Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan"

Transkript

1 Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 november 2013 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Dnr: UmU Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT SAMMANFATTNING BESLUT BUDGET FÖR ÅR 2014 INKL. EKONOMISK PLAN FÖR ÅR INLEDNING EKONOMISK PLAN FÖR ÅR Totala intäkter och kostnader år Analys för år Direktiv till fakultetsnämnder och Lärarhögskolan GRUNDUTBILDNING Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning Utveckling studentantal Fördelning av budgetramar till grundutbildning Fakulteternas kommentarer samt bedömningar Språkstöd Idrottshögskolan FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå Fakulteternas kommentarer samt bedömningar Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER, LOKALHYRA, LOKALVÅRD, SAMT LKP Fördelning av budgetramar till universitetsgemensamma funktioner Gemensamma kostnadernas andel av resurser Lokaler, universitetsgemensamma funktioner Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner Förvärv, m.m Universitetsgemensamma påslag Lokalhyra, m.m Lokalvård Lönekostnadspåslag (LKP)...25 BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV FÖRDELADE ANSLAG ÅR 2014 TILL FAKULTETSNÄMNDER, LÄRARHÖGSKOLAN, UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN, UNIVERSITETSBIBLIOTEKET, SAMT UNIVERSITETSGEMENSAM NIVÅ...26 REKTORS DETALJBESLUT I BUDGET ÅR

3 1 Sammanfattning och beslut 1.1 Sammanfattning Dokumentet Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan är väl koordinerat med det arbete som pågår för att nå uppsatta visioner och mål i dokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Budgeten innehåller avsnitten Ekonomisk plan för år , Grundutbildning, Forskning och utbildning på forskarnivå samt Universitetsgemensamma funktioner. Universitetsstyrelsen beslutar om ramar år 2014 samt preliminära ramar Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter, Lärarhögskolan, universitetsförvaltning, övrigt universitetsgemensamt samt universitetsbiblioteket för budgetåret I avsnittet om ekonomisk plan för år framgår att kostnaderna år prognostiseras vara högre än intäkterna dessa år, främst beroende på att beslutade satsningar inom forskning får ökat genomslag i ekonomiredovisningen. Det är viktigt att anpassning till en lägre kostnadsnivå sker planerat fr.o.m. år 2014, samt att kommunikation sker om att kostnaderna behöver anpassas till de årliga intäkterna, d.v.s. att universitet år 2013 och 2014 använder mer medel än tillgängliga intäkter. I avsnittet om grundutbildning framgår bland annat att budgetramarna till fakulteter och Lärarhögskolan är ca 8 mnkr (+0,6 procent) högre år 2014 jämfört med år Budgeten för grundutbildning fördelas utifrån universitetsstyrelsens tidigare beslutade modell där bl.a. anvisningar från staten i budgetpropositioner och fyra kriterier kopplade till visionsdokumentet vägs in. Inför år 2014 ska 70 procent av medel avseende kvalitetsbaserad resurstilldelning tilldelas till de utbildningar som erhåller omdömet Mycket hög kvalitet, 15 procent går till fakultet för kvalitetshöjande insatser inom fakultetens utbildningar och resterande 15 procent fördelas till universitetsgemensam nivå för kvalitetshöjande insatser inom utbildning. I forskningsavsnittet fördelar staten ytterligare 600 mnkr totalt för riket år För Umeå universitets del innebär det en anslagsökning motsvarande 35,9 mnkr (6,0 procent av riket) till följd av denna kvalitetsbaserade resursfördelning, samt en anslagsminskning motsvarande 12,6 mnkr till följd av omfördelning, d.v.s. netto + 23,3 mnkr. Detta tillskott fördelas i enlighet med universitetsstyrelsens tidigare beslut vidare till fakulteterna utifrån samma modell som staten använder, d.v.s. publiceringar/citeringar och externa medel. I avsnittet om universitetsgemensamma funktioner framgår bland annat att andelen gemensamma funktioner år 2014 höjs till 10,94 procent, i syfte att klara finansiering av angelägna universitetsgemensamma satsningar. Budget för universitetsgemensamma lokaler minskas något, medan internhyresnivån ökas med 1,94 procent år I bilaga 1, Sammanställning av fördelade anslag år 2014 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket, samt Universitetsgemensam nivå, redovisas de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år

4 1.2 Beslut Universitetsstyrelsen beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2014 att fastställa ramar för grundutbildning enligt avsnitt 2.3. att fastställa fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 2.4. att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 2.5. att uppdra åt förvaltningschef, överbibliotekarie respektive universitetsdirektör att besluta om fördelning av budgetram för universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket respektive övrigt universitetsgemensamt med beaktande av vad som anges under avsnitt 2.5. att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande efter samverkan med de fackliga organisationerna. att fastställa dokumentet Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan

5 2 Budget för år 2014 inkl. ekonomisk plan för år Inledning Mot bakgrund av att universitetsstyrelsen fastställde visionsdokumentet Umeå universitet Vision och mål (dnr: UmU , ) infördes ett system som bygger på att varje del av verksamheten analyserar sitt nuläge, identifierar och prioriterar delmål samt utarbetar strategier för att nå dessa. Dessutom tas uppföljningskriterier alternativt uppföljningsmetod fram för att säkerställa att verksamhetsutvecklingen kan följas på (och framöver utvärderas) ett för verksamheten relevant sätt i förhållande till uppställda mål. Visionsdokumentet ligger till grund för verksamhetsplaneringen på universitetets alla nivåer. Målen i visionsdokumentet är formulerade under huvudrubrikerna: Ett universitet som gör det möjligt, Utbildning för gränslös kunskap, Forskning som spränger gränser, samt Det goda och effektiva universitet. Kopplat till det övergripande visionsdokumentet beslutade universitetsstyrelsen den 6 november 2012 att fastställa Verksamhetsplan år och budget år 2013 (dnr: UmU ). Planen innebär att verksamhetsplaneringen vid universitetet från och med år 2013 är långsiktigare än tidigare och att tidigare verksamhetsuppdrag ersätts med delmål. Dessa utgör en precisering och konkretisering utifrån det ovan angivna visionsdokumentets övergripande och långsiktiga mål. I enlighet med universitetsstyrelsens beslut har en precisering av delmålen skett, vilka rektor fastställde den 18 juni Arbetet med preciseringen har skett under våren 2013 och mot bakgrund av den stora variationen i förutsättningar och behov, sett över den totala verksamheten vid Umeå universitet, har respektive fakultet och Lärarhögskolan identifierat de delmål i verksamhetsplanen som anses vara prioriterade för respektive verksamhet och i vissa fall har det utformats fakultetsspecifika omformulerade eller nya delmål. Under hösten 2013 har delmålen ytterligare preciserats om behov funnits, samt kompletteras med strategier och uppföljningskriterier (alternativt uppföljningsmetod ). Under oktober kommer även fakulteterna/lärarhögskolan att teckna kontrakt med rektor avseende forskning och utbildning på forskarnivå. Budgeten inkl. fördelningsmodeller för forskning/utbildning på forskarnivå och grundutbildning utgår från uppsatta mål i visionsdokumentet Umeå universitet Vision och mål. Arbetet med Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan är väl koordinerat med ovan angivna arbete med verksamhetsplanering. 3

6 2.2 Ekonomisk plan för år Universitetsstyrelsen beslutade år 2012 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten Ansvar och befogenheter, Mål och medel, Budget (ett- och flerårsbudget), Uppföljning och kontroll, Budget och utfall i balans, samt Intern styrning och kontroll. Det är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa ekonomistyrregler. En viktig inriktning under åren är forskningsinfrastruktur, där fortsatta satsningar på infrastruktur kommer att vara centrala också för kommande perioder. En inriktning under åren är att universitetets samlade myndighetskapital ska motsvara mellan 5 och 10 procent av omsättningen. Satsningar ska stödja strategier att nå uppsatta mål med utgångspunkt i visionsdokumentet Umeå universitet Vision och mål och syftar till att uppnå uppsatta delmål i verksamhetsplanen för innevarande treårsperiod. Som en konsekvens av förbättrade förutsättningar för att ytterligare öka kvaliteten i forskningen förväntas externa forskningsmedel öka under åren För åren ska universitetet identifiera, värdera och hantera risker för att målen inte uppfylls. Detta sker till huvudsaklig del inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll Totala intäkter och kostnader år År 2012 stämde den ekonomiska delårsprognosen bra med det faktiska utfallet och avvikelsen var endast 0,9 procent eller 37 mnkr. Det ekonomiska resultatet år 2012 var ett överskott med 12 mnkr. I tabellen nedan finns Umeå universitets resultaträkning år 2012, prognos år 2013 samt budget år Totalt beräknas intäkterna öka med 3,5 procent och kostnaderna med 2,0 procent år 2014 jämfört med år Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Procentuell differens Intäkter Anslag ,2 % Avgifter, ersättningar ,7 % Bidrag ,0 % Finansiella intäkter ,0 % Intäkter totalt ,5 % Kostnader Personal ,0 % Lokaler ,2 % Övrig drift ,5 % Finansiella kostnader ,0% Avskrivningar ,8 % Kostnader totalt ,0 % Årets kapitalförändring ,4% Myndighetskapital ,6% Tabell Totala intäkter och kostnader år (miljoner kr). På nästa sida följer en kort genomgång av större förändringar mellan år 2013 och år

7 Anslag: Anslagsintäkterna beräknas vara 4,2 procent högre år 2014 jämfört med år 2013, främst beroende på en ökning av forskningsanslaget, samt på att både forskningsanslaget och grundutbildningsanslaget räknas upp med den statliga pris- och lönejusteringen. Avgifter, ersättningar: År 2014 beräknas avgiftsintäkterna öka med 2,7 procent jämfört med år 2013, främst beroende på att uppdragsutbildningen prognostiseras öka. Bidrag: Bidragen beräknas öka med 2 procent år 2014 jämfört med år 2013, främst beroende på att de statliga forskningsråden erhåller något ökade resurser år Personalkostnader: Personalkostnaderna beräknas öka med 2,0 procent beroende på löneökningar år Antalet anställda prognostiseras vara något lägre år 2014 jämfört med år Lokaler: Kostnadsökningen beror på ökade investeringar år Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna med 80 mnkr år 2014, observera att denna prognos innehåller betydande osäkerheter. Det planerade underskottet beror främst på att beslutade satsningar inom forskning får ökat genomslag i ekonomiredovisningen, samt att myndighetskapital inom grundutbildning beräknas användas i högre utsträckning år Både universitetsstyrelsen och fakulteterna har beslutat om satsningar för att ytterligare utveckla forskningen genom åtgärder som finansieras med myndighetskapital. Det prognostiserade ekonomiska resultatet år 2014 är ett lägre underskott jämfört med prognosen för år Under år 2014 fortsätter anpassningen för att minska kostnadssidan i syfte att reducera underskottet. I avsnitten Grundutbildning (2.3) och Forskning och utbildning på forskarnivå (2.4) behandlas den anslagsfinansierade verksamheten, d.v.s. inte den verksamhet som finansieras med bidrag eller uppdrag Analys för år Följande utvecklingstendenser beräknas för åren Utvecklingen inom fakulteter och institutioner kan uppvisa betydande skillnader jämfört med utvecklingen för hela universitetet. Minskad utbildningsvolym på grundnivå och avancerad nivå. Umeå universitet beräknas år 2013 överskrida takbeloppet med 29 mnkr. Takbeloppet beräknas år 2014 vara i princip oförändrat och så även för 2015, exklusive indexjustering. Detta innebär att utbildningsvolymen behöver reduceras med ca helårsstudenter år 2016 jämfört med år 2011, vilket motsvarar ca 11 procent av totalt antal helårsstudenter år Orsaken till att det krävs en så markant minskning av helårsstudenter är bl.a. att ersättningsnivåerna per helårsstudent inom samhällsvetenskap, humaniora och juridik i hög grad har ökat år 2012 och Genom ökad styrning av platser m.m. kommer omfördelning att ske mellan fakulteter och institutioner. Forskningsanslag. Anslaget för forskning/forskarutbildning har ökat markant under perioden , från 787 mnkr år 2008 till 993 mnkr år Ökningen är 206 mnkr (+25 procent) under dessa fem år, d.v.s. cirka 40 mnkr per år. För perioden ökar forskningsanslaget med 600 mnkr år 2014 och ytterligare 300 mnkr år Universitetets andel av dessa medel enligt forsknings- och innovationspropositionen, är preliminärt beräknade till 23 mnkr per år och ytterligare 18 mnkr år (6 procent av riket). Avgifts- och bidragsintäkter. När det gäller avgiftsintäkter och bidragsintäkter är det svårt att göra prognoser för år De statliga rådens anslag kommer troligtvis att öka och det innebär ökade möjligheter för universitetet att även fortsättningsvis öka externa forskningsintäkter

8 Kostnader. Personalkostnaderna ökar årligen, bland annat p.g.a. lönerevision. Den statliga indexregleringen år 2015 är preliminärt 1,22 procent och år 2016 totalt 1,52 procent. Kostnaderna för lokaler ökar årligen med index samt utifrån genomförda investeringar. Målet är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler. Driftkostnaderna har ökat med ca 4 procent per år de senaste åren, men prognosen är att denna ökningstakt minskar något år Umeå universitets myndighetskapital har ökat de senaste åren och uppgick till 686 mnkr. Prognosen är att myndighetskapitalet minskar år , främst genom att strategiska satsningar kommer att genomföras i syfte att nå mål i visionsdokumentet Umeå universitet Vision och mål. Det är viktigt att anpassning till en lägre kostnadsnivå sker planerat fr.o.m. år 2014 samt att kommunikation sker om att kostnaderna behöver anpassas till de årliga intäkterna, d.v.s. att universitet år 2013 och 2014 använder mer medel än tillgängliga intäkter Direktiv till fakultetsnämnder och Lärarhögskolan Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutioner och enheter inom respektive nämnds ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler. 6

9 2.3 Grundutbildning Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. År föreslås tillfällig satsning på högskoleplatser. Extraanslaget år 2014 reduceras från 12,5 mnkr år 2013 till 7,8 mnkr år 2014, d.v.s. en minskning med 4,7 mnkr. Minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning i ny lärarutbildning beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning. På grund av detta minskas anslaget med 1,0 mnkr år 2014 och ytterligare 0,6 mnkr år Platser inom lärarutbildningen omfördelas mellan lärosätena. Umeå universitet erhåller 1,4 mnkr år 2014 för 23 platser och en fortsatt omfördelning av platser sker år Anslaget för utbyggnad av läkarprogrammet ökar med totalt 0,8 mnkr avseende 19 platser år Anslaget för utbyggnad av ingenjörsplatser ökar med totalt 1,9 mnkr avseende 20 platser år Anslaget till ingenjörsplatser och sjuksköterskeplatser ökar med 5,0 mnkr år 2013 och Engångssatsning år 2014 för finansiering av vissa utbildningar med 0,8 mnkr. Utbyggnad med 6 platser på tandläkarprogrammet år 2014, 0,4 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA-medel inom UmU:s budgetram. Indexökning av anslag med 2,06 procent år 2014 (0,57 % år 2013). Förslag Jmf med år 2013 RESURSTILLDELNING GRUNDUTBILDNING enl BP 2013/14:1 Förändring tkr tkr tkr % Takbelopp ,2% Särskilda åtaganden Kvalitetsbaserad resurstilldelning Decentraliserad utbildning ,1% Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna ,1% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet ,0% Lärarutbildning i minoritetsspråk ,1% Summa ,2% Tabell Resurstilldelning för grundutbildning år

10 2.3.2 Utveckling studentantal Umeå universitet ökade antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning) från år 2008 till år 2010, d.v.s. en ökning med närmare helårsstudenter eller ca 13 procent. Ökningen fanns inom de allra flesta utbildningsområden och var särskilt tydlig inom humaniora (+28 procent), naturvetenskap (+21 procent) och samhällsvetenskap (+15 procent). Prognosen för år 2013 är helårsstudenter, d.v.s. en minskning med (-7,5 procent) jämfört med år Universitetet har år överskridit takbeloppet och prognostiseras år 2013 överskrida takbeloppet med 29 mnkr. Under åren har takbeloppet ökat mindre än index och något år t.o.m. minskats. Mot bakgrund av nuvarande överskridande av takbelopp och i princip oförändrad takbeloppsnivå, samt fler platser inom utbildningar med höga ersättningsnivåer (läkare, tandläkare, ingenjörer, sjuksköterskor), behöver universitetet de närmaste åren fortsätta arbetet med att begränsa antalet helårsstudenter Fördelning av budgetramar till grundutbildning Sparande av helårsstudenter/helårsprestationer kan göras upp till en maximal nivå om 10 procent av takbelopp och innebär att lärosätet får en fordran på staten som regleras när lärosätet hamnar under takbeloppet. På nästa sida finns totalram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, ramen innehåller sparande motsvarande 20 mnkr år 2014 (29 mnkr år 2013). Universitetet ska maximalt ha ett sparande motsvarande 70 mnkr totalt, för att inte låsa upp framtida utrymme i alltför hög utsträckning. Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan år 2014 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen till fakultetsnämnderna/lärarhögskolan har skett utifrån nedanstående. 1. Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. Här ingår den justering som gjordes mellan teknisk-naturvetenskaplig fakultet och medicinsk fakultet beroende på receptarieprogrammet i budget år En ny parameter för ej uppnådd ram införs fr.o.m. år Ett medelvärde av de senaste två årens differens mellan tilldelad ram och utfall, där ett överskridande av ram inte räknas in, beräknas. 50 procent av dessa medel avgår från fakultetsnämndens/lärarhögskolans ram och läggs in i den totala budgetramen för fakultetsnämnderna/lärarhögskolan inför kommande år. Motivet till förändringen är att stimulera att beviljad budgetram nyttjas. 3. Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor, arkitektprogrammet, m.fl.). 4. Medel ges för ny volym år 2014 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition inför Här ingår de volymförändringar som föreslås i budgetpropositionen avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor. 5. Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/lärarhögskolan. 6. Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/lärarhögskolans andel av inaktiva studenter. 8

11 7. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp. För kriterierna Avancerad nivå och Internationalisering utgår nyckeltalet från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Nyckeltalen kommer successivt att förfinas och förbättras. - Forskningsanknytning (disputerade lärare). Inför år 2015 kommer uppgift om disputerade lärare att hämtas från bemanningsplaneringssystemet. - Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). - Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). - Samverkan (externa examensarbeten, kommer möjligen att kompletteras med praktik/vfu till ett senare budgetår). 8. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2014 per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. Totalt är budgetramen utökad med 8,1 mnkr år 2014 jämfört med år 2013, inklusive index. De preliminära budgetramarna utgår ifrån ovanstående modell, med skillnaden att kriteriet Samverkan har ökat något i omfattning. Dessutom ingår föreslagna förändringar år utifrån budgetproposition i nedanstående preliminära ramar år Budget 2014 Budget 2013 Differens Preliminär ram Preliminär ram FAKULTETSNÄMND/LH tkr tkr tkr tkr tkr Humanistisk fak Samhällsvetenskaplig fak Medicinsk fak Teknisk-naturvetenskaplig fak Lärarhögskolan Summa Tabell Budgetramar grundutbildning år 2014 samt preliminära budgetramar , exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning år (tkr). I ovan angivna budgetramar ingår sparande av helårsstudenter/helårsprestationer motsvarande totalt 70 mnkr. De preliminära ramarna för år kan komma att justeras, bl.a. utifrån regeringens budgetpropositioner. I de preliminära budgetramarna ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer höjs med 1,22 procent år 2015 samt ytterligare 1,52 procent år

12 2.3.4 Fakulteternas kommentarer samt bedömningar Fakulteterna och Lärarhögskolan har i sina budgetunderlag angett konsekvenser utifrån tidigare angivna preliminära ramar. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa skrivelser. Humanistisk fakultet: Fakulteten kommer att ha 607 helårsstudenter färre i budgeten för år 2014 jämfört med budgeten för år Det är en minskning med 24 procent på fyra år. Neddragningen följer fakultetens och universitetets prioriteringar där avancerad nivå, programkurser och obligatoriska kurser inom huvudområden som leder till examen, kurser med många in- och utresande studenter, samt kurser med externa examensarbeten prioriteras. I stort sett alla sommarkurser är borta. Kurser på regionala campus och regionala orter har strukits av alla huvudområden som har kunnat göra det. Kurser har periodiserats och antalet studenter på kurserna har minskat. Kurser som inte kan utgöra huvudområde i en examen har strukits. Fakulteten befinner sig i ett läge där det är svårt att dra ner ytterligare på antal helårsstudenter och samtidigt ha kvar basutbudet i alla huvudområdet. När fakulteten skär ned på de mest populära nätkurserna, får det negativa konsekvenser för fakultetens och universitetets målsättning ifråga om breddad rekrytering. En annan förutsägbar konsekvens är att kategorin studenter som söker kurser som komplement till andra utbildningar, eller yrkesverksamma som söker fortbildning, kraftigt kommer att minska. Samhällsvetenskaplig fakultet: Den samhällsvetenskapliga fakulteten har gjort stora neddragningar i antalet studenter de senaste åren. I jämförelse med budgetåret 2011 har antalet minskat med 11 procent, vilket motsvarar nästan 700 helårsstudenter. Dessa nedskärningar har i första hand drabbat fristående kurser på grundnivå, främst nät/distanskurser, men även fakultetens utbildningsprogram på grundnivå har drabbats genom beslut om minskat antal nybörjarplatser. Inför hösten 2013 budgeterades 996 nybörjarplatser på fakultetens program (hösten 2012; 1 076). Söktrycket till fakultetens program och kurser hösten 2013 blev rekordstort, antalet förstahandssökande till programmen ökade med 14 procent, vilket i snitt innebär en ökning totalt från 2,9 förstahandssökande/plats till 3,6 förstahandssökande/plats. Fakulteten har inför år 2014 tilldelats en något högre ram än innevarande år. Om man räknar bort pris- och löneomräkningen innebär det ett utrymme för nya platser motsvarande ca 2,2 mnkr. Detta utrymme ger möjlighet till åtminstone en viss ökning av antalet helårsstudenter inför år Fakultetens strategi de närmaste åren är att försöka attrahera fler studenter att läsa på avancerad nivå. När det gäller utbildningsutbudet planeras inga större förändringar inför år 2014 (några nya kurser på avancerad nivå planeras samt ett nytt magisterprogram i Mark och Miljörätt ). Medicinsk fakultet: Under år 2013 påbörjades en utbyggnad av sjuksköterskeprogrammet som finansieras av UmU inom befintliga anslag och som avser 10 nybörjarplatser/år fram t.o.m. år 2017 (5 platser i Skellefteå och 5 platser i Örnsköldsvik). Sjuksköterskeprogrammet fick under år 2013 ytterligare en utökning av regeringen och medicinsk fakultet tilldelades ett tillskott motsvarande 2,78 mnkr för utbyggnaden. Indexökning av 2013 års ram motsvarar ca 8 mnkr. Samtidigt har den genomsnittliga genomströmningen (HPR) ökat de senaste tre åren. Sammantaget innebär detta att det totalt sett finns färre helårsstudenter (HST) att fördela år 2014 jämfört med år Av den ökade ramen för fakulteten på 7 miljoner kronor tar utbyggnaden av läkar-, tandläkar-, och sjuksköterskeprogrammen ca 5 mnkr. Återstoden av den ökade ramtilldelningen intecknas dels av att tränarprogrammet fortsätter utbyggnaden av programmet som startade hösten 2012 (vägs delvis upp av att idrottsvetenskapliga programmet fasas ut), dels av att apotekarprogrammet har en större andel av sina kurser under år 2014 vid fakulteten. Biomedicinska analytikerprogrammet har ett ökat söktryck och förväntas öka antal HST under år Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Prognosen för år 2013 är att det totala antalet helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet minst blir enligt budgeterade (3 111 HST) och fakulteten kommer därmed att nå upp till tilldelad anslagsram. Registreringssiffrorna till fakultetens program visar på en fortsatt stabil tillströmning av studenter där civilingenjörs- samt högskoleingenjörsprogrammen ökar i förhållande till höstterminen Arkitektutbildningen är det 10

13 program som hade högst söktryck inför start höstterminen Utöver de tidigare beslutade nedskärningarna av den totala ramen har det de senaste två åren skett en intern ökning av antalet programstudenter, dels genom nystartade program (civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, högskoleingenjörsprogrammet i elkraftsteknik, apotekarprogrammet, samt den fortsatta utbyggnaden av arkitektprogrammet) men också genom den organiska tillväxten från ökande studentintag de senaste åren. Fakultetens programutbildningar kommer i detta skede att försöka undantas från nedskärningar, men om nuvarande trend avseende vår utbildningsram fortsätter, kommer även våra programutbildningar att behöva utsättas för nedskärningar. För år 2014 kommer nedskärningarna i första hand (liksom föregående år) att beröra utbudet av sommarkurser, nätkurser, samt fristående kurser, med fokus på kurser på grundläggande nivå. Lärarhögskolan: Söktrycket till lärarprogrammen har ökat med 30 procent i jämförelse med föregående år (2012). Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) går för första gången hösten 2013 för sökande som läst estetiska ämnen och söktrycket har varit högt (80 sökande till 30 platser). Utbildningen ges på distans/halvfart. Förskollärarprogrammet har fortsatt högt söktryck men även för grundlärarprogrammet inriktning F-3 och 4-6 går det att skönja ett ökat intresse samt för inriktningen fritidshem. Inför år 2014 har Lärarhögskolan fått en minskad utbildningsram om 7 miljoner kronor till följd av att Lärarhögskolan tidigare inte utbildat upp till det tilldelade takbeloppet. Sett mot bakgrund av att behovet av utbildade lärare på arbetsmarknaden ökar inom nästan samtliga områden/inriktningar är detta olyckligt, inte minst då en uppgång i antalet sökande kan skönjas parallellt med att Lärarhögskolan planerar för stora rekryteringssatsningar. Lärarhögskolan ställer dock sin förhoppning till att de platser som inför år 2014 omfördelats, kan komma att återföras inför år 2015 eller år 2016 om behovet skulle finnas. Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2014 framgår av tabellen nedan (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför år Utbildningsområde HST HPR Brutto Brutto hum, sam, jur natur, teknik vård odontologi medicin undervisning verksamhetsförlagd utbildning övrigt design konst musik idrott Tabell Ersättningsnivåer grundutbildning år Ersättningsnivåer för grundutbildning är uppräknade med 1,92 procent år 2014, förändringen består av index 2,06 procent samt ett effektiviseringskrav utifrån regeringens budgetproposition. 11

14 Konstnärliga prislappar I budgetpropositionen inför år 2014 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 310 HST inom design (Förutsätter att universitetets begäran och skrivelse i tidigare års budgetproposition fullföljs. Antalet HST är ökat med 34 HST år 2014 jämfört med år 2013 avseende arkitektutbildningen.) högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2014: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Lärarhögskolan Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska fakulteten 251 HST (2013: 217 HST) 37 HST (2013: 37 HST) 19 HST (2013: 19 HST) 3 HST (2013: 3 HST) Kvalitetsbaserad resurstilldelning I riket har totalt 95 mnkr år 2013, 195 mnkr år 2014, samt 295 mnkr år 2015 avsatts till resurstilldelning utifrån kvalitet, baserat på resultaten av Universitetskanslerämbetets (UK-ämbetet) kvalitetsutvärderingar. Medel fördelas till utbildningar som erhållit omdömet Mycket hög kvalitet, samt utifrån antalet examinerade studenter och utbildningens längd. Vid Umeå universitet har 9,2 mnkr (9,7 procent av totala medel i riket) erhållits efter den första omgångens utvärderingar i budget år Rektor beslutade under våren 2012 att samtliga medel som Umeå universitet tilldelas för utbildningar som erhåller omdömet Mycket hög kvalitet ska tillföras de fakulteter eller Lärarhögskolan som ansvarar för dessa utbildningar. Fakulteterna respektive Lärarhögskolan ansvarar sedan för att fördela samtliga medel till de institutioner/enheter som medverkar i dessa utbildningar. Universitetsstyrelsen beslutade i november 2013 i Verksamhetsplan och budget 2014 följande: Inför år 2014 kommer uppföljning av användning av budgetmedel 2013 att göras och eventuellt kommer del av medel fr.o.m. år 2014 inom kvalitetsbaserad resurstilldelning att användas till kvalitetshöjande insatser inom fler utbildningar än de som erhållit Mycket hög kvalitet. Uppföljningen visar att de utbildningar som erhållit medel har använt dessa i hög utsträckning, bland annat till investeringar och engångskostnader i syfte att ytterligare utveckla utbildningen. År 2014 ska 70 procent av medel avseende kvalitetsbaserad resurstilldelning tilldelas till de utbildningar som erhåller omdömet Mycket hög kvalitet, 15 procent går till fakultet för kvalitetshöjande insatser inom fakultetens utbildningar och resterande 15 procent fördelas till universitetsgemensam nivå för kvalitetshöjande insatser inom utbildning. Motivet till förändringen är att medel till en del kan användas för kvalitetshöjande insatser inom fler utbildningar än de som erhållit mycket hög kvalitet. Samtidigt kvarstår en tydlig koppling så att de utbildningar som erhåller omdömet Mycket hög kvalitet får ökade resurser och därmed kan fortsätta att utveckla utbildningen, vilket kan stimulera övriga utbildningar att försöka nå det högsta omdömet. Både på institutions-, fakultets- och universitetsgemensam nivå ska en plan tas fram för hur dessa medel ska användas i syfte att utveckla utbildningen. Den universitetsgemensamma andelen (15 procent) ska bland annat användas för utveckling, utbildning och stöd inom lärplattformar och e-lärande. För år 2014 kommer 195 mnkr att fördelas till lärosäten med utbildningar som i UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar givits omdömet Mycket hög kvalitet. Fördelningen, meddelar regeringen, bör göras i regleringsbrevet för 2014 så att resurstilldelningen kan baseras på de utbildningar vars utvärderingsresultat är beslutade av UK-ämbetet senast den 1 november Detta innebär att det ännu inte finns uppgifter om vilka medel Umeå universitet erhåller. Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att besluta om fördelning för år 2014 utifrån ovanstående modell. 12

15 Decentraliserad utbildning För år 2014 disponerar Umeå universitet tkr inom ramen för detta särskilda åtagande, därutöver finns tidigare ej utnyttjade medel som uppgick till tkr per För år 2014 fördelas resurser för decentraliserad utbildning i främst Skellefteå, Ö-vik, Lycksele (ÖLS) enligt följande: Budget Jmf med år 2013 DECENTRALISERAD UTBILDNING 2014 Förändring tkr tkr tkr % Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST) ,1% Användning av anslag Utbetalning av HST/HPR ,9% Merkostnader/utvecklingskostnader (del av) ,1% Bibliotek ,1% Summa användning av anslag ,0% Nyttjande av tidigare års anslag Tabell Budget decentraliserad utbildning år Miljövetenskap i Kiruna För utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna erhåller universitetet tkr år 2014 (6 734 tkr år 2013). Dessa medel hanteras av universitetsgemensam nivå enligt rektors beslut år Bidrag till lektorat i Samiska och Bildmuséet För år 2014 erhåller Umeå universitet ett bidrag till lektorat i Samiska och Bildmuséet med totalt tkr (2 347 tkr år 2013), varav 466 tkr avser lektorat i Samiska och tkr Bildmuséet. Dessa medel fördelas till humanistisk fakultet. Lärarutbildning i minoritetsspråk - samiska För år 2014 erhåller Umeå universitet tkr till lärarutbildning i minoritetsspråket samiska (2 000 tkr år 2013). Dessa medel fördelas till Lärarhögskolan Språkstöd Under år 2005 beslutades att bevilja resurser motsvarande en garantibemanning för de moderna språken finska, franska, ryska, italienska och tyska med totalt 9 tjänster. I budget för år 2014 avsätts tkr till språkstöd (7 389 tkr år 2013) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. Det budgeterade beloppet är ökat med 350 tkr (+4,7 procent) och en garantinivå för samiska införs. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Fr.o.m. år 2008 och fortsatt framåt sker ingen avräkning utifrån antal helårsstudenter Idrottshögskolan Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr till Idrottshögskolan år 2014 (1 888 tkr år 2013). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år

16 2.4 Forskning och utbildning på forskarnivå Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå I enlighet med propositionen Forskning och innovation föreslår regeringen att fördelning av nya medel och omfördelning av medel görs med totalt 600 mnkr totalt för riket år För Umeå universitets del innebär det en anslagsökning motsvarande 35,9 mnkr till följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen, samt en anslagsminskning motsvarande 12,6 mnkr till följd av omfördelning. Nettoeffekten av fördelningen/omfördelningen, samt index för pris- och löneomräkning innebär följande: Anslagen ökar med 23,3 mnkr år 2014 utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. Indexökning av anslag med 2,06 procent eller 17,8 mnkr år I propositionen Forskning och innovation ingår att ytterligare 10 procent av lärosätenas befintliga anslag för forskning och forskarutbildning omfördelas år 2014 utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri (50 procent) och externa medel (50 procent). Denna omfördelning, tillsammans med den omfördelning som gjordes år 2010 motsvarande 10 procent, innebär att totalt 20 procent omfördelas år För att ge lärosätena möjligheter att skapa långsiktiga beslut och ge goda villkor för forskare i form av tryggare finansiering och anställningar, föreslår regeringen att anslagen ökas med ytterligare 300 mnkr år I tabell ingår dessa preliminära justeringar år 2016 (ökning med uppskattningsvis 18 mnkr) Fakulteternas kommentarer samt bedömningar Fakulteterna och Lärarhögskolan har i sina budgetunderlag angett konsekvenser utifrån tidigare angivna preliminära ramar. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa skrivelser. Humanistisk fakultet: Fakulteten har fortsatt arbetet med att se över forskarutbildningsämnen (huvudområden) för att skapa större forskarutbildningsmiljöer och förbättra utbildningarnas kvalitet, men inget beslut om färre forskarutbildningsämnen har ännu fattats. Fakultetens forskarskola genomförde ett mycket uppskattat internationellt skrivarinternat under våren. Hela året har präglats av arbetet med universitetets Vision 2020 och dess delmål, samt fakultetens egna delmål. Fakulteten arbetar målmedvetet med att öka antalet forskningsansökningar till externa finansiärer bland annat genom ett särskilt verksamhetsuppdrag till institutionerna, kvalitetssäkring av forskningsansökningar och utlysning av medel för ansökningsskrivande (digital humaniora). Genom förändringar i modellen för tilldelning av den kvalitetsbaserade resursen, vill fakulteten styra publiceringen mot mer internationell publicering i välrenommerade tidskrifter. På institutionerna genomförs ett antal aktiviteter för att underlätta ansökningsskrivande och internationell publicering. En stor del av ramen för år 2014 är intecknad i fasta kostnader. Nya medel och den tidigare kvalitetsbaserade resursen är vad som kan användas för nya satsningar. Fakultetens högsta prioritet är långsiktig anslagsfinansiering för ett antal professorer, därefter följer en mindre kvalitetsbaserad resurs och finansiering av ett antal biträdande lektorat. Om resurser finns vill fakulteten också satsa på några gästprofessorer. Om resurserna inte räcker till de högst prioriterade satsningarna är fakulteten beredd att minska på antalet doktorandanställningar. 14

17 Samhällsvetenskaplig fakultet: Fakultetsnämnden beslutade att revidera sin resursfördelningsmodell för forskning/forskarutbildning. Denna modellförändring innebär i korthet att fakultetens s.k. professorsresurs delades upp i tre delar. 1) en fast basresurs, 2) en kvalitetsbaserad resurs beräknad efter externa medel, 3) en kvalitetsbaserad resurs beräknad efter publicering. Dessutom, som också kanske är den viktigaste förändringen, fakultetsnämnden beslutar i budget om antalet professorsutrymmen. I motsats till tidigare praxis ska professorsresursen användas för att säkerhetsställa professorernas möjlighet till forskning och professorssysslor inom ramen för anställningen. Detta regleras också i hur denna resurs får användas. Inga större planerade förändringar kommer att ske i fakultetens resursfördelningsmodell. Däremot kommer, om utrymme finns, att göras några enskilda insatser i linje med de strategier/aktiviteter som för närvarande håller på att arbetas fram i verksamhetsplanearbetet. Några exempel som kan få budgetkonsekvenser redan år 2014 är en utökad ram för doktoranders utlandsvistelse, forskningstid för docenter och möjligen ett införande av en sabbatstermin för professorer. Dessa strategier kommer också att framgå i det dokument som kommer att skickas in per den 30/9 och som kommer att vara underlag för det forskningskontrakt som kommer tecknas av rektor och dekan. Medicinsk fakultet: Budgetläget med begränsade utökningar av forskningsanslaget och ökade utgifter för den regionaliserade läkarutbildningen, Speciallaboratoriet, lokaler, medfinansieringar, etc., samt det faktum att fakulteten har ett negativt myndighetskapital för forskning (pengarna ligger på institutionsnivå), har gjort att fakulteten varit försiktig med nya anställningar och egna forskningssatsningar. En rätt stor satsning på karriäranställningar har dock genomförts med utlysning av två biträdande lektorat kombinerade med STtjänstgöring och två forskarassistentanställningar, båda med rejäla kringresurser. En infrastruktur för samordning av biobanksforskning (Enheten för biobanksforskning, EBBF) har bildats. Arbete pågår med att samordna registerforskning. Två temabaserade interna forskarskolor ligger i startgroparna. Medicinska fakulteten arbetar för att erhålla balans inom forskningsanslaget. Inför år 2014 kommer därför fördelningen av medel från grundutbildnings- och forskningsanslagen att ses över. Ambitionen är att utveckla ett fördelningssystem för finansiering av läraranställningar som bättre avspeglar andelen grundutbildningsrespektive forskningsaktivitet i anställningarna. Eftersom en större andel av våra lärares arbetsuppgifter idag består av grundutbildning, kommer en ökad andel av läraranställningarna att betalas av grundutbildningsmedel, vilket rimligtvis kommer att innebära att forskningsmedel frigörs för mer selektiv satsning på forskningsaktiva lärare. Medel kommer också att användas till att verkställa prioriterade planerade åtgärder (kontrakt för forskning och forskarutbildning), bland annat kommer institutionerna att övertalas att använda sitt myndighetskapital för satsningar på karriärtjänster. Förändringen av fördelningssystemet för lärarlöner kommer att ske stegvis. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Fakultetens institutioner har tappat en del värdefull kompetens, dels p.g.a. pensioneringar och dels p.g.a. flytt till andra lärosäten. Många nyrekryteringar har gjorts under året och en del nyckelrekryteringar pågår, bl.a. på institutionen för fysik, institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE) och Arkitekthögskolan. TFE och institutionen för matematik och matematisk statistik har anställt ett stort antal lektorer för att kunna matcha det ökande antalet studenter inom teknikområdet, men tyvärr finns inte medel att förstärka dessa rekryteringar med forskningsmedel. Externa medel för nya professorer har tillskapats genom fundraising, bl.a. energieffektivisering och medicinsk teknik. Arkitekthögskolan är nu maximalt utbyggd och där försöker man nu stärka forskningen m h a Formas och Baltic-medel. Konkurrensen om VR-medel har skärpts, men år 2013 var ett bra år om man ser till fakultetens utdelning. Det förväntade tillskottet i anslagsmedel är välkommet och i verksamhetsplanen skissas på flera åtgärder för att göra fakultetens forskning ännu mer konkurrenskraftig. Bland annat behövs en förstärkning av FFT-systemet (fakultetsfinansierad forskningstid) som är hårt ansträngt, satsningar på strategiska rekryteringar planeras (bl.a. ska ett antal professurer tillsättas) liksom en sammanhållen karriärstege (forskningsmedel för nyanställda lektorer). Dessutom vill fakulteten förstärka forskningen genom att satsa på infrastruktur i form av medeldyr utrustning, liksom en förstärkning av prefekternas strategiska resurser. Det senare är av vikt för att ge institutionerna handlingsutrymme då det gäller att hålla kvar forskare som tappat externa anslag, men även för att ge möjlighet till motfinansiering, som numer krävs av de flesta 15

18 finansiärer. Detta gäller både interna satsningar (där overheadkostnad ofta inte är medräknat) liksom externa finansiärer (t.ex. Kempe, som numer kräver motfinansiering). Ytterligare satsningar som planeras är coaching- och mentorskapsprogram, sökbara sabbaticalmedel och planeringsbidrag för att skriva större ansökningar. Lärarhögskolan: Ramen för år 2014 kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som sträcker sig till år I linje med beslut av universitetsstyrelsen (dnr ) kommer de medel som frigörs från reducering av utgift för seniorstab, samt ökning av budget år 2014, preliminärt i huvudsak att användas för att förstärka Lärarhögskolans forskarskola och Lärarhögskolans utlysning av kvalitetsbaserad forskningstid, samt därutöver täcka ett planerat underskott om 6 mkr i utgående balans år Forskarskolans anslag till doktorandfinansiering ökar från 10 mnkr till preliminärt 12 mkr, vilket medför att antagning kan göras med 2 års intervall istället för som nu 2,5 års intervall så att antagning och kursgivning bättre kan synkroniseras med fakulteternas cykler. Systemet för utlysning av kvalitetsbaserad forskningstid är under utveckling och expansion, anslaget ökar från tkr år 2013 till preliminärt tkr år 2014 och ytterligare år Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå Universitetsstyrelsen beslutade (dnr UmU ) om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå, där syftet är att främja kvalitet genom bättre förutsättningar för yngre forskare genom attraktivare karriärvägar, bättre förutsättningar för etablerade forskare (tillika lärare), både avseende individens egna förutsättningar samt avseende miljöer och forskningens infrastruktur. Dessutom bättre förutsättningar för utbildning på forskarnivå. Det nya systemet för kvalitetsbaserad resurstilldelning utgör en integrerad del av arbetet utifrån Verksamhetsplanen , där visionen och de långsiktiga målen för Umeå universitet utgör utgångspunkten. Den nya fördelningsmodellen består av två distinkt olika delar: 1. En (mindre) mekanistisk del som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa medel) och som utgör samma modell som den staten använder vid fördelning av 20 procent av medelstilldelningen. Denna del av modellen startar i och med 2014 års tilldelning. Rektor har under våren 2013 fastställt modellen. 2. En (huvuddel) kontraktsdel, som mer direkt är ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och rektor för lärarhögskolan tecknar ett kontrakt med rektor om. I syfte att främja arbetet med detta strategiska arbete kommer en mindre och tillfällig satsning som finansieras med myndighetskapital att göras år

19 2.4.4 Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2014, samt preliminära ramar år De preliminära ramarna för år kan komma att justeras, bl.a. utifrån regeringens budgetpropositioner. Budget Övriga Index Budget Preliminär Preliminär FÖRDELNING AV ANSLAG 2014 förändringar 2013 ram 2015 ram 2016 tkr tkr tkr tkr tkr tkr Humanistiska fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Medicinska fakulteten Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Lärarhögskolan Styrelsens och rektors strategiska resurs Karriärbidrag Starka miljöer Företagsforskarskolan Forskningsinfrastruktur, starka miljöer Infrastruktur, övrigt Riktade satsningar/styrelsens disposition (preklin/klin, teknikvetenskap, ekonomi och idrott) Medel från BP 2007 (Inr/utrustn) Strategiska forskningområden Uminova Innovation (inkl. incubator) Fördelas till fakulteter/lärarhögskolan och till UmU-gemensamma satsningar (bl.a. forskningsinfrastruktur) Summa Tabell Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 samt preliminära budgetramar år (tkr). Förändringar år 2014 Anslagsökning: De ökade anslagen till fakulteterna, motsvarande 23,3 mnkr, har fördelats utifrån den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. Lärarhögskolan: De tidsbegränsade resurser (1,0 mnkr) gällande doktorandanställningar som universitetsstyrelsen beslutade om (dnr ) upphör i enlighet med styrelsebeslut och medel återförs till samhällsvetenskaplig (o,5 mnkr) respektive medicinsk fakultet (0,5 mnkr). Medel har justerats med index. Styrelsens och rektors strategiska resurs: Resursen minskas med 4,0 mnkr. Företagsforskarskolan: Utifrån planerad och beslutad utbyggnad erhåller Företagsforskarskolan ytterligare medel motsvarande 4,3 mnkr. 17

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018 2019 Fastställd av universitetsstyrelsen den 2 juni 2016 Kompletterande beslut av rektor den 11 oktober 2016 utifrån regeringens budgetproposition

Läs mer

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018 2019 Fastställd av universitetsstyrelsen den 2 juni 2016 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2017-01-01 2017-12-31

Läs mer

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2019 2020 Typ av dokument: Datum: Beslutad av: Giltighetstid: 2018-01-01 2018-12-31 Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter

Läs mer

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2019 2020 Typ av dokument: Regel Datum:, kompletterande beslut av rektor den 3 oktober Beslutad av: 2017 utifrån regeringens budgetproposition inför år

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Sid 1 (11) Budget 2018 Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2018 avseende utgiftsområde

Läs mer

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2021 2022 Typ av dokument: Plan Datum beslut universitetsstyrelse: Beslutad av: Giltighetstid: 2020-01-01 2020-12-31 Område: Ekonomi samt Styrning, planering

Läs mer

BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2020 2021 Typ av dokument: Regel Datum beslut universitetsstyrelse: Beslutad av: Giltighetstid: 2018-01-01 2018-12-31 Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet:

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018 Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2014

Anvisningar för budget inför år 2014 Anvisningar för budget inför år 2014 Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 juni 2013 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-06-05 2013-12-31 Dnr: UmU 200-874-13

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Budget och resurstilldelning

Budget och resurstilldelning Lärarhögskolan Budget och resurstilldelning 2014-12-12 Dnr 212-1855-13 Budget och resurstilldelning 2014 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 4 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING...

Läs mer

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR 2019 Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet 2018-03-13 ANDELEN GEMENSAMMA KOSTNADER I EN NATIONELL JÄMFÖRELSE Universitetsgemensamma

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder

Läs mer

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner Umeå universitet Rektor Dokumenttyp: BESLUT Datum: 2015-12-01 Dnr.: FS 1.3.2-1848-15 Sid 1 (5) Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2015

Anvisningar för budget inför år 2015 Anvisningar för budget inför år 2015 Fastställd av universitetsstyrelsen den 4 juni 2014 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2014-06-04 2014-12-31 Dnr: FS 1.3.4-698-14

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PROGRAM Arbetsmiljö Prefektrunda Ny extern webb för UmU (Olof Malmberg) Bokslut 2017 + Inför Budget 2019 Aktuella

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH 2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten 2 Delmål fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier perioden 2013-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslut av rektor 22 oktober 2013. BII Dnr: UmU 200-1111-12 Delmål fördjupade analyser,

Läs mer

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Fastställd av universitetsstyrelsen den 18 februari 2016 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2016-02-18

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Verksamhetsplan och budget år 2011

Verksamhetsplan och budget år 2011 Verksamhetsplan och budget år 2011 Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-11-04 Dnr: 211-1340-10 Sid 1 (31) Innehåll 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Beslut... 3 2 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Bilaga p 25 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Dnr: FS 1.3.1-391-17 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering 2017. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2017. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 Dnr: FS 1.1-467-18 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2018 och

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Kallelse till ledningsråd

Kallelse till ledningsråd Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2011

Delårsrapport för januari - juni 2011 2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar 1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos

Läs mer

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Anvisningsfördelning... 1 1.2 Tidplan för arbetet... 2 1.3 Rapporteringsmall inför år 2019... 3 2. Övergripande planeringsförutsättningar 4 2.1 Maximal nivå på negativ

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH 2013-06-10 Dnr V-2013-0372 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2014

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH 2017-06-09 Dnr V-2017-0513 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen för 2018 kommer

Läs mer

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering Innehållsförteckning 1. Inledning.. 1 1.1 Tidplan för arbetet... 2 1.2 Rapporteringsmall inför år 2018... 3 1.3 Anvisningsfördelning... 3 2. Övergripande planeringsförutsättningar.. 4 2.1 Maximal nivå

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten Verksamhetsberättelse Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten 2012-03-29 Dnr 212-788-12 Medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 1 Inledning Syftet med medicinska

Läs mer

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten Sid 1 (11) 1 Anvisningar för budget år 2019, Dessa anvisningar inleder arbetet med s budget och resursfördelning inför år 2019. Universitetsstyrelsens anvisningar till fakulteterna inför budgetarbetet

Läs mer

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2013. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport

Läs mer

Prefekt/FN-info

Prefekt/FN-info Prefekt/FN-info 20141007 Informationsmöte 1) Budget 2015 2) Anvisningar för VP,VB m.m. 3) Utbildningsfrågor 4) Forskningsfrågor 5) Övriga frågor - MAE 3 Budget 2015 - Allmänt Indexökning + 0,79 % Budgetpropositionen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH 2018-06-11 Dnr V-2018-0467 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen lämnas normalt

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse Budget Lärarhögskolan 2015 2014-12-04 FS1.3.4-1777-14 Budget Lärarhögskolan 2015 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2014-12-04 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET...

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

BESLUT. myndighetskapital.

BESLUT. myndighetskapital. BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner

Läs mer

Anvisningar för ekonomisk prognos

Anvisningar för ekonomisk prognos Ekonomiavdelningen (Torbjörn Söder) 2017-09-18 Sida 1 (5) Anvisningar för ekonomisk prognos 2 2017 Prognos baserad på utfallet per september Linnéuniversitetet ska sammanställa en ekonomisk prognos baserad

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Studentrekrytering vid höstterminsstarten 2016

Studentrekrytering vid höstterminsstarten 2016 Sid 1 (6) Studentrekrytering vid höstterminsstarten 2016 Efter flera års ökning av antalet sökande till högskolestudier i Sverige så var det ett trendbrott höstterminen 2015 då det totala antalet sökande

Läs mer

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och

Läs mer

Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare

Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-03-08 2011/2 Regnr: 63-17-2011 Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Studentantalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-1594-06 Doknr: 1 (jfr SU 121-1379-06) DELÅRSRAPPORT 2006-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning

Läs mer

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017 Delårsrapport för januari juni 2017 Innehåll Ekonomiskt resultat och prognos... 2 Intäkter... 3 Kostnader... 4 Vissa balansposter och ev. ansvarsförbindelser... 4 Upplupna bidragsintäkter... 4 Oförbrukade

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/03256/UH U2017/04221/UH U2017/05023/BS m.fl. Se bilaga 1 Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2013

Delårsrapport för januari juni 2013 Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat

Läs mer

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018 Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta

Läs mer

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION

ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING 2020 2022 OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION Typ av dokument: Instruktion Datum: 2019-02-20 Dnr: Dnr: FS 1.3.2-2515-18 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Strategisk kompetensförsörjningsplan Strategisk kompetensförsörjningsplan 2015-2018 14 april 2015 Dnr FS 1.1-578-15 1 1. Inledning befinner sig i en utvecklingsfas med dels ökad andel externa forskningsmedel (erhållna externa bidrag under

Läs mer

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007 Statistisk analys Thomas Furusten Analysavdelningen 08-563 085 12 thomas.furusten@hsv.se www.hsv.se 2008-09-23, Analys nr 2008/10 Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007 Resurstilldelningssystemet

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

Bokslut ALF Datum:

Bokslut ALF Datum: Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

REGLER FÖR UMEÅ UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGS- INFRASTRUKTURER

REGLER FÖR UMEÅ UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGS- INFRASTRUKTURER REGLER FÖR UMEÅ UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGS- INFRASTRUKTURER Typ av dokument: Regel 2017-05-30 (beslutsdatum) Beslutad av: Giltighetstid: Tillsvidare Område: Ansvarig förvaltningsenhet: Forskning

Läs mer

Resursfördelning/Budget 2016

Resursfördelning/Budget 2016 Resursfördelning/Budget 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr FS

Läs mer

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten 1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017

Läs mer

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018 Beslutsdatum: 2017-03-20 2017/0711 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande:

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer