VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2012

Relevanta dokument
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Energi i Karlskrona AB

DELÅRSRAPPORT

VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och Verksamhetsuppföljning 2013

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB

Årsredovisning för räkenskapsåret

RESULTATRÄKNING Not

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning för Barnens Framtid

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för Räkenskapsåret

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

Förslag till behandling av årets överskott Föreslås läggas till kapitalet. Monica Göransson, Kyrkoherde

Lessebo Åkericentral AB

RESULTATRÄKNING ( 31/3-31/12 )

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning för räkenskapsåret

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Å R S R E D O V I S N I N G

Resultaträkning Belopp i kr Not

Eolus Vind AB (publ)

Årsredovisning. Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB

Ekonomisk Översikt i kkr Nettoomsättning Årets resultat

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Resultaträkning Not

Lessebo Åkericentral AB

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning. ASVH Service AB

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Tekniska Högskolans Studentkår (Org.nr )

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. ASVH Service AB

Lessebo Åkericentral AB

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

Lessebo Åkericentral AB

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

DELÅRSRAPPORT

Å R S R E D O V I S N I N G

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

RESULTATRÄKNING

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Skellefteå Golfklubb

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning. räkenskapsåret 2010

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

ÅRSREDOVISNING för. Svenska Orienteringsförbundet Årsredovisningen omfattar:

Ekonomisk Översikt i kkr Nettoomsättning Årets resultat

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. När Golfklubb

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning plats för bild

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr

KB Öckerö Sörgård 2:446

VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2010

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Koncernredovisning

BRF SOLREGNET. Org nr ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Transkript:

VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2012 www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning koncernen... 10 Balansräkning koncernen... 11 Kassaflödesanalys koncernen... 13 Resultaträkning moderbolaget... 14 Balansräkning moderbolaget... 15 Kassaflödesanalys moderbolaget... 17 Tilläggsupplysningar... 18 Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen... 22 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING... 31 Inledning... 31 Gudstjänster och kyrkliga handlingar... 32 Kyrkomusik... 35 Konfirmandverksamhet... 38 Diakoni... 40 Barn- och familjeverksamhet... 42 Den andliga vården inom hälso- och sjukvård/sjukhuskyrkan... 44 Internationellt arbete... 45 Frivilligarbete i församlingen... 46 Forum för vuxna... 47 Begravningsverksamhet... 47 Lindgårdsskolan... 50 Kök och konferens... 52 Club Jam... 54 Studio Senses... 55 Rockskola... 56 Information... 57 Fastigheter... 60 Vaktmästeri... 62 Administration... 62 Personal... 64 Ledning... 65 Driftsredovisning sammanställning... 67 Investeringsredovisning... 70 Intäktsutveckling Västanfors Västervåla församlings koncern... 71

Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Västanfors Västervåla församling, org nr 252004-0524, är en församling inom Svenska Kyrkan. Församlingen bedriver en bred och utåtriktad kyrklig verksamhet inom områdena gudstjänster och förrättningar, diakoni, musik, barn- och ungdomsarbete, konfirmation samt olika vuxengrupper. Förutom den traditionella verksamheten bedrivs också Lindgårdsskolan som är en friskola med år F-9 och en enskild förskola, köks- och konferensverksamhet, samt näringsverksamhet i bolagsdrift. Tilläggas kan också att församlingen har eget krematorium. Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige med 19 ledamöter. Kyrkofullmäktige fastställer budget, beslutar om kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Styrelsen består av ett kyrkoråd med 10 ledamöter. Kyrkorådets uppgift är att se till att församlingens grundläggande uppgift, det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, blir utförd. Kyrkorådet är också arbetsgivare och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Under mandatperioden 2010-2013 har Politiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK) egen majoritet och övriga mandat innehas av Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Det finns fem verksamhetskommittéer. Kommittéerna finns inom områdena: barn/ungdom, skola/förskola, gudstjänst/musik, kyrkogård/fastigheter samt övergripande strategiska frågor. Ledamöterna består av både förtroendevalda och tjänstemän. Syftet är att fördjupa samarbetet, öka kunskapen och arbeta med målformulering. Kommittéerna fattar inga beslut. Församlingen tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal. Det innebär att samtliga anställda omfattas av olika typer av försäkringar, bland annat tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskade- och olycksfallsförsäkring. Vid sidan av detta finns även ett omställningsavtal som träder in vid arbetsbrist och ett utvecklingsavtal som innebär rätt till fortbildning med mera. Församlingen har även upprättat olika typer av policys och handlingsplaner för till exempel jämställdhet, hot och våld samt kränkande särbehandling. Koncernstruktur Västanfors Västervåla församling är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB, org nr 556733-6325. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper. Svenska Kyrkan i Fagersta AB äger i sin tur 100 % av bolagen Malingsbo Rehabcenter AB, org nr 556617-6680 som bedriver behandlingshem, Kyrkans begravningsbyrå i Sverige AB, org nr 556651-1357, som bedriver begravningsbyråverksamhet och juridisk byrå samt Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB, org nr 556746-0489 som driver enskild förskola. 4(71)

Resultat och ställning Målsatt kapital Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 24 000 (24 000) tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 558 (1 163) tkr. Moderbolaget Västanfors Västervåla församling Det totala resultatet uppgår till -605 tkr vilket är 816 tkr sämre än det budgeterade resultatet 211 tkr. Rörelsens totala intäkter under räkenskapsåret är 46 913 kr, vilket är en minskning med 5,4 % eller 2 666 tkr jämfört med föregående års utfall. De budgeterade intäkterna uppgick till 49 020 tkr. Den negativa avvikelsen på 2 107 tkr jämfört med budget beror bland annat på lägre skolpeng, beräknad kapitalvinst vid försäljning av fastighet som reglerades i slutet av år 2011 samt uppskjuten utdelning av arv, där församlingen är testamentstagare, på grund av överklagande från annan dödsbodelägare. Kyrkoavgiften efter lämnad ekonomisk utjämning uppgick till 15 879 tkr vilket är en minskning med 4,5 %. Begravningsavgiften uppgick till 5 829 tkr, en minskning med 2,5 %. Kyrko- och begravningsavgiften, sammanlagt 21 708 tkr, utgör 46,3 % av de totala intäkterna. I förhållande till budget 2012 är de totala verksamhetskostnaderna 900 tkr lägre. Verksamhetens kostnader minskade med 175 tkr jämfört med utfall 2011 till 47 482 tkr. Det är en minskning med cirka 0,4 %. Den enskilt största kostnadsposten som påverkar resultatet är personalkostnader som är 1 809 tkr lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att FORA har återbetalat inbetalda premier under åren 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring på 761 tkr samt att återbesättning av personal som slutat sin anställning inte har skett i motsvarande grad. Räntekostnaderna har minskat och uppgår till 615 (635) tkr. Under året har investeringar genomförts för 125 tkr och investeringar har påbörjats för 595 tkr. Begravningsverksamhetens resultat uppgick till -425 tkr jämfört med det budgeterade som var 250 tkr. Budgeterade intäkter blev 240 tkr högre än beräknat och budgeterade kostnader blev drygt 900 tkr högre och det är främst konsultarvoden och personalkostnader förknippade med en arbetsrättslig tvist. Koncernen Koncernens resultat 2012 är 62 (549) tkr. Koncernens intäkter uppgår till 57 059 tkr, vilket är en minskning med 3 734 tkr eller 6% jämfört med resultat 2011. Verksamhetens kostnader är 56 803 tkr och det är en minskning med 2 010 tkr eller 3,5 % jämfört med förra årets. Bolagen har bidragit till koncernens resultat enligt följande: 5(71)

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB visar ett resultat på 124 tkr. Från bolaget har koncernbidrag med 182 tkr lämnats till Svenska Kyrkan i Fagersta AB och 8 tkr till Malingsbo Rehabcenter AB. Verksamheten är i stort sett stabil men en del förändringar i marknadsandelar på de olika orterna inträffar varje år. Den juridiska byrån har på grund av upplärningskostnader inte lyckats nå förväntat resultat. Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB redovisar ett resultat på 41 tkr. Ett koncernbidrag på 45 tkr har lämnats till Svenska Kyrkan i Fagersta AB. Den enskilda förskolan Västanvinden uppvisar ett positivt resultat och har en trygg och inarbetad verksamhet. Uthyrning av fastigheten Sturen 9 genererar också ett litet positivt resultat. Under året har Västerskolans nedläggning i fjol belastat bolagets kostnader med 65 tkr. I Malingsbo Rehabcenter AB, som firat 10-årsjubileum, fullföljde 77 klienter sin behandling under året vilket är fyra stycken fler än i fjol. I slutet av året minskade efterfrågan på behandlingar. Redovisat resultat i Malingsbo Rehabcenter AB är 451 tkr. I Svenska Kyrkan i Fagersta AB, där ingen verksamhet bedrivs, är resultatet 244 tkr genom de erhållna koncernbidragen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret En organisatorisk förbättring har skett i och med att en komminister blivit arbetsledare för övriga komministrar, musiker och diakoner. Syftet är att stärka den traditionella verksamheten och säkra en hög kvalitet. Under hösten gjordes en stor personalsatsning då vi genomförde några planerings-, arbets- och kick-offdagar i Portugal. Praktiskt taget all personal och några förtroendevalda deltog. Nya begravningsbyråer har startat i Vittinge (filial) och Järfälla (franchise) vilket är glädjande. Smolket i glädjebägaren består av kyrkostyrelsens och därmed ärkebiskopens tydligt uttalade motstånd mot företeelsen Kyrkans begravningsbyrå. Viktiga negativa händelser är att de rättsprocesser vi driver mot Fagersta kommun inte är avslutade vid årsskiftet. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång En stor brand i mitten av mars ödelade stora delar av församlingshemmet Lindgården i Västanfors. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad. Olyckan medförde vissa driftsstörningar, men många verksamheter fungerar som vanligt. Arbetet med Nya Lindgården har inletts. Efter beslut om nedläggning av högstadieskolan i Virsbo har vi sett en ökad tillströmning av elever därifrån. Installation av den planerade, budgeterade och beslutade rökgasreningsanläggningen i krematoriet har påbörjats. Församlingen har börjat kremera åt Järfälla vilket kommer att innebära en ökning med cirka 250 kremationer per år. Framtida utveckling 6(71)

Precis som tidigare år finns inget som tyder på att antalet utträden kommer att minska. Intäkterna från kyrkoavgiften kommer sannolikt att minska även vid högkonjunkturer. En utmaning för kyrkan, som för alla som driver verksamhet, är att i varje tid hitta rätt bemanning i tjänstemannaorganisationen. Det finns helt enkelt inga pengar kvar till en för stor kostym. Väldigt många goda krafter arbetar hårt och målmedvetet med att förbättra och effektivisera så att vi fortsatt kan leva i en behagligt stor kostym. Det finns goda skäl att vara hoppfull därvidlag. Belopp i tkr Plan 2015 Plan 2014 Budget 2013 Utfall 2012 Förändring jfrt med 2011 (%) Kyrkoavgift 17 370 18 030 18 016 17 067-5,0 Begravningsavgift 6 540 6 500 6 266 5 829-2,5 Ekonomisk utjämning -940-1 120-1 283-1 188 +11,5 22 970 23 410 22 999 21 708 +4,0 Prognos 2013 2015, Kyrko- och begravningsavgift Miljöinformation Församlingen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar cirka 4,0 % av församlingens intäkter. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften. Kollekter En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dag fastställs i Kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingskollekten beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte upp i församlingens resultaträkning. Belopp i tkr 2012 2011 2010 2009 2008 Förmedlade rikskollekter 24 26 21 22 29 Förmedlade stiftskollekter 8 6 13 13 6 Förmedlade församlingskollekter 44 88 80 96 123 Församlingskollekt till egen verksamhet 20 38 59 57 41 Summa kollekter 96 158 172 188 199 7(71)

Nyckeltalsdefinitioner Här definieras nyckeltal som visas i flerårsöversikten på nästa sida. Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper. Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter. Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter. Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen). Värdesäkring av det egna kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital. 8(71)

Flerårsöversikt 2012 2011 2010 2009 2008 Allmänna förutsättningar Tillhöriga per den 31 december, (antal) 8 561 8 772 8 951 9 119 9 344 Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %) 67,8 69,9 71,9 74,4 76,2 Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift (%) 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 Begravningsavgift (%) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Medelantalet anställda 74 74 75 72 73 Intäkts- och kostnadsanalys (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008 Verksamhetens intäkter 46 913 49 578 47 805 47 437 43 278 Verksamhetens kostnader -47 482-47 657-48 330-45 203-42 875 Förändring av ändamålsbestämda medel -46-625 14-16 -5 Eliminering av begravningsverksamhetens resultat * 425 148-608 -225-189 Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar -415-766 -430-781 -1 026 Skatt på näringsverksamhet - - - - - Årets resultat -605 679-1 549 1 212-817 Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (tkr) ** 17 067 17 974 19 483 19 170 18 642 - varav slutavräkning (tkr) -833-192 750 812 659 Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%) 66,1 63,5 64,1 61,1 65,4 Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%) 5,3 5,4 5,8 5,7 5,7 Ekonomisk ställning 2012 2011 2010 2009 2008 Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr) 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Eget kapital (tkr) 24 558 25 163 24 484 26 034 24 822 Soliditet (%) 50,5 50,1 48,6 50,7 46,7 Värdesäkring av eget kapital (%) -2,4 2,8-5,9 4,9-3,2 * För specifikation av begravningsverksamhetens resultat se not 1. ** Se redovisningsprinciper, kyrkoavgift och begravningsavgift, för definitioner. 9(71)

Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Not 2012 2011 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 17 067 17 974 Begravningsavgift 1 5 829 5 976 Ekonomisk utjämning 2-1 188-1 342 Utdelning från prästlönetillgångar 3 354 269 Erhållna gåvor och bidrag 4 19 915 22 693 Övriga verksamhetsintäkter 15 082 15 223 Summa verksamhetens intäkter 57 059 60 793 Verksamhetens kostnader Kostnader för material och vissa köpta tjänster -2 218-1 989 Övriga externa kostnader 7, 8-14 330-15 005 Personalkostnader 9-37 484-38 564 Avskrivning av anläggningstillgångar -2 771-3 191 Övriga verksamhetskostnader - -64 Summa verksamhetens kostnader -56 803-58 813 Förändring av ändamålsbestämda medel 4-46 -625 Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 1 425 148 Verksamhetsresultat 635 1 503 Resultat från finansiella investeringar 10 Resultat från finansiella anläggningstillgångar 114-149 Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter 98 19 Räntekostnader och liknande resultatposter -778-824 Resultat från finansiella investeringar -566-954 Resultat efter finansiella poster 69 549 Skatt på näringsverksamhet -7 - ÅRETS RESULTAT 62 549 10(71)

Balansräkning koncernen Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 42 130 44 296 Inventarier, verktyg och installationer 12 2 687 2 618 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 13 materiella anläggningstillgångar 595 238 45 412 47 152 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 15 35 35 Summa anläggningstillgångar 45 447 47 187 Omsättningstillgångar Varulager 60 70 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 195 3 390 Skattefordringar 13 5 Övriga kortfristiga fordringar 206 112 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 935 2 910 4 350 6 417 Kortfristiga placeringar 15 298 203 Kassa och bank 17 4 568 1 980 Summa omsättningstillgångar 9 275 8 670 Summa tillgångar 54 722 55 857 11(71)

Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Balanserat resultat 26 205 25 655 Årets resultat 62 549 Summa eget kapital 26 267 26 204 Ändamålsbestämda medel 4 905 859 Avsättningar för pensioner och liknande förpl 19 355 349 Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut 16 735 17 927 Checkräkningskredit - - Gravskötselskuld 21 397 487 Summa långfristiga skulder 18 392 19 622 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 945 994 Skuld till begravningsverksamheten 1 487 912 Leverantörsskulder 2 074 1 892 Skatteskuld 137 148 Gravskötselskuld 21 211 273 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 4 419 4 208 Övriga skulder 1 790 1 604 Summa kortfristiga skulder 10 063 10 031 Summa eget kapital och skulder 54 722 55 857 Ställda säkerheter 23 19 200 19 200 Ansvarsförbindelser Inga Inga 12(71)

Kassaflödesanalys koncernen Belopp i tkr 2012 2011 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 69 549 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2 771 3 191 Ökning/minskning av avsättningar 6 17 Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 64 2 846 3 821 Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet -7 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 839 3 821 före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av varulager 10-20 Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 2 067-1 273 Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 86-266 Ökning(+)/minskning(-) av långfristig gravskötselskuld -90-168 Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel 46 625 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 958 2 719 Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -1 084-693 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 52 174 Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar -95-203 Kassflöde från investeringsverksamheten -1 127-722 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0-374 Amortering av lån -1 243-1 467 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 243-1 841 Årets kassaflöde 2 588 156 Likvida medel vid årets början 1 980 1 824 Likvida medel vid årets slut 4 568 1 980 Specifikation av likvida medel vid årets slut 2012 2 011 Kassa och bank 4 568 1 980 13(71)

Resultaträkning moderbolaget Belopp i tkr Not 2012 2011 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 17 067 17 974 Begravningsavgift 1 5 829 5 976 Ekonomisk utjämning 2-1 188-1 342 Utdelning från prästlönetillgångar 3 354 269 Erhållna gåvor och bidrag 4 16 853 17 528 Övriga verksamhetsintäkter 5 7 998 9 174 Summa verksamhetens intäkter 46 913 49 579 Verksamhetens kostnader Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -506-477 Övriga externa kostnader 7, 8-13 486-12 980 Personalkostnader 9-30 996-31 501 Avskrivningar av anläggningstillgångar -2 494-2 699 Summa verksamhetens kostnader -47 482-47 657 Förändring av ändamålsbestämda medel 4-46 -625 Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 1 425 148 Verksamhetens resultat -190 1 445 Resultat från finansiella investeringar 10 Resultat från finansiella anläggningstillgångar 114-149 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 86 18 Räntekostnader och liknande resultatposter -615-635 Summa resultat från finansiella investeringar -415-766 ÅRETS RESULTAT -605 679 14(71)

Balansräkning moderbolaget Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 38 643 40 674 Inventarier, verktyg och installationer 12 1 595 1 785 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 595 148 40 833 42 607 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 14, 15 1 200 1 200 Summa anläggningstillgångar 42 033 43 807 Omsättningstillgångar Varulager 10 13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 136 2 152 Fordringar hos koncernföretag 100 131 Övriga fordringar 191 47 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 639 2 597 3 066 4 927 Kortfristiga placeringar 15 298 203 Kassa och bank 17 3 256 1 300 Summa omsättningstillgångar 6 630 6 443 Summa tillgångar 48 663 50 250 15(71)

Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Balanserat resultat 25 163 24 484 Årets resultat -605 679 Summa eget kapital 24 558 25 163 Ändamålsbestämda medel 4 905 859 Avsättningar 19 355 349 Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut 13 868 14 748 Gravskötselskuld 21 397 487 Summa långfristiga skulder 14 265 15 235 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 881 880 Skuld till begravningsverksamheten 1 487 912 Leverantörsskulder 1 655 1 469 Skulder till koncernföretag - 159 Gravskötselskuld 21 211 273 Skatteskulder 39 56 Övriga skulder 1 320 1 224 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 3 987 3 671 Summa kortfristiga skulder 8 580 8 644 Summa eget kapital och skulder 48 663 50 250 Ställda säkerheter 23 14 200 14 200 Ansvarsförbindelser Inga Inga 16(71)

Kassaflödesanalys moderbolaget Belopp i tkr 2012 2011 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -605 679 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2 494 2 699 Ökning/minskning av avsättningar 6 17 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 895 3 395 före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelse, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 1 865-945 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -64 402 Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld -90-168 Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel 46 625 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 652 3 309 Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -720-566 Ökning/minskning av kortfristiga placeringar -95-203 Kassaflöde från investeringsverksamheten -815-769 Finansieringsverksamheten Utnyttjad checkräkningskredit - -374 Amortering av lån -881-1 353 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -881-1 727 Årets kassaflöde 1 956 813 Likvida medel vid årets början 1 300 487 Likvida medel vid årets slut 3 256 1 300 17(71)

Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Grunder för upprättande Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges. Årsredovisning Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1999:728) och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats med utgångspunkt i Redovisningsrådets rekommendation RR7 - Redovisning av kassaflöden. Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED). Värderingsgrund Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Belopp Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr) om inget annat anges. Beloppen inom parentes anger föregående års värden. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00) och med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar 50 % eller mer av rösterna. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Kyrkoavgift och begravningsavgift Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. Staten svarar för uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaks. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt. Erhållna gåvor Erhållna gåvor redovisas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, vilket innebär att de intäktsredovisas i den period de har mottagits. Intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde. För ändamålsbestämda gåvor tillämpas KRED:s rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att under året erhållna men ej förbrukade 18(71)

gåvor, tillsammans med under året förbrukade gåvor erhållna under tidigare år, redovisas i resultaträkningen på raden Förändring av ändamålsbestämda medel. Se vidare under rubriken Ändamålsbestämda medel. En ändamålsbestämd gåva innehåller ett av givaren, i samband med överlämnandet av gåvan, angivet villkor för användningen vilket innebär att den har ett rättsligt skydd och inte får användas till annat ändamål. Erhållna bidrag Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ, vilket innebär att intäkten ställs mot den kostnad bidraget är avsett att täcka. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då nyttjandeperioden är obegränsad. Följande avskrivningstider tillämpas: Kyrkogårdsmark Markanläggning Byggnader Bilar Datautrustning Övriga inventarier, installationer och verktyg Kyrkoorgel 50 år (2%/år) 10-20 år (10-5%/år) 20-85 år (5-1%/år) 5-10 år (20-10%/år) 3-5 år (33-20%/år) 5-10 år (20-10%/år) 25 år (4 %/år) Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen. Finansiella instrument Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående eller om värdenedgången bedöms vara väsentlig. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 19(71)

Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga marknadsvärdet. Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda medel redovisas enligt KREDs rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, skall ej förbrukade ändamålsbestämda medel ingå i årets resultat och eget kapital. Svenska kyrkan finner det dock angeläget att gentemot givare och andra intressenter tydligt visa att erhållna medel hålls åtskilda från övriga medel och inte är möjliga att använda för andra ändamål. För att uppnå detta görs en avvikelse från BFNAR 2002:10 som består i att ej förbrukade ändamålsbestämda medel redovisas i särskild post i balansräkningen mellan eget kapital och avsättningar och att förändringen av denna post redovisas i resultaträkningen. Anpassningen av uppställningsformen för balans- och resultaträkningen har skett med stöd i Årsredovisningslagens 2 kap. 3 och 3 kap. 4 3st. Genom den tillämpade redovisningsprincipen anser Svenska kyrkan att arten av ej förbrukade ändamålsbestämda medel tydligare markeras och att redovisningen av förändringen av ej förbrukade ändamålsbestämda medel i resultaträkningen ger bättre information till en läsare än om BFNAR 2002:10 tillämpas. Avsättningar Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar församlingens in- och utbetalningar hänförliga till den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten under en period. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader, där kassaflödeseffekt hänförs till investerings- eller finansieringsverksamheten. Leasing Leasingavgifter redovisas som en kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över leasingperioden. Med leasingperiod avses den period som leasingtagaren har avtalat att leasa en tillgång. Skatt Inkomstskatt är skatt som grundas på näringsverksamhetens skattepliktiga resultat. Aktuell skatt redovisas som intäkt eller kostnad och inkluderas i årets resultat. Varulager 20(71)

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först-in-först-ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Ansvarsförbindelser En ansvarsförbindelse redovisas när det finns: a) ett befintligt åtagande som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller b) när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser. 21(71)

Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen Not 1 Begravningsverksamhet Västanfors Västervåla församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen. 2012 2011 Verksamhetens intäkter Begravningsavgift 5 829 5 976 Övriga intäkter 2 597 2 286 Summa verksamhetens intäkter 8 426 8 262 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -4 240-3 761 Övriga kostnader -3 811-3 632 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -589-801 Summa verksamhetens kostnader -8 640-8 194 Finansiella poster Ränteintäkter 13 22 Räntekostnader -224-238 Begravningsverksamhetens resultat -425-148 Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Ingående ackumulerat resultat 912 1 060 Årets resultat -425-148 Utgående ackumulerat resultat 487 912 Resultat och ställning Begravningsverksamhetens resultat 2012 blev -425 tkr vilket är 675 tkr sämre än budgeterat resultat på 250 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget är hänförlig till både högre rörelsekostnader med 369 tkr och högre personalkostnader med 526 tkr än beräknat. Resultatet kompenseras av att intäkterna blev högre än budgeterat. Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 8,35% (15,26). Församlingens skuld till begravningsverksamheten uppgår till 487 (912) tkr. Not 2 Ekonomisk utjämning Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen. 22(71)

Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar Församlingen innehar 1,415 andelar i avkastningen från de stiftvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Avkastningen för år 2012 uppgick till 354 (269) tkr. Not 4 Erhållna gåvor och bidrag Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Gåvor Församlingskollekter till egen verksamhet 20 38 20 38 Ändamålsbestämda gåvor 5 769 5 769 Övriga gåvor - 33-33 25 840 25 840 Bidrag Bidrag från stiftet 536 537 536 537 Skolpeng 18 676 20 068 15 896 15 493 Statligt bidrag 676 1 229 394 639 EU-bidrag 2 19 2 19 19 890 21 853 16 828 16 688 Summa erhållna gåvor och bidrag 19 915 22 693 16 853 17 528 2012 2011 Ändamålsbestämda medel Ingående värde 859 234 Erhållna gåvor under året 5 771 Intäktsränta på bankmedel 5 8 Utdelning på värdepapper 11 - Ianspråktagna gåvor -71-3 Värdeförändring värdepapper 96-151 Utgående värde 905 859 Specifikation av utgående värde Stiftelser omvandlade till ändamålsbestämda medel 658 618 Blomsterfonden 22 19 Sjukvårdsfonden 225 222 Summa 905 859 23(71)

Not 5 Övriga verksamhetsintäkter 2012 2011 Jämförelsestörande poster Realisationsvinst vid försäljning av fastighet Säteriet 12:14-1 125 Övriga verksamhetsintäkter 7 998 8 049 7 998 9 174 Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2012 2011 Av församlingens inköp avser inköp från andra 746 687 koncernföretag Av församlingens omsättning avser försäljning 1 354 1 592 till andra koncernföretag Not 7 Leasing Församlingens totala leasingkostnader under året uppgick till 262 (205) tkr. Koncernens totala leasingkostnader under året uppgick till 263 (217) tkr. Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Kvalificerade revisorer Grant Thornton Revisionsuppdrag 115 137 70 85 Övriga tjänster 3 16 3 22 118 153 73 107 Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som enligt lag ankommer på församlingens och aktiebolagens revisorer att utföra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av kollekträkenskaper enligt kyrkoordningen. 24(71)

Not 9 Personal Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Medelantalet anställda Kvinnor 62,44 62,65 51,89 52,02 Män 25,59 28,34 22,44 22,10 88,03 90,99 74,33 74,12 I medelantalet anställda för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 000 (21 400) kr. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9. 2012 2011 2012 2011 Könsfördelningen i kyrkoråd, % Kvinnor - - 40,00 40,00 Män - - 60,00 60,00 Löner, arvoden och andra ersättningar Ledamöter i kyrkoråd* 138 137 138 137 Styrelse och VD 476 478 - - Anställda 26 093 26 270 21 529 21 664 26 707 26 885 21 667 21 801 I uppgiften om löner och arvoden för moderbolaget ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 000 (21 400) kr. Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 238 (238) tkr vilket inte tagits med i uppgiften om löner och andra ersättningar. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9. Ersättning till ordförande i kyrkoråd *Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med 35 (35) tkr. Pensionskostnader och andra sociala avgifter 2012 2011 2012 2011 Pensionskostnader, anställda 2 067 2 326 1 734 1 949 Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 7 747 8 384 6 221 6 845 9 814 10 710 7 955 8 794 Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning. 25(71)

Not 10 Resultat från finansiella investeringar Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelningar 18 1 18 1 Nedskrivning - -150 - -150 Återföring av nedskrivning 96-96 - 114-149 114-149 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter 98 19 86 18 Räntekostnader -778-824 -615-635 -566-954 -415-766 Not 11 Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Ingående ack anskaffningsvärden 74 229 74 513 70 224 70 032 Inköp under året - 300-300 Försäljningar och utrangeringar - -584 - -108 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 229 74 229 70 224 70 224 Ingående ackumulerade avskrivningar -29 933-27 878-29 550-27 406 Försäljningar och utrangeringar - 522-108 Årets avskrivningar -2 166-2 577-2 031-2 252 Utgående ackumulerade avskrivningar -32 099-29 933-31 581-29 550 Utgående bokfört värde 42 130 44 296 38 643 40 674 Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Ingående ack anskaffningsvärden 12 931 13 121 11 373 11 255 Inköp under året 489 156 125 118 Försäljningar och utrangeringar -340-346 -201 - Aktivering pågående investering 186-148 - Utgående ack anskaffningsvärden 13 266 12 931 11 445 11 373 26(71)

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Ingående ackumulerade avskrivningar -10 313-9 870-9 588-9 141 Försäljningar och utrangeringar 340 172 201 - Årets avskrivningar -606-615 -463-447 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 579-10 313-9 850-9 588 Utgående bokfört värde 2 687 2 618 1 595 1 785 Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Ingående balans 238-148 - Utgifter under året 595 238 595 148 Under året färdigställda tillgångar -238 - -148 - Utgående balans 595 238 595 148 Not 14 Andelar i koncernföretag Kapitalandel röster (%) Antal andelar Bokfört värde (tkr) Svenska Kyrkan i Fagersta AB, 100(100) 1 000 1 165 Fagersta, 556733-6325 0 1 165 2012 2011 Redovisat resultat i koncernen 62 549 Not 15 Värdepappersinnehav 2012 2011 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 85 85 Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 85 Ingående ackumulerade nedskrivningar -50-50 Årets förändringar Utgående ackumulerade nedskrivningar -50-50 Utgående bokfört värde 35 35 27(71)

Konto 1810 Värderpapper övertagna vid omvandling av stiftelser till ändamålsbestämda medel. 2012 2011 Electrolux B 225 145 Husqvarna A 16 12 Husqvarna B 52 42 SEB A 5 4 SEB C - - Utgående bokfört värde 298 203 Anskaffnings- Bokfört Marknadsvärde Värdepappersinnehav (tkr) värde värde bokslutsdag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Finnåkers Kursgård ek. för, 716454-7528 50 0 0 Kyrkans Försäkring AB, 556660-7965 35 35 35 Summa värdepappersinnehav 85 35 35 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Försäkringspremier 147 109 147 109 Förutbetalda hyror 73 45-45 Bidrag sjukhuskyrkan 100 100 100 100 Lönebidrag okt-dec 81 73 58 31 Skolpeng Fagersta kommun dec - 1 149-1 149 Försäljningsintäkt Säteriet 1:14-1 013-1 013 Ränteintäkter 47-47 - Övriga poster 487 421 287 150 935 2 910 639 2 597 Not 17 Kassa och bank Av kassa och bank utgör 2 613 (577) tkr behållningen på det så kallade Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av en sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande. Församlingen har en beviljad checkräkningskredit på 1 700 (1 700) tkr på Kyrkkontot samt 2 350 (2 350) tkr i Svenska Handelsbanken. 28(71)

Not 18 Eget Kapital Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Eget kapital 26 205 25 655 25 163 24 484 Årets resultat 62 549-605 679 26 267 26 204 24 558 25 163 Enligt kyrkoordningen skall kyrkofullmäktige fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek. Församlingens målkapital uppgår till 24 000 tkr. Not 19 Avsättningar 2012 2011 Förmånsbestämd ålderspension 355 349 Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har anställda med en månadslön överstigande cirka 32 tkr (2011) under vissa förutsättningar rätt till förmånsbestämd ålderspension. Försäkring av intjänad pensionsrätt sker året efter inkomståret. Vid upprättande av denna årsredovisning är premiekostnaden inte känd för inkomståret 2011 varför den förmånsbestämda ålderspensionen redovisas som en avsättning. Not 20 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Andel av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut 13 838 13 884 11 226 11 226 Gravskötselskuld 157 190 157 190 13 995 14 074 11 383 11 416 Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Beviljad checkkredit 4 450 4 450 4 050 4 050 Outnyttjad del -4 450-4 450-4 050-4 050 Utnyttjad del 0 0 0 0 29(71)

Not 21 Gravskötselskuld 2012 2011 Långfristig gravskötselskuld Begravningsverksamhetens åtaganden 331 389 Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) 66 98 397 487 Kortfristig gravskötselskuld Begravningsverksamhetens åtaganden 59 66 Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) 152 207 211 273 Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör församlingsverksamhetens åtaganden (serviceverksamhet). Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Semesterlöneskuld 1 602 1 368 1 393 1 198 Sociala avgifter 713 601 640 542 Komptidsskuld 262 203 247 198 Upplupen utgiftsränta 98 117 98 117 Tvistig fordran Fagersta kommun 1 310 1 310 1 310 1 310 Övriga poster 434 609 299 306 4 419 4 208 3 987 3 671 Not 23 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Fastighetsinteckningar 18 600 18 600 14 200 14 200 Företagsinteckningar 900 900 - - Summa ställda säkerheter 19 500 19 500 14 200 14 200 30(71)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Inledning När jag ser tillbaka på 2012 är det som vanligt lätt att se många positiva händelser och förbättringar som gör att framtiden ser ljus ut. Jag ser att vi när det gäller personal är lyckligt lottade. Vi besitter en samlad hög kompetens som i kombination med ett exceptionellt engagemang leder till att väldigt mycket bra verksamhet skapas av personalen och även av förtroendevalda och lekmän. Vi är underbemannade vad gäller präster och om det hade funnits större ekonomiska möjligheter hade vi förstås också kunnat sysselsätta fler personer även i andra yrkesgrupper. Vi har under hösten förberett den stora investeringen i krematoriet som kommer att färdigställas sommaren 2013 och som innebär att rökgaserna kommer att renas i ett kolfilter och att vi får möjlighet att återvinna värme. Efter flera år utan kick-off gjorde vi under hösten en stor satsning på personal då vi förlade några utbildnings- och planeringsdygn i Portugal. Det ansågs allmänt vara väl använda resurser. Allt vardagsarbete som ofta sker i det tysta och som på grund av det lätt glöms bort är på många sätt själva motorn eller hjärtat i kyrkan. Som vanligt har det också under 2012 förekommit motorproblem eller visst mått av kärlkramp som ställer till problem för verksamheten. Fagersta kommun fortsätter att trakassera församlingens friskoleverksamhet på ett smaklöst sätt som till exempel visar sig i polisanmälningar där församlingen anklagas för bedrägeri. Ett högst omoraliskt beteende som man egentligen inte borde fästa någon vikt vid men som ändå i någon mån kan skada kyrkans rykte och anseende. Även denna gång lades utredningen ner. Den inomkyrkliga centralbyråkratin, styrd av partipolitiska intressen, fortsätter att försöka hindra nyetableringar av kyrkliga begravningsbyråer runt om i landet. Under året har trots allt två nya byråer startat i samarbete med vår begravningsbyrå och det är glädjande. När man betraktar det ekonomiska resultatet för 2012 kan man vid en första påsyn konstatera att det blev sämre än budgeterat. Trots många försiktighetsprinciper som vi tillämpar i budgetarbetet så inträffar oförutsedda händelser som spräcker den. Vi har några stora engångsposter på intäktssidan som har blivit försenade (bl.a. ett arv) och några oförutsedda utgifter som förklarar en stor del av avvikelserna. Om man ser till hur själva verksamheten drivs och hur mycket verksamhet som kommer ut av pengarna är jag fortsatt väldigt nöjd och jag är övertygad om att vi står oss bra i konkurrensen. Med dessa, ganska få ord, men med ofantligt stor tacksamhet vill jag tacka alla som deltagit i arbetet för att göra också 2012 till ett bra år i Västanfors Västervåla församlings historia. Mycket är roligt när man ser bakåt men det är ännu roligare att se framåt. Henrik Rydberg Kyrkoherde 31(71)

Gudstjänster och kyrkliga handlingar Beskrivning av verksamheten Gudstjänster och förrättningar är en grundläggande och församlingsdefinierande verksamhet. I huvudsak är denna koncentrerad till våra tre kyrkor (Västanfors, Västervåla och Brukskyrkan) samt Skogskapellet, men gudstjänster firas också på andra platser: i naturen, som by- eller vandringsgudstjänst och hemma hos församlingsbor. Gudstjänstutbudet ska vara brett för att så många som möjligt ska kunna känna sig tilltalade av någon form. Arbetet ska också hålla god kvalitet, med genomarbetade gudstjänster och förrättningar, där människors liv ryms och tolkas inom ramen för en kristen troslära. Mål och måluppfyllelse Arbetet kring gudstjänster kan kategoriseras utifrån nedanstående fyra nivåer, vilka kommenteras där så krävs. Söndagsmässa/ -gudstjänst Veckomässa 2012 2011 2010 2009 2008 Antal 48 51 54 52 63 Deltagare 1 914 1 925 1 907 1 732 1 875 Antal 46 49 45 47 49 Deltagare 657 1 072 826 877 951 1) Ett regelbundet gudstjänstfirande för dem som söker kontinuitet, igenkännande och relation. Dessa är främst söndagsmässa/-gudstjänst i Brukskyrkan varannan vecka (27 av ovanstående 48 gudstjänster, därtill nio stycken finskspråkiga firades i Brukskyrkan) och terminernas veckomässor i Västanfors kyrka på torsdagskvällar (37/46) och tisdagmorgnar (9/46). Dessa gudstjänster följer en given agenda som är densamma från gång till gång. Brukskyrkans gudstjänster är inte väldigt välbesökta, men stabila, och det finns en församlingskärna som ser Brukskyrkan som sin kyrka. Som synes har snittantalet besökare ökat under de senaste åren. Församlingens tacksägelser, dit sorgehusen bjuds in, sker alltid i Brukskyrkan. Det är ett tryggt sammanhang att landa i och här serveras alltid kyrkkaffe som en del av helheten. Nedgången i antalet besök vid veckomässorna kan åtminstone till viss del förklaras av att konfirmandkullen 2012-2013 är liten i förhållande till tidigare. Eftersom vi normalt förlägger konfirmandträffar (liksom exempelvis text och tanke, Liv & Lugn och kvinnogruppen) i anslutning till torsdagsmässan återspeglar sig detta i statistiken. Traditionella gudstjänster som jul- och nyårsbön, julotta och allhelgonadagens gudstjänster räknas också till denna kategori. 32(71)

2) Tematiska gudstjänster som är planerade kring ett visst ämne, viss sorts musik, en speciell plats, en viktig tradition eller en särskild åldersgrupp. Temagudstjänst/- mässa 2012 2011 2010 2009 2008 Antal 21 31 27 20 22 Deltagare 467 2 352 2 047 1 940 2 314 Den stora minskningen i antalet temagudstjänster har flera orsaker. Rock och popgudstjänsterna med projektkör har tidigare redovisats här, men återfinns nu under Musikgudstjänst nedan. Vidare firade inga skolor adventsgudstjänst under året och konfirmandernas helgläsningar innehöll som regel enklare andakter på Lindgården, vilka inte syns i statistiken. I statistiken ovan ingår nu bland annat sommarens friluftsoch bygudstjänster, diakonins dag och konfirmandernas gudstjänst. 2012 2011 2010 2009 2008 Antal 12 13 13 11 11 Deltagare 842 870 948 632 691 Arbetet med familjegudstjänst är tydligt och gediget. Det är en styrka att arbetslaget kring dessa till stora delar är detsamma från gång till gång, med musiker, kyrkvärd och personal från barnverksamheten. Dessa gudstjänster har olika karaktär: från de högtidliga (dopfesten och påskdagens gudstjänst) via de barncentrerade och nyskapande (Pippi på de sju haven) till enkla vandringsgudstjänster. Familjegudstjänst/-mässa Musikgudstjänst 2012 2011 2010 2009 2008 Antal 19 29 29 34 29 Deltagare 3 036 4 718 4 695 4 649 3 069 Att musikgudstjänster lockar människor till kyrkan ser man lätt när man tittar på snittantalet besökare (160 st för 2012). Rock och pop-mässor samt Musik i sommarkväll drar upp snittet. Allsång på bryggan genomfördes inte under året och antalet externa konserter var något lägre, vilket medför att det totala antalet musikgudstjänster minskat. Att arbeta med musikgudstjänster är givande, eftersom det visar sig att man får betalt för det arbete som läggs ned. Dock kräver arbetet mycket av musikerna. 3. De riktade vardagsgudstjänsterna firas uppsökande där behov kan identifieras. De kombineras ofta med andra typer av gemenskap, som allsång och kaffe/mat. Hit räknas gudstjänster på våra äldreboenden, middagsbön i Brukskyrkan, växelspel på sjukhuset och måndagsträffar i Västervåla. Vardagsgudstjänst 2012 2011 2010 2009 2008 Antal 128 115 102 Deltagare 1 859 1 887 1 361 33(71)

4. De kyrkliga handlingarna 2012 2011 2010 2009 2008 Dopgudstjänst Antal 65 58 71 68 62 Deltagare 2 426 2 044 2 647 2 661 2 261 Vigselgudstjänst Antal 30 22 22 22 25 Deltagare 1 365 904 971 1 475 1 410 2012 2011 2010 2009 2008 Begravnings- Antal 159 156 159 134 159 gudstjänst Konfirmationsgudstjänst Deltagare 4 605 4 247 3 863 3 809 4 030 Antal 2 3 2 2 2 Deltagare 453 411 506 620 584 Traditionen med kyrkliga handlingar enligt Svenska kyrkans ordning är alltjämt stark i Fagersta. Antalet dopgudstjänster har återhämtat sig något och ligger i nivå med de senaste åren. De allra flesta dop (56/65) hålls i Västanfors kyrka och den absoluta merparten är enkeldop. Vid ett fåtal av gudstjänsterna har mer än en person döpts, och då rör det sig uteslutande om flera personer i samma familj. 2012 var ett rekordvigselår. Även de flesta vigslarna sker i Västanfors, men fördelningen är jämnare än vid dop (18 vigslar i Västanfors, 6 i Västervåla och 6 på annan plats). Deltagandet vid begravningsgudstjänster ökar medan konfirmationsgudstjänsterna i hög grad är beroende av antalet konfirmander respektive år. Vi fortsätter att möta många människor i samband med kyrkliga handlingar, totalt 8 849 under året. Detta är en högre siffra än de senaste åren. Sammanfattning, måluppfyllelse De gudstjänster som behåller eller ökar antal besökare är Brukskyrkans, familjegudstjänster samt de kyrkliga handlingarna. Även den utåtriktade gudstjänstverksamheten är stabil. Musikgudstjänsterna har ett minskat totalt antal besökare, men snittantalet är stabilt. Nedgångar kan ses vid tema- och samt veckomässan. Gudstjänstutbudet under 2012 har varit gott och resurseffektivt, även om förbättringspotential inte saknas. Vi har under året haft mer än 17 000 deltagare i våra gudstjänster. Det fördjupade kyrkoåret, som provats under året, blev inte den framgång som man hoppades och lades därför på is i slutet av året. Framtiden Antalet gudstjänster har varit lägre under 2012 som en följd av ett medveten utvärdering av vilka gudstjänster som funkar. Givetvis är det en balansgång, då det totala besöksantalet blir lägre vid färre antal gudstjänster. En fortsatt noggrann avvägning är nödvändig. Det är viktigt att också fortsättningsvis arbeta med god kvalitet, för att gudstjänsterna ska upplevas som meningsfulla. Detta är i synnerhet viktigt i samband med de kyrkliga handlingarna. Daniel Eklund Komminister 34(71)