A 32 070216 Statens Kulturråd 300 000,00-300 000,00 A 106 070528 Statens Kulturråd 300 000,00-600 000,00 Tillagd 07-06-05 av ulf



Relevanta dokument
1930 Bank transaktionskonto ,00

A Leasingavgift datorer A Nykterhetsfolkets länsarkiv A Populär historia 5 prenumerationer

A Leasingavgift datorer A Nykterhetsfolkets länsarkiv A Populär historia 5 prenumerationer

Ordning: Vernr Vernr Datum Text Konto Benämning Debet Kredit Inköp server (Win2003SBSP)

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 144 Hela företaget Konto: Period:

Balansrapport. Belopp i kr

3990 Övr ersättn och intäker Ingående saldo: 0, Kostnader Festkommittée Ingående saldo: 0, Röjardagar Ingående saldo: 0,00

jan- okt Jan- okt Årsbudget

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

Ver Datum Text Debet Kredit Saldo Konto 1040 Bankkonto IB: ,00 ING SALDO: 0,00 0, ,00

Datasektionen Huvudbok Sida: 1 Räkenskapsår: :16 Preliminär Konto: Datum: Senaste vernr: 95

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum

Norrbottens IBF Organisations Nr:

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans

**S:a anläggn tillgångar

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 11: T o m ver nr: A 100


Serie: Intervall: Datum

Ekonomisk Rapport 2018

Protokoll vid AU-Möte Plats: AV Media Skåne Tid: Närvarande: Christer Grankvist, BrittMarie Hansson och Mikael Linden.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Balansrapport Förändring

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport Förändring

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: :00 Konto:

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

BFC,'" I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR Karlstad Karlstads Kommun Ekonomistaben

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för Räkenskapsåret 2014

Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301

Konto Kontonamnet Kunden Kommentar Debet Kredit Försäljning, tjänster, Sverige, Eget kapital, delägare

Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Avgift från stödföretag Not Övriga bidrag/gåvor

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr

Eldsjäl Huvudbok Sida: 1 Räkenskapsår: :23 Preliminär Konto: Datum: Senaste vernr:86

Balansrapport Förändring

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

3010 Medlemsavgifter Rid o träningsavgifter Läger

Verksamhetens intäkter (-)

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR

HUMANISTERNA SYD 2014

Ack. Resultat , , ,70

Affärsenhet 105 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :43:37

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41

Årsredovisning /

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl på båtmässan i Älvsjö, sal K15

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Styrelsemöte Sverok Väst

Summa. Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder Ekonomisk. KASSA BANK fordringar

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Konto Namn Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo 1910 Kassa Ingående balans: ,00 Ingående saldo: ,00

Färdtjänstresor i Göteborgsregionen 2012

RESULTATRAPPORT Friluftsfrämjandet, Haninge Lok fre 10 mar Valuta(SEK), Inga resultatenheter, Endast använda konton

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

Affärsenhet 101 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :42:38

Göteborg - Halmstad - Malmö - København

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012

KFUK-KFUM i Göteborg EKONOMISK ÅRSREDOVISNING. Framtagen Mars 2015 Magnus Nilsson Ekonomichef KFUK-KFUM i Göteborg

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet:

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter Kabel/TV-avgift momsfri

S:a rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 99,4 %

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Kontering av statliga medel

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

Balansrapport Förändring

Ekonomisk rapport 2018

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst

Nedansiljans BK. Summa Summa tillgångar LEV. SKULDER ÖVRIGA SKULDER. Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR GRANNGÅRDEN

Användarid: Lösenord:

Servicenämnden handlingar

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2013

Hallands Ridsportförbund

Brf Grantorp i Huddinge Resultatrapport t.o.m period

Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 63 Hela företaget Konto: Period:

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

IT-Total Sweden AB (Org.nr )

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

Töreboda - Skövde - Falköping - Göteborg Övriga tåg Alingsås-Göteborg tab 131

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder -9238

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut.

Balansrapport. Belopp i kr

Transkript:

Hallands Arkivförbund/Summerade kostnadsställen Huvudbok Sida: 1 Konto 3983 Statens Kulturråd A 32 070216 Statens Kulturråd 300 000,00-300 000,00 A 106 070528 Statens Kulturråd 300 000,00-600 000,00 Tillagd 07-06-05 av ulf PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 600 000,00 UTG.SALDO: 0,00 600 000,00-600 000,00 Konto 3989 Projektstöd SOTA A 35 070220 Riksarkivet 25 000,00-25 000,00 Tillagd 07-03-14 av Apn A 88 070427 Region Halland - Projektstöd SOTA 35 000,00-60 000,00 A 106 070528 Statens Kulturråd 300 000,00 Struken 07-06-05 av ulf PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 60 000,00 UTG.SALDO: 0,00 60 000,00-60 000,00 Konto 4126 SOTA projektet A 61 070330 Bolagsverket 1 199,00 1 199,00 PERIODENS OMSLUTNING: 1 199,00 0,00 UTG.SALDO: 1 199,00 0,00 1 199,00 Konto 5020 Arkivens dag A 225 071127 Hallands Nyheter AD 5 000,00 5 000,00 PERIODENS OMSLUTNING: 5 000,00 0,00 UTG.SALDO: 5 000,00 0,00 5 000,00 Konto 5210 Utbildning/konferenser A 209 071108 Skånes Arkivförbund 242,00 242,00 PERIODENS OMSLUTNING: 242,00 0,00 UTG.SALDO: 242,00 0,00 242,00 Konto 5410 Programkostnader A 48 070314 Cygrids 575,00 Struken 07-06-07 av apn A 51 070315 Cygrids 2 246,00 A 53 070315 Cygrids 575,00 Struken 07-04-10 av ulf A 81 070427 Cygrids 575,00 Struken 07-06-07 av apn A 120 070627 Cygrids 070601-070831 2 246,00 A 149 070810 Cygrids 575,00 A 182 070925 Cygrids 070901-071130 2 246,00 A 183 070925 Cygrids Serverlicens 575,00 A 190 071004 Cygrids 071001-071031 575,00 A 232 071031 Handkassa 1 236,03 1 236,03 A 232 071031 Handkassa 599,00 1 835,03 A 221 071122 Cygrids 071101-071130 575,00 A 257 071227 Cygrids 071201-080229 2 246,00

Hallands Arkivförbund/Summerade kostnadsställen Huvudbok Sida: 2 Konto 5410 Programkostnader forts... PERIODENS OMSLUTNING: 1 835,03 0,00 UTG.SALDO: 1 835,03 0,00 1 835,03 Konto 6020 Förbrukningsinventarier A 63 070330 Handkassa 597,00 597,00 A 83 070427 Kjell&Co AB 1 695,00 2 292,00 PERIODENS OMSLUTNING: 2 292,00 0,00 UTG.SALDO: 2 292,00 0,00 2 292,00 Konto 6030 Kontorsmaterial A 23 070131 Handkassa 01 190,00 190,00 A 44 070306 kopieersättning 20,00 210,00 Tillagd 07-04-10 av ulf A 126 070630 Handkassa 250,50 460,50 A 148 070810 Meijels AB 726,00 1 186,50 PERIODENS OMSLUTNING: 1 186,50 0,00 UTG.SALDO: 1 186,50 0,00 1 186,50 Konto 6060 Porto A 23 070131 Handkassa 01 1 100,00 1 100,00 A 63 070330 Handkassa 550,00 1 650,00 A 126 070630 Handkassa 550,00 2 200,00 PERIODENS OMSLUTNING: 2 200,00 0,00 UTG.SALDO: 2 200,00 0,00 2 200,00 Konto 6124 www.sotaprojektet. se arkivdatabas A 25 070213 Cygrids Windows server 2003 575,00 Struken 07-06-07 av apn A 112 070607 SE domän 150,00 150,00 PERIODENS OMSLUTNING: 150,00 0,00 UTG.SALDO: 150,00 0,00 150,00 Konto 6130 Projekt hitta.arkivihalland.se A 51 070315 Cygrids 2 246,00 2 246,00 A 120 070627 Cygrids 070601-070831 2 246,00 4 492,00 A 182 070925 Cygrids 070901-071130 2 246,00 6 738,00 A 257 071227 Cygrids 071201-080229 2 246,00 8 984,00 PERIODENS OMSLUTNING: 8 984,00 0,00 UTG.SALDO: 8 984,00 0,00 8 984,00 Konto 6150 Trycksaker A 125 070630 Högskolan i Halmstad kopior 190,00 190,00 PERIODENS OMSLUTNING: 190,00 0,00 UTG.SALDO: 190,00 0,00 190,00 Konto 6212 Mobiltelefon och internet A 70 070412 Telia Sonera AB 334,00 334,00 A 71 070412 Telia Sonera AB 445,00 779,00 A 73 070416 Telia Sonera AB 115,00 894,00 A 133 070713 Telia Sonera AB 334,00 1 228,00 A 134 070713 Telia Sonera AB 557,00 1 785,00 A 136 070717 Telia Sonera AB 281,00 2 066,00

Hallands Arkivförbund/Summerade kostnadsställen Huvudbok Sida: 3 Konto 6212 Mobiltelefon och internet forts... A 197 071016 Telia Sonera AB 603,00 2 669,00 A 197 071016 Telia Sonera AB 334,00 3 003,00 PERIODENS OMSLUTNING: 3 003,00 0,00 UTG.SALDO: 3 003,00 0,00 3 003,00 Konto 6410 Personal- och styrelsevård A 86 070430 Redovisning av handkassa 110,00 110,00 PERIODENS OMSLUTNING: 110,00 0,00 UTG.SALDO: 110,00 0,00 110,00 Konto 6430 Marknadsföring A 168 070901 Tryckpunkten 4 875,00 4 875,00 A 169 070901 74,00 4 949,00 Utskrift+laminering PERIODENS OMSLUTNING: 4 949,00 0,00 UTG.SALDO: 4 949,00 0,00 4 949,00 Konto 6499 Oförutsedda kostnader A 86 070430 Redovisning av handkassa 300,00 300,00 PERIODENS OMSLUTNING: 300,00 0,00 UTG.SALDO: 300,00 0,00 300,00 Konto 7010 Löner A 20 070125 Löneutbetalning och sociala avg. 14 250,00 14 250,00 A 20 070125 Löneutbetalning och sociala avg. 19 000,00 33 250,00 A 20 070125 Löneutbetalning och sociala avg. 810,00 34 060,00 Samuel semester ers. A 36 070222 Löneutbetalning och sociala avg. 14 250,00 48 310,00 A 36 070222 Löneutbetalning och sociala avg. 19 304,00 67 614,00 A 56 070322 Löneutbetalning och sociala avg. 14 820,00 82 434,00 A 56 070322 Löneutbetalning och sociala avg. 26 500,00 108 934,00 A 76 070425 Löneutbetalning och sociala avg. 14 250,00 123 184,00 A 76 070425 Löneutbetalning och sociala avg. 21 500,00 144 684,00 A 102 070524 Löneutbetalning och sociala avg. 14 478,00 159 162,00 A 102 070524 Löneutbetalning och sociala avg. 21 672,00 180 834,00 A 117 070621 Löneutbetalning och sociala avg. 14 986,00 195 820,00 A 117 070621 Löneutbetalning och sociala avg. 22 188,00 218 008,00 A 140 070724 Löneutbetalning och sociala avg. 16 520,00 234 528,00 A 140 070724 Löneutbetalning och sociala avg. 24 596,00 259 124,00 A 159 070823 Löneutbetalning och sociala avg. 14 868,00 273 992,00 A 159 070823 Löneutbetalning och sociala avg. 21 500,00 295 492,00 A 180 070924 Löneutbetalning och sociala avg. 14 750,00 310 242,00

Hallands Arkivförbund/Summerade kostnadsställen Huvudbok Sida: 4 Konto 7010 Löner forts... A 180 070924 Löneutbetalning och sociala avg. 21 500,00 331 742,00 A 201 071024 Löneutbetalning och sociala avg. 14 750,00 346 492,00 A 201 071024 Löneutbetalning och sociala avg. 21 500,00 367 992,00 A 220 071122 Löneutbetalning och sociala avg. 14 750,00 382 742,00 A 220 071122 Löneutbetalning och sociala avg. 21 500,00 404 242,00 A 250 071220 Löneutbetalning och sociala avg. 14 986,00 419 228,00 A 250 071220 Löneutbetalning och sociala avg. 22 016,00 441 244,00 PERIODENS OMSLUTNING: 441 244,00 0,00 UTG.SALDO: 441 244,00 0,00 441 244,00 Konto 7110 Resekostnader A 40 070228 Handkassa februari 1 125,00 1 125,00 A 42 070305 Resersättning 155,00 1 280,00 A 44 070306 kopieersättning 20,00 Struken 07-04-10 av ulf A 90 070427 SJ Halmstad Mölndal 306,00 1 586,00 A 86 070430 Redovisning av handkassa 1 125,00 2 711,00 A 86 070430 Redovisning av handkassa 1 459,00 4 170,00 A 86 070430 Redovisning av handkassa 1 125,00 5 295,00 A 108 070531 Handkassa 445,00 5 740,00 AP A 108 070531 Handkassa 653,00 6 393,00 AP A 108 070531 Handkassa 1 125,00 7 518,00 A 114 070614 Resor SOTA 924,30 8 442,30 A 122 070627 OKQ8 Resor 865,00 9 307,30 A 169 070901 306,00 9 613,30 A 186 070930 Handkassa 123,00 9 736,30 A 186 070930 Handkassa 118,00 9 854,30 A 232 071031 Handkassa 446,00 10 300,30 A 206 071105 Resor SOTA 248,00 10 548,30 A 233 071130 Handkassa 1 125,00 11 673,30 A 238 071206 SOTA resor 738,40 12 411,70 PERIODENS OMSLUTNING: 12 411,70 0,00 UTG.SALDO: 12 411,70 0,00 12 411,70 Konto 7120 Konferenser och utbildning A 58 070323 Varbergs vandrarhem 390,00 390,00 A 63 070330 Handkassa 600,00 990,00 A 63 070330 Handkassa 150,00 1 140,00 A 204 071102 SOTA kurs Uddevalla logi 1 830,00 2 970,00 PERIODENS OMSLUTNING: 2 970,00 0,00 UTG.SALDO: 2 970,00 0,00 2 970,00 Konto 7510 Sociala avgifter A 20 070125 Löneutbetalning och sociala avg. 4 264,00 4 264,00 A 20 070125 Löneutbetalning och sociala avg. 5 685,00 9 949,00 A 20 070125 Löneutbetalning och sociala avg. 242,00 10 191,00 A 36 070222 Löneutbetalning och sociala avg. 4 264,00 14 455,00 A 36 070222 Löneutbetalning och sociala avg. 5 775,00 20 230,00 A 56 070322 Löneutbetalning och sociala avg. 4 434,00 24 664,00 A 56 070322 Löneutbetalning och sociala avg. 7 929,00 32 593,00 A 76 070425 Löneutbetalning och sociala avg. 4 264,00 36 857,00

Hallands Arkivförbund/Summerade kostnadsställen Huvudbok Sida: 5 Konto 7510 Sociala avgifter forts... A 76 070425 Löneutbetalning och sociala avg. 6 433,00 43 290,00 A 102 070524 Löneutbetalning och sociala avg. 4 332,00 47 622,00 A 102 070524 Löneutbetalning och sociala avg. 6 784,00 54 406,00 A 117 070621 Löneutbetalning och sociala avg. 4 484,00 58 890,00 A 117 070621 Löneutbetalning och sociala avg. 6 639,00 65 529,00 A 140 070724 Löneutbetalning och sociala avg. 4 943,00 70 472,00 A 140 070724 Löneutbetalning och sociala avg. 7 359,00 77 831,00 A 159 070823 Löneutbetalning och sociala avg. 4 449,00 82 280,00 A 159 070823 Löneutbetalning och sociala avg. 6 433,00 88 713,00 A 180 070924 Löneutbetalning och sociala avg. 4 413,00 93 126,00 A 180 070924 Löneutbetalning och sociala avg. 6 433,00 99 559,00 A 201 071024 Löneutbetalning och sociala avg. 4 413,00 103 972,00 A 201 071024 Löneutbetalning och sociala avg. 6 433,00 110 405,00 A 220 071122 Löneutbetalning och sociala avg. 4 413,00 114 818,00 A 220 071122 Löneutbetalning och sociala avg. 6 433,00 121 251,00 A 250 071220 Löneutbetalning och sociala avg. 4 499,00 125 750,00 A 250 071220 Löneutbetalning och sociala avg. 6 557,00 132 307,00 PERIODENS OMSLUTNING: 132 307,00 0,00 UTG.SALDO: 132 307,00 0,00 132 307,00 Konto 7520 Avtalsförsäkringar A 27 070214 Collectum 1 118,30 1 118,30 50% A 27 070214 Collectum 1 531,53 2 649,83 A 49 070314 Collectum 1 118,30 3 768,13 50% A 49 070314 Collectum 1 531,53 5 299,66 A 74 070417 Collectum 1 118,30 6 417,96 50% A 74 070417 Collectum 1 531,53 7 949,49 A 94 070514 Collectum 1 118,30 9 067,79 50% A 94 070514 Collectum 1 531,53 10 599,32 A 115 070615 Collectum 1 118,30 11 717,62 50% A 115 070615 Collectum 1 531,53 13 249,15 A 135 070713 Collectum 1 118,30 14 367,45 50% A 135 070713 Collectum 1 531,53 15 898,98 A 151 070814 Collectum 1 118,30 17 017,28 50% A 151 070814 Collectum 1 531,53 18 548,81 A 178 070914 Collectum 1 118,30 19 667,11 50% A 178 070914 Collectum 1 531,53 21 198,64 A 196 071012 Collectum 1 118,30 22 316,94 50% A 196 071012 Collectum 1 531,53 23 848,47 A 230 071129 Collectum 1 003,30 24 851,77 50% A 230 071129 Collectum 1 382,53 26 234,30 A 247 071214 Collectum 1 003,30 27 237,60 50%

Hallands Arkivförbund/Summerade kostnadsställen Huvudbok Sida: 6 Konto 7520 Avtalsförsäkringar forts... A 247 071214 Collectum 1 382,53 28 620,13 A 269 071231 Collectum 1 003,30 29 623,43 50% A 269 071231 Collectum 1 382,53 31 005,96 PERIODENS OMSLUTNING: 31 005,96 0,00 UTG.SALDO: 31 005,96 0,00 31 005,96 Konto 7533 Särsk löneskatt pensionsk A 275 071231 Särskild löneskatt på pensionskostnader 7 466,00 7 466,00 PERIODENS OMSLUTNING: 7 466,00 0,00 UTG.SALDO: 7 466,00 0,00 7 466,00 Konto 7832 Avskrivn inventarier A 265 071231 Avskrivning av inventarier 5 872,60 5 872,60 PERIODENS OMSLUTNING: 5 872,60 0,00 UTG.SALDO: 5 872,60 0,00 5 872,60 Konto 8300 Ränteintäkter A 2 070104 Överföring mellan bankkonton o ränta Falkb.Sparbank 142,50-142,50 Tillagd 07-06-05 av ulf PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 142,50 UTG.SALDO: 0,00 142,50-142,50 Konto 8999 Redovisat resultat A 278 071231 Årets resultat 4 775,29-4 775,29 PERIODENS OMSLUTNING: 0,00 4 775,29 UTG.SALDO: 0,00 4 775,29-4 775,29 HUVUDBOKSOMSLUTNING: 664 917,79 664 917,79