Grund- och förskolenämnden. Budgetförutsättningar 2020 och framåt ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grund- och förskolenämnden. Budgetförutsättningar 2020 och framåt ( )"

Transkript

1 Grund- och förskolenämnden Budgetförutsättningar 2020 och framåt ( ) 1

2 Sidförteckning: 1.1 Omvärldsanalys inom förvaltningens verksamhetsområde Befolkningsutveckling Volymförändringar i verksamheterna per år , prognos 7 2 Invärldsanalys inom grund- och förskolenämndens verksamhetsområden KF s M&B punkt 4.1. Utredningar/uppdrag till kommunstyrelsen KF s M&B punkt 4.2. Utredningar/uppdrag till grund- och förskolenämnden KF s M&B punkt 4.6. Stadsbyggnadsnämnden Politisk plattform , mittensamarbete för Haninge ( ) Volymförändringar Allmän avgiftsfri förskola Omsorg på obekväm arbetstid nattomsorg Familjedaghem, 1-5 år Förskola, 1-5 år Fritidshem 6-9 år Fritidshem år Grundskola år F Grundskola år Volymökning tilläggsbelopp Modersmålsundervisning Grundsärskola Skolskjutsar Nyanlända elever Tilläggsersättning, ny verksamhet i nya lokaler Volymförändring 2021 & 2022 (förskola, fritidshem och grundskola) Allmän avgiftsfri förskola Omsorg på obekväm arbetstid nattomsorg Familjedaghem, 1-5 år Förskola, 1-5 år Fritidshem 6-9 år Fritidshem år Grundskola år F Grundskola år Volymökning tilläggsbelopp Modersmålsundervisning Grundsärskola Skolskjutsar 15 2

3 Nyanlända elever Tilläggsersättning, ny verksamhet i nya lokaler 15 3 Verksamhetslokaler i egen kommunal regi Förskola 1-5 år Grundskola, årskurs F Grundskola, årskurs F Grundskola, årskurs Grundsärskola Investeringar Tillkommande verksamhetsanpassningar Lokalrelaterade investeringsprojekt beslutade av KF, pågående eller identifierade Personal Kvalitetshöjande förändringar Minskade barngrupper i förskolan Andelen mindre undervisningsgrupper i grundskolan ska öka IT och ny teknik som stöd för verksamheten Bakgrund, mål och styrande dokument Effektiviseringar i verksamheten Verksamhetsrelaterade jämförande nyckeltal 23 4 Investeringsbudget Investeringsbehov 2020 samt investeringsplan Beslutade, planerade eller identifierade RE-investeringsbehov Utökning av kapacitet via extern part Ekonomisk sammanfattning lokalresursplan Prognostiserad förbrukning av investeringsbudget och förändrad driftkostnad per år Fördelning av investeringsbehov Riskanalys Övrig anvisning, prioriteringar Anslagsfinansierad budget Prioritering och driftkostnad, investeringar Osäkerhet kring faktisk volymutveckling Begränsad volymkompensation, anslagsfinansierad central verksamhet Begränsad priskompensation, anslagsfinansierad central verksamhet Begränsad kompensation prisförändringar elevpengssystem Kompensation från KF s reserv för ökade lokalkostnader Effektiviseringsåtagande utöver direktiv, motsvarar 0,6% av 2019 års budgetram Omvärldsanalys inom förvaltningens verksamhetsområde Andelen barn och elever i den egna kommunala verksamheten har successivt minskat sedan början av 2000-talet troligtvis som en följd av det fria skolvalet tillsammans med att antalet utförare i extern regi i den egna kommunen har ökat och då framförallt inom förskolan. Den här trenden såg ut att ha brutits under de senaste åren åtminstone inom grundskolan då andelen elever i den egna kommunala verksamheten ökade under läsåren 15/16 till och med 17/18. Det som dock kan konstateras till läsåret 18/19 är att andelen elever i egen kommunal verksamhet har minskat inom både årskurs F-6 och 7-9. Detta kan till stor del 3

4 förklaras med att den egna kommunala grundskolekapaciteten i princip är oförändrad samtidigt som det har skett en relativt stor volymökning av antalet grundskoleelever i Haninge kommun. Den här volymökningen har därmed tillgodosetts via grundskolor i enskild regi eller via kommunala grundskolor i andra kommuner, motsvarande gäller även för förskolan. För tio år sedan uppgick andelen barn som gick i den egna kommunala förskoleverksamheten till 87,0-88,0 procent, läsåret 18/19 uppgår motsvarande andel till 69,1 procent vilket också är en minskning med 2,0 procent jämfört med föregående läsår. Den här utvecklingen kan till stor del förklaras med att det ökande behovet inom förskolan som en följd av den pågående produktionen av nya bostäder till stor del hanteras av andra utförare en den egna kommunala förskoleverksamheten. Läsåret 03/04 valde i genomsnitt 87,5 procent av eleverna någon av de kommunala F-9 skolorna i Haninge, motsvarande andel läsåret 18/19 är 75,5 procent fördelat på 78,8 procent inom årskurs F-6 och 67,4 procent inom årskurs 7-9. Den här utvecklingen har inneburit att trots att det finns fler individer i grundskoleåldern 2018 än det gjorde 2003 ( jämfört med individer) är det fortfarande 156 elever färre i de kommunala grundskolorna i Haninge läsåret 18/19 jämfört med läsåret 03/04 (8.792 jämfört med elever). De senast uppdaterade elevprognoserna pekar mot att antalet elever i den egna kommunala verksamheten framåt 2020 är tillbaka på de nivåer som gällde läsåret 03/04 trots att antalet individer i grundskoleåldern under motsvarande period ökat med nästan individer. Kommunfullmäktige har angett att ett antal av de nya förskolorna och grundskolorna som behöver uppföras i kommunen de kommande åren för att ta emot det ökande antalet barn och elever ska byggas och drivas av externa aktörer, detta är något som troligtvis också kommer att fortsätta att påverka utvecklingen av andelen barn och elever i egen kommunal verksamhet. Elevpengen följer eleven så den här utvecklingen är relativt kostnadsneutral ur ett kommunövergripande perspektiv men det är en fortsatt utmaning för den egna kommunala verksamheten, utbildningsförvaltningen och kommunen i stort att säkerställa att de egna kommunala lokalresurserna är rätt dimensionerade över tid eftersom investeringar i egna verksamhetslokaler belastar kommunens ekonomi under lång tid. Detta innebär också att det är angeläget med ett nära samarbete mellan berörda tjänstemän framförallt på 4

5 utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa att det finns avsatta tomter med en lämplig placering samt erforderlig storlek även i kommande detaljplaner. Diagram utveckling nettoefterfrågandegrad i förskolan, egen kommunal regi Andel förskolebarn i egen kommunal verksamhet i Haninge, utveckling Axeltitel 90,0% 89,0% 88,0% 87,0% 86,0% 85,0% 84,0% 83,0% 82,0% 81,0% 80,0% 79,0% 78,0% 77,0% 76,0% 75,0% 74,0% 73,0% 72,0% 71,0% 70,0% 69,0% 68,0% 67,0% 66,0% 65,0% 88,4% 87,7% 87,1% 87,2% 87,2% 85,2% 82,4% 81,3% 81,3% 78,7% 77,4% 76,7% 75,4% 71,7% 71,1% 69,1% Serie1 87,1% 87,2% 87,7% 88,4% 87,2% 85,2% 82,4% 81,3% 81,3% 78,7% 77,4% 76,7% 75,4% 71,7% 71,1% 69,1% Diagram utveckling nettoefterfrågandegrad inom grundskolan, egen kommunal regi 5

6 90% 89% 87,8% 86,6% 88% 87,5% 86,1% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 87,0% 87,2% 87,4% 85,3% 85,5% 83,0% 84,3% 80,6% "Nettoefterfrågandegrad", Haninge kommunala år F-6 "Nettoefterfrågandegrad", Haninge kommunala år 7-9 "Nettoefterfrågandegrad", Haninge kommunala år F-9 85,8% 81,7% 76,6% Utveckling "nettoefterfrågandegrad" (år F-5/F-6 & 6-9/7-9) för den kommunala grundskoleverksamheten i Haninge. 84,8% 75,6% 85,5% 80,8% 80,7% 73,9% 84,0% 72,6% 85,3% 79,5% 79,8% 81,8% 78,7% 71,0% 71,0% 80,7% 77,4% 68,9% 79,6% 75,9% 66,4% 80,0% 80,1% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 HT 76,7% 68,0% 77,0% 69,2% 80,4% 77,5% 70,2% 78,8% 75,5% 67,4% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 1.2 Befolkningsutveckling Befolkningsprognoserna visar på att samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområden kommer att ha stadigt ökande volymer de kommande tio åren. Detta beror framförallt på allt större årskullar som en följd av den faktiska befolkningsökningen tillsammans med den befolkningsökning som beslutade, pågående eller planerade detaljplaner för nya bostäder medför om de genomförs enligt nuvarande planer. 6

7 Förändr Ålder Födelseår - Verksamhet Demografisk struktur, ålder 0-20 år, Haninge kommun Fsk Fsk Fsk Fsk Fsk F- klass år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 Gy1 Gy2 Gy3 Gy4 Förändr 2018 jmf Antal Den demografiska strukturen 31 december 2018 i åldern 0-20 år visar att antalet födda 2018 är något lägre än övriga årskullar inom förskoleåldern men att samtliga årskullar i ålder 1-5 år har ökat i antal under 2018 och mest för de årskullar som är födda 2016 och Den senaste befolkningsprognosen för antalet födda 2019 visar på individer. Antalet individer som idag är i förskoleåldern och som inom de närmaste åren ska börja i grundskolan fortsätter att vara fler än de årskullar som idag finns inom grundskolans årskurs F-6, samma förhållande men något mer progressivt gäller även mellan årskurs F-6 och årskurs 7-9, där elevunderlaget inom årskurs 7-9 också förväntas öka de kommande åren. Sammantaget kommer dessa ökningar att fortsätta att påverka behovet av en fortsatt utökning av lokalresurserna inom grundskolan de kommande åren. Under 2018 ökade befolkningen i kommunen med 414 individer (+473 fg. år) i åldern 1-15 år fördelat enligt nedanstående tabell. Den största befolkningsökningen har skett inom förskolans yngre åldersgrupper vilket är helt i linje med utbildningsförvaltningens egna prognoser som visar på att det är i den här åldersgruppen (1-5 år) som ökningen är och kommer att vara som störst under ett antal år. Detta tillsammans med en fortsatt prognostiserad inflyttning till kommunen kommer att påverka behovet av förskoleplatser i kommunen de kommande åren. Den här ökningen är dock relativt ojämnt fördelat över kommunen och det kan konstateras att i vissa kommundelar minskar till och med antalet 7

8 individer i förskoleåldern vilket troligtvis också kommer att påverka behovet av förskoleplatser framöver i dessa kommundelar men också i angränsande kommundelar. Födelseår Ålder Förändring Befolkningsförändring 2018, 1-15 år +/- 1-3 år, förskola år, förskola år, grundskola årskurs F år, grundskola årskurs Summa förändring I nedanstående diagram framgår att samtliga verksamhetsområden prognostiseras ha ökande volymer de kommande åren, framförallt som en följd av en ökande inflyttning till kommunen i takt med att alltfler nya bostäder uppförs. För 2020 beräknas en ökning av verksamhetsvolymerna med totalt 712 individer, varav en ökning med 141 individer inom fritidshemsverksamheten 6-9 år som också ingår i antalet individer inom årskurs F-6. Under 2021 prognostiseras en sammanlagd volymökning med ytterligare 991 individer, varav en ökning med 227 individer inom fritidshemsverksamheten 6-9 år. Den relativt stora ökningen de kommande åren beror framförallt på att ett antal nya bostäder förväntas färdigställas i framförallt Vegaområdet under den här perioden Befolkningsutvecklingsprognos per år & per verksamhetsområde budgetåren Haninge kommun 0 Fsk 1-5 år Fth 6-9 år År F-6 År 7-9 Summa

9 1.3 Volymförändringar i verksamheterna per år , prognos Verksamhet Volymprogn. Volymprogn. Förändr. Förändr. Volymprogn. Förändr. Förändr Volymprogn. Förändr. Förändr (samtliga huvudmän) budget Prognos 2020 jmf Prognos 2020 jmf Prognos 2021 jmf jmf 2020, volymprognos Prognos 2022 jmf jmf 2021, volymprognos budget 2019 budget prognos 2022 prognos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2020 ( ) 2021 Familjedaghem 1-9 år ,4% ,0% ,0% 1-3 år ,9% ,0% ,0% 4-5 år ,4% ,0% ,0% Förskola 1-5 år ,9% ,8% ,1% Allmän förskola ,0% ,0% ,0% Förskola 1-3 år ,3% ,8% ,5% Förskola 4-5 år ,8% ,5% ,9% Fritidshem 6-12 år ,6% ,8% ,5% 6-9 år ,6% ,8% ,5% år Grundskola ,3% ,4% ,0% Årskurs F ,2% ,5% ,2% Årskurs 6 Årskurs ,5% ,1% ,7% Summa ,6% ,9% ,6% S:a volymförändring i % 4,6% 3,9% 4,6% Mellan 2019 och 2020 beräknas den totala verksamhetsvolymen att öka med 4,6 procent (budgeterade volymer) och med ytterligare 3,9 procent mellan 2020 och Dessa procentsatser ligger som underlag för den generella volymuppräkningen 2020 och 2021 baserat på 2019 års driftbudgetram exklusive lokalkostnader. Även för 2022 och ett antal år därefter gör utbildningsförvaltningen bedömningen att den samlade verksamhetsvolymen fortsatt kommer att öka. 2 Invärldsanalys inom grund- och förskolenämndens verksamhetsområden Haninge kommun befinner sig just nu i en historiskt ambitiös satsning vad gäller tillväxt och utbyggnad. Som verksamhet är det spännande att vara med om detta, samtidigt som tillväxten genererar stora utmaningar. Den största utmaningen för utbildningsförvaltningen kan sammanfattas i en frågeställning. Hur behåller, eller utvecklar, utbildningsförvaltningen nuvarande nivå i verksamheten, trots en kraftig verksamhetsexpansion på en marknad där rekryteringsförmågan redan är svag? KF s M&B punkt 4.1. Utredningar/uppdrag till kommunstyrelsen - Kommunstyrelsen uppdras att överta framtagandet av skolstrukturplan för Haninge och utökauppdraget till att även omfatta utbildning för högre åldrar KF s M&B punkt 4.2. Utredningar/uppdrag till grund- och förskolenämnden - Grund- och förskolenämnden uppdras att fortsätta arbetet med att fördela extra resurser till förskolor och skolor med särskilda utmaningar inom befintlig ram. - Grund- och förskolenämnden uppdras att i samarbete med kommunstyrelsen utreda/kartlägga hurmånga lärare som idag står ganska nära en examen och 9

10 föreslå insatser för dessa inom ram. Utredningen ska även innefatta en redovisning av kostnader för kompetenshöjande insatser riktat tillbarnskötare. - Grund- och förskolenämnden uppdras att tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utveckla organisation, arbetssätt och lärmiljöer som stödjer elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. - Grund- och förskolenämnden uppdras att föreslå och genomföra läsfrämjande insatser i samverkan med Haninges bibliotek för att öka läsförståelsen hos barn och elever i för- och grundskolan KF s M&B punkt 4.6. Stadsbyggnadsnämnden - Stadsbyggnadsnämnden uppdras att fortsätta arbetet med säkra skolvägar och cykelpassager Politisk plattform , mittensamarbete för Haninge ( ) Utbildning Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en god skolgång. Haninge ska ha fullständiga grundskolor i alla kommundelar som präglas av studiero, trygghet och fokus på kunskap. Andelen elever som når gymnasiebehörighet ska öka. För att nå dit ska personaltätheten öka i syfte att avlästa lärare och rektorer. Kommunen ska också vidhålla ett konkurrensmässigt löneläge. Det behövs fler mindre undervisningsgrupper och ett kontinuerligt attityd- och värderingsarbete i skolan. Elevhälsan ska stärkas, arbetet med tidiga insatser ska skärpas och förutsättningarna för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska förbättras. Den svensk-finska verksamheten i grundskolan ska fortsätta utvecklas. Förskolan ska byggas ut i takt med att kommunen växer och barngruppernas storlek ska minska med en långsiktig målsättning att nå Skolverkets riktvärden. Skadliga ämnen i Haninges förskolor och skolor ska fasas ut. Åtgärder: - Ett resursfördelningssystem i enlighet med skollagens intention ska införas - Skolor med särskilda utmaningar ska få fortsatt stöd - Andelen mindre undervisningsgrupper i grundskolan ska öka 10

11 - Möjligheten att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen ska utredas - Alla elever ska erbjudas möjlighet till läxhjälp - Alla elever ska erbjudas prao i högstadiet - Storleken på småbarnsgrupperna ska minska under mandatperioden - Kommunen ska erbjuda stöd till barnskötare som vill läsa vidare till förskolelärare - Möjligheten att överföra den öppna fritidsverksamheten för åringar till skolan ska utredas - Omsorg på obekväm arbetstid i hemmet ska utredas utifrån barnperspektiv, verksamhetsform och kostnad Övrigt som har koppling till förskola och grundskola, - Särskilt berörda inom skola, kultur, fritid, och socialförvaltning ska erbjudas utbildning rörande våld inom nära relationer och hedersrelaterat våld. - Kommunens verksamheter ska utgå från ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv. - Kommunen ska identifiera platser för skolutbyggnad i Handen. - Krav på tillagningskök vid nybyggnation eller ombyggnation av t.ex. skolor. - Arbetet med säkra skolvägar ska ytterligare intensifieras. - Förskola och skolan ska fungera så att elever och familjer ges stöd utifrån sina förutsättningar och behov. 2.2 Volymförändringar 2020 Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det finns osäkerheter kring volymerna de kommande åren framförallt vad gäller nyanlända elever samt antalet elever som har rätt till tilläggsbelopp. Under hösten 2018 har utbyggnadstakten för flera detaljplaner reviderats med en något minskad produktion av bostäder de närmaste åren som följd. Detta skulle i såna fall innebära att kommunen från och med 2019 förväntas gå in i en period där antalet nyproducerade bostäder beräknas uppgå till ca bostäder/år under ett antal år framöver. De historiskt sett höga nivåerna för nyproducerade bostäder tillsammans med vilka som faktiskt slutligen flyttar in i dessa bostäder bidrar till en ökad osäkerhet i volymprognoserna jämfört med tidigare år och är något som bör beaktas i fördelning av volymkompensationen i budget från och med 2020 och framåt. 11

12 Planerad nyproduktion av bostäder i Haninge, reviderad hösten Allmän avgiftsfri förskola Eleversättningarna för allmän förskola beslutas av kommunfullmäktige och ingår som del i elevpengssystemet och motsvarar 25 procent av eleversättningen för förskola 4-5 år, avvikelser mellan utfall och budget och hanteras därmed också inom ramen för kommunfullmäktiges volymreserv. Antalet barn som är inskrivna i allmän avgiftsfri förskola beräknas att uppgå till ca 25 individer Omsorg på obekväm arbetstid nattomsorg Vid årsskiftet 2018/2019 är det 37 barn som har beviljats nattomsorg. Det är svårt att bedöma utvecklingen framöver och därför gör utbildningsförvaltningen ingen särskild volymprognos för den här verksamheten för 2020 eller 2021 utan följer utvecklingen successivt. Under 2018 startades nattomsorg i kommunal regi på förskolan Aspen i centrala Handen Familjedaghem, 1-5 år Efter ett par års minskning av antalet barn med placering i familjedaghem har det skett en liten ökning de senaste åren och det är framförallt den fristående verksamheten som stått för ökningen och antalet placerade barn under 2018 var den högsta nivån under den senaste tioårsperioden, 213 barn var 46 barn placerade i den kommunala verksamheten vilket motsvarar 17,8 procent ( ,2 procent) av det totala antalet placerade barn i familjedaghem i Haninge. Familjedaghemmens andel av den totala efterfrågan inom 12

13 förskolan 1-5 år låg 2018 på 4,5 procent (2008 6,3 procent). Prognoserna visar att volymerna inom familjedaghemmen kommer att fortsätta att ligga kvar på nuvarande nivåer, dvs. ca 250 placerade barn under volymutveckling familjedaghem , Haninge kommun Fdh fristående Fdh kommunal regi Förskola, 1-5 år Totalt efterfrågar 93,0 procent av barnen i åldern 1-5 år en plats inom förskolan i januari 2019 och det är en ökning med 0,4 procent jämfört med samma period 2018 och ökningen har framförallt skett inom bland 4-åringarna. Antalet barn i förskoleåldern har ökat med 243 individer det senaste året men samtidigt har den samlade efterfrågan ökat med 250 platser. I princip är det en 100-procentig efterfrågan på förskoleplatser i åldern 2-5 år. I åldersgruppen 1-åringar efterfrågar 76,0 procent en plats inom förskola, i åldersgruppen och i gruppen 0-åringar, dvs. den grupp som till hösten innevarande år organisatoriskt blir 1-åringar efterfrågar 2,0 procent en plats inom förskolan direkt när barnet har fyllt 1 år i januari. På våren är det egentligen sex årskullar som är en del av förskoleverksamheten eftersom 5-åringar som börjar förskoleklass till hösten ingår tillsammans med de barn är födda föregående år men som har rätt till en plats i förskolan från och med att barnet fyllt 1 år, men som under våren i systemet kallas 0-åringar. Efterfrågandegrad inom förskolan i Haninge, Ålder Snitt 1-5 år Födelseår F.år Bruttobehov Antal barn enligt KIR Faktiska fsk-barn % bruttobehov/kir-uppgift 99,8% 100,1% 99,4% 95,9% 76,2% 2,0% 92,95% 13

14 Efterfrågandegrad inom förskolan i Haninge, Ålder Snitt 1-5 år Födelseår F.år Bruttobehov Antal barn enligt KIR Faktiska fsk-barn % bruttobehov/kir-uppgift 98,9% 97,7% 98,7% 97,5% 76,0% 11,7% 92,55% Förändring mellan 2018 & 2019 Ålder Födelseår S:a Bruttobehovsgrad i %, förändring 0,9% 2,4% 0,8% -1,6% 0,3% -9,7% 0,40% Bruttobehov, förändring Faktiska fsk-barn, förändring Bruttobehovsförändr./årskull Under 2020 prognostiseras att antalet barn i förskoleåldern kommer att öka med 349 individer. Den här ökningen bedöms också att i princip påverka efterfrågan på förskoleplatser i motsvarande omfattning. Det är framförallt i Vega, Handen, Jordbro och Västerhaningeområdet som ökningen kommer att vara som störst och där kapaciteten inom förskolan framförallt behöver utökas för att tillgodose den ökande efterfrågan på förskoleplatser. För 2020 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 1-3 år att öka med 194 individer jämfört med 2019 års budgeterade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 6,3 procent. För 2020 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 4-5 år att öka med 180 individer jämfört med 2019 års budgeterade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 7,8 procent. För 2020 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 1-5 år att öka med totalt 374 individer jämfört med 2019 års budgeterade volymer, vilket motsvarar en sammanlagd volymökning med 6,9 procent Fritidshem 6-9 år Läsåret 18/19 efterfrågar 91,3 procent (92,7 procent lå 17/18) av eleverna i årskurs F-3 en plats på fritidshem. Elevprognoserna visar även på att antalet barn i fritidshemsverksamheten förväntas att öka med 114 individer till 2020, vilket motsvarar en volymökning med 2,6 procent jämfört med 2019 års budgeterade volymer. 14

15 2.2.6 Fritidshem år Sedan 2016 har grund- och förskolenämnden ansvaret för fritidshemsverksamheten för åringar, tidigare hade kultur- och fritidsnämnden ansvaret för den här verksamheten. I samband med den här förändringen överfördes även en budgetram på 6,6 mnkr till grundoch förskolenämnden från Kultur- och fritidsnämnden och som avser budgeterade kostnader för personal hos kultur- och fritidsförvaltningen som arbetar inom den här verksamheten. För närvarande bedrivs fritidshemsverksamhet för åringar som öppen fritidsverksamhet på nio fritidsgårdar runt om i kommunen, dvs. det krävs inte någon inskrivning för att få delta i verksamheten. Dessutom bedriver Måsöskolan idag fritidshemsverksamhet i egen regi för åringar i redan befintliga lokaler på skolan. Den pilotverksamhet som bedrevs på Svartbäcksskolan avslutades Idag saknar flera kommundelar en egen fritidshemsverksamhet för åringar och utbildningsförvaltningen ser ett behov av att utöka utbudet av just den här verksamheten för att skapa en likvärdighet och förhoppningsvis en ökad besöksfrekvens. Kostnaden för varje ny fritidsverksamhet som startas upp för åringar på en av de kommunala grundskolorna i Haninge uppgår till ca 858 tkr/år och skola med nuvarande resursfördelningsprincip och ska täcka personal- och verksamhetskostnader. Utbildningsförvaltningens bedömning är att avståndet mellan den befintliga öppna fritidsverksamheten och vissa skolor är så stort att eleverna i praktiken avstår från att delta. Om samtliga enheter ska ha tillgång till en egen fritidsverksamhet för åringar skulle grund- och förskolenämndens kostnader öka med drygt 4,9 mnkr/år i förhållande till 2019 års budgetram och baserat på ovanstående räkneexempel. Eftersom den här verksamheten är anslagsfinansierad under 2019 och för närvarande bedrivs som en öppen verksamhet är det i nuläget inte möjligt för utbildningsförvaltningen att lämna några volymprognoser för De åringar som behöver inskriven fritidshemsverksamhet kan få det inom ramen för ordinarie fritidshemsverksamhet för 6-9 åringar på respektive skola. 15

16 2.2.7 Grundskola år F-6 De kommande åren beräknas antalet elever inom grundskolans årskurs F-6 att fortsätta att öka som en följd av de relativt stora yngre årskullarna som nu är på väg in i grundskolan tillsammans med en fortsatt inflyttning till kommunen av individer inom den här åldersgruppen. För 2020 beräknas antalet elever i år F-6 öka med 3521 individer jämfört med 2019 års budgeterade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 4,2 procent Grundskola år 7-9 De kommande åren beräknas antalet elever inom grundskolans årskurs 7-9 att fortsätta att öka som en följd av de relativt stora yngre årskullarna som de kommande åren ska börja i grundskolans högre årskurser tillsammans med en fortsatt inflyttning till kommunen av individer i de här åldersgrupperna. För 2019 beräknas antalet elever i årskurs 7-9 att öka med 151 individer jämfört med 2019 års budgeterade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 4,5 procent Volymökning tilläggsbelopp Barn och elever i behov av särskilt stöd bedöms att förändras i samma takt som den generella volymförändringen och för 2019 innebär det en volymökning med ca 4,6 procent Modersmålsundervisning Barn och elever med modersmålsundervisning bedöms att förändras i samma takt som den generella volymförändringen och för 2019 motsvarar det en volymökning med ca 4,6 procent Grundsärskola Volymprognoserna för grundsärskolan visar på en ökning av antalet elever mellan 2019 och

17 Grundsärskolan Totalt Fb Skolbarnomsorg Särskolan Totalt Fb Skolskjutsar Utvecklingen av antalet individer som har rätt till skolskjuts bedöms att i stort sett förändras i samma takt som den generella volymförändringen inom grund- och förskolenämndens verksamhetsområden och för 2020 motsvarar det en volymökning med ca 4,6 procent. Det finns också en viss osäkerhet för kostnadsförändringar som inte direkt går att påverka, till exempel ny upphandling av skolskjutsar Nyanlända elever Sedan 2016 ingår tilläggsersättningen strukturbidrag för nyanlända elever i elevpengssystemet vilket innebär att ersättningsnivån beslutas av kommunfullmäktige samt att avvikelser mellan utfall och budget hanteras inom ramen för kommunfullmäktiges volymreserv. Budgeten för Strukturbidrag för nyanlända elever uppgår 2019 till 32,5 mnkr och baseras på en budgeterad volym på 330 individer och en ersättning på kr/år och individ. Under 2017 erhöll i genomsnitt 376 elever/månad strukturbidrag för nyanlända elever jämfört med 391 elever/månad i genomsnitt under För 2020 uppgår den prognostiserade volymen i nuläget till i genomsnitt 376 elever/månad. Det faktiska utfallet i början på 2019 visar också på en fortsatt relativt hög nivå med ca 400 elever/månad som har rätt till det här bidraget och en preliminär prognos för helåret 2019 pekar mot ett utfall som 17

18 ligger i nivå med 2018 års genomsnittliga utfall Antal resursfördelade "strukturbidrag för nyanlända" per månad i Haninge Antal Utfall/mån Årsbudget Ack. medelvärde/år Tilläggsersättning, ny verksamhet i nya lokaler Huvudman annan än den egna kommunen som startar ny verksamhet i nybyggda lokaler i kommunen kan ansöka om en tilläggsersättning på högst kr per elev och år för barn i förskola och grundskola. Tillägget betalas ut i fem år. Om kommunens genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. För 2019 uppgår den budgeterade volymen för det här bidraget till 471 elever och en sammanlagd budgetram på 2,8 mnkr. Den här individbaserade tilläggsersättningen hanteras inom ramen för grund- och förskolenämndens budget för eleversättningar och är därmed också föremål för volymkompensation via kommunfullmäktiges volymreserv. I takt med att alltfler nya verksamheter kommer att byggas och drivas av andra huvudmän än den egna kommunen är det rimligt att utgå från att även den här kostnaden kommer att fortsätta att öka för kommunen. Det är i nuläget svårt att bedöma kostnaderna för den här tilläggsersättningen men här redovisas två räkneexempel; en ny förskola i enskild regi i nya lokaler med 100 barn har rätt till 600 tkr/år i tilläggsersättning de fem första åren och en motsvarande grundskola med 300 elever har rätt till tkr/år i tilläggsersättning. 18

19 Kostnaden för det här bidraget beräknas öka ytterligare under 2020 eftersom tre nya förskolor samt två nya F-6 skolor i extern regi kommer att starta upp under det här året. Under 2020 beräknas att den här tilläggsersättningen kommer att betalas ut till 837 elever till en sammanlagd kostnad på 5,0 mnkr. 2.3 Volymförändring 2021 & 2022 (förskola, fritidshem och grundskola) Allmän avgiftsfri förskola Eleversättningarna för allmän förskola beslutas av kommunfullmäktige och ingår som del i elevpengssystemet och motsvarar 25 procent av eleversättningen för förskola 4-5 år, avvikelser mellan utfall och budget och hanteras därmed också inom ramen för kommunfullmäktiges volymreserv. Antalet barn som är inskrivna i allmän avgiftsfri förskola beräknas att uppgå till ca 25 individer Omsorg på obekväm arbetstid nattomsorg Vid årsskiftet 2018/2019 är det 37 barn som har beviljats nattomsorg. Det är svårt att bedöma utvecklingen framöver och därför gör utbildningsförvaltningen ingen särskild volymprognos för den här verksamheten för 2020 eller 2021 utan följer utvecklingen successivt. Under 2018 startades nattomsorg i kommunal regi på förskolan Aspen i centrala Handen Familjedaghem, 1-5 år Prognoserna visar att volymerna inom familjedaghemmen kommer att fortsätta att ligga kvar på nuvarande nivåer, dvs. ca 250 placerade barn under 2021 och Förskola, 1-5 år För 2021 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 1-3 år att öka med 152 individer jämfört med 2020 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 4,6 procent. För 2021 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 4-5 år att öka med 61 individer jämfört med 2020 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 2,5 procent. 19

20 För 2021 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 1-5 år att öka med totalt 213 individer jämfört med 2020 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en sammanlagd volymökning med 3,7 procent. För 2022 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 1-3 år att öka med 218 individer jämfört med 2021 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 6,4 procent. För 2022 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 4-5 år att öka med 22 individer jämfört med 2021 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 0,8 procent. För 2022 beräknas antalet placerade barn i förskolan i åldern 1-5 år att öka med totalt 239 individer jämfört med 2021 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en sammanlagd volymökning med 4,0 procent Fritidshem 6-9 år Elevprognoserna visar på att antalet barn i fritidshemsverksamheten förväntas att öka med 129 individer till 2021, vilket motsvarar en volymökning med 2,8 procent jämfört med 2020 års budgeterade volymer. Elevprognoserna visar på att antalet barn i fritidshemsverksamheten förväntas att öka med 208 individer till 2022, vilket motsvarar en volymökning med 4,5 procent jämfört med 2021 års prognostiserade volymer Fritidshem år Eftersom den här verksamheten är anslagsfinansierad under 2018 och för närvarande bedrivs som en öppen verksamhet är det i nuläget inte möjligt för utbildningsförvaltningen att lämna några volymprognoser för 2021 eller Grundskola år F-6 För 2021 beräknas antalet elever i årskurs F-6 att öka med 396 individer jämfört med 2020 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 4,5 procent. För 2022 beräknas antalet elever i årskurs F-6 att öka med 473 individer jämfört med 2021 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 5,2 procent. 20

21 2.3.8 Grundskola år 7-9 För 2021 beräknas antalet elever i årskurs 7-9 att öka med 142 individer jämfört med 2020 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 4,1 procent. För 2022 beräknas antalet elever i årskurs 7-9 att öka med 170 individer jämfört med 2021 års prognostiserade volymer, vilket motsvarar en volymökning med 4,7 procent Volymökning tilläggsbelopp Barn och elever i behov av särskilt stöd bedöms att förändras i samma takt som den generella volymförändringen för 2021, vilket motsvarar ca 3,9 procent enligt de senast uppdaterade befolkningsprognoserna Modersmålsundervisning Barn och elever med modersmålsundervisning bedöms att förändras i samma takt som den generella volymförändringen och för 2021 motsvarar det en volymökning med ca 3,9 procent Grundsärskola Grundsärskolans volym för 2021 bedöms att förändras i samma takt som den generella volymförändringen och för 2021 motsvarar det en volymökning med ca 3,9 procent Skolskjutsar Utvecklingen av antalet individer som har rätt till skolskjuts bedöms att i stort sett förändras i samma takt som den generella volymförändringen inom grund- och förskolenämndens verksamhetsområden och för 2021 motsvarar det en volymökning med ca 3,9 procent Nyanlända elever Det är svårt att bedöma utvecklingen framöver och därför gör utbildningsförvaltningen inte någon särskild volymprognos för den här verksamheten för 2021 eller 2022 utan följer utvecklingen successivt Tilläggsersättning, ny verksamhet i nya lokaler Kostnaden för det här bidraget beräknas öka ytterligare under 2021 och 2022 som en följd av de nya verksamheterna som startats upp i enskild regi de senaste åren. Under 2021 och 2022 beräknas att den här tilläggsersättningen kommer att betalas ut till 948 elever till en sammanlagd kostnad på 5,4 mnkr per år. 21

22 3 Verksamhetslokaler i egen kommunal regi För detaljerad information per verksamhetsområde (förskola, årskurs F-6 & årskurs 7-9) samt kommundel hänvisas till dokumentet Lokalresursplan 2020, Grund- och förskolenämnden. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att samtliga verksamhetsområden inom grundoch förskolenämndens ansvarsområden kommer att ha ökande volymer under , en ökning som även förväntas fortsätta under hela den kommande 10-årsperioden. Framförallt beror det på allt större årskullar som en följd av den befolkningsökning som beslutade eller planerade detaljplaner för nya bostäder medför om de genomförs enligt nuvarande planer. Den ökande efterfrågan på platser inom förskolan och grundskolan kommer att ställa stora krav på den strategiska lokalresursplaneringen inom utbildningsförvaltningen de kommande åren i samarbete med kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet, stadsbyggnadsförvaltningen och Tornberget för att kunna tillskapa erforderliga lokalresurser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Haninge kommun är inne i en fas där befolkningen i kommunen förväntas fortsätta öka påtagligt i förhållande till det nuvarande antalet invånare. I nuläget görs bedömningen att den största ökningen av antalet invånare kommer att ske framförallt i kommundelarna Vega, Handen, Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta under den kommande tioårsperioden. I april 2014 fastställde även kommunfullmäktige dokumentet Skolstruktur Vega, Handen och Västerhaningeområdet som visar hur den beräknade befolkningsökningen i dessa kommundelar kommer att påverka lokalresurserna inom grund- och förskolenämndens verksamhetsområden och som ska finnas med som underlag i kommunens fortsatta planering av utbyggnaden i de aktuella kommundelarna. Under 2019 kommer reviderad skolstrukturplan att tas fram där samtliga kommundelar finns med. Skolstruktursdokumentet ska vara både styrande och vägledande för den fortsatta planeringen och utformningen av skollokaler i kommunen. Eventuella avsteg eller förändringar utifrån vad som framgår av de här dokumenten vad avser permanenta lokalresursökningar ska delges och godkännas av samtliga berörda nämnder. Däremot kan temporära lösningar ske efter godkännande av grund- och förskolenämnden utan att det här dokumentet behöver justeras. 22

23 För 2019 uppgår internhyreskostnaderna för grund- och förskolenämnden till 247,1 mkr/år. Preliminärt har Tornberget aviserat att ser ett behov av att öka lokalhyrorna med 2,0 procent till 2020 på befintligt lokalbestånd dvs. lokalhyran exklusive lokalförändringar och tillkommande kapitalkostnader för nya investeringar. Detta skulle motsvara en hyreshöjning med 4,9 mnkr. Genomförda ny- och reinvesteringar beräknas öka hyrorna från Tornberget med ca 21,4 mnkr under Tornbergets bedömningar visar även på att flera förskolor och grundskolor i kommunen har stora upprustningsbehov och att det i vissa fall till och med kan vara ekonomiskt fördelaktigt att riva befintliga lokaler och ersätta med helt nya. Eftersom dessa investeringar i första hand inte beror på volymökningar utan ersätter befintliga verksamhetslokaler är det viktigt att ha i beaktande att grund- och förskolenämnden bör kompenseras för de ökade lokalkostnaderna som dessa reinvesteringar medför, annars riskerar dessa investeringar att tränga undan ekonomiska resurser från verksamheten. Angivna investeringsbelopp och driftkostnader/år för redovisade investeringsbehov (ej beslutade) är uppskattade värden utifrån idag kända fakta och uppgifter. Dessa kommer att justeras efter hand och kan i slutändan i vissa fall även tillgodoses på andra sätt än genom uppförande av nya verksamhetslokaler. Oavsett hur det ökande lokalbehovet tillgodoses kommer driftkostnaderna för de nya lokalerna att öka om det är så att dessa drivs i kommunal regi 3.1 Förskola 1-5 år För detaljerad information per verksamhetsområde (förskola, årskurs F-6 & årskurs 7-9) samt kommundel hänvisas till dokumentet Lokalresursplan 2020, Grund- och förskolenämnden. De senaste årens utökning av antalet förskoleplatser innebär att det övergripande i princip råder balans mellan efterfrågan och antalet tillgängliga förskoleplatser i kommunen, men det råder fortfarande brist på förskoleplatser i vissa kommundelar och därför pågår arbeten med att uppföra eller planera för nya förskolor i flera kommundelar för att möta den förväntade ökande efterfrågan på förskoleplatser i kommunen. Framförallt finns det ett fortsatt behov av att utöka förskolekapaciteten i Vega/Kolartorp/Hermanstorp, Handen, Jordbro och Västerhaningeområdet inklusive Åby. 23

24 Verksamhetsprognoserna visar också på att det i vissa kommundelar trots allt kan bli så att det kommer att uppstå överskott på förskoleplatser som behöver hanteras och att ett antal förskoleavdelningar därmed också kan komma att bli föremål för att ställas av till kommunens lokalbank i enlighet med kommunens internhyressystem alternativt disponeras för att tillgodose behov av förskoleplatser i angränsande kommundelar. I kommunfullmäktiges mål och budget för finns det investeringsbudget tilldelad för nya förskolor i Handen, Vega/Hermanstorp, Jordbro, Norrby och Tungelsta/Stav. De nya förskolorna i Tungelsta/Stav, Haningeterrassen i Handen och södra Handen Örnens väg ska eller planeras att uppföras och drivas i extern regi. Övriga redovisade behov av nya förskolor är mer kopplade till de kommundelar som förväntas växa under den kommande tioårsperioden men där det i dagsläget inte finns färdiga detaljplaner. För mer detaljerad information kring detta hänvisas till dokumentet Skolstruktur i Vega, Handen och Västerhaningeområdet som fastställdes av kommunfullmäktige i april Grundskola, årskurs F-9 För detaljerad information per verksamhetsområde (förskola, årskurs F-6 & årskurs 7-9) samt kommundel hänvisas till dokumentet Lokalresursplan 2020, Grund- och förskolenämnden. De senaste årens volymökningar inom grundskolan har till stora delar varit möjligt att tillgodose genom att befintliga men outnyttjade lokalresurser tagits i anspråk och därmed har också ekonomiska resurser kunnat frigöras för själva verksamheten utan att elevpengen behövt ökas i motsvarande omfattning. För de kommande årens förväntade volymökningar bedöms att befintliga lokalresurser inte kommer att vara tillräckliga utan det kommer att bli nödvändigt att tillskapa ytterligare kapacitet, både genom permanenta lösningar men även i vissa fall med inhyrda tidsbegränsade modullösningar. Detta innebär också att kostnaderna för lokalhyror inom grundskolan kommer att börja öka och därmed riskera att tränga undan ekonomiska resurser från verksamheten vid en oförändrad elevpeng eller en förändring av elevpengen där bara de ökade kostnaderna för lokalhyror har kompenserats. Runstensskolan, Tungelsta skola hus A och i princip hela Söderbymalmsskolan är enligt Tornberget i behov upprustning och har i kommunfullmäktiges mål och budget för

25 2020 blivit tilldelade en investeringsbudgetram samt i investeringsplan för Dessutom har Tornberget aviserat i sina förutsättningar inför 2020 att Ribbyskolans hus A, B och C har behov av omfattande upprustning inklusive stambyten. De ökade hyrorna för dessa upprustningar kommer att påverka nämndens budget när de här skolorna är åtgärdade. Kommunstyrelsen har också ett uppdrag att tillsammans med grund- och förskolenämnden utreda möjligheten att flytta Söderbymalmsskolans nuvarande verksamhet till Riksäpplet 2 samt att utreda förutsättningarna att även inrymma en förskola med sex avdelningar med möjlig inflytt till hösten Så snart som det är möjligt kommer uppförandet av den nya grundskolan för årskurs F-9 i de centrala delarna av Vega att påbörjas, preliminärt kommer den nya skolan att tas i drift från och med hösten Den nya grundskolan i Tungelsta norr om Lillgården planeras att uppföras och drivas i extern regi. 3.3 Grundskola, årskurs F-6 För detaljerad information per verksamhetsområde (förskola, årskurs F-6 & årskurs 7-9) samt kommundel hänvisas till dokumentet Lokalresursplan 2020, Grund- och förskolenämnden. 3.4 Grundskola, årskurs 7-9 För detaljerad information per verksamhetsområde (förskola, årskurs F-6 & årskurs 7-9) samt kommundel hänvisas till dokumentet Lokalresursplan 2020, Grund- och förskolenämnden Grundsärskola Elevprognoserna visar på en ökning av volymerna mellan 2019 och Investeringar Tillkommande verksamhetsanpassningar För att ekonomiskt kunna hantera och åtgärda situationer som uppstår löpande under året men som inte är kända i förväg och för att inte behöva äska investeringsmedel hos kommunfullmäktige vid varje enskilt tillfälle har grund- och förskolenämnden en egen investeringsbudget som den disponerar under året. 25

26 Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att en rimlig nivå för investeringsbudgetramen för tillkommande verksamhetsanpassningar är 6,0 mnkr/år enligt nedanstående preliminära fördelning. Kapitalkostnaderna beräknas att uppgå till ca 0,7 mnkr/år för genomförda investeringar. Tillkommande verksamhetsanpassningar 2020 (tkr) 2021 (tkr) 2022 (tkr) Arbetsmiljö Inventarier/utrustning Lokaler & yttre miljö Summa investeringsbudget: Kapitalkostnader/år (tkr) Lokalrelaterade investeringsprojekt beslutade av KF, pågående eller identifierade Under 2020 och 2021 kommer det att vara nödvändigt att utöka lokalresurserna inom både förskolan och grundskolan som en följd av ökande volymer inom dessa verksamhetsområden. Det som också är tydligt för 2020 och 2021 är att Tornberget fortsatt kommer att behöva utföra relativt omfattande reinvesteringar i befintliga skollokaler för att säkra dessa enheters skick och standard för framtiden och i vissa fall även riva befintliga verksamhetslokaler och ersätta dem med helt nya lokaler. För 2020 beräknas driftkostnaderna preliminärt att öka netto med ca 21,4 mnkr för de aktuella investeringarna om de genomförs enligt vad som framgår under punkt 3 Investeringsbudget i det här dokumentet. I tabellen har inte eventuella avskrivningar beaktats i de fall där det kan bli aktuellt med att riva befintliga lokaler i samband med reeller nyinvesteringar i lokaler. För 2021 beräknas driftkostnaderna öka med ytterligare 47,6 mnkr för de aktuella investeringarna om de genomförs enligt beslut i kommunfullmäktiges mål och budget För att de ökade driftkostnaderna för dessa investeringar inte ska riskera att tränga undan ekonomiska resurser för själva verksamheten kommer behöver grund- och förskolenämnden ekonomiskt kompenseras inom ramen för elevpengssystemet för de ökade driftkostnaderna som de aktuella investeringarna innebär. 3.1 Personal Det råder stor brist på behöriga lärare och förskollärare i Sverige och i synnerhet i Stockholmsregionen. Andelen behöriga lärare har sjunkit med ca 3 procentenheter mellan 26

27 läsåret 2016/17 och läsåret 2017/18. De flesta kommunerna i Stockholms län tillhör den sämsta fjärdedelen av landets kommuner då det gäller förskola. För grundskolans del tillhör länets kommuner den sämre halvan. Det beror på att det fortfarande utbildas för få förskollärare och lärare i förhållande till behoven. Detta leder till stor konkurrens mellan kommunerna. Konkurrensen är kostnadsdrivande och det finns dessutom kommuner som gör extra lönesatsningar utöver avtal och statliga satsningar. Det kan konstateras en viss skolsegregering då kompetens samlas i vissa områden samtidigt som andra områden har svårare att rekrytera. I dagsläget är det svårt att rekrytera förskollärare, fritidspedagoger och behöriga lärare i grundskolan och gymnasielärare (speciellt inom Ma/No, SvA, moderna språk, praktisk/estetiska ämnen), modersmålslärare, yrkeslärare i gymnasiet, rektorer och förskolechefer. Även skolsköterskor, specialpedagog/speciallärare och kuratorer med erfarenhet är svåra grupper att rekrytera. Den officiella statistiken för 2016 visar att 24,4 procent av personalen i Haninge kommuns egna förskolor har pedagogisk högskoleexamen, motsvarande riksgenomsnitt är 39,3 procent (2015 var det 41,8, ,5). Tendensen är att det blir svårare för varje år att rekrytera inom dessa yrkesgrupper. Utbildningsförvaltningen ser också ett behov av att vidareutbilda befintlig personal för att höja och bredda deras kompetens inom respektive verksamhetsområde, t.ex. barnskötare till förskolelärare, samt barnskötare till fritidspedagog eller lärare mot fritidshem. Därtill har vi ett stort behov att vidareutbilda lärare inom Svensk som andraspråk (Sva). Detta kommer i sådana fall att medföra ytterligare kostnader som behöver budgeteras. 3.2 Kvalitetshöjande förändringar Se även under punkt 3.8 IT och ny teknik som stöd för verksamheten. Haninge kommun har även för läsåret 18/19 beviljats 15,3 mnkr i statsbidrag för lågstadiesatsningen. Det här statsbidraget är villkorat och åtagandet ska ha uppfyllts under bidragstiden 1 juli 2017 till 30 juni I nuläget finns det inte någon slutlig information från skolverket om vad som gäller för läsåret 18/19 (budgetåret 2019). Utbildningsförvaltningen utgår därför tillsvidare att kommunens kostnader för den här satsningen på 15,3 mnkr även under 2019 är fullt ut är finansierade med externa medel. 27

28 Grundskolan kommer under 2019 ta del av statsbidraget för likvärdig skola. Det är 28,0 mnkr som kommer gå till att öka kvaliteten i undervisningen och stärka elevhälsan. För att ta del av statsbidraget får kommunen inte göra neddragningar på redan befintlig grundbemanning. Vidare kommer det ske ett kvalitetshöjande arbete inom tillgängligheten i skolornas lärmiljöer. Målet med projektet är att alla skolor och förskolor ska vara anpassade och tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning. Genom samarbetet med skolverket i projektet Samverkan för bästa skola kommer en utveckling av enheternas och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete att ske. Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun kommer som en av de första kommunerna i Sverige att inleda ett samarbete med Stockholms universitet för att utforma en helt ny VFUverksamhet. Det innebär att VFU studenter centreras till några utvalda skolor och förskolor viket ger större effektivitet. Det kommer ge både intern kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Utbildningsförvaltningen har påbörjat att nytt sätt att systematisera arbetet på. Målet är att bli effektivare, använda de resurser vi har bättre, skapa samsyn och tydlighet kring vision, uppdrag och åtaganden. För att leva upp till den politiska plattformens intentioner om ett Haninge som håller samman och ett Haninge som fortsätter utvecklas är det viktigt att vi utvecklar andra, och mer effektiva sätta, att arbeta på Minskade barngrupper i förskolan I Politisk plattform , mittensamarbete för Haninge ( ) redovisas bland annat följande åtgärd, - Storleken på småbarnsgrupperna ska minska under mandatperioden I nedanstående räkneexempel redovisas den ekonomiska effekten av att minska de genomsnittliga barngruppernas storlek med ett barn/avdelning. Schablonberäkningen visar att kostnaden för att minska barngrupperna i den kommunala förskolan i Haninge kommun med ett barn per avdelning uppgår till ca 58,5 64,2 mnkr per år. Det här räkneexemplet utgår också från att verksamheterna får full pris- och lönekompensation för den redan befintliga verksamheten. 28

29 Att minska barngruppernas storlek med ett barn/avdelning skulle schablonmässigt innebära följande, - 12 nya förskoleavdelningar - 38 nya förskolepedagoger - Grundbidragsdelen i elevpengen för förskolan behöver höjas med ca 18,0 mnkr för den egna kommunala verksamheten som en följd av ökade lönekostnader för personalutökningen. - Grundbidragsdelen i elevpengen för förskolan behöver dessutom ökas med ytterligare 4,5 mnkr (25% av 18,0 mnkr) för att uppnå avsedd effekt eftersom 25% av förskolebarnen har annan huvudman än den egna kommunen. - Om det går att ansluta de 12 nya avdelningarna till redan befintliga förskolor uppgår kostnadsökningen för lokalhyror till ca 3,9 mnkr/år (325 tkr per avdelning x 12 avdelningar). Dessutom tillkommer även 1,5 mnkr som ersättning till verksamheterna i enskild regi. - Om det istället uppförs två nya förskolor med sex avdelningar per förskola är kostnadsökningen ca 8,0 mnkr/år (4,0 mnkr per förskola x 2 förskolor). Dessutom tillkommer även 3,1 mnkr som ersättning till verksamheterna i enskild regi. - Kompensation för intäktsbortfall om man minskar med ett barn per avdelning. I genomsnitt uppgår ersättningen till kr per förskolebarn och år. För att bibehålla en oförändrad ekonomisk situation behöver den egna kommunala förskolan i ruta ett kompenseras med 24,5 mnkr ( kr/barn x 205 avdelningar). Elevpengssystemet behöver också utökas med ytterligare 6,1 mnkr (25% av 24,5 mnkr). Totalt behöver elevpengen för förskolan tillföras 30,6 mnkr (24,5 + 6,1) för att förskolan ska kunna bibehålla samma ekonomiska situation som innan minskningen med ett barn per avdelning. 29

30 3.2.2 Andelen mindre undervisningsgrupper i grundskolan ska öka I Politisk plattform , mittensamarbete för Haninge ( ) redovisas bland annat följande åtgärd, - Andelen mindre undervisningsgrupper i grundskolan ska öka I nuläget finns det inte några beräkningar framtagna som visar eventuella ekonomiska konsekvenser av den här åtgärden. 3.3 IT och ny teknik som stöd för verksamheten Kostnadsökningen för nuvarande licenser och avtal förväntas bli ca 3,0 procent både 2019 och Ett projekt under är implementering och kompetensutveckling för all pedagogisk personal av Google Suite of Education / Office 365 med en kostnad på 0,65 mnkr. Idag är skolornas tillgång till digitala lärverktyg (datorer, ipads) mycket varierande. Under 2018 har en satsning på att stärka skolornas och lärarnas digitala kompetens på 500 tkr genomförts. Det finns behov för en fortsatt kompetenshöjande insats för de kommande åren. Digitaliseringen är i nuläget en utmaning för Haninge kommuns skolor och förskolor. Initialt är den digitala utvecklingen en resurs- och kostnadsdrivande fråga, samtidigt som den på längre sikt kan skapa effektiviseringar och på det sättet bli resurssparande. För att nå dit behöver arbetet med förvaltningsmodellen kring IT fortsätta att utvecklas så att verksamhetssystem anpassas och blir ett stöd för verksamhetsutveckling Bakgrund, mål och styrande dokument I oktober 2017 fattade regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet för regeringen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Strategin syftar till att alla barn och elever, unga som vuxna, ska få de kunskaper de behöver för livet och arbetslivet, vilket i förlängningen lägger grunden för den framtida kompetensförsörjningen. Det handlar om att identifiera nya lösningar som möjliggörs av digitalisering, bedöma relevans och sedan utveckla och använda de som är relevanta. Det handlar även om att ha en förmåga att driva och leda utveckling med stöd av digitalisering. 30

31 Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin innehåller tre fokusområden. Varje fokusområde innefattar ett mål och flera delmål som ska uppnås till år Digital kompetens för alla i skolväsendet - Likvärdig tillgång och användning - Forskning och upphandling kring digitaliseringens möjligheter Bland de redan beslutade styrdokumenten kan nämnas skollagen som säger att Eleverna ska utan kostnad ska ha tillgång till böcker och andra lärresurser som behövs för en tidsenlig utbildning (Skollagen, 2015) samt att det i läroplanen för grundskolan står: Efter genomgången grundskola ska varje elev kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (LGR 11). Lgr11 har from infört begreppet digital kompetens vilket innebär att alla ämnen ska beröra och ansvara för att elevernas digitala kompetens stärks. Detta omfattar mer än att eleverna ska lära sig digital programmering i matematik och teknik. Från 2018 kommer Skolverket att påbörja en försöksverksamhet med digitala nationella prov. I ett prov kan det förekomma både ljud och filmmaterial. Detta kommer på sikt att ställa höga krav på både säkerhet och kapacitet på kommunens nätverk, samt att vi behöver finansiera licenser för att genomföra proven digitalt. De första proven genomförs redan under våren 2019 och kommer sedan att utökas löpande. Vi har även behov av ett stabilt nätverk för att möjliggöra fjärrundervisning samt mötesformer för våra medarbetare, då i huvudsak på våra ö skolor. Utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål om möjligheter till utbildning i livets alla skeden och hög kvalitet i kommunens tjänster har grund och förskolenämnden beslutat om strategier kring digitalisering i förskolan och grundskolan. Grund och förskolenämndens strategier är att samtliga förskolor och skolor arbetar för att Haninges barn och elever utvecklar en adekvat digital strategi och att digitaliseringens 31

32 möjligheter tillvaratas så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att verksamheten effektiviseras. Utbildningsförvaltningens åtagande ska utgå från detta och utarbeta en strategi för digitalisering i förskolan och skolan. 3.4 Effektiviseringar i verksamheten I nedanstående cirkeldiagram framgår att 97,5 procent (blåmarkerade ytor) av grund- & förskolenämndens totala driftbudgetram på 1.898,0 mnkr antingen går ut direkt via elevpengen eller på annat sätt tillfaller barnen i förskoleverksamheten eller eleverna i grundskolan. De centrala OH-kostnaderna på utbildningsförvaltningen som belastar grund- & förskolenämnden uppgår till 124,3 mnkr och motsvarar ca 6,5 procent av den totala driftbudgetramen för 2019, varav ca 48,3 mnkr (2,5 procent) avser kostnader för myndighetsutövning och resterande 76,0 mnkr (4,0 procent) utgör kostnader inom central förvaltning och övriga stödfunktioner som avser den egna kommunala verksamheten och finansieras via det s.k. administrativa avdraget som tas ut från de egna kommunala resultatenheterna. Fritidsverksamhet år; 9,0 mnkr; 0,5% Fördelad nettobudgetram 2019 Grund- & förskolenämnden, 1.898,0 mkr (varav 225,7 mkr i anslagsfinansierad budget) 97,5 % av 2019 års budget går direkt eller indirekt till verksamheten (blåmarkerade tårtbitar) Sverige-Finska klasser, Vikingaskolan (Ny 2019); 0,7 mnkr; 0,0% CSA - individbaserad ersättning; 117,2 mnkr; 6,2% Skolskjutsar; 20,0 mnkr; 1,1% Modersmålsverksamhet; 19,6 mnkr; 1,0% 97,5% Elevpengssystem "netto"; 1 596,3 mnkr; 84,1% Förvaltningscentrala OHkostnader inkl. CSA adm. "Myndighetsutövning"; 48,3 mnkr; 2,5% Förvaltningscentrala OH- Kostnader underlag för "admin.avdrag"; 76,0 mnkr; 4,0% * Varav 5,0 mnkr avser förvaltningsreserv 32

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort 2018-05-31 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorisk förskola i Bollebygds centralort Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad...

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...

Läs mer

Barn och personal i fritidshem hösten 2009

Barn och personal i fritidshem hösten 2009 1 (6) Barn och personal i fritidshem hösten 2009 I denna promemoria ges en översikt av fritidshemmens utveckling när det gäller barn, personal och grupper 2009. Jämförelser görs framför allt med förhållandet

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Barn och personal i fritidshem hösten 2010

Barn och personal i fritidshem hösten 2010 1 (6) Barn och personal i fritidshem hösten 2010 I denna promemoria ges en översikt av fritidshemmens utveckling när det gäller barn, personal och grupper 2010. Jämförelser görs framför allt med förhållandet

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Barn och personal i förskola hösten 2008

Barn och personal i förskola hösten 2008 1 (7) Barn och personal i förskola hösten 2008 I denna promemoria ges en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper under 2008. Bland annat behandlas frågor om inskrivna

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos

Kvartalsrapport september med prognos Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2010

Barn och personal i förskolan hösten 2010 1 (7) Barn och personal i förskolan hösten 2010 I denna promemoria ges en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2010. Jämförelser görs framför allt med situationen

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober Dokumentdatum: Diarienummer:

Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober Dokumentdatum: Diarienummer: Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober 2018 Diarienummer: 5.1.1-2019.322 1 (10) Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Pedagogisk omsorg... 2 Barn i pedagogisk omsorg... 2 Mest yngre

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18

Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18 Enheten för förskole- och grundskolestatistik 1 (11) Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal i fritidshemmen för läsåret 2017/18.

Läs mer

Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723

Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr 31 2015:723 Yttrandet avser en ansökan från Alterdalens

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2018

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2018 PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2018 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2017-11-27

Läs mer

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-07 Handläggare Peter Fahlander Telefon: 08-50833062 Till Utbildningsnämnden 2018-04-19 Nya regler för lovskola

Läs mer

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Inhyrning av lokaler för äldreboende i Najaden

Inhyrning av lokaler för äldreboende i Najaden November 5 september 2018 Ekonomiavdelningen Mikael Stadin-Steffen Kommunstyrelsen Inhyrning av lokaler för äldreboende i Najaden Bakgrund Äldrenämnden gav februari 2018 (21 februari 15) i uppdrag att

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

PM - Barn och personal i förskolan och pedagogisk omsorg

PM - Barn och personal i förskolan och pedagogisk omsorg PM - Barn och personal i förskolan och pedagogisk omsorg 2018-10-15 Sammanfattning Antalet barn i förskoleåldern 1 5 år ökar i Nynäshamns kommun. Vid prognosperiodens slut 2028 beräknas antalet ha ökat

Läs mer

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2015

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2015 1 (10) Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2015 Denna promemoria beskriver den officiella statistiken om barn, verksamheter och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2015. Annan

Läs mer

Budget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 50 498 48 247 49 113 49

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19

Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19 Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19 Diarienummer: 2019:00323 1 (16) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Utveckling av antal elever och anställda samt antal fritidshem och avdelningar... 4

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID s. 1 (6) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-03-14 Vår referens: Staffan Friberg Direkttel: 040-641 13 07 E-post: Staffan.Friberg@lomma.se Diarienr: BUN/2018:46 Er referens: Lokalbehovsplan

Läs mer

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9. Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utöver dessa verksamheter finns det ett antal anslagsfinansierade

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2015-11-23

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019

Uppföljningsrapport per april 2019 Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Barn och personal i förskola 2006

Barn och personal i förskola 2006 PM Enheten för utbildningsstatistik 27-5-16 Dnr (71-27:135) 1 (5) Barn och personal i förskola 26 Hösten 26 går det 5,1 barn per anställd i förskolan jämfört med 5,2 barn ett år tidigare. Det är det lägsta

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN2018.0892 Innehåll 1 Syfte och principer för resursfördelning... 3 2 Generell resurstilldelning... 3 2.1

Läs mer

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014 1 (11) Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014 Denna promemoria beskriver den officiella statistiken om barn, verksamheter och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014. Annan

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar

Läs mer

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7-400

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7-400 2018-09-10 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Johannes.palsson@ekero.se Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 Dnr BUN18/7-400 Sammanfattning I kommunfullmäktiges

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera

Läs mer

Utredningsuppdrag: Kapacitet i förskola och skola

Utredningsuppdrag: Kapacitet i förskola och skola DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Utbildningsnämnden 2018-12-12 Utredningsuppdrag: Kapacitet i förskola och skola Ärende Utbildningsnämnden gav bildnings- och omsorgsförvaltningen i mars 2018 i uppdrag

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor [8] UF/08 Information till utförare/er som har barn och elever som är folkbokförd i Botkyrka i sin verksamhet Beslut om bidragsbelopp 09 för förskolor och grundskolor i Botkyrka har fastställt beslut om

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden 2016-09-02 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/129 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastslå tertialbokslut 2, januari-augusti

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Dnr: UN2018/494 Antagen: 2019-01-31 Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden - antagen_2 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet...

Läs mer

Antal barn i förskolegrupper - tre scenarier

Antal barn i förskolegrupper - tre scenarier Sid 1 (8) Dnr 18UN61-3 2018-04-10 Curt-Ingvar Hamrén Telefon curt-ingvar.hamren@gavle.se Antal barn i förskolegrupper - tre scenarier Uppdrag i kommunplanen 2018 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma

Läs mer

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden -05-16 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN /111 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 år, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år. Sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari

Läs mer

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp för 2015

Beslut om bidragsbelopp för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-09 FSN-2014/431.601 1 (7) Beslut om bidragsbelopp för 2015 Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet I enlighet med skollagen om offentliga bidrag

Läs mer

Natt- och helgomsorg i Norrtälje kommun

Natt- och helgomsorg i Norrtälje kommun Tjänsteutlåtande Ärendenummer/diarienummer: dnr BSN 2019-291 Barn- och skolnämnd Handläggare Ulla Wredle Till barn- och skolnämnden Titel: Kvalitetsutvecklare E-post: ulla.wredle@norrtalje.se Natt- och

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2014

Elever och personal i fritidshem hösten 2014 1 (7) Elever och personal i fritidshem hösten 2014 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2014, dels

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016 PM Förskole- och grundskolestatistik 1 (14) Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016 I denna promemoria beskrivs Skolverkets kostnadsstatistik för kalenderåret 2016. Uppgifter som

Läs mer

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till

Läs mer

Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/

Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/ Anders Anagrius Integrationschef 08 560 391 92 anders.anagrius@ekero.se Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/154-611 Inledning Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov

Läs mer

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden 2014-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/133-049 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut

Läs mer

Barnomsor Bar nomsor 130

Barnomsor Bar nomsor 130 130 Fniss.jag vill bli brandman för att om man skall släcka eld åker brandmän bil! Och så vill jag bli prinsessa Yolanda, 5 år, dagis Åka moppas (morfars) rallybil! Noah, 2,5 år, dagis Sjuksköterska som

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...

Läs mer

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 STENUNGSUNDS Dnr 0276/15 KOMMUN Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 Av Helena Franzén och Eva Hammar Inledning Sverige hade en befolkningsökning på 1,1 procent eller ca 102 000 personer under

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Elever i grundskolan läsåret 2008/09

Elever i grundskolan läsåret 2008/09 PM Enheten för utbildningsstatistik 21 april 29 1 (7) Dnr 71-29-73 Elever i grundskolan läsåret 28/9 Andelen elever i fristående skolor fortsätter att öka och uppgår innevarande läsår till 1 procent av

Läs mer