Datum att anta förslag till verksamhetsplan 2016 inklusive uppföljningsplan att anta förslag till drifts- och investeringsbudget för 2016
|
|
- Helen Samuelsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Michael Eriksson Michael Ekström Barbro Rinander Datum Diarienummer GSN Gatu- och samhällsmiljönämnden Verksamhetsplan 2016 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att anta förslag till verksamhetsplan 2016 inklusive splan att anta förslag till drifts- och investeringsbudget för 2016 Sammanfattning Ärendet Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget som beskriver gällande planeringsförutsättningar inklusive budgetramar och därtill de kommungemensamma inriktningsmålen för kommunens arbete de kommande fyra åren. I Mål och budget meddelas också de kommungemensamma uppdrag som kommunfullmäktige ger till nämnder, styrelser och bolag. I förekommande fall återfinns också i Mål och budget nämndspecifika inriktningsmål och uppdrag. Förslaget till nämndens verksamhetsplan följer det av kommunstyrelsen beslutade formatet och tar Mål och budget ett steg vidare med avseende på de delar som gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för. Det innebär att nämnden, givet sitt ansvarsområde, sina ekonomiska förutsättningar och övriga omständigheter, formulerar strategier och åtgärder som förväntas bidra till att kommunen når uppsatta mål. Förslaget till verksamhetsplan inleds med nämndens ansvarsområde (ur Mål och budget) samt nämndens politiska plattform, vilken beskriver nämndens långsiktiga arbete och ambitioner. Huvuddelen av planen beskriver därefter förslag till nämndens strategier och åtgärder under Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala Telefon: (växel) E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
2 2 (2) Förslagen till strategier delas med plan- och byggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt namngivningsnämnden. Denna del utgår från de kommungemensamma inriktningsmål och uppdrag som återfinns i Mål och budget. I planen återfinns också förslag till nämndens drifts- och investeringsbudget. Förslaget följer verksamhetsindelningen enligt Mål och budget. I budgetavsnittet beskrivs förändringar relativt Budgeten och resursfördelningen speglar de prioriteringar som föreslås i verksamhetsplanen. I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns också ett förslag till splan. De indikatorer som redovisas här återfinns i Mål och budget och är gemensamma för hela kommunorganisationen. Dessa följs upp på kommunövergripande nivå. I övrigt föreslås hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder. Stadsbyggnadsförvaltningen Mats Norrbom stadsbyggnadsdirektör Bilaga Verksamhetsplan och budget 2016 Bilaga 1 Uppföljningsplan Bilaga 2 Resultaträkning Bilaga 3 Investeringsplan per projekt för kännedom Bilaga 4 Anläggningsprojekt inom exploatering för kännedom
3 Verksamhetsplan och budget 2016 för gatu- och samhällsmiljönämnden Ett aktiverande dokument som gatu- och samhällsmiljönämnden fattade beslut om )
4 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00] Verksamhetsplan och budget 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden (38) Diarienummer Berörd verksamhet Dokumentansvarig Reviderad GSN Gatu- och samhällsmiljönämnden Mats Norrbom Inledning Nämndens ansvarsområden Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering och byggande av gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågan. Nämndens politiska plattform Kompletteras senare Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, Uppsala Telefon: (växel) E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
5 2 (38) Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom: Inriktningsmål Uppdrag Servicenivåer Statsbidrag och riktade satsningar Budget I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Begrepp som används i verksamhetsplanen Inriktningsmål Uppdrag Servicenivåer Statsbidrag och riktade satsningar Budget Nämndens strategier Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden kan också komplettera med egna inriktningsmål. Nämnden baserar sina egna inriktningsmål på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas. Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan här också ge egna uppdrag till förvaltningen. Handlar om krav som ställs på nämnden från exempelvis staten på handläggningstider eller omfattning av nämndens service. Nämnden kan här också ställa egna krav på den service som ges inom nämndens ansvarsområden. Servicenivåerna handlar i så fall om sådant som nämnden tycker är särskilt viktigt för medborgare eller verksamheter. Handlar om statsbidrag som nämnden avser att söka och om kommunfullmäktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bör i så hög grad som möjligt knytas till verkställandet av ett mål, ett uppdrag eller en servicenivå. Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna. Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
6 3 (38) Konsekvenser av åtgärderna Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla. Visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar). Inriktningsmål Kommunfullmäktiges inriktningsmål (GSN) Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter. Målet delas med PBN Nämndens strategi för att nå målet Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. I planering och genomförande ska hänsyn tas till "hela resan". för att förverkliga strategin Arbete enligt handlingsplan cykel och parkering inkl översyn och ev justeringar Fastställa handlingsplan för kollektivtrafikens framkomlighet Systematiskt trafiksäkerhetsarbete utifrån utpekade indikatorer Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex Påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet med fokus funktionsnedsattas behov Handlingsplan för innerstaden Stimulera till samplanering inom den särskilda kollektivtrafiken genom en effektivare transportsamordning Konsekvenser av åtgärderna Bättre verktyg för hållbart resande Bättre verktyg för hållbart resande Bättre verktyg för hållbart resande samt trafiksäkerhet Överblick samt rätt beslutsunderlag Bättre verktyg för att skydda svaga grupper Underlag för kalkyl investering och drift samt genomförande Minskade persontransporter genom ett ökat kollektivt resande
7 4 (38) Kommunfullmäktiges inriktningsmål (GSN) Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna. Nämndens strategi för att nå målet Bättre balans mellan kvalitet och kvantitet ska eftersträvas; kvaliteter och innehåll prioriteras före kvantitet. för att förverkliga strategin Säkerställa boendes närhet till olika typer av grönområden enligt Riktlinjer för Upsalas parker samt Parkplan för Uppsala stad Lekplatsutredning ska slutföras Bygga/utveckla en stadsdelspark per år Driftskostnad ska tas fram vid projektstart Konsekvenser av åtgärderna Implementering och av fastställda dokument i alla planeringsskeden ger kvalitetssäkring för brukarna. Bättre verktyg för fördelning av resurser Kommunal likställighet. Ökade driftsåtaganden. Kostnadskontroll Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Nämndens strategi för att nå målet Fler öppna, tillgängliga platser och anläggningar i stadsdelar och tätorter ska utvecklas och/eller tillskapas. Planering och utformning av den fysiska miljön ska, med särskild hänsyn till behov och förutsättningar för barn och unga, äldre samt för grupper vilkas hälsa är särskilt eftersatt, främja fysisk aktivitet. för att förverkliga strategin Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex Hanteras inom ramen för att påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet (fokus funktionsnedsattas behov) Ta fram strategier för spontanidrottsanläggningar, utegym, offentliga toaletter, hundrast m fl Bygga lekplats med inriktning för autism Konsekvenser av åtgärderna Bättre verktyg samt underlag för konsekvensbedömningar Bättre verktyg för att skydda svaga grupper Bättre underlag för bedömning av önskemål samt kommunal likställighet Ökad kvalitet
8 5 (38) Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov. Nämndens strategi för att nå målet Kunskap och förståelse för hur barns och ungdomars delaktighet kan stärkas samt värdet av det, ska höjas. Metoder för delaktighet, anpassade till barns och ungdomars förutsättningar, ska användas. Barn och ungdomar i förskola till och med gymnasium prioriteras (inledningsvis). Skolmiljön och de miljöer där barn och ungdomar vistas på sin fritid samt de färdvägar som leder till dessa miljöer ska prioriteras. för att förverkliga strategin Åtgärder delas med övriga nämnder som stöds av stadsbyggnadsförvaltningen. Nämnden och förvaltningen ska genomgå en grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på former för barns och ungas delaktighet. Nämnden och förvaltningen ska kontinuerligt omvärldsbevaka för att hitta exempel på framgångsrika exempel på genomförda initiativ. Metoder ska prövas och dokumenteras inkl av barns och ungdomars egna upplevelser av sin delaktighet. Inom ramen för strategin ska, i minst ett projekt, barns och ungdomars delaktighet praktiseras. Konsekvenser av åtgärderna Ökad kunskap inom området förväntas bidra till högre uppmärksamhet på barns och ungdomars egna beskrivningar av sina behov. Åtgärden förväntas inte medföra några betydande kostnader. Barn och ungdomar förväntas få en ökad förståelse för hur samhällsplaneringen går till, men också för hur de kan vara med och påverka den. Vidare förväntas barns och ungdomars deltagande bidra till det sätt på vilket projekten genomförs. Åtgärden kräver resurs främst i form av tid för möten och kommunikationen med barn och ungdomar, men också för dokumentationen. Åtgärden kan också visa sig vara ekonomiskt fördelaktig då det ur ett barn- och ungdomsperspektiv blir rätt från början.
9 6 (38) Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut. Nämndens strategi för att nå målet (KS strategi) Arbetet för ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på "lika till alla", utan på att göra skillnad, på att se människors behov och förutsättningar. Det är viktigt med generella insatser, men de måste anpassas så att de bättre motsvarar olika människors behov. Nämnden vill därför arbeta för en förstärkning av den generella välfärden med specifika åtgärder för att minska skillnader i levnadsvillkor. Flertalet insatser som bedrivs idag är bra men kan förbättras genom att de i omfattning och utformning anpassas utifrån de grupper som har störst behov. Kommunen behöver samlad kunskap om olika målgruppers olika behov så att kommunens stöd och resurser satsas på de grupper som behöver det bäst. Det är därför av vikt att utveckla mått för social hållbarhet och knyta dessa till ordinarie system för och analys. Jämställdhetspolitiken ska ges en större tyngd och genomsyra all kommunal verksamhet. Nämnden vill verka för att hela kommunkoncernen får ett tydligare uppdrag och stöd för att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Jämställdhetsbudgetering definieras som en integrering av genusperspektiv i alla nivåer i budgetprocessen. Budgetprocessen är av central betydelse i förverkligandet av kommunens politik och därför är det angeläget att budgetarbetet bedrivs på ett sådant sätt att effekter och konsekvenser för jämställdheten finns med vid beslut om inriktning och fördelning av resurser. Syftet är att säkerställa att kommunal verksamhet når både män och kvinnor i enlighet med deras behov. för att förverkliga strategin Ökad tillgänglighet och självständighet inom den särskilda kollektivtrafiken genom ett utvecklat betalning- och bokningssystem. Konsekvenser av åtgärderna Ett aktivt och spontant liv trots funktionsnedsättning
10 7 (38) Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen. Nämndens strategi för att nå målet Utifrån alla parametrar så som kommunal ekonomi, hållbarhet, kommunikationsplanering, genomförandekraft etc: sålla bland projekt och förslag inför beslut prioritera bland givna uppdrag Kvalitet ska säkerställas i det ökade och breddade utbudet. för att förverkliga strategin Principer för prioritering av projekt och uppdrag med bäring på samhällsbyggandet ska skyndsamt utvecklas och ligga till grund för beslutsprocessen. (Åtgärden delas med PBN och IFN) Konsekvenser av åtgärderna Investeringsplaner ses över till Mål och budget Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat. Nämndens strategi för att nå målet Täthet och närhet ska vara styrande principer i stads- och landsbygds-utvecklingen. Kommunen ska, som offentlig kravställare, möjliggöra måluppfyllnad av gällande klimat- och miljömål. för att förverkliga strategin Uppföljning av projekt utifrån beslutade miljömål Ta ett helhetsgrepp över kommunens samtliga särskilda persontransporter. Konsekvenser av åtgärderna Underlag för och ev behov av förbättringar. Tydligare kravspecifikation vid upphandling samt en effektivare samplanering minskar klimat- och miljöpåverkan
11 8 (38) Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag. Nämndens strategi för att nå målet (KS strategi) Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etablera sig inom kunskapsintensiva tillväxtbranscher samt service- och upplevelsenäringar. En väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning och god samverkan med externa aktörer är viktigt för att Uppsala ska vara attraktivt för nyetableringar och företag. för att förverkliga strategin Bygga ändamålsenlig och förvalta infrastruktur och attraktiva offentliga miljöer. Konsekvenser av åtgärderna Ökad attraktivitet för etablering och företag. Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. Nämndens strategi för att nå målet Utvecklingen av landsbygdens kommunala, liksom förutsättningarna för kommersiell service ska prioriteras. Utvecklingen ska koncentreras till små tätorter med förutsättningar för bra kollektivtrafik. Det är i dessa orter som bebyggelsetillskott i första hand ska ske. för att förverkliga strategin Öka tillgänglighet till naturområden Konsekvenser av åtgärderna Öka möjligheten till kontakt med natur och kretslopp för alla grupper. Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare. Nämndens strategi för att nå målet (KS strategi) Kommunen utvecklar sin organisation och service så att det är lätt för företagare att komma i kontakt med rätt instans. Kommunens handläggning av ärenden är snabb och beskeden korrekta. Råd och regler som kommunen utfärdar är enkla och tydliga. Kommunens kontakter med näringslivet kännetecknas av:
12 9 (38) Kunnigt och positivt bemötande Information, kommunikation och rådgivning Enkla regelverk och rättssäker myndighetsutövning för att förverkliga strategin Påbörja framtagandet av kundtjänst Konsekvenser av åtgärderna En väg in. Samlad hantering av synpunkter samt återrapportering Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter. Nämndens strategi för att nå målet I alla skeden av stadsutvecklingen ska konsekvensanalys göras av olika lösningars eventuella negativa inverkan ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. för att förverkliga strategin Omvärldsbevakning och ökad kunskap om hur förebyggande arbete i stadsutvecklingens alla skeden kan bidra till bättre samhällsekonomi och ökat värde för medborgaren ska utvecklas. (Åtgärden delas med PBN och IFN) Kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns vid varje område där projekt förekommer Konsekvensbeskriva effekter Konsekvenser av åtgärderna Ökad kunskap Bättre och transparent verktyg för bedömning avvägning av värden vid målkonflikter. Bättre beslutsunderlag. Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer. Nämndens strategi för att nå målet Tillgänglighetsskapande åtgärder är en fråga om både livskvalitet och förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska koncentreras till pågående och planerade omvandlingsprojekt i befintliga stadsdelar, och inriktas på den åldrande befolkningen. för att förverkliga strategin Följa lagstiftningen Konsekvenser av åtgärderna Tillgängligheten säkras och förbättras
13 10 (38) Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten. Nämndens strategi för att nå målet Utgångspunkten ska vara att erbjuda heltidsanställning. Om så behövs och då rimligt och möjligt - ska olika uppgifter kombineras. Se KS verksamhetsplan för att förverkliga strategin Implementering av heltid har genomförts på förvaltningen 2015 Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med årliga medarbetarsamtal Konsekvenser av åtgärderna Deltidstjänster förekommer nästan inte inom nämndens jurisdiktion. Förvaltningen fortsätter rekrytera med inriktning på heltidstjänster. Medarbetaren ges möjlighet till hälsofrämjande och jämställda förutsättningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Förvaltningen ses som en attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt) Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare. Nämndens strategi för att nå målet Som chef eller medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen ska man uppleva uppdraget som tydligt. Arbetsgivarmärket ska stärkas. Se KS verksamhetsplan för att förverkliga strategin Genom deltagande på arbetsmarkandsdagar samt stärkt samarbete med universitet och högskolor erbjuda praktikplatser och möjlighet till ex-jobb samt anställning som studentmedarbetare. Konsekvenser av åtgärderna Kommunen och förvaltningen blir känd av potentiella framtida medarbetare Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och Hög delaktighet och förståelse för uppdraget
14 11 (38) åtgärder Att fortsatt stärka ledarskapet, tillhandahålla en god arbetsmiljö och sträva efter att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor Att lättare nå medarbetare med rätt kompetens vid rekrytering och därefter också över tid vara så attraktiv så att medarbetarna stannar. Kommunfullmäktiges inriktningsmål Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade. Nämndens strategi för att nå målet Mål och förväntningar ska vara realistiska i relation till förutsättningarna för att göra en insats som den enskilde kan känna sig nöjd med och stolt över med bibehållen balans i livet. Framtagna chefsriktlinjer ska implementeras. Se KS verksamhetsplan för för att förverkliga strategin Förvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram för projektledare som sträcker sig över 2-4 år Kunskap och kännedom om framtagen handlingsplan för chefsriktlinjerna ska ges till medarbetare på API, verksamhetsmöten och APT. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser för medarbetarna tas fram för att ge möjligheter att nå verksamhetens mål Konsekvenser av åtgärderna Möjlighet ges för medarbetarna att få kunskap och erfarenhet som gör att man utvecklas i arbetet Chefer har ett särskilt ansvar att vara förebilder och leda medarbetare mot uppsatta mål, gemensamma och individuella Hög delaktighet och förståelse för uppdraget Förvaltningen får medarbetare som är meskapande och utvecklas med uppdragen Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. Inriktningsmålet gäller även arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden samt övriga nämnder vad gäller anställningar och krav på upphandlad verksamhet. Nämndens strategi för att nå målet Se KS verksamhetsplan för 2016.
15 12 (38) Gäller hela stadsbyggnadsförvaltningen. Rekrytering sker utefter meriter och kompetens. Konsekvenser av åtgärderna Enhetlig, rättsäker och icke-diskriminerande hantering säkras. Kommunens attraktionskraft ökar, rekryteringsbasen breddas, vilket förväntas leda till ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten. Målet säkerställs i förfrågningsunderlag. Enhetlig, rättsäker och icke-diskriminerande hantering säkras. Nämndens inriktningsmål Andra nämnders mål som nämnden ska bidra till. Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN) Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen. Utmaning Målet är relevant för nämnden då möjligheten till evenemang till en stor del utgörs av tillgången på lokaler eller rätt utformade platser i det offentliga rummet. Nämndens strategi för att nå målet Kommunen ska i dialog med evenemangsarrangörer paketera och koordinera de tjänster och den service som skapar förutsättningar för att arrangören ska få bästa utbyte av platser och anläggningar. för att förverkliga strategin Nämnden deltar i olika arrangemang som genomförs i det offentliga rummet genom upplåtelser och som arrangör Konsekvenser av åtgärderna Skapar förutsättningar för evenemang som bidrar till Uppsalas varumärke
16 13 (38) Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN) Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla. Utmaning Målet är relevant för nämnden då möjligheten till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter till en väsentlig del utgörs av tillgången på lokaler eller rätt utformade platser i det offentliga rummet. Nämndens strategi för att nå målet Kunskap ska utvecklas om hur flickor och pojkar; kvinnor och män använder nuvarande anläggningar liksom om behovet av framtida anläggningar. Kunskapen ska ligga till grund för prioriteringar av framtida satsningar. för att förverkliga strategin Omvärldsbevakning Samarbeta med universitet, skolor och föreningar inför parkprojekt Konsekvenser av åtgärderna Ökad kunskap Delaktighet och ökad insikt Uppdrag Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget Uppdrag till nämnden i Mål och budget Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommun. Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den under året beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen. (kommungemensamt) för att genomföra uppdraget Arbeta utifrån Parkplan Stadsbyggnadsförvaltningen ska under 2016 lägga en solid grund för ett framtida systematiskt och initierat arbete med jämställdhetsintegrering. Under året skapas tydlighet i styrning och ansvar; säkras organisation och personell resurs; utvecklas kunskap och kompetens; säkras relevant information (bl a statistik); samt dokumenteras erfarenheter och lärdomar från genomförandet av någon/några Konsekvenser av åtgärderna Höjda driftskostnader och prioritering för borttagande av mindre lekparker Möjligheten till utbildning i jämställdhetsintegrering samt jämställdhetsanalys liksom möjligheten att, för vissa, få en ledarroll inom frågeområdet bör upplevas som värdefullt och som en del i den egna kompetensutvecklingen. Tid kommer att behöva avsättas (inom befintlig medarbetarresurs) för att etablera jämställdhetsintegreringen som en del i arbetsflödet. På sikt bör denna
17 14 (38) piloter under tid minska. Direkta kostnader kan uppstå för den utbildning som ska genomföras. Kostnaden för detta bör dock vara tämligen begränsad. Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet. (kommungemensamt) Tillsammans med berörda bolag utreda möjligheten att söka stadsbidrag samt, om möjligt, söka statsbidrag för: Nytt stöd till klimatinvesteringar inkl installation av laddinfrastruktur för elfordon De nämnda statsbidragen ligger inom ramen för nämndens ansvar. Statsbidragen ger ett tillskott till kommunens budget och möjlighet till utveckling inom nämnda områden. Arbetet med ansökningar och återrapportering kräver prioritering av resurser. Servicenivåer Servicenivå Nämnden garanterar att den som ansöker om grävtillstånd får svar inom 14 arbetsdagar under förutsättning att ansökningshandlingarna är kompletta. Vidare ska ansökningshandlingar inkommit senast fyra veckor före det datum arbetet ska påbörjas. Resegaranti inom färdtjänsten avseende punktlighet och färdtid för att upprätthålla servicenivån Avsätta erforderliga resurser samt. Kvartalsvis. Nämnden tillhandahåller en resegaranti för färdtjänstresenärer Konsekvenser av åtgärderna Kvalitetssäkring Säkerställer att servicenivån tillgodoses och att regelverket följs Statsbidrag och riktade satsningar Statsbidrag Statsbidrag Belopp Koppling till nämndens politik Kollektivtrafikåtgärder 50 % av 13,3 mkr Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter Löpande statsbidrag avseende investeringar i Resecentrum Ej fastställt Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter Statsbidrag kopplade till naturreservat Ej fastställt Riktad satsning avseende naturreservat
18 15 (38) Riktade satsningar i Mål och budget Riktad satsning Belopp Koppling till nämndens politik Kollektivtrafikåtgärder Som i ett led i att främja hållbara transporter ska Uppsala bli Sveriges främsta cykelstad. För att nå denna målsättning krävs investeringar i anläggande samt drift av cykelvägar, liksom på information och kommunikation. Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland annat Hammarskog, Kronparken och Örnsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris. Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader. Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter +1 mnkr Ökad livskvalitet samt kontakt med natur och kretslopp för alla grupper. Bevarande och utvecklande av biologisk mångfald. +10 mnkr Undvika standardsänkning samt kapitalförstöring på befintliga och nya anläggningar.
19 16 (38) Budget 2016 Nämndens driftbudget Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget. Verksamhetsområde enligt indelning i Mål och budget Budget KF (tkr) Budget KF 2016 (tkr) Kommunbidrag 2015 Kommunbidrag Taxor och avgifter Övriga intäkter Kostnader 1 Politisk verksamhet Infrastruktur Kultur och fritid Pedagogisk verksamhet grundskola gymnasieskola Vård och omsorg Särskilt riktade insatser 7 Affärsverksamhet Kommunledning, gemensam verksamhet TOTALT Förändringar av kommunbidraget jämfört med 2015: Utöver generell volym- och prisuppräkning samt generellt avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål & budget: Drift av naturreserat + 1 mnkr Täckning för ökade kapitalkostnader: + 10 mnkr I samband med organisationsförändringen 2015 skedde förändringar i budget mellan GSN och IFN och KS som följd av beslutade förändringar. Några budgetförändringar kom inte med i ramen för 2015, varför teknisk justering nu genomförts i Mål och budget för Förändring även mellan GSN och UBN som övertagit ansvar för skolskjutsplanering. Dessa förändringar är kostnadsneutrala för nämnden. Nämndens totala resultaträkning framgår av integrerad bilaga 2.
20 17 (38) Nämndens budget för respektive verksamhetsområde Politisk verksamhet Intäkter Budget 2016 (tkr) Helårsprognos 2015 (tkr) Kommunbidrag Summa intäkter Kostnader Nämndverksamhet Övrig politisk verksamhet Summa kostnader RESULTAT 0 0 Kommunbidraget för politisk verksamhet beräknas enligt budgeten täcka kostnaderna för nämnden samt trafiksäkerhetsrådet. Drift förvalta Intäkter Budget 2016 (tkr) Helårsprognos 2015 (tkr) Kommunbidrag Kommunbidrag riktad satsning naturreservat drift Kommunbidrag riktad satsning ökade kapitalkostnader Natur och friluftsintäkter Försäljning projektledning Årsavtalsintäkter Upplåtelser Markvärme Summa intäkter Kostnader Gatuunderhåll Vinterväghållning Park och friluft inkl offentliga rummet Hamn och farled inkl broar
21 18 (38) Upplåtelser Medarbetarkostnader Buffert Summa kostnader Kapitalkostnader RESULTAT Enhet drift och förvaltning ansvarar för drift, underhåll och upplåtelse av allmän plats, hamn och farled samt park och natur. Förändringar jämfört med 2015 Intäkter De externa intäkterna inom verksamheterna är budgeterade utifrån förväntat utfall för 2015 och tecknade avtal för Hänsyn har ej tagits till föreslagna förändringar i taxor och avtal. Årsavtalsintäkterna avser intäkter parkeringsbolaget, statsbidrag resecentrum samt avtal med Vattenfall. Skillnad mellan 2016 och 2015 består av statsbidrag avseende sanering resecentrum 3,7 mnkr, som ej är aktuellt under Kostnader Anslaget för gatuunderhåll utökas med 4 mnkr, i samband med stadens expansion ökar slitaget och gaturummet kräver ökade driftinsatser. Anslaget för park och friluftsliv tillsammans med offentliga rummet utökas med 2,6 mnkr. En satsning avseende cykelvårdsstationer och toaletter samt en kvalitetshöjning av nordvästra parkdistriktet, 1,6 mnkr. Ytterligare har 1 mnkr lagts på friluftsverksamheten som en riktad satsning gällande drift av naturreservat i enlighet med Mål och budget. Anslaget för hamn och farled inkl broar har utökats med 1,6 mnkr, under året kommer större driftåtgärder i form av muddringsarbeten att utföras. Anslaget för upplåtelser har utökats med 1,1 mnkr avseende besiktningskostnader och ledningssamordning. Medarbetarkostnaderna minskar med 1,7 mnkr, budgeten är beräknad på två tjänster mindre jämfört med Inom enheten har det lagts en buffert på 7,2 mnkr då det råder osäkerheter gällande entreprenadkostnader efter en ny upphandling av vintersandupptagningen samt eventuella ökade kostnader gällande vinterväghållningen då den är extremt väderkänslig. Vinterväghållning
22 19 (38) Bruttokostnaden för vinterväghållning beräknas till 75 mnkr, vilket är i nivå med en normal vinter. Detta påverkar nämndens resultat med 1,4 mnkr (tio procent av kostnaden utöver baskalkylen 59 mnkr), vilket är inräknat i budgeten. Anledningen till högre kostnad är den generellt högre kvalitet enligt de krav som ställs i de nya avtalen som gäller från säsongen 2013/2014. En del avser cykelvägar med betydligt kortare insatstid och högre kvalitetskrav jämfört med tidigare. Kapitalkostnader Budgeten för kapitalkostnaderna bygger på beräkning av befintliga anläggningstillgångar och en uppskattning av tillkommande anläggningstillgångar januari Anslaget är utökat med 10 mnkr enligt Mål och budget. Anlägga Intäkter Budget 2016 (tkr) Helårsprognos 2015 (tkr) Kommunbidrag Försäljning projektledning Summa intäkter Kostnader Medarbetarkostnader Summa kostnader RESULTAT Anläggningsenheten omfattar medarbetare som arbetar med projektledning av anläggningsprojekt finansierade av nämndens investeringsbudget och kommunstyrelsens exploateringsverksamhet. Redovisningen av medarbetarkostnader mot anläggningsprojekten ska endast omfatta direkta projektledningskostnader. Från och med 2015 har anläggningsenheten därför tillförts en driftbudget/kommunbidrag för att täcka kostnader som inte är direkt projektledning. Denna ökas ytterligare 2016 för att stämma överens med planerad verksamhet. Det innebär på sikt att kapitalkostnaderna blir lägre när investeringsmedlen används korrekt. Trafik och samhälle Intäkter Budget 2016 (tkr) Helårsprognos 2015 (tkr) Kommunbidrag
23 20 (38) Kommunbidrag prh Kommunbidrag Dalabanan Försäljning projektledning Flytt av fordon Summa intäkter Kostnader Trafikprojekt Kostnader prh inkl medarbetare Kostnader Dalabanan Flytt av fordon Medarbetarkostnader Summa kostnader RESULTAT Enheten ansvarar för arbete med hållbart resande, trafiksäkerhet etc med fokus på beteendepåverkande åtgärder inklusive hastighetsöversyn. I enheten ingår även myndighetsutövning i form av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) samt lokala trafikföreskrifter. Kommunbidrag på 900 tkr för PRH har flyttas från enheten för särskild kollektivtrafik. Detta med anledning av att det kommunbidrag som tilldelats i budget 2015 inte täcker den faktiska tidsåtgången för att handlägga ärendena som uppskattades i budget 2015 då verksamheten flyttades till trafik och samhälle från dåvarande färdtjänstenheten. Nämnden har sedan 2014 ansvar för garantiavgift avseende Dalabanan. Utifrån tecknat avtal kommer troligen inte någon garantiavgift betalas ut under 2016 vilket kan leda till ett överskott på 1,9 mnkr. Enhet för särskild kollektivtrafik Intäkter Budget 2016 (tkr) Helårsprognos 2015 (tkr) Kommunbidrag Taxor och avgifter, egenavgifter färdtjänst Avtal trafikcentralen omsorgsresor Avtal trafikcentralen särskoleresor Summa intäkter
24 21 (38) Kostnader Transportkostnader Verksamhetskostnader Medarbetarkostnader Buffert, ej fördelat kommunbidrag Summa kostnader RESULTAT Förvaltningen har under 2015 startat en egen trafikcentral som idag hanterar kommunens färdtjänsttransporter. Effekten av den nya trafikcentralen och det förändrade regelverket har inneburit ett mer effektivt nyttjande av transportfordon samt ett ökat kollektivt resandet bland färdtjänstresenärerna. Färdtjänstresorna har minskat med ca 1000 resor per månad i jämförelse med föregående år. Det finns flera orsaker kring det minskade resandet. En av de största orsakerna är att trafikcentralen idag lättare kan särskilja sjuktransporter från färdtjänstresor då resorna planeras och bokas via trafikcentralen. Sjuktransporter bekostas av landstinget. Budgeten bedöms osäker 2016 då vi kan förvänta oss ett ökat resande inom färdtjänsten. Landstinget har beslutat att höja egenavgiften för sjuktransporter till 125 kr. En höjning som kan komma att ge en negativ effekt för kommunen. Dessutom ser förvaltningen över allternativa betalningsmöjligheter för resenärerna något som även det kan påverka resmönstret. Med hänsyn till detta har vi lagt en buffert på 3,6 miljoner kronor. Jämfört med 2015 har 900 tkr av kommunbidraget överförts till enheten för trafik och samhälle för PRH (parkeringstillstånd för rörelsehindrade). Detta med anledning av att det kommunbidrag som tilldelats i budget 2015 inte täcker den faktiska tidsåtgången för att handlägga ärendena och som uppskattades i budget 2015 då verksamheten flyttades från dåvarande färdtjänstenheten till enheten för trafik och samhälle. Strategisk planering Intäkter Budget 2016 (tkr) Helårsprognos 2015 (tkr) Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Medarbetarkostnader Övriga kostnader
25 22 (38) Summa kostnader RESULTAT Enheten ansvarar för strategisk planering inom trafik, park och natur. Enheten bidrar bland annat i arbete med planer och program och översiktlig planering. Nämndens investeringar Anslaget till investeringar 2016 uppgår till 258 mnkr enligt Mål och Budget. Tillkommer gör ej upparbetade medel från föregående år, som beräknas till 189 mnkr (prel. bokslut 2015), vilket innebär en total investeringsram på 447 mnkr. På grund av att vissa projekt är framskjutna, till exempel de planskilda korsningarna S:t Olof och S:t Per, samt på grund av resursbrist i genomförandefasen (prioritering av exploateringsprojekt) har inte hela beloppet lagts ut i förslaget för Bland annat har medel som anslagits för bro i Kungsängsesplanadens förlängning, inte lagts ut för I projektkostnaderna ingår den tid som förvaltningens medarbetare lägger för projektledning. (mnkr) Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Investeringsram enligt Mål och budget Överförda medel från föregående år (prognos) Total investeringsram Park/lek natur och Naturstråk Gator och vägar förbindelser Stadsutveckling Cykelfrämjande Hållbart resande, trafik och trafiksäkerhet Reinvestering Övrigt Projektlista med samtliga investeringsprojekt bifogas för kännedom (bilaga 2). Där framgår vilka projekt som ingår i respektive kategori, samt projekt som är pågående från tidigare år. Förvaltningen kan omfördela inom respektive kategori. I samband med delårsboksluten per april och augusti anmäls avvikelser till nämnden. Nedan följer några kommentarer. i övrigt hänvisas till bilaga 3. Projekt under 2016 Inom Park och lek kan nämnas Stadsdelsparken Flogsta, Lekpark i Vänge samt en lekpark med inriktning tillgänglighet autism samt fortsatta insatser i Stadsträdgården.
26 23 (38) Inom Natur och Naturstråk arbete med Östra Stadsrandsstråket fortsätter. Gator och vägar. Byggstart för Strandbodgatan, Sysslomansgatan samt prioritet på projektet framkomlighet bussprioritet Broar. Byggstart för den permanenta bron vid Flottsund och brorestaurering i Funbo. Stadsutveckling. Upprustning av Forumtorget samt en hel del utredningar inför kommande projekt så som Åstråket, Ekebydalen, och Svartbäcksgatan., Cykelprojekt. Snabbcykelled 3 (G:a Uppsalaleden) färdigställs, utredning snabbcykelled 4 (Sävja) och ett flertal gc-vägar länkas ihop för att minimera sträckor med blandtrafik. Inom Hållbart resande Genomförande av hastighetsöversyn samt hastighetssäkring av övergångsställen. Reinvesteringar avser upprustning av kraftigt nerslitna gator, cykelvägar och parker. Under Övrigt återfinns bland annat energisnåla belysningsarmaturer, dagvattenreningsåtgärder, asptrappa i Ulva samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser Överförda medel från föregående år (prognos) Av de 189 mnkr som enligt prognos kommer att begäras att få flyttas över från 2015, är det 21 mnkr som avser projekt inom cykelfrämjande och hållbart resande där medlen inte förbrukats under Förslaget innebär att dessa 21 mnkr 2016 riktas mot projektet planskilda korsningar St Olof och St Per. Arbetet med planskilda korsningar har som syfte att främja cykel och hållbart resande men faller under kategorin Gator, vägar och förbindelser. Beslut om detta tas i samband med bokslut då slutlig redovisning finns. Utifrån nämndens strategi kopplad till arbetet med inriktningsmålet Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen, ska samtliga projekt priorieteras bland annat utifrån dess påverkan på kommunens ekonomi. Som en konsekvens av detta kommer investeringsplanerna att ses över till Mål och budget , varför ingen preliminär plan för 2019 och framåt redovisas i detta skede, även om flera av de större projekten förväntas bli förskjutna eller behöva inrymmas i nämndens investeringsplan även längre fram. Utbyggnad allmän plats inom ramen för exploateringsverksamheten Nämnden ansvarar även för utbyggnad av allmän plats inom ramen för kommunstyrelsens exploateringsprojekt. Den ekonomiska redovisningen av projekten hanteras av kommunstyrelsen, GSN ansvarar för upphandling och genomförande (projektledning och styrning av anläggningsdelen) inom den ram som ges av kommunstyrelsen. Genomförandet av projekten hänger ofta samman med de skattefinansierade investeringsprojekten som beslutas och redovisas under GSN. Processerna kring och styrning av de projekt som finansieras av exploateringsmedel, är under utveckling. I bilaga 4 framgår vilka projekt som är aktuella under 2016 och planerat Detta redovisas för kännedom till GSN för att ge en
27 24 (38) uppfattning av omfattningen och vilka projekt som är aktuella. Beloppen är preliminära och sammanställningen inte helt fullständig. En reviderad sammanställning redovisas till nämnden i samband med per april.
28 25 (38) Bilaga 1 Nämndens plan för 2016 Inledning Denna splan är en bilaga till gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Syfte Resultatet av sarbetet är en viktig del av nämndens underlag för lärande och beslut. Uppföljningen blickar bakåt för att analysera vad som har blivit gjort och blickar framåt för att bedöma vad som återstår att göra. Uppföljningen strävar efter att visa i vilken utsträckning medborgarna i Uppsala kommun är nöjda med de förutsättningar och den service som erbjuds inom nämndens ansvarsområden, nämnden följer de krav som staten och kommunfullmäktige ställer på nämnden för att öka genomslaget för politiskt fattade beslut, nämnden följer verksamhetsplanen och vilka resultat som de valda strategierna leder till, samt effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs kan förbättras Förhållningssätt kring Uppföljningen är en del av nämndens styrning och utgår därför från de mål och uppdrag som nämnden ska genomföra. Uppföljningsarbetet har en ambitionsnivå som innebär att nyttan av en antas överträffa kostnaden, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram. Uppföljningen utgår från tydliga nulägesbeskrivningar. Det är en förutsättning för att kunna beskriva förändring och utveckling. Beskrivningen av utvecklingen utgår från tillförlitliga och dokumenterade källor. Så långt möjligt eftersträvas mätbarhet i en. Information och data ska brytas ned och analyseras för att upptäcka skillnader mellan olika grupper, exempelvis kvinnor/män (obligatoriskt), barn/unga/vuxna, bostadsområden, och så vidare.
29 26 (38) Nämndens Uppföljning av utförare: Minst 2 stickprov under året på upphandlad utförare avseende ekonomi samt i förekommande fall miljökrav. Uppföljning av ärenden: Minst 1 stickprov under året på ärendehantering. Händelsestyrd : redovisning inför AU eller nämnd vid avvikelserapportering av väsentlig art. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan i samband med delårsen i april, delårsboksbokslutet i augusti eller årsbokslutet. Vid ev uppvisade brister ska nämnden få redogörelse för bakgrund, förslag till förbättring samt ev regleringar i enlighet med upprättade kontrakt. Ekonomisk Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad per verksamhetsområde och delverksamhet sker per april och i delårsbokslut per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska en redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall en visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder. Uppföljning av nämndens investeringar sker per april och i delårsbokslut per augusti samt i årsbokslut. Vid dessa tillfällen sker även en rapportering av genomförandeprojekten inom ramen för kommunstyrelsens exploateringsprojekt, som utgör en del i kommunstyrelsens av exploateringsverksamheten. Uppföljning av jämställdhetsarbetet Nämnden följer upp jämställdhetsarbetet utifrån stadsbyggnadsförvaltningens handlingsplan.
30 27 (38) Inriktningsmål riktade särskilt till nämnden Nämndens inriktningsmål (delas med PBN) Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter. Medansvarig nämnd PBN Indikatorer Nuvärde Kvinnor Män Totalt Jämförvärde Målvärde Trend Medborgarnas uppfattning om möjligheten att använda Dec. Dec. Dec. Dec. öka Dec. kollektivtrafiken för resor, medelbetyg Tillgången på gång- och cykelvägar, medelbetyg Dec. Dec. Dec. Dec. öka Dec. Medborgarnas uppfattning om gång- och cykelvägar. Dec. Dec. Dec. Dec. öka Dec. Medborgarnas uppfattning om gator och vägar. Dec. Dec. Dec. Dec. öka Dec. Andel använd förnybar energi egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt). Nämndens egna indikatorer : 100 Antal omkomna och allvarligt skadade i trafiken 0/minskat 0/minskat 0/minskat 0/minskat 0/minskat minskat Per halvår Utvalda indikatorer för trafiksäkerhet I enlighet med årligt cykelbokslut (ingår bl.a. Kommunvelometern) Placering enligt SHIFT Uppföljning av åtgärd Arbete enligt handlingsplan cykel och parkering inkl översyn och ev justeringar Fastställa handlingsplan för kollektivtrafikens framkomlighet Systematiskt trafiksäkerhetsarbete utifrån utpekade indikatorer Påbörja framtagande av handlingsplan för hållbart resande (mobilitetsindex) Påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet (fokus funktionsnedsattas behov) Handlingsplan för innerstaden Stimulera till samplanering inom den särskilda kollektivtrafiken genom en effektivare transportsamordning Avstämning Redovisning av utförda åtgärder och avstämning Per kvartal 1 tillfälle under hösten 2016 Redovisning för nämnd vid 1 tillfälle Under 2016 Redovisning för nämnd Redovisning för nämnd Redovisning för nämnd ekonomi och plan genomförande med konsekvensbeskrivning Redovisning till nämnd 1 tillfälle senaste tillfälle senaste Under 2016 Per halvår
31 28 (38) Nämndens inriktningsmål Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna. Medansvarig nämnd Indikatorer Nuvärde Kvinnor Män Totalt Jämförvärde Målvärde Trend Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur. Dec. Dec. Dec. Dec. öka Dec. Uppföljning av åtgärd Säkerställa boendes närhet till olika typer av grönområden enligt Riktlinjer för Upsalas parker samt Parkplan för Uppsala stad. Redovisning till nämnd 2 exempel på utfall i projekt och/ eller i detaljplan Under 2016 Lekplatsutredning ska slutföras. Redovisning av uppdrag Under 2016 Bygga/utveckla en stadsdelspark per år Redovisning av plan samt invigning Under 2016 Driftskostnad tas fram vid projektstart Redovisning till nämnd 2 exempel Under 2006 Inriktningsmål kommungemensamma Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Medansvarig nämnd Indikatorer Nuvärde Kvinnor Män Totalt Jämförvärde Målvärde Trend Ohälsotal bland Uppsalas invånare år Minska Skillnader i ohälsotal mellan områden bland Uppsalas invånare år. (K1=kvartil 1, M=median, K3= kvartil 3)2 - - K1:12 M:19 K3:27 - Minskade skillnader Svagt minskande Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex Uppföljning av åtgärd Redovisning till nämnd Per halvår Ta fram strategier för spontanidrottsanläggningar, utegym, offentliga toaletter m fl Redovisning för nämnd vid 1 tillfälle Under 2016 Bygga lekplats med inriktning för autism Redovisning av plan samt invigning Under 2016
Verksamhetsplan och budget För namngivningsnämnden
Verksamhetsplan och budget 2017 För namngivningsnämnden Ett aktiverande dokument som namngivningsnämnden fattade beslut om den 9 december 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]
Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åsa Nilsson Bjervner Datum 2019-01-19 Diarienummer VLN-2018-0098 Valnämnden Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att
Verksamhetsplan och budget för namngivningsnämnden
Verksamhetsplan och budget 2018-2020 för namngivningsnämnden Ett aktiverande dokument som namngivningsnämnden fattade beslut om den 15 december 2017. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från
Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan LEN
UPEOlue STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2017-01-04 LEN-2016-0172 Idrott- och fritidsnämnden Komplettering med uppföljningsplan till Verksamhetsplan för idrotts- och
KS 15 5 FEBRUARI 2014
KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning
Anvisningar för nämndernas verksamhetsplaner och styrelsernas affärsplaner
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Jusufbasic Bisera Lindqvist Johan Rinander Barbro Datum 2015-05-27 Diarienummer KSN-2015-0976 Kommunstyrelsen Anvisningar för nämndernas verksamhetsplaner
Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2016-11-23. Reviderad 2017-11-22. Dokumentnamn Fastställd av Gäller
Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om
Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2016-11-23 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Handlinsplan
Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll
Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Datum Motion av Robert Damberg (MP) om en innerstad för gående och cyklister
KS 19 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2013-05-13 Diarienummer KSN-2012-1215 Kommunstyrelsen Motion av Robert Damberg (MP) om en innerstad för gående och cyklister Förslag
Uppföljning av plan för intern kontroll 2016
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2019
Datum: Diarienummer: 2019-04-02 VLN-2019-0040 Sida 1 (2) Kommunledningskontoret Valnämnden Handläggare: Blomgren Sofie Nilsson Bjervner Åsa Svensson Karin Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan och budget 2016
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2015-11-30 2015-4803 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 december 2015 Verksamhetsplan och budget 2016 Förslag till beslut:
Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.
Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut
Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Rinander Barbro Datum 2017-09-19 Diarienummer GSN-2017-1376 Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Sveriges bästa cykelstad handlingsplan
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
EKONOMISKT PERSPEKTIV
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel
Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och omsorgspris
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hagström Ingela Strömbäck Caroline Datum 2016-11-09 Diarienummer KSN-2016-2192 Kommunstyrelsen Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt
POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad
POLICY Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige
Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,
Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Handlingsplan sociala företag
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Helmer Linda Reuterdahl Karin Öhman Carl Datum 2018-09-05 Diarienummer AMN-2018-0329 Arbetsmarknadsnämnden Handlingsplan sociala företag Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden
Projektplan - Hållbarhetsintegrering
Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Friluftsliv. Dokumenttyp: Strategi. Dokument-ID: Diarienummer: ST 265/15, FN 47/15
Sida (5) Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Ansvarig: Administration Dokumenttyp: 382 Diarienummer: ST 265/5, FN 47/5 Beslutat av: Kommunfullmäktige Publiceringsdatum: 209-0-29 Revideras: 2023-0-28
Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården inom kommunen.
Oppositionens förslag till beslut omsorgsnämndens sammanträde 2008-04-15 VERKSAMHETSPLAN 2008 Omsorgsnämndens ansvarsområde Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning
92 Bilaga 9. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.
92 Bilaga 9 Kommungemensamma inriktningsmål Stadsbyggnad Utbildning och arbete Vård och omsorg Kultur, idrott och fritid Kommunstyrelsen KOMMUNGEMENSAMMA INRIKTNINGSMÅL Uppsala kommun ger förutsättningar
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar
CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016
CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration
KS 18 6 NOVEMBER 2013
KS 18 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-10-08 Diarienummer KSN-2013-0227 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om jämställdhetsanalys av vinterväghållningen
Linköpings personalpolitiska program
Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både
Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år
15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,
Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka
Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Policy Diarienummer: KS2016/0383 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslutad
Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och
Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd
Verksamhetsplan 2018 i korthet Östermalms stadsdelsnämnd Fakta Östermalms stadsdelsområde Ett av de geografiskt största stadsdelsområdena Cirka 74 000 invånare - prognos för 2021, drygt 80 000 Cirka 51,5
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Riktlinje för hantering av förorenade områden
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Stening Elin Datum 2017-10-12 Diarienummer KSN-2017-3504 Kommunstyrelsen Riktlinje för hantering av förorenade områden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Parkeringsstrategi 1(5)
1(5) Parkeringsstrategi Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2018/345 Kommunfullmäktige 2018-08-28 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Strategi Tillsvidare Revideringsansvarig
Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun
ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Val av representanter till cykelråd i Uppsala kommun
3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Oscar Forss Fritz Daniel Datum 2017-05-19 Diarienummer GSN-2017-0109 Gatu- och samhällsmiljönämnden Val av representanter till cykelråd i Uppsala kommun Förslag
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun
STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för
TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor
KS SEPTEMBER 2014
KS 20 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-0883 Kommunstyrelsen Motion av Frida Johnsson (MP) om välfärdsmått i den ekonomiska politiken
Linköpings personalpolitiska program
Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår
Plan för intern kontroll 2015
2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden
65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)
Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Riktlinjer för investeringar
Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...
Vision för Alvesta kommun
Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Jämställdhetspolicy för Västerås stad
för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås
att uppdra till förvaltningen att genomföra projektet Åstråket Storvreta.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Brämerson Gaddefors Helena Larsson Anders Datum 2019-04-02 Diarienummer GSN-2019-0934 Gatu- och samhällsmiljönämnden Åstråket Storvreta Förslag till beslut Gatu-
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från:
Diarienummer: Ks2018/0200.143 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2018-08-14 Gäller för: Ljungby kommun Globalt mål: Samtliga Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgruppen
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Övergripande och nämndspecifika mål
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är
Program Strategi Policy Riktlinje. Digitaliseringsstrategi
Program Strategi Policy Riktlinje Digitaliseringsstrategi 2018 2022 S i d a 2 Dokumentnamn: Digitaliseringsstrategi 2018 2022 Berörd verksamhet: Östersunds kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-03-28,
Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Skarelius Lille Mimmi Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-1920 Kommunstyrelsen Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar
Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun
Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande
Styrmodell Söderköpings kommun. Antagen KF
Styrmodell Söderköpings kommun Antagen KF 2015-04-15 33 Innehållsförteckning 1 Styrmodell i Söderköpings kommun... 3 1.1 Styrmodellen i sammanfattning... 3 2 Styrmodell... 4 2.1 Inriktning... 4 2.1.1 Inriktningsområden...
Yttrande över remiss av Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen
Sida 1 (6) 2016-05-04 Handläggare Jónína Gísladóttir Telefon: 08-508 355 12 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 maj 2016 Ärende 6 Yttrande över remiss av Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen
Riktlinje för sociala investeringar
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Opard Ylva Datum 2015-10-27 Diarienummer KSN-2015-1831 Kommunstyrelsen Riktlinje för sociala investeringar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås
Riktlinje för medborgardialog
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Palmquist Teresa Fällman Therese Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-0239 Kommunstyrelsen Riktlinje för medborgardialog Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik
Medarbetar- och ledarskapsprogram
Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision
Remiss av förslag - Policy för medarbetare, chefer och ledare
Kommunstyrelsen 2018-11-05 Kommunledningskontoret HR KSKF/2018:409 Karin Tannergren 016710 50 02 1 (3) Kommunstyrelsen Remiss av förslag - Policy för medarbetare, chefer och ledare Förslag till beslut
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Intern kontroll förslag till plan 2017
Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.
Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka
Objektsgodkännande för Armaturer 2019 till 2021 projekt 1539
GATUKONTORET Objektsgodkännande för Armaturer 2019 till 2021 projekt 1539 Handläggare: Johnny Clausen Dnr: TN-2018-4594 Datum: 2018-10-24 TN-201 8-4594 2018-10-24 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3
Överförmyndarnämndens verksamhetsplan
1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2018-2020 Dokumenttyp Plan för Överförmyndarnämnden Beslutad av Överförmyndarnämnden Beslutad Diarienummer ÖFN/2017:2006 Kontrollstation Överförmyndarnämnden Giltighetstid
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:
Vision och mål Antagen av: Ärendebeteckning: Dnr: Kommunfullmäktige 2019-06-24 67 2019-220 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Ersätter dokument: Revideras: Uppföljning: Årligen Innehållsförteckning
Personalpolicy. Laholms kommun
Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms
Granskning av kommunens hantering av riktade bidrag
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2019-01-30 KS 2018/1063 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens hantering av riktade bidrag Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Dahl Jessica Sporrong Anna-Terese Datum 2019-04-05 Diarienummer OSN-2019-0131 Omsorgsnämnden Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll Förslag till beslut Omsorgsnämnden
Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation
KF 183 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-25 Diarienummer KSN-2016-1727 Kommunfullmäktige Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden
Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019
Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument
Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för politiska styrdokument Dokumentnamn: Riktlinjer för politiska styrdokument Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: 2017-12-19 242
Uppföljning av internkontrollplan per december 2017
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Sara Eriksdotter Bjurström Barbro Rinander Datum 2018-02-05 Namngivningsnämnden Diarienummer NGN-2017-0017 Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 Förslag
Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun
KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun Syfte Barn- och ungdomspolitiska programmet samlar och tydliggör kommunens vilja och inriktning
Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende
Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.