Verksamhetsplan 2015 2017



Relevanta dokument
Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

Verksamhetsplan

Ägardirektiv för Elmen AB

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

1 (5) Antagna KF Reviderade KF Fastställt Bolagsstämma Ägardirektiv. Borgholm Energi Elnät AB

Verksamhetsplan

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Årsredovisning Arvika Kommunnät AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Handlingsplan Bredband

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

Bredbandsstrategi Burlövs kommun

Delårsrapport januari mars 2008

Frågor kring Bredbandet

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB

Kommunfullmäktige. Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Tid: 18:00 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

ÄGARDIREKTIV för Öresundskraft AB

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2013

Eolus Vind AB (publ)

Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Bredbandsstrategi 2012

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

SJR koncernen fortsätter expandera

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under Perioden oktober-december. Perioden januari december

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

2019 Strategisk plan

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

BIDRAGSREGLER

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

2017 Strategisk plan

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

Dala Energi AB (publ)

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Delårsrapport januari-juni 2013

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2018

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

Datum: Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Första kvartalet Q (juli september)

Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2016 Koncern Moderbolag Nettoomsättning exkl punktskatter, mkr Rörelseresultat, mkr 174-6

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Förtydliganden gällande Arvika Kommunnät

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

Dala Energi AB (publ)

Transkript:

Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015

Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget 2015-2017 Driftbudget med kassaflödesanalys 10 Investeringar 11 Större investeringar 11 Definitioner av begrepp 12 2

Verksamhetsstyrning Bolagskoncernen inom Arvika kommun är integrerad i kommunens styrmodell och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige antar i augusti den strategiska planen som innehåller förutsättningar för budgetarbetet inom hela kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutar även om den borgensram som utgör grunden för bolagets finansiering. Moderbolaget kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget. Moderbolaget ska vidare fastställa ekonomiska mål och krav som avkastning och utdelning för bolaget. Förändringar sker i samband med budgetarbetet. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget November Moderbolaget ska vidare informeras om investeringar som överstiger 5 Mnkr. Med utgångspunkt från den strategiska planen upprättas bolagets verksamhetsplan med mål och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen, samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanen är tillika grunden för en återrapportering till styrelsen men även till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende hur bolagets uppdrag genomförs och hur måltalen ska nås. Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i samband med årsredovisningen. Januari Arbete med bokslut och årsredovisning Styrelsen fastställer och undertecknar årsredovisningen Delårsbokslut Tertial 2 Underlag för verksamhetsplan och budget utarbetas Underlag för investeringsbudget utarbetas Koncernens strategiska plan utarbetas Årsstämma Augusti Juli Strategisk plan samt bolagens borgensramar fastställs av KF Maj Delårsrapport Tertial 1 Inom Arvika Kommunnät AB ser vi en rad utmaningar under den kommande treårsperioden. Dels att bolaget är nybildat, det bildades under våren 2014 för att bygga ett öppet fiberbaserat kommunikationsnät inom Arvika kommun. Den största utmaningen är att bygga upp verksamheten från start. En annan utmaning är att över tid få verksamheten att generera ett acceptabelt resultat. Att bygga en 3

infrastruktur medför en stor initial investering. Detta kommer att belasta bolagets likviditet i det korta perspektivet. Ytterligare en utmaning är att på ett samhällsekonomiskt sätt starta upp och förverkliga ett gott samarbete med de fiberföreningar som finns och kommer att finnas inom kommunen. Beträffande omvärldsanalysen hänvisas till koncernens strategiska plan. 4

Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika en attraktivare kommun. Med det avses att vi ska skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi ska därmed erbjuda en god service och uppmuntra kreativitet och initiativkraft. Med visionen, Arvika en attraktivare kommun, vill vi inom Arvika Kommunnät AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. Vår affärsidé Arvika Kommunnät AB skapar förutsättningar för en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla ett robust kommunikationsnät med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt bolag, där våra kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå att vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Våra strategier för att uppnå målet Vi verkar för bra infrastruktur Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Finansiell strategi Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Vi ska bedriva en affärsmässig verksamhet, utan finansiering från skattekollektivet 5

Om verksamheten Arvika Kommunnät AB bildades under våren 2014. Bolaget ska uppföra, äga och driva ett robust och öppet fiberbaserat nät för kommunikation och därmed förenlig serviceverksamhet. Under hösten 2014 förvärvade bolaget det fiberbaserade nätet som fanns inom Arvika Teknik AB. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla distribution av publika teletjänster inom kommunen. Av beslutet i kommunfullmäktige den 24 februari 2014 framgår att ett nytt bolag ska bildas. Vidare ska det tas fram ett regelverk som reglerar förhållandet mellan bolaget och fiberföreningarna. Bolaget ska också söka extern bidragsfinansiering. I Bredbandsstrategin för Arvika kommun anges målsättningen att 90 % av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att få tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Ambitionen är att nå en ännu större del av befolkningen och att genomföra utbyggnaden i snabbare takt än vad som anges i regeringens mål. Personal Bolaget har ingen anställd personal. Övriga enheter inom kommunkoncernen tillhandahåller resurser. Vissa resurser, främst vid arbetstoppar, kommer att införskaffas utanför kommunkoncernen. Organisation Som ett stöd i utvecklingen av en robust infrastruktur finns det en referensgrupp med deltagare från övriga enheter inom kommunkoncernen. Kunder, Marknad Bolaget har i dag 302 anslutna kunder. Dessa fördelar sig mellan 149 företag, 76 hushåll. Övriga kunder hyr passiv fiber, kapacitet eller har andra avtal mot oss. Bland dessa kunder återfinns Arvika kommun, Landstinget, VCE, N4M och Trafikverket ICT. Nyanslutningarna till fibernätet i den närmaste framtiden bedöms ske i de fiberföreningar som är aktiva inom kommunen. Förutsättningarna för anslutning är att fiberföreningen har nått en viss anslutningsgrad. Likadant behandlas de definierade områdena inom Arvika tätort. Distribution Kommunikationsnätet består av 27 km kanalisation med fiberkabel. Utöver detta omkring 39 km outnyttjad kanalisation. Bolaget kommer att i samverkan med fiberföreningar och andra nätägare förlägga kanalisation. Kanalisationen kommer sedan att förses med fiberkabel som förbinder de överlämningspunkter som varje förening ska ansluta sina medlemmar till. Inom Arvika tätort kommer bolaget att ansluta kunderna direkt om det inte finns någon samfällighet. Kommunikationsoperatör Bolaget har i dag ett avtal med en kommunikationsoperatör som tillhandahåller den aktiva utrustningen. Samtidigt ansvarar kommunikationsoperatören för övervakningen av hela fibernätet. Här finns också ansvaret för att driftsätta nätet fram till en ny kund och informera denne så att kunden kan nyttja de tjänster som finns tillgängliga. Bolaget ska utvärdera andra arbetssätt för att gynna ett driftsäkert nät och en välfungerande handering av kunderna. Tjänsteleverantörer De tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i nätet har ett avtal med vår kommunikationsoperatör. Det är således kommunikationsoperatören som har det yttersta ansvaret för att det finns ett bra urval av tjänster att tillgå för våra kunder. 6

Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Vi är ett attraktivt bolag, där kunder och medborgare, är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 2014-10 A. Antal anslutna kunder st 235 >1 400 >16 500 B. Andel möjliga kunder % > 90 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 2014-10 1. Nöjd kundindex, kundenkät % - 2. Prisnivå, jämförbara bolag % - 100 100 3. Antal tjänster som erbjuds kunderna st 42 Aktivitetsplan Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi har en hög driftsäkerhet Aktivitet Visa vår verksamhet för att skapa dialog i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Skapa rutiner för att strukturera och hantera kundkontakter, exempelvis synpunkter, intresseanmälningar mm. Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Säkerställa att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar. Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Jämföra avgifter med motsvarande verksamheter på andra orter. 7

Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar en god livskvalitet för dagens och morgondagens innevånare. Strategier Vi verkar för bra infrastruktur Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 2014-10 A. Tillgänglighet i nätet % 99,56 >99,98 >99,98 B. Antal kunder som drabbats av avbrott överstigande 60 min % - 0 0 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 2013 1. Andel e-fakturor till kund % - >25 >60 2. Andel e-fakturor från leverantör % - >50 >80 Aktivitetsplan Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Aktivitet Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar för att erhålla ett robust kommunikationsnät. Utbyggnad av kommunikationsnätet för att skapa en möjlighet för företag att minska egna transporter. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. Verka för en fördjupad samverkan inom kommunkoncernen. Verka för en fördjupad kommunövergripande samverkan för att stödja varandra med specialistkompetenser. Skapa rutiner för att jobba med ständiga förbättringar. 8

Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Vi ska bedriva en affärsmässig verksamhet, utan finansiering från skattekollektivet Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 2014-10 A. Ekonomiskt resultat kkr - >1 082 >3 400 B. Likviditet % - 100 100 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 2013 1. Soliditet % - >24,0 >32,0 2. Avkastning på justerat eget kapital % - >6,0 >6,0 3. Kalkylsäkerhet % - <+/-10 <+/-10 Aktivitetsplan Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Aktivitet Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Förbättra kalkyler, rutiner och arbetssätt vid genomförande av investeringsprojekt. Bolaget ska leva på egna meriter Aktivt söka samarbete med andra ledningsägare. Detta inbegriper främst fiberföreningar inom kommunen men även bolag med liknande verksamhet. Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 9

Budget Driftbudget Budget Plan 2016 Plan 2017 2015 Nettoomsättning 6 550 8 900 10 845 Övriga intäkter 0 0 O Intäkter 6 550 8 900 10 845 Material och entreprenörer -170-180 -185 Övriga externa kostnader -4 256-4 277-4 299 Personalkostnader - - - Avskrivningar -754-1 501-2 335 Kostnader -5 180-5 958-6 819 Rörelseresultat 1 370 2 942 4 026 Finansiella poster -288-544 -1 056 Resultat efter finansiella poster 1 082 2 398 2 970 Kassaflödesanalys Budget Plan 2016 Plan 2017 2015 Den löpande verksamheten Årets resultat 1 082 2 398 2 970 Avskrivningar 754 1 501 2 335 Medel från verksamheten 1 836 3 899 5 305 Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar -10 480-19 450-13 950 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 480-19 450-13 950 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 8 000 16 000 8 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 000 16 000 8 000 Årets kassaflöde -644 449-645 10

Investeringar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Stamnätet Stamnät i Arvika tätort 500 100 100 Fiber till byn ansl. fiberföreningar 8 500 9 600 6 800 Samförläggning med Fortum 400 400 400 Bidrag från Region Värmland -2 000 Nodpunkter Föreningar Fiber till byn 330 400 200 Accessnät Villor, Arvika tätort 300 600 600 Villor, Västra Sund 600 500 500 Flerfamiljshus, AFAB 1 500 2 500 Flerfamiljshus, övriga 350 350 350 Kunder, Marknad, Övrigt Fastighetsnät, AFAB 5 000 5 000 Summa 10 480 19 450 13 950 Större investeringar I ett perspektiv på 10 år beräknar vi genomföra investeringar till ett totalt belopp på knappt 79 MSEK. Av denna summa återfinns omkring 44 MSEK inom kategorin Fiber till Byn och drygt 27 MSEK omfattar investeringar gentemot systerbolag i kommunkoncernen. 11

Definitioner av begrepp Andel möjliga kunder Det antal kunder som kan anslutas till ett öppet nät inom Arvika kommun. Begreppet baseras på de beräkningsgrunder som PTS använder. Denna summa ställs i förhållande till maximala antalet inom kommunen. Andel e-fakturor Antal inkomna eller skickade fakturor i förhållande till totala antalet inkomna eller skickade fakturor. Antal anslutna kunder Det totala antalet kunder som, på redovisningsdagen, finns anslutna till kommunnätet. Här inbegrips även enskilda kunder i en fiberförening. Antal kunder som drabbats av avbrott överstigande 60 min Antal anslutna kunder som under perioden haft ett avbrott som är längre än 60 min och där orsaken är fel eller brister i våra anläggningar. Antal tjänster som erbjuds kunderna Det totala antalet tjänster som, på redovisningsdagen, erbjuds till anslutna kunder. Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt, i % av genomsnittligt justerat eget kapital. Genomsnittet beräknas som snittet av in- och utgående balans. Ekonomiskt resultat Periodens resultat efter finansiella poster. Kalkylsäkerhet, % Ekonomiskt utfall av investeringsprojekt i förhållande till budgeterad kostnad för motsvarande projekt. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager i procent av kortfristiga skulder. Nöjd kundindex, kundenkät Bolagets kundundersökning i egen regi eller i samarbete med Arvika Teknik AB genom Kritik på teknik. Prisnivå jämförbara bolag Summan av vår näthyra och de fyra vanligaste tjänsterna jämförs med liknande verksamheter. Soliditet Summa av eget kapital och eget-kapital andel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen. Tillgänglighet i nätet Produkten av den tid och antalet kunder där stadsnätet fungerar som avsett i förhållande till produkten av totala antalet kunder och total tid. 12