Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2009-02-04, 18:12 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: 14



Relevanta dokument
Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) Utskriven: , 10: T o m ver nr: 18, A 12260

Bokslutsbilaga. Kassa och bank. Kassa och bank ,50. Kassa. Postgiro USS, , ,00. Postgiro MH ,78

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bokslutsbilaga Byggnader och mark, utg. redovisat värde

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Järna Ridklubb

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret

BRF Kattugglan

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. När Golfklubb

Gotland Whisky AB publ

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr

Årsredovisning för. Brf Enen Räkenskapsåret

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301

BRF Strålgatan 21-23

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

Årsredovisning. Draered Äsperedsfiber Ekonomiska Förening

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/ /

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Årsredovisning 2011

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF S:t Olof

SUMMA TILLGÅNGAR , , ,03

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning.

N v-rk~ ak. rsre.o isni

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Balansrapport Förändring

Å R S R E D O V I S N I N G

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

Å R S R E D O V I S N I N G

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Årsredovisning. Skellefteå Golf AB

Kronhaga Strand EK (1) , ,00. Rörelsens kostnader

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Fritiof Jonsson Konsult AB

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för Räkenskapsåret

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ÅRSREDOVISNING. för. Ringärlan AB Org.nr

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr: Årsredovisning

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Transkript:

Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2009-02-04, 18:12 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: 14 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2008-01-01 Förändring 2008-12-31 1010 Kassa 17 005,50-3 994,00 13 011,50 1020 Postgiro USS 4 756,07-3 340,00 1 416,07 1021 Postgiro MH 18 219,50 11 874,00 30 093,50 1030 Bank Förmånskonto 16 801,31 431,47 17 232,78 1050 Bank (övriga konton) 255 748,43-110 013,15 145 735,28 1120 Catella Fonder 43 794,56-15 645,89 28 148,67 1210 Kundfordringar grpkonto 0,00 18 712,00 18 712,00 1300 Förutbet kost, upplupna intäkt 11 300,00 500,00 11 800,00 Summa omsättningstillgångar 367 625,37-101 475,57 266 149,80 Anläggningstillgångar 1670 Lämnade depositioner 2 000,00 0,00 2 000,00 1820 Traktor 15 000,00 81 250,00 96 250,00 1829 Ack avskrivning traktor -12 000,00-19 250,00-31 250,00 1910 Byggnader 90 856,00 75 269,00 166 125,00 1919 Ack avskrivningar på byggnader -27 711,00-14 741,00-42 452,00 Summa anläggningstillgångar 68 145,00 122 528,00 190 673,00 SUMMA TILLGÅNGAR 435 770,37 21 052,43 456 822,80 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder grpkto -2 855,00 2 855,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -2 855,00 2 855,00 0,00 Eget kapital 2970 Eget kapital, Föreningen -367 835,24-65 080,13-432 915,37 2979 Årets resultat -65 080,13 41 172,70-23 907,43 Summa eget kapital -432 915,37-23 907,43-456 822,80 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -435 770,37-21 052,43-456 822,80

Lomma Brukshundklubb 1 (3) 846003-0011 Utskriven: 2009-02-04, 18:12 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: 14 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 2008-01-01 2007-01-01 2008-12-31 2007-12-31 3010 Medlemsavgifter 59 780,00 53 950,00 3020 Intäkter USS 89 720,00 95 212,50 3021 Inträde, katalog 16 060,00 20 930,00 3030 PR intäkter 7 125,00 4 455,00 3035 Agillity intäkter 17 400,00 0,00 3040 TS Intäkter 27 826,00 35 350,00 3050 Hus Intäkter 82 900,00 56 725,00 3051 Försäljning HUS 8 120,00 8 010,00 3060 Köket 16 235,00 18 173,00 3075 MH Intäkter 40 154,00 40 100,00 3076 Räddningshund 24 500,00 12 300,00 3078 Försvarsmaktshundar 0,00 9 000,00 3080 Hyror 16 000,00 19 800,00 Summa försäljning 405 820,00 374 005,50 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 405 820,00 374 005,50 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4020 USS Reklam -5 400,00-5 110,00 4021 USS Katalog 0,00-2 796,00 4023 USS Inköp -29 328,00-23 746,50 4030 PR Tryckning -32 311,30-18 500,00 4031 PR Inköp -2 986,00 0,00 4035 Aggillity inköp -5 664,00-4 449,00 4040 TS Inköp -2 796,50-10 382,00 4041 TS Utbildning -1 300,00-611,00 4043 Återbetalning TS -1 610,00-2 010,00 4051 Hus Böcker -3 426,00 0,00 4052 Hus i-utbildning -7 500,00 0,00 4053 HUS Inköp -90,00-314,00 4060 Inköp Köket -12 979,00-11 191,00 4070 Inköp klubbjackor -35 933,00 0,00 4074 Inköp bevakning 0,00-742,00 4075 MH Inköp -1 526,00-3 036,00 4076 Inköp Räddning -2 884,50-2 558,50 4077 Återbetalning MH 0,00-8 320,00 4078 Försvarsmaktshund aktiviteter 0,00-1 673,10 Summa material och varor -145 734,30-95 439,10 BRUTTOVINST 260 085,70 278 566,40 Arbetskraft

Lomma Brukshundklubb 2 (3) 846003-0011 Utskriven: 2009-02-04, 18:12 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: 14 Resultatrapport 2008-01-01 2007-01-01 2008-12-31 2007-12-31 5531 Bilersättning, HUS -2 244,00-3 393,00 5532 Bilersättning, USS -25 278,00-19 254,00 5533 Bilersättning TS -10 591,00-9 259,00 5536 Bilersättning räddning -2 642,00-5 897,00 5537 Bilersättning agillity -1 224,00 0,00 5538 Bilersättning förvarsmakthund 0,00-4 020,50 Summa arbetskraft -41 979,00-41 823,50 Övriga kostnader 6010 Hyra -22 600,00-22 000,00 6020 EL och Vatten -23 959,00-18 377,00 6021 Vatten 0,00-3 308,00 6030 Renhållning -3 451,00-2 614,50 6040 Gräsklippning -7 835,50-13 900,00 6080 Reperation utomhus -343,75-8 196,00 6081 Reperation inomhus -164,00-784,00 6210 Medlemsavräkning -7 111,00-10 035,00 6211 Stambokföring TS -4 410,00-2 010,00 6212 Stamboksavgifter USS -3 540,00-6 330,00 6215 Stambokföringskostnader MH -2 905,00-2 960,00 6240 Priser TS -2 552,00-7 000,00 6250 Blommor -300,00-525,00 6260 Gåvor -550,00-650,00 6270 Förtäring -1 680,00 0,00 6510 Kontorsmaterial -2 704,50-8 436,50 6570 Bankkostnader -2 660,00-2 897,50 6571 Bankkostnader USS -785,00-820,00 6572 Bankkostnader MH 0,00-1 239,00 6700 Funktionärsvård -1 304,00-350,00 6810 Telekommunikation -1 862,00-2 417,00 6815 TV-avgifter -2 033,00-1 497,00 6850 Porto diverse -1 543,50-220,00 6851 Porto USS -2 235,50-2 826,50 6853 Porto TS -220,00-1 221,00 6854 Porto,PR -7 488,10-5 744,03 6890 Kostnader MH -26 405,00-29 824,50 6910 Kostnader för larm 0,00-2 373,00 6912 Försäkring skatt traktor -1 577,00-718,00 7310 Fastighetsförsäkring -10 170,00-10 175,00 7311 Försäkring anticimex -1 685,00-1 660,00 7312 Medlemsförsäkringar -920,00-868,00 Summa övriga kostnader -144 993,85-171 976,53 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -332 707,15-309 239,13 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 73 112,85 64 766,37 Avskrivningar

Lomma Brukshundklubb 3 (3) 846003-0011 Utskriven: 2009-02-04, 18:12 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: 14 Resultatrapport 2008-01-01 2007-01-01 2008-12-31 2007-12-31 7910 Avskriving traktor -19 250,00-3 000,00 7921 Avskrivning på byggnader -14 741,00-8 479,00 Summa avskrivningar -33 991,00-11 479,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 39 121,85 53 287,37 Finansiella intäkter 8010 Utdelning på aktier o andelar 1 122,21 11 124,62 8020 Ränteintäkter 431,47 321,14 Summa finansiella intäkter 1 553,68 11 445,76 Finansiella kostnader 8170 BankkostnaderNedskrivningar fonder -16 768,10 0,00 Summa finansiella kostnader -16 768,10 0,00 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 23 907,43 64 733,13 Skatt 8910 Skatt på årets besk.bara res. 0,00 347,00 Summa skatt 0,00 347,00 REDOVISAT RESULTAT 23 907,43 65 080,13

Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2009-01-25 Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Kassa och bank 1 Bilaga nummer... Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Kassa Postgiro USS, 926568-7 Postgiro MH Sparbanken Finn 673007841-4 Sparbanken Finn 4924654-9 1010 1020 1021 1030 1050 13 011,50 1 416,07 30 093,50 17 232,78 145 735,28 Anteckningar Summa 207 489,13 Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

Företag Bokslutsbilaga Lomma Brukshundklubb Långfristiga placeringar Organisationsnummer Räkenskapsår Datum i värdepapper 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2009-01-25 1120 Handläggare Kontonummer 1120 Kontonamn Catella Fonder Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans 43 794,56-15 645,89 28 148,67 Långfristiga placeringar i värdepapper 2 Bilaga nummer... Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Fonder Catella 1120 28 148,67 Anteckningar Summa 28 148,67 Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2009-01-27 Handläggare Kontrollerad Kontonummer Kontonamn 1210 Kundfordringar grpkonto Ingående balans Förändring Utgående balans Datum 18 712,00 18 712,00 Bokslutsbilaga Kundfordringar 3 1210 Bilaga nummer... Kundfordringar Betalnings- Kundens namn Referensnummer Fakturadatum Fakturanummer Summa fordran datum SBK:S Skånedistrikt Lomma Hundungdom 2 712,00 16 000,00 2009-01-13 2009-01-09 Anteckningar Summa 18 712,00 Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2009-01-25 Handläggare Kontrollerad Kontonummer 1300 Kontonamn Förutbet kost, upplupna intäkt Ingående balans Förändring Utgående balans 11 300,00 500,00 11 800,00 Bokslutsbilaga Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1300 4 Bilaga nummer... Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Konto- Namn eller beskrivning Bilaga nummer Belopp Hyra 1/1-30/6 2008 bet december 2007 6010 11 800,00 Anteckningar Summa 11 800,00 Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

Företag Bokslutsbilaga Lomma Brukshundklubb Diverse kortfristiga Organisationsnummer Räkenskapsår Datum fordringar 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2009-01-25 1670 Handläggare Kontonummer 1670 Kontonamn Kontrollerad Lämnade depositioner Ingående balans Förändring Utgående balans 2 000,00 2 000,00 Diverse kortfristiga fordringar 5 Bilaga nummer... Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Skogsvårdsstyrelsen 1670 2 000,00 Anteckningar Summa 2 000,00 Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

Företag Bokslutsbilaga Lomma Brukshundklubb Maskiner,inventarier, Organisationsnummer Räkenskapsår Datum utg. redovisat värde 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2009-01-25 1829 Handläggare Kontonummer 1829 Kontonamn Kontrollerad Ack avskrivning traktor Ingående balans Förändring Utgående balans -12 000,00-19 250,00-31 250,00 6 Bilaga nummer... Beräknad ny ttjandeperiod för tillgångarna på kontot Av skriv ningsprocent per år 5 20,00 år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad- Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Av skriv ningsbart Av går: Avskriv nings- Kv arvarande ack. Ingående balans nr. ssåå-mm-dd ssåå-mm-dd belopp bart belopp sålda tillg avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Period Anskaffningsvärden Avskrivningar 2008-01-01 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01 2004-01-01 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 81 250 81 250 81 250 15 000 15 000 15 000 12 000 96 250 96 250 96 250 12 000 Totala ackumulerade av skrivningar Rad- Av går: Ack. av skr Periodens av skriv ningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde 16 250 20,00 16 250 20,00 65 000 3 000 20,00 15 000 100,00 19 250 31 250 65 000 Anteckningar Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2008-01-01 Handläggare Kontrollerad Kontonummer 1829 Kontonamn Ack avskrivning traktor Ingående balans Förändring Utgående balans -12 000,00-19 250,00-31 250,00 Bokslutsbilaga Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde 1829 Bilaga nummer... 6 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Ackumulerade anskaffningsvärden 2008-12-31 2007-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 15 000 15 000 Inköp 81 250 Försäljningar/utrangeringar - - Omklassificeringar +/- +/- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 250 15 000 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar - 12 000 - Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/- +/- Årets avskrivningar - 19 250 - Utgående ackumulerade avskrivningar - 31 250-9 000 3 000 12 000 Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Försäljningar/utrangeringar - - Omklassificeringar +/- +/- Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp - - Årets avskrivningar på uppskrivet belopp - - Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar - - Försäljningar/utrangeringar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/- +/- Årets nedskrivningar - - Utgående ackumulerade nedskrivningar - - Ackumulerade bidrag Ingående bidrag - - Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/- +/- Årets bidrag - - Utgående ackumulerade bidrag - - Utgående balans 65 000 3 000 Anteckningar Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2009-01-25 1910 Handläggare Kontonummer 1910 Kontonamn Byggnader Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans 90 856,00 75 269,00 166 125,00 Bokslutsbilaga Rörelsebyggnader 7 Bilaga nummer... Fastighetsbeteckning Beskrivning Anskaffnings- Avskr. i Avdrag för värdeminskning Redovisat datum värde procent t o m året före årets t o m året värde Nybyggnation av Hundungdoms 2004-12-31 59 818 10,00 23 928 5 982 29 910 29 908 Elinstallation 2005-01-01 6 431 10,00 1 929 643 2 572 3 859 Pumpar Golv 2007-04-01 24 607 10,00 1 854 2 461 4 315 20 292 Ombyggnation 2008-04-01 75 269 10,00 5 655 5 655 69 614 Summa 166 125 27 711 14 741 42 452 123 673 Anteckningar Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

Företag Bokslutsbilaga Lomma Brukshundklubb Eget kapital i enskild firma, Organisationsnummer Räkenskapsår Datum handels-och kommandit- 846003-0011 2008-01-01-2008-12-31 2009-01-25 bolag Handläggare Kontrollerad 8 Bilaga nummer... Eget kapital - enskild fima, handels- och kommanditbolag Namn Ingående belopp Insättningar/Uttag Lomma BK 432 915,37 432 915,37 Egenavgifter/Avstämning Egenavgifter/Avsättning Redovisat årsresultat Utgående belopp 23 907,43 456 822,80 23 907,43 456 822,80 Anteckningar Norstedts Bokslut 2009.1 Copy right Norstedts Juridik AB

LOMMA BRUKSHUNDKLUBB Org nr 846003-0011 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

Lomma Brukshundklubb 1(8) 846003-0011 Styrelsen för Lomma Brukshundklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har under året bedrivit sedvanlig verksamhet för brukshundklubb. Verksamhetsberättelse se särskild bilaga. Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. FLERÅRSÖVERSIKT 2008 2007 2006 2005 2004 Nettoomsättning 405 819 374 006 330 511 318 047 324 846 Resultat efter finansnetto 23 907 64 733 70 300 44 025 93 150 Balansomslutning 456 823 435 771 367 835 297 309 252 703 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 432 915 årets vinst 23 907 disponeras så att 456 822 i ny räkning överföres 456 822 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Lomma Brukshundklubb 2(8) 846003-0011 080101 070101 RESULTATRÄKNING NOT -081231-071231 Föreningens nettointäkter 1 405 819 374 006 405 819 374 006 Rörelsens kostnader Föreningens utgifter -290 728-267 416 Reseersättningar -41 979-41 824 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2-33 991-11 479-366 698-320 719 Rörelseresultat 39 121 53 287 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 554 11 446 Räntekostnader och liknande resultatposter -16 768 0 Resultat efter finansiella poster 23 907 64 733 Skatt på årets resultat 0 347 Årets resultat 23 907 65 080

Lomma Brukshundklubb 3(8) 846003-0011 BALANSRÄKNING NOT 081231 071231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 3 123 673 63 145 Inventarier, verktyg och installationer 4 65 000 3 000 188 673 66 145 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 2 000 2 000 Summa anläggningstillgångar 190 673 68 145 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar 18 712 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 11 800 11 300 30 512 11 300 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 6 28 149 43 795 Kassa och bank 207 489 312 531 Summa omsättningstillgångar 266 150 367 626 SUMMA TILLGÅNGAR 456 823 435 771 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Eget Kapital, Föreningen 432 916 367 836 Årets resultat 23 907 65 080 456 823 432 916 Summa eget kapital 456 823 432 916 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 2 855 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 456 823 435 771

Lomma Brukshundklubb 4(8) 846003-0011 BALANSRÄKNING NOT 081231 071231 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

Lomma Brukshundklubb 5(8) 846003-0011 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1 Resultatfördelningar 2008 2007 Medlemsavgifter 52 669 43 915 USS 39 214 55 259 PR -35 660-19 789 TS 4 346 2 857 HUS 77 760 61 028 KÖK 3 256 6 982 MH 9 318-5 280 Räddningshund 18 973 3 844 Agillity 10 512 3 306 Gemensamma kostnader såsom( Lokalkostnader, el, tele, underhåll, avskrivningar, räntor mm) -156 481-87 042 23 907 65 080 Klubbjackor har inköpts för 35.933:-- och ingår i gemansamma kostnader. 2 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 10 % Traktor,gräsklippare 20 %

Lomma Brukshundklubb 6(8) 846003-0011 3 Byggnader 081231 071231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 90 856 66 249 Inköp 75 269 24 607 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 166 125 90 856 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -27 711-19 232 Årets avskrivningar -14 741-8 479 Utgående ackumulerade avskrivningar -42 452-27 711 Utgående planenligt restvärde 123 673 63 145 4 Inventarier, verktyg och installationer Avser 1 st traktor 081231 071231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 15 000 15 000 Inköp 81 250 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 250 15 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -12 000-9 000 Årets avskrivningar enligt plan -19 250-3 000 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -31 250-12 000 Utgående planenligt restvärde 65 000 3 000 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 081231 071231 Hyra 1/1-30/6 2009 bet december 2008 11 800 11 300 6 Aktier och andelar Nedskrivning är gjord, anskaffningsvärde är 34.458:-- Bokfört värde Börsvärde Catella Fonder 28 149 28 149

Lomma Brukshundklubb 7(8) 846003-0011 7 Förändring av eget kapital Eget Kapital Årets Föreningen resultat Belopp vid årets ingång 367 835 65 080 Disposition av föregående års resultat: 65 080-65 080 Årets resultat 23 907 Belopp vid årets utgång 432 915 23 907

Lomma Brukshundklubb 8(8) 846003-0011 Lomma 2009-02-02 Stig Linke Karin Olsson Ulla Ohlsson Conny Borg Lars Juhl Jeanette Dahlberg Susanne Erlingsson REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits 2009-02-03 Sara Brockstedt Revisor Per-Arne Olsson Revisor

REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Lomma Brukshundklubb Org.nr 846003-0011 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Lomma Brukshundklubb för räkenskapsåret 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lomma den 3 februari 2009 Sara Brockstedt Revisor Per-Arne Olsson Revisor