 Informera om nationella program 15:8 Rektor 5.1.29 Information till 15:15 Rektor hemkommun när elev börjar eller slutar UTBILDNING PÅ NATIONELLA PROGRAM I GYMNASIESKOLAN 5.1.30 Erbjudande om senare 16:12 Rektor antagning till nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning 5.1.31 Avvikande innehåll i 16:14 Rektor elevs utbildning på ett nationellt program 5.1.32 Utbildning på längre 16:15 2 st Rektor tid än 3 år 5.1.33 Utbildning på kortare 16:15 3 st Rektor tid än 3 år 5.1.34 Beslut om rätt att 16:39 Rektor fullfölja program, inriktning, särskild variant, gymnasial lärlingsutbildning 5.1.35 Mottagande av elev 16:48 Gymnasiechef Samråd med rektor från annan kommun (ej samverkansområde) UTBILDNING PÅ INTRODUKTIONSPROGRAM I GYMNASIESKOLAN 5.1.36 Plan för utbildningen 17:7 Rektor 5.1.37 Beslut om behörighet 17:14 Rektor och mottagande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM GYMNASIESÄRSKOLAN 33 (70)