Förskola & Grundskola, Kungsbacka

Relevanta dokument
1. Principer för resursfördelningsmodell

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Barn och elevpeng 2015

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan

Ekonomistyrning i Kungälvs kommun

Riktlinjer för Flens kommuns resursfördelningsmodell

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Grundbelopp till Internationella Engelska skolan i Falun Ab 2018

Tilläggsbelopp Lerum 2011

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2

Resursfördelningsmodell grundskola f-9, grundsärskola, fritidshem

Styrmodell Söderköpings kommun. Antagen KF

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Budgetrapport

Beslut om bidrag till fristående verksamhet Kalmar Waldorfskola

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning

Tillämpningsanvisningar för utbetalning av tillkommande bidrag för nyanlända elever

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut om bidrag till fristående huvudmän

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Starta eget inom bar nomsorgen

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Ersättning till Friskolor

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Transkript:

Förskola & Grundskola, Kungsbacka

Framgångar nationellt Högt rankade i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan Elevers resultat 2009 2010 2011 35 19 14 Effektivitet 11 7 5 Rankad bästa skolkommun i Halland (Lärarförbundet) plats 21 i riket

Verksamhetens omfattning (bokslut 2011) 23 kommunala skolor 8.966 elever 4.365 barn i fritids 5 fristående skolor 1.141 elever 552 barn i fritids 73 kommunala förskolor 3.687 barn 19 fristående förskolor 688 barn 2.503 anställda varav 78 chefer

Verksamhetens omfattning

Förskola & grundskola Ökning från 2012-2017: 473 elever.

Process för årsredovisning och kommunbudget Anvisningar godkänns Fullmäktiges beslut om årsredovisning och kommunbudget Nämndens budgetbeslut Nämndens årsredovisning Årsredovisning och kommunbudget Nämndens budget Förvaltningens budgetbeslut Förvaltningens årsredovisning Förvaltningens budget Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Underlag för årsredovisning från förvaltningar och nämnder Delårsrapport Delårsrapport Reservtid för fullmäktigebeslut 6

Resursfördelning Ekonomiska ramar till nämnden Föregående års budgetram är utgångsläget Uppräkning görs för volymer enligt senast kända befolkningsprognos och till á-priser presenterade i Vad kostar verksamheten i er kommun Nettoprisuppräkning som innehåller löneökningsmedel för fristående regi Eventuella effektiviseringsåtgärder kan tillkomma Uppräkning för löneökningar när avtalen är klara

Vart gick skattepengarna?

Resursfördelning Visionen KF:s prioriterade mål Omvärlden Strategiska frågor Driften Investeringar Förbättringsområden Ramförändringar 9

Resursfördelning Nämndens årsredovisning och underlag för kommunbudget bearbetas och beslutas under våren Efter sommaren sätter arbetet igång med nämndbudgeten som ska vara beslutad per september

Resursfördelning Nämnden har en resursfördelningsmodell som revideras årligen Arbetet med resursfördelningsmodellen är en hela tiden pågående process Den grupp som arbetar med detta består av representanter från förvaltningsstab, verksamhet och ekonomi Förslag till förändringar kommuniceras med LFG

Resursfördelning Tilldelningen till nämnden bygger på befolkningsprognosen och det gör även fördelningen inom nämnden Förskola: Skolbarns- omsorg: Åldersintervall Barn 1-2 år Barn 1-2 år (15-timmars barn) Barn 3-5 år Barn 3-5 år (15-timmars barn) Viktning % 125% av grundbelopp 40% av ovanstående belopp Grundbelopp 40% av ovanstående belopp

Resursfördelning Grundskola: Förskoleklass F Åk 1-5 Åk 6-9 Strukturbidrag inom grundskolan. 5 mkr omfördelas. Ytterligare 3 mkr fördelas till mottagare av strukturbidrag (2013).

Resursfördelning Utöver tilldelningen per barn och elev erhåller enheterna medel för måltider, lokaler, skolskjutsar och eventuellt tilläggsbelopp. De medel som tilldelas per barn och elev hamnar i en påse pengar och är fri att disponera på det sätt som den pedagogiska enheten själv styr över.

Uppföljning och årsredovisning Uppföljning av det ekonomiska resultatet görs månadsvis i en budgetuppföljningsmodell. Stort fokus på personalkostnader. Avstämning av prestationer görs varje månad och innebär mer eller mindre pengar. Slutlig reglering av prestationerna görs i samband med bokslut och tillförs därmed den pedagogiska enhetens resultat. I samband med bokslutshearing beslutas om andra typer av ekonomiska tillägg till den pedagogiska enhetens resultat. Slutligt resultat blir definitivt när nämndens resultat har beslutats

Resultat Resultatfonder gäller för samtliga nämnder Resultatfondens storlek: Fonden får högst uppgå till 10% av bruttoomslutningen exklusive kapitalkostnader. En eventuell negativ fond för en enhet får maximalt uppgå till 5% och ska rymmas inom en totalt sett positiv fond för nämnden.

Ekonomistöd Gerd Johansson, controller Christina Nordberg, verksamhetsekonom Christian Fogelberg, verksamhetsekonom Carolin Andersson, verksamhetsekonom Malin Bäfverholm, ekonomisekreterare Jenny Blom, ekonomisekreterare