Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: 1. Mötets öppnande. 2. Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare. 3. Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet. Enligt stadgarna sker möteskallelsen sker genom brev till samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet. 4. Fattas beslut om mötesarvoden för verksamhetsorganen och arvoden för funktionärer och revisorerna för år 2014. 2013 års arvoden: Ordförande: 30 /styrelse möte + 200 /år Ledamöterna: 20 /styrelse möte Skattmästaren: 320 /år Ungdomsledarna: 840 /ungdomsledare och år. Revisorer: Enligt räkning. Resekostnader enligt gällande avtal ersätts förutom ovan nämnda arvode 5. Fastställs verksamhets och budgetdirektiv för år 2014. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget finns utdelade. Styrelsen anhåller om att årsmötet ger styrelsen fullmakt att göra behövliga ändringar i budgeten om inkomster eller utgifter avsevärt förändras. 6. Väljs styrelsens ordförande för år 2014 (År 2013 Johan Ehn) Sidan 1 av 2 s Brand och Räddningsförbund Rf. Tfn: +358 (0)18 488 146 Södragatan 22A Fax: +358 (0)18 488 160 AX-22100 Mariehamn
Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 7. Väljs för två verksamhetsår styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter i stället för de som är i tur att avgå. Därtill väljs till utgången av pågående verksamhetsperiod erforderliga nya medlemmar för att ersätta de platser i styrelsen som blivit lediga. Till styrelsen hör ordföranden och åtta övriga ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. Anställd vid förbundet kan inte vara medlem i styrelsen. Ordförande väljs av förbundsmötet för ett verksamhetsår i sänder, styrelsemedlemmarna jämte deras personliga suppleanter väljs av förbundsmötet för två verksamhetsår i sänder. Vid varje verksamhetsårs slut avgår från styrelsen hälften av de ordinarie medlemmarna jämte deras personliga suppleanter, det första verksamhetsåret efter lottning. Styrelsen kan utökas med en representant från vardera dam- och ungdomssektionen som sektionerna själva utser inom sig. Nuvarande styrelse: Ordinarie styrelsemedlem: Personlig suppleant: Jan Lindgrén (Saltvik) Bertel Eriksson (Mariehamn) Johan Mansnerus (Mariehamn) Patrik Lindberg (Jomala) Sten-Göte Nyman (Saltvik) Torvald Jansson (Geta) Johan Jansson (Finström), representant för ungdomsledarna Fredrik Sporre (Mariehamn) Medlemmar invalda för ett år till: Robin Mattson (Jomala) Emmelie Ruda (Eckerö) Sam Eklöw (Lumparland) Sol-Britt Blomqvist (Jomala), representant för damerna Sven Sjölund (Vårdö) Roger Henriksson (Lemland) Christian Rögård (Finström) Ann-Charlotte Pettersson (Mariehamn) 8. Välja en revisor och en verksamhetsgranskare samt suppleanter för dem för verksamhetsår 2014. (År 2013 revisor Erika Sjölund med ersättare verksamhetsgranskare Jan-Erik Ståhlman och verksamhetsgranskare Roine Viktorsson med ersättare verksamhetsgranskare Tor-Erik Johansson) 9. Välja en valberedning till år 2015. (År 2014 Brage Wilhelms sammankallare, Kalle Nordlund och Tom Jansson). 10. Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden. Ärende som medlem önskar att skall behandlas vid förbundsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast 3 veckor innan mötet. 11. Mötets avslutande. Sidan 2 av 2 s Brand och Räddningsförbund Rf. Tfn: +358 (0)18 488 146 Södragatan 22A Fax: +358 (0)18 488 160 AX-22100 Mariehamn
s Brand- och Räddningsförbund r.f. Budget 2014 Bokslut Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2014 ORDINARIE VERKSAMHET INTÄKTER Utbildningsintäkter 8 900,00 34 998,00 18 000,00 18 000,00 Hyresintäkter utbildningsvagn 0,00 0,00 Övriga hyresintäkter 2 040,00 2 040,00 2 550,00 2 600,00 Övriga intäkter 180,00 24 612,00 INTÄKTER 11 120,00 61 650,00 20 550,00 20 600,00 KOSTNADER PERSONALKOSTNADER Lön verksamhetsledare -7 858,40-10 530,57-6 600,00-6 700,00 Lön ungdomsledare -1 700,00-1 700,00 Arvoden -2 000,00-2 000,00 Socialskyddsavgift -90,66-140,92-1 100,00-150,00 Pensionspremier -644,01-1 131,12-1 150,00 Olycksfalls, gruppliv, arbetslöshetsförs. -44,23-62,78-50,00 Övr.pers.kostnader -500,00 PERSONALKOSTNADER -8 637,30-11 865,39-11 900,00-11 750,00 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar på maskiner -1 090,08-1 090,08-1 090,00-1 090,00 Avskrivningar på fordringar AVSKRIVNINGAR -1 090,08-1 090,08-1 090,00-1 090,00 ÖVRIGA KOSTNADER Hyror museum -15 600,00-15 600,00-15 600,00-19 200,00 Övriga kostnader museum -62,09-2 000,00-600,00 Hyror -270,00-1 080,00-1 080,00-1 080,00 Resekostnader -788,90-1 580,80-1 100,00-1 600,00 Utbildningskostnader -10 296,55-35 079,06-18 000,00-18 000,00 Utbildningsmaterial -200,00-200,00 Damavdelningen -1 000,00-800,00 Ungdomsverksamhet -5 368,40-1 342,17-2 500,00-2 500,00 Kongresskostnader -1 489,00-21 301,29-1 174,00-1 500,00 Seminarier -844,95-1 773,00-1 000,00-1 000,00 Möteskostnader. -2 870,32-1 500,00-2 000,00 Representationskostnader -482,20-400,00-400,00 Annonskostnader -1 520,65-700,00-300,00 Driftskostnader utbildningsvagn -100,00-100,00 Egna kurser -100,00-120,00 Försäkringspremier -199,71-161,63-250,00-170,00 Kontorsmaterial -866,28-481,00-600,00-500,00 Postningskostnader -54,29-748,90-400,00-500,00 Bankkostnader -70,54-97,56-60,00-100,00 Telefonkostnader. -601,04-267,05-600,00-300,00 Bokföring -723,43-1 103,93-750,00-1 100,00 ADB-kostnader -5 145,59-2 518,13-1 300,00-1 800,00 Medlemsavgifter -1 226,02-1 166,06-1 280,00-1 200,00 Andra övriga kostnader -1 025,69-10,00-626,00-100,00 Förändring av lager -392,43-592,56-200,00-200,00 ÖVRIGA KOSTNADER -46 545,56-88 355,66-52 420,00-55 370,00 KOSTNADER -56 272,94-101 311,13-65 410,00-68 210,00 ORDINARIE VERKSAMHET -45 152,94-39 661,13-44 860,00-47 610,00
Bokslut Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2014 TILLFÖRDA MEDEL Medlemsavgifter 2 310,21 2 285,65 2 370,00 2 370,00 TILLFÖRDA MEDEL 2 310,21 2 285,65 2 370,00 2 370,00 PLACERING OCH FINANSIERING Ränteintäkter 16,41 32,30 20,00 20,00 Räntekostnader -25,05-25,93-30,00-30,00 PLACERING OCH FINANSIERING -8,64 6,37-10,00-10,00 EXTRA ORDINÄRA POSTER Intäkter Övriga bidrag ALLMÄNNA UNDERSTÖD Bidrag PAF verksamhet 15 000,00 15 000,00 17 160,00 17 000,00 Bidrag, PAF museét 17 000,00 16 000,00 17 000,00 19 800,00 Bidrag, Lr. verksamhetsledare 5 068,18 7 678,67 8 340,00 8 450,00 ALLMÄNNA UNDERSTÖD TOTALT 37 068,18 38 678,67 42 500,00 45 250,00 EXTRA ORDINÄRA POSTER 37 068,18 38 678,67 42 500,00 45 250,00 INVESTERINGS-O FINANSERINGSVERK. 39 369,75 40 970,69 44 860,00 47 610,00 Över / Underskott -5 783,19 1 309,56 0,00 0,00
Å L A N D S B R A N D - O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R. F. Verksamhetsplan för år 2014 s Brand och Räddningsförbund R.f. (ÅBF) har en mycket viktig roll i det totala brandoch räddningsväsendet i Landskapet. Då ÅBF fungerar som en takorganisation för avtalsbrandkårerna är det av stor vikt att förbundet utvecklar sin verksamhet. Idag är avtalsbrandkårerna första räddningsenhet på plats i mer än 50 % av alla brand- och räddningsuppdrag. För år 2014 kommer ÅBF att ha följande delmål i sin verksamhet: ÅBF kommer fortsättningsvis attt verka för att avtalsbrandkårerna på ett effektivt sätt skall kunna rädda människoliv, begränsa egendomsskador och begränsa skadorna på miljön. Med sin styrelse, sin personal och övriga samarbetspartners tillgodose att ett lämpligt och av medlemmarna efterfrågat kursutbud erbjuds medlemskårerna som därmed har möjlighet att upprätthålla och utveckla kårmedlemmarnas kompetens. Agera för att förbundet skall få utökade resurser för sin verksamhet. Framförallt bör lösningar för en 20% ungdomsledare sökas. Verka för att ordna befolkningsskyddsutbildning samt övrig skolning enligt efterfrågan. På ett ändamålsenligt sätt erbjuda den personal som varit aktiv i avtalsbrandkårernas alarmavdelningar under en längre tid möjlighet att delta i kompletteringsutbildning. Aktivt stöda avtalsbrandkårernas arbete med att upprätthålla och utveckla verksamheten inom ungdomsavdelningarna. Detta sker genom regelbundna gemensammaa träffar och aktiviteter för såväl ledare som ungdomar vilket ger möjlighet till inspiration och idéutbyte. ÅBF kommer att arrangera lokalt läger för brandkårsun ngdomar på. Åländska brandkårsungdomar ges möjlighet att delta i nationellaa och samnordiska läger. På lämpligt sätt skapa ett större intresse och förståelse för brandkårsverksamhet så att avtalsbrandkårerna fortsättningsvis kan rekrytera nya brandkårister. Framförr allt kommer fokus att ligga på att aktivera kvinnor och äldre samt tidigare aktiva kårmedlemmar. Förbundets informationsverksamhet ska fortsättningsvis utvecklas så att medlemmarnaa och andraa intresserade på ett enkelt och smidigt sätt hittar information om förbundets verksamhet. s Brand- och Räddningsförbund Rf. c/o Tove Jansson Södragatan 22 A AX-22 100 MAREIHAMN Sidan 1 av 1 Tfn: +358 (0)40 76 15 878