STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007



Relevanta dokument
STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013

Statens bokslutsberättelse

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2016

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014

Statens bokslutsberättelse

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

RP 106/2003 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd)

Finansministeriets föreskrift

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

Finansministeriets föreskrift

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring År Kod Avdelning mn mn mn mn %

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

RP 11/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Mrd. Glidande summa för 12 månader

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

SKATTER I SIFFROR 2009

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet,

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Finansministeriets föreskrift

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

År 2004 bokslut mn euro

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning Årets resultat

REGERINGENS RELATION ANGÅENDE STATSVERKETS FÖRVALTNING OCH TILLSTÅND ÅR 2000

om statens bokföring 2011

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Statrådets förordning

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 70/2010 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2010 (RP 62/2010 rd)

III tilläggsbudgeten för 2010

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 130/2007 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsrådets förordning

Ack. Resultat , , ,70

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 207/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

Nettoomsättning Bruttoresultat

Transkript:

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET

2

TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor. Statskontorets förslag till statsbokslut omfattar en bedömning och en bekräftelse av den interna kontrollen av Statskontorets ledning. Helsingfors, Statskontoret den 21 april 2008 Ställföreträdare för generaldirektören, finansdirektör Maritta Fromholtz Divisionschef Mikko Kangaspunta

4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utfallskalkyl för statsbudgeten 7 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel 7 11. Skatter och inkomster av skattenatur 14 12. Inkomster av blandad natur 15 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 19 15. Lån 20 21. Riksdagen 21 22. Republikens president 23 23. Statsrådet 24 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 27 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 31 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 34 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 40 28. Finansministeriets förvaltningsområde 43 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 51 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 71 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 83 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 92 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 102 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 113 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 119 36. Räntor på statsskulden 125 37. Minskning av statsskulden 126 Statens intäkts- och kostnadskalkyl 128 Statens balansräkning 130 Statens finansieringsanalys 133 Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 134 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna 139 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten 156 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret 158 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader 162 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi 163 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital 164 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin 168 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller stastsskulden inom budgetekonomin 169 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning 170 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi 171 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser 172 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter 176 Utlåtande om bedömning och bekräftelse 178 5

6

Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2006 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 34 691 659 205,99 36 784 576 000 36 710 534 742,15-74 041 257,85 100 12. Inkomster av blandad natur 4 115 055 551,51 3 914 678 000 4 022 676 965,83 107 998 965,83 103 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 973 680 218,23 2 242 785 000 2 273 248 886,74 30 463 886,74 101 15. Lån 198 674 567,67 234 680 000 205 213 694,67-29 466 305,33 87 Avdelningarna sammanlagt 40 979 069 543,40 43 176 719 000 43 211 674 289,39 34 955 289,39 100 Användning av kumulativt överskott 600 000 000 Sammanlagt 43 776 719 000 7

Utfallskalkyl för statsbudgeten 8 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen 99 890 956,88 113 079 000 103 224 443,42 3 025 081,39 106 249 524,81 6 829 475,19 1 528 377,99 114 607 377,99 104 752 821,41 3 025 081,39 22. Republikens president 11 337 842,42 9 976 000 7 122 783,13 2 377 696,33 9 500 479,46 475 520,54 3 427 085,28 13 403 085,28 9 487 368,41 3 440 196,33 23. Statsrådet 85 280 511,40 196 925 000 187 565 305,43 8 612 011,88 196 177 317,31 747 682,69 9 927 430,56 206 852 430,56 192 465 985,72 13 633 762,15 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 882 416 630,87 998 440 000 846 575 370,07 125 694 235,73 972 269 605,80 26 170 394,20 104 007 334,01 1 102 447 334,01 921 650 944,24 151 583 795,55 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 705 382 808,49 714 749 000 700 006 337,02 24 220 799,72 724 227 136,74-9 478 136,74 32 233 518,98 746 982 518,98 731 988 799,83 24 471 855,89 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 562 132 142,36 1 628 278 000 1 507 166 858,77 79 142 970,75 1 586 309 829,52 41 968 170,48 76 794 076,23 1 705 072 076,23 1 582 336 837,49 80 431 323,36 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 281 069 618,07 2 212 746 000 1 989 910 181,36 213 396 747,26 2 203 306 928,62 9 439 071,38 320 215 729,29 2 532 961 729,29 2 251 604 808,94 269 852 651,99 28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 675 617 707,74 6 053 200 000 5 838 635 339,29 128 708 422,18 5 967 343 761,47 85 856 238,53 204 679 039,65 6 257 879 039,65 5 969 167 954,09 128 708 422,18 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 400 977 235,74 6 591 257 000 6 108 196 490,22 433 493 718,17 6 541 690 208,39 49 566 791,61 449 510 425,14 7 040 767 425,14 6 489 700 853,13 501 234 929,00 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 780 227 613,52 2 710 299 000 2 410 524 915,21 248 273 822,52 2 658 798 737,73 51 500 262,27 398 220 394,61 3 108 519 394,61 2 748 992 000,20 286 134 399,51 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 797 755 363,84 1 930 647 000 1 740 902 607,89 154 855 488,34 1 895 758 096,23 34 888 903,77 124 393 143,90 2 055 040 143,90 1 860 669 799,49 157 311 953,01 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 989 666 894,52 1 050 317 000 931 233 471,30 63 926 078,19 995 159 549,49 55 157 450,51 133 529 683,36 1 183 846 683,36 1 025 364 984,70 102 071 617,98 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 203 919 737,22 11 599 501 000 11 394 716 371,78 146 411 736,73 11 541 128 108,51 58 372 891,49 161 006 476,37 11 760 507 476,37 11 482 007 032,99 188 521 956,85 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 877 569 044,68 1 928 993 000 1 800 304 767,74 39 172 145,27 1 839 476 913,01 89 516 086,99 45 219 610,37 1 974 212 610,37 1 840 798 463,90 43 888 722,23 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 769 580 406,33 765 199 000 629 253 121,27 119 963 710,27 749 216 831,54 15 982 168,46 149 200 114,60 914 399 114,60 713 842 958,84 184 235 428,04

Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 36. Räntor på statsskulden 2 261 352 905,08 2 347 700 000 2 340 506 250,74 2 340 506 250,74 7 193 749,26 2 347 700 000,00 2 340 506 250,74 37. Minskning av statsskulden 1 486 387 904,69 2 925 413 000 2 924 731 828,70 2 924 731 828,70 681 171,30 2 925 413 000,00 2 924 731 828,70 Huvudtitlarna sammanlagt 40 870 565 323,85 43 776 719 000 41 460 576 443,34 1 791 274 664,73 43 251 851 108,07 524 867 891,93 2 213 892 440,34 45 990 611 440,34 43 190 069 692,82 2 138 546 095,46 Avdelningarna sammanlagt 40 979 069 543,40 43 176 719 000 43 211 674 289,39 Huvudtitlarna sammanlagt 40 870 565 323,85 43 776 719 000 43 251 851 108,07 Finansårets överskott/ underskott 108 504 219,55-600 000 000-40 176 818,68 Användning av kumulativt överskott 600 000 000 40 176 818,68 559 823 181,32 Kumulativt överskott/ underskott vid utgången av föregående finansår 993 355 996,23 1 101 860 215,78 Finansårets överskott/ underskott 108 504 219,55-40 176 818,68 Kumulativt överskott/ underskott vid finansårets utgång 1 101 860 215,78 1 061 683 397,10 9

Utfallskalkyl för statsbudgeten 10 Utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2008 2009 2010 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2008 sammanlagt 23. Statsrådet 5 219 0 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0 0 Fullmakter för tidigare år 5 219 409 0 0 0 0 0 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 374 771 934 138 0 934 138 600 947 333 191 0 405 778 483 766 485 355 306 310 798 363 2 073 794 Fullmakter för tidigare år 3 374 771 405 778 405 560 374 618 180 110 512 560 1 472 847 Fullmakter till förfogande år, varav 934 138 0 934 138 600 947 333 191 0 0 78 206 110 737 126 201 285 803 600 947 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 079 749 273 587 35 710 309 297 134 100 175 197 165 914 154 978 203 398 38 576 15 221 0 257 195 Fullmakter för tidigare år, varav 1 079 749 140 896 136 482 198 0 0 136 681 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 2 320 22 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 273 587 35 710 309 297 134 100 175 197 165 914 14 082 66 916 38 377 15 221 0 120 514 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 998 335 728 007 117 881 845 888 574 517 271 371 237 148 542 294 611 764 344 575 202 413 194 542 1 353 294 Fullmakter för tidigare år 2 998 335 441 995 401 978 194 227 110 659 141 421 848 285 Fullmakter till förfogande år 728 007 117 881 845 888 574 517 271 371 237 148 100 300 209 786 150 348 91 753 53 121 505 008

Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2008 2009 2010 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2008 sammanlagt 28. Finansministeriets förvaltningsområde 7 561 35 000 153 35 153 153 35 000 35 000 1 406 15 0 0 0 15 Fullmakter för tidigare år 7 561 1 252 15 0 0 0 15 Fullmakter till förfogande år 35 000 153 35 153 153 35 000 35 000 153 0 0 0 0 0 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 1 904 547 289 228 26 662 315 890 298 914 16 977 11 976 285 644 299 070 169 279 115 707 129 368 713 424 Fullmakter för tidigare år 1 904 547 267 894 215 790 97 534 50 987 63 435 427 746 Fullmakter till förfogande år 289 228 26 662 315 890 298 914 16 977 11 976 17 750 83 279 71 746 64 719 65 933 285 677 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 320 811 4 020 095 113 366 4 133 461 3 650 455 483 006 143 180 268 232 1 039 078 937 125 889 775 1 020 908 3 886 887 Fullmakter för tidigare år, varav 6 320 811 171 598 138 706 86 930 46 624 103 717 375 978 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 346 934 32 511 31 582 28 478 24 784 87 558 172 402 Fullmakter till förfogande år, varav 4 020 095 113 366 4 133 461 3 650 455 483 006 143 180 96 634 900 372 850 195 843 150 917 191 3 510 909 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 300 000 83 214 383 214 353 596 29 618 29 618 42 376 51 200 50 000 45 400 117 300 263 900 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 875 884 1 076 747 250 108 1 326 855 499 229 827 626 806 860 283 497 270 684 188 705 141 884 644 546 1 245 818 Fullmakter för tidigare år 1 875 884 156 126 111 081 99 334 62 572 606 401 879 387 Fullmakter till förfogande år 1 076 747 250 108 1 326 855 499 229 827 626 806 860 127 371 159 603 89 371 79 312 38 145 366 431 11

Utfallskalkyl för statsbudgeten 12 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2008 2009 2010 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2008 sammanlagt 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 4 648 402 5 821 294 55 862 5 877 156 3 848 372 2 028 784 54 290 541 373 590 828 218 332 78 158 68 561 955 879 Fullmakter för tidigare år, varav 4 648 402 384 981 294 242 57 053 13 027 1 345 365 667 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 374 098 11 531 17 033 11 324 4 404 840 33 601 Fullmakter till förfogande år, varav 5 821 294 55 862 5 877 156 3 848 372 2 028 784 54 290 156 392 296 586 161 279 65 131 67 216 590 212 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 254 644 0 5 254 644 3 280 158 1 974 486 0 38 054 36 600 30 600 28 200 56 300 151 700 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 26 345 0 0 0 0 0 0 6 517 5 068 0 0 0 5 068 Fullmakter för tidigare år 26 345 6 517 5 068 0 0 0 5 068 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 870 176 331 731 132 822 464 553 189 270 275 282 249 919 310 302 307 230 14 245 2 388 77 323 940 Fullmakter för tidigare år 1 870 176 278 685 163 471 2 254 583 0 166 309 Fullmakter till förfogande år 331 731 132 822 464 553 189 270 275 282 249 919 31 617 143 759 11 990 1 805 77 157 631 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 152 660 84 840 3 626 88 466 56 482 31 984 0 24 579 36 860 10 443 4 719 4 711 56 733 Fullmakter för tidigare år, varav 152 660 17 517 7 275 26 11 3 7 314 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 103 086 68 47 26 11 3 86 Fullmakter till förfogande år 84 840 3 626 88 466 56 482 31 984 0 7 063 29 585 10 417 4 709 4 709 49 419 Huvudtitlarna sammanlagt 24 264 461 13 594 667 736 189 14 330 856 9 852 439 4 478 417 1 704 288 2 825 008 3 847 760 2 406 634 1 756 575 2 861 077 10 872 047

Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2008 2009 2010 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2008 sammanlagt Fullmakter för tidigare år, varav 24 264 461 2 273 646 1 879 669 912 174 464 574 1 428 881 4 685 297 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 824 118 44 111 48 663 39 828 29 199 88 400 206 090 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 2 320 22 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år, varav 13 594 667 736 189 14 330 856 9 852 439 4 478 417 1 704 288 551 361 1 968 092 1 494 460 1 292 001 1 432 196 6 186 749 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 554 644 83 214 5 637 858 3 633 754 2 004 104 29 618 80 430 87 800 80 600 73 600 173 600 415 600 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 13

Utfallskalkyl för statsbudgeten 14 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2006 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 34 691 659 205,99 36 784 576 000 36 710 534 742,15-74 041 257,85 100 11.01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 13 581 429 353,99 14 998 000 000 15 072 891 888,47 74 891 888,47 100 11.01.01. Skatt på inkomst 12 900 601 982,36 14 298 000 000 14 360 508 445,07 62 508 445,07 100 11.01.02. Källskatt på ränteinkomster 175 379 954,69 240 000 000 253 586 420,24 13 586 420,24 106 11.01.03. Skatt på arv och gåva 505 447 416,94 460 000 000 458 797 023,16-1 202 976,84 100 11.04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 13 756 548 289,75 14 347 000 000 14 141 562 661,99-205 437 338,01 99 11.04.01. Mervärdesskatt 13 149 551 301,91 13 704 000 000 13 521 403 570,57-182 596 429,43 99 11.04.02. Skatt på vissa försäkringspremier 486 778 758,97 517 000 000 508 641 288,23-8 358 711,77 98 11.04.03. Apoteksavgifter 120 218 228,87 126 000 000 111 517 803,19-14 482 196,81 89 11.08. Acciser 4 628 487 155,99 4 699 000 000 4 652 393 663,70-46 606 336,30 99 11.08.01. Tobaksaccis 624 790 231,02 617 000 000 624 092 531,63 7 092 531,63 101 11.08.04. Skatt på alkoholdrycker 991 810 386,73 1 025 000 000 1 014 796 847,65-10 203 152,35 99 11.08.05. Läskedrycksaccis 35 289 873,30 37 000 000 35 129 216,75-1 870 783,25 95 11.08.07. Energiskatter 2 946 054 574,80 2 990 000 000 2 937 532 727,77-52 467 272,23 98 11.08.08. Accis på vissa dryckesförpackningar 30 542 090,14 30 000 000 40 842 339,90 10 842 339,90 136 11.10. Övriga skatter 2 607 850 366,58 2 625 000 000 2 720 010 592,55 95 010 592,55 104 11.10.03. Bilskatt 1 304 304 339,91 1 158 000 000 1 216 986 871,00 58 986 871,00 105 11.10.05. Överlåtelseskatt 551 282 392,70 690 000 000 699 649 752,49 9 649 752,49 101 11.10.06. Lotteriskatt 129 636 013,89 135 000 000 135 182 759,71 182 759,71 100 11.10.07. Fordonsskatt 567 241 967,96 585 000 000 612 018 867,70 27 018 867,70 105 11.10.08. Avfallsskatt 55 385 652,12 57 000 000 56 172 341,65-827 658,35 99 11.19. Övriga inkomster av skattenatur 117 344 039,68 115 576 000 123 675 935,44 8 099 935,44 107 11.19.02. Lästavgifter 749 151,36 953 000 767 065,36-185 934,64 80 11.19.03. Banskatt 17 602 000,00 21 000 000 17 857 200,00-3 142 800,00 85 11.19.04. Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift, dataskyddsavgift och tillsynsavgift för postverksamhet 4 540 780,00 4 223 000 3 978 639,20-244 360,80 94 11.19.05. Avgift för övervakning av flygtrafiken 6 441 117,32 6 600 000 7 001 564,00 401 564,00 106 11.19.06. Farledsavgifter 81 670 505,07 75 200 000 86 069 948,37 10 869 948,37 114 11.19.08. Oljeavfallsavgift 3 220 676,33 4 600 000 4 250 665,34-349 334,66 92 11.19.09. Övriga skatteinkomster 3 119 809,60 3 000 000 3 750 853,17 750 853,17 125

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2006 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12. Inkomster av blandad natur 4 115 055 551,51 3 914 678 000 4 022 676 965,83 107 998 965,83 103 12.24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 8 585 456,57 3 840 000 4 211 183,09 371 183,09 110 12.24.99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 8 585 456,57 3 840 000 4 211 183,09 371 183,09 110 12.25. Justitieministeriets förvaltningsområde 95 684 295,46 91 700 000 93 400 777,69 1 700 777,69 102 12.25.01. Domstolarnas inkomster 33 743 965,16 31 000 000 33 611 884,30 2 611 884,30 108 12.25.47. Utsökningsavgifter 52 266 543,66 51 000 000 50 531 509,26-468 490,74 99 12.25.50. Inkomster från verkställighet av straff 9 574 678,94 9 550 000 9 077 919,94-472 080,06 95 12.25.99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 99 107,70 150 000 179 464,19 29 464,19 120 12.26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 123 511 367,78 147 854 000 155 480 102,36 7 626 102,36 105 12.26.98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden 121 853 711,84 143 350 000 150 377 940,51 7 027 940,51 105 12.26.99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 657 655,94 4 504 000 5 102 161,85 598 161,85 113 12.27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 14 514 993,88 10 026 000 13 680 658,94 3 654 658,94 136 12.27.20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 58 552,20 8 000 9 884,52 1 884,52 124 12.27.99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 14 438 441,68 10 000 000 13 652 774,42 3 652 774,42 137 12.28. Finansministeriets förvaltningsområde 353 780 021,75 329 612 000 353 333 862,78 23 721 862,78 107 12.28.07. Överföring från statens pensionsfond 104 000,00 3 540 000 3 540 000,00 0,00 100 12.28.23. Servicecentralens inkomster 0 0,00 0,00 0 12.28.25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. 24 485 636,96 24 480 000 22 129 259,64-2 350 740,36 90 12.28.28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 115 182 849,65 111 145 000 112 483 043,16 1 338 043,16 101 12.28.29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 31 413 504,45 30 312 000 30 677 193,59 365 193,59 101 12.28.30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 17 576 603,68 16 960 000 17 164 620,22 204 620,22 101 12.28.49. Tullverkets inkomster 6 477 370,48 6 974 000 5 870 280,29-1 103 719,71 84 12.28.51. Inkomster av metallmynt 23 872 562,30 22 050 000 24 845 635,36 2 795 635,36 113 12.28.63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 21 692 500,63 33 200 000 32 965 027,32-234 972,68 99 12.28.87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 36 529 330,76 20 000 000 27 023 728,93 7 023 728,93 135 12.28.90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 44 136 050,53 47 700 000 49 601 828,45 1 901 828,45 104 15

Utfallskalkyl för statsbudgeten 16 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2006 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12.28.91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader 3 335 535,73 3 100 000 3 144 761,00 44 761,00 101 12.28.99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 28 974 076,58 10 151 000 23 888 484,82 13 737 484,82 235 12.29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 425 980 605,92 424 755 000 432 802 634,82 8 047 634,82 102 12.29.43. Studentexamensnämndens inkomster 147 807,31 12.29.70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 270 346,76 22 000 000 32 464 126,21 10 464 126,21 148 12.29.88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 397 630 094,70 397 755 000 398 006 611,63 251 611,63 100 12.29.99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 3 932 357,15 5 000 000 2 331 896,98-2 668 103,02 47 12.30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 789 083 396,99 964 215 000 964 477 526,52 262 526,52 100 12.30.01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 712 392 865,87 584 567 000 554 639 803,68-29 927 196,32 95 12.30.02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 33 326 562,29 331 000 000 356 207 864,80 25 207 864,80 108 12.30.03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 1 274 779,25 9 450 000 13 527 226,94 4 077 226,94 143 12.30.04. Andra inkomster från EU 1 434 200,36 1 108 000 1 059 576,13-48 423,87 96 12.30.20. Statens andel av inkomsten av totospel 8 104 377,88 8 800 000 8 506 796,61-293 203,39 97 12.30.30. Livsmedelssäkerhetsverkets inkomster 3 394 144,27 12.30.31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 10 630,82 0 0,00 0,00 0 12.30.32. Växtförädlingsavgifter 407 425,53 753 000 347 157,82-405 842,18 46 12.30.40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 084 469,26 2 300 000 2 228 646,22-71 353,78 97 12.30.41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 355 326,50 500 000 400 690,25-99 309,75 80 12.30.42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 588 588,40 5 400 000 1 650 506,83-3 749 493,17 31 12.30.43. Spöfiskeavgifter 2 198 154,47 2 400 000 2 431 994,50 31 994,50 101 12.30.44. Fiskevårdsavgifter 5 453 029,20 6 167 000 5 664 148,39-502 851,61 92 12.30.45. Jaktvårdsavgifter 7 297 810,11 6 960 000 7 382 281,79 422 281,79 106 12.30.60. Skogsforskningsinstitutets inkomster 1 925 411,20 2 000 000 2 718 499,91 718 499,91 136 12.30.71. Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 346 345,15 12.30.73. Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion 34 991,36 12.30.99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 3 454 285,07 2 810 000 7 712 332,65 4 902 332,65 274

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2006 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12.31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 55 798 442,68 79 259 000 64 247 417,57-15 011 582,43 81 12.31.24. Vägförvaltningens inkomster 7 553 915,33 7 000 000 4 577 769,67-2 422 230,33 65 12.31.30. Sjöfartsverkets inkomster 0,00 17 000 0,00-17 000,00 0 12.31.40. Inkomster av banhållningen 3 748 550,60 15 420 000 4 093 213,49-11 326 786,51 27 12.31.99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 44 495 976,75 56 822 000 55 576 434,41-1 245 565,59 98 12.32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 43 252 842,12 15 652 000 10 260 643,24-5 391 356,76 66 12.32.10. Finansieringsandel för handels- och industriministeriets samt arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 5 082 737,53 3 300 000 4 873 228,69 1 573 228,69 148 12.32.20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 572 289,62 1 352 000 1 511 297,95 159 297,95 112 12.32.30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 31 439 678,10 12.32.99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde 5 158 136,87 11 000 000 3 876 116,60-7 123 883,40 35 12.33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 465 691 553,15 426 455 000 457 859 008,52 31 404 008,52 107 12.33.05. Försäkringsinspektionens inkomster 0,00 0 0,00 0,00 0 12.33.08. Folkhälsoinstitutets inkomster 706 189,66 700 000 736 409,80 36 409,80 105 12.33.09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster 1 180 424,43 1 085 000 1 081 917,74-3 082,26 100 12.33.92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 396 965 000,00 409 495 000 409 495 000,00 0,00 100 12.33.98. Återbäringar av statsunderstöd 66 596 317,90 15 000 000 46 335 852,69 31 335 852,69 309 12.33.99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 243 621,16 175 000 209 828,29 34 828,29 120 12.34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 149 257 977,98 149 640 000 167 356 244,02 17 716 244,02 112 12.34.40. Inkomster från Europeiska socialfonden 124 438 044,23 128 000 000 144 934 317,84 16 934 317,84 113 12.34.70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 22 469 915,61 19 327 000 17 524 914,83-1 802 085,17 91 12.34.99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde 2 350 018,14 2 313 000 4 897 011,35 2 584 011,35 212 12.35. Miljöministeriets förvaltningsområde 134 978 833,49 124 870 000 119 451 932,62-5 418 067,38 96 12.35.07. Överföring från statens bostadsfond 128 000 000,00 116 500 000 116 500 000,00 0,00 100 12.35.40. Inkomster till regionala miljöcentraler 390 723,26 220 000 451 890,91 231 890,91 205 12.35.60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 4 369 653,29 4 650 000 1 369 457,59-3 280 542,41 29 12.35.99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 2 218 456,94 3 500 000 1 130 584,12-2 369 415,88 32 17

Utfallskalkyl för statsbudgeten 18 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2006 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12.39. Övriga inkomster av blandad natur 1 454 935 763,74 1 146 800 000 1 186 114 973,66 39 314 973,66 103 12.39.01. Böter 79 044 447,58 102 000 000 99 574 973,85-2 425 026,15 98 12.39.02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 64 054 447,81 75 000 000 76 046 802,34 1 046 802,34 101 12.39.04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 73 288 870,01 75 000 000 141 046 841,41 66 046 841,41 188 12.39.07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 936 662,36 2 300 000 2 476 839,61 176 839,61 108 12.39.10. Övriga inkomster av blandad natur 3 796 063,47 2 500 000 4 074 465,81 1 574 465,81 163 12.39.50. Nettoinkomster av försäljning av aktier 1 231 815 272,51 890 000 000 862 895 050,64-27 104 949,36 97

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2006 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 973 680 218,23 2 242 785 000 2 273 248 886,74 30 463 886,74 101 13.01. Ränteinkomster 218 178 513,91 258 475 000 281 857 906,77 23 382 906,77 109 13.01.04. Räntor på statens lån till affärsverken 77 525 006,25 69 600 000 70 929 821,71 1 329 821,71 102 13.01.05. Räntor på övriga lån 5 150 726,18 8 875 000 5 402 481,18-3 472 518,82 61 13.01.07. Räntor på depositioner 135 502 781,48 180 000 000 205 525 603,88 25 525 603,88 114 13.03. Dividendinkomster 1 522 201 704,32 1 639 400 000 1 647 484 113,00 8 084 113,00 100 13.03.01. Dividendinkomster 1 522 201 704,32 1 639 400 000 1 647 484 113,00 8 084 113,00 100 13.04. Andel i statens penninginstituts vinst 134 000 000,00 186 000 000 186 000 000,00 0,00 100 13.04.01. Andel i Finlands Banks vinst 134 000 000,00 186 000 000 186 000 000,00 0,00 100 13.05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 99 300 000,00 158 910 000 157 906 866,97-1 003 133,03 99 13.05.01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 99 300 000,00 158 910 000 157 906 866,97-1 003 133,03 99 19

Utfallskalkyl för statsbudgeten 20 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2006 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 15. Lån 198 674 567,67 234 680 000 205 213 694,67-29 466 305,33 87 15.01. Lån som återbetalas till staten 198 674 567,67 234 680 000 205 213 694,67-29 466 305,33 87 15.01.02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk 161 161 856,41 159 700 000 166 138 937,77 6 438 937,77 104 15.01.04. Amorteringar på övriga lån 37 512 711,26 74 980 000 39 074 756,90-35 905 243,10 52 15.03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 0,00 15.03.01. Nettoupplåning och skuldhantering 0,00 Avdelningarna sammanlagt 40 979 069 543,40 43 176 719 000 43 211 674 289,39 34 955 289,39 100 Användning av kumulativt överskott 600 000 000 Sammanlagt 43 776 719 000

Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen 99 890 956,88 113 079 000 103 224 443,42 3 025 081,39 106 249 524,81 6 829 475,19 1 528 377,99 18 801 377,99 15 776 296,60 3 025 081,39 21.01. Riksdagsledamöterna 19 072 974,51 21 775 000 19 613 703,10 19 613 703,10 2 161 296,90 21.01.21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 19 072 974,51 21 775 000 19 613 703,10 19 613 703,10 2 161 296,90 21.02. Riksdagens kansli 59 145 340,60 66 907 000 62 094 006,77 495 335,54 62 589 342,31 4 317 657,69 2 600 000,00 2 104 664,46 495 335,54 21.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 4 185 880,87 21.02.21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 54 959 459,73 59 107 000 55 163 917,24 55 163 917,24 3 943 082,76 21.02.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 5 200 000 4 825 425,07 4 825 425,07 374 574,93 21.02.74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 2 600 000 2 104 664,46 495 335,54 2 600 000,00-2 600 000,00 2 104 664,46 495 335,54 21.09. Statsrevisorerna 1 458 719,79 630 000 630 000,00 630 000,00 0,00 21.09.21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) 1 458 719,79 630 000 630 000,00 630 000,00 0,00 21.14. Riksdagens justitieombudsman 4 115 643,79 4 778 000 4 571 950,58 4 571 950,58 206 049,42 21.14.21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 4 115 643,79 4 778 000 4 571 950,58 4 571 950,58 206 049,42 21.30. Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor 2 080 000 1 845 350,22 175 434,29 2 020 784,51 59 215,49 1 930 000,00 1 754 565,71 175 434,29 21.30.21. Omkostnader för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor (reservationsanslag 2 år) 1 930 000 1 754 565,71 175 434,29 1 930 000,00-1 930 000,00 1 754 565,71 175 434,29 21

Utfallskalkyl för statsbudgeten 22 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21.30.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 150 000 90 784,51 90 784,51 59 215,49 21.40. Statens revisionsverk 12 495 398,19 13 228 000 10 788 792,75 2 354 311,56 13 143 104,31 84 895,69 1 528 377,99 14 271 377,99 11 917 066,43 2 354 311,56 21.40.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 402 398,19 21.40.21. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 12 093 000,00 12 743 000 10 388 688,44 2 354 311,56 12 743 000,00-1 528 377,99 14 271 377,99 11 917 066,43 2 354 311,56 21.40.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 485 000 400 104,31 400 104,31 84 895,69 21.99. Riksdagens övriga utgifter 3 602 880,00 3 681 000 3 680 640,00 3 680 640,00 360,00 21.99.21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (förslagsanslag) 3 602 880,00 3 681 000 3 680 640,00 3 680 640,00 360,00

Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 22. Republikens president 11 337 842,42 9 976 000 7 122 783,13 2 377 696,33 9 500 479,46 475 520,54 3 427 085,28 11 873 085,28 8 432 888,95 3 440 196,33 22.01. Republikens president 327 588,28 340 000 308 685,29 308 685,29 31 314,71 22.01.01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 285 447,16 297 000 265 913,26 265 913,26 31 086,74 22.01.21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 42 141,12 43 000 42 772,03 42 772,03 227,97 22.02. Republikens presidents kansli 11 010 254,14 9 636 000 6 814 097,84 2 377 696,33 9 191 794,17 444 205,83 3 427 085,28 11 873 085,28 8 432 888,95 3 440 196,33 22.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 840 087,99 22.02.21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 770 000,00 6 946 000 5 444 563,49 1 501 436,51 6 946 000,00-3 342 743,73 10 288 743,73 7 724 807,22 2 563 936,51 22.02.27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 100 166,15 190 000 88 566,27 88 566,27 101 433,73 22.02.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 000 000 657 227,90 657 227,90 342 772,10 22.02.75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 1 300 000,00 1 500 000 623 740,18 876 259,82 1 500 000,00-84 341,55 1 584 341,55 708 081,73 876 259,82 23

Utfallskalkyl för statsbudgeten 24 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 23. Statsrådet 85 280 511,40 196 925 000 187 565 305,43 8 612 011,88 196 177 317,31 747 682,69 9 927 430,56 180 254 430,56 166 615 668,41 13 633 762,15 23.01. Statsrådet 3 885 722,96 4 604 000 4 487 989,79 4 487 989,79 116 010,21 23.01.01. Avlöningar (förslagsanslag) 3 885 722,96 4 604 000 4 487 989,79 4 487 989,79 116 010,21 23.02. Statsrådets kansli 62 251 052,32 167 017 000 161 102 360,02 5 844 645,30 166 947 005,32 69 994,68 9 073 158,03 173 090 158,03 162 218 762,46 10 866 395,57 23.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 8 181 052,32 23.02.21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 21 450 000,00 24 132 000 19 349 223,93 4 782 776,07 24 132 000,00-3 916 933,23 28 048 933,23 23 261 157,16 4 782 776,07 23.02.22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år) 32 620 000,00 5 156 224,80 5 156 224,80 134 474,53 5 021 750,27 23.02.23. Reservering av anslag för politikprogram (reservationsanslag 2 år) 385 000 193 243,57 191 756,43 385 000,00-385 000,00 193 243,57 191 756,43 23.02.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 000 000 2 930 005,32 2 930 005,32 69 994,68 23.02.88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 139 500 000 138 629 887,20 870 112,80 139 500 000,00-139 500 000,00 138 629 887,20 870 112,80 23.03. Justitiekanslersämbetet 2 818 000,00 2 866 000 2 068 412,16 797 587,84 2 866 000,00-771 981,09 3 637 981,09 2 840 393,25 797 587,84 23.03.21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 818 000,00 2 866 000 2 068 412,16 797 587,84 2 866 000,00-771 981,09 3 637 981,09 2 840 393,25 797 587,84 23.27. Understödjande av politisk verksamhet 14 712 000,00 17 711 000 17 711 000,00 17 711 000,00 0,00 23.27.50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 14 712 000,00 17 711 000 17 711 000,00 17 711 000,00 0,00

Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 23.99. Statsrådets övriga utgifter 1 613 736,12 4 727 000 2 195 543,46 1 969 778,74 4 165 322,20 561 677,80 82 291,44 3 526 291,44 1 556 512,70 1 969 778,74 23.99.21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 510 297,12 812 000 306 939,20 306 939,20 505 060,80 23.99.24. Ordnar (förslagsanslag) 394 439,00 471 000 414 383,00 414 383,00 56 617,00 23.99.25. Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget (reservationsanslag 2 år) 414 000,00 639 000 436 045,18 202 954,82 639 000,00-46 946,53 685 946,53 482 991,71 202 954,82 23.99.26. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket (reservationsanslag 2 år) 120 000,00 2 300 000 536 310,30 1 763 689,70 2 300 000,00-13 371,87 2 313 371,87 549 682,17 1 763 689,70 23.99.27. 90-årsjubileet med anledning av Finlands självständighet (reservationsanslag 2 år) 100 000,00 300 000 296 865,78 3 134,22 300 000,00-21 973,04 321 973,04 318 838,82 3 134,22 23.99.28. Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsanslag 3 år) 130 000 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 23.99.58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbudet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 75 000,00 75 000 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 25

Utfallskalkyl för statsbudgeten 26 Huvudtitelns 23 uppgifter om fullmakterna och användningen av dem Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter 2008 2009 2010 Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2008 senare sammanlagt 23.99.26. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket 5 219 0 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0 0 Fullmakter för tidigare år 5 219 409 0 0 0 0 0 Huvudtiteln sammanlagt 5 219 0 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0 0 Fullmakter för tidigare år 5 219 409 0 0 0 0 0

Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 882 416 630,87 998 440 000 846 575 370,07 125 694 235,73 972 269 605,80 26 170 394,20 104 007 334,01 906 314 334,01 751 688 338,44 151 583 795,55 24.01. Utrikesförvaltningen 200 185 545,11 208 206 000 181 002 685,91 24 151 270,06 205 153 955,97 3 052 044,03 17 985 674,04 211 391 674,04 184 391 765,03 25 151 270,06 24.01.19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 11 960 545,11 24.01.21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 182 420 000,00 188 601 000 168 472 019,16 20 128 980,84 188 601 000,00-11 637 959,40 200 238 959,40 180 109 978,56 20 128 980,84 24.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 14 800 000 11 747 955,97 11 747 955,97 3 052 044,03 24.01.74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 805 000,00 4 805 000 782 710,78 4 022 289,22 4 805 000,00-3 497 714,64 8 302 714,64 4 280 425,42 4 022 289,22 24.01.76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år) 1 000 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 1 361,05 1 000 000,00 24.30. Internationellt bistånd 518 377 000,00 582 468 000 498 729 616,00 83 738 384,00 582 468 000,00 0,00 67 354 397,20 649 822 397,20 547 947 822,84 100 742 574,82 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) 516 077 000,00 582 468 000 498 729 616,00 83 738 384,00 582 468 000,00-65 291 125,31 647 759 125,31 547 104 891,30 99 522 234,47 24.30.67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna (reservationsanslag 3 år) 2 300 000,00 2 063 271,89 2 063 271,89 842 931,54 1 220 340,35 24.50. Närområdessamarbete 23 000 000,00 23 533 000 7 851 998,42 15 681 001,58 23 533 000,00-16 667 262,77 40 200 262,77 17 631 940,21 22 566 370,58 24.50.66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 23 000 000,00 23 533 000 7 851 998,42 15 681 001,58 23 533 000,00-16 667 262,77 40 200 262,77 17 631 940,21 22 566 370,58 27

Utfallskalkyl för statsbudgeten 28 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 24.99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 140 854 085,76 184 233 000 158 991 069,74 2 123 580,09 161 114 649,83 23 118 350,17 2 000 000,00 4 900 000,00 1 716 810,36 3 123 580,09 24.99.01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) 976 572,71 1 154 000 1 015 127,61 1 015 127,61 138 872,39 24.99.21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) 1 957 949,12 2 513 000 2 625 771,36 2 625 771,36-112 771,36 24.99.22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 49 572 612,51 67 022 000 55 713 815,53 55 713 815,53 11 308 184,47 24.99.25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 9 981 383,74 14 172 000 8 462 234,33 8 462 234,33 5 709 765,67 24.99.26. OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år) 2 600 000 776 419,91 1 823 580,09 2 600 000,00-2 600 000,00 776 419,91 1 823 580,09 24.99.50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 336 184,39 1 528 000 1 512 679,00 1 512 679,00 15 321,00 24.99.51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 34 209,61 39 000 16 253,94 16 253,94 22 746,06 24.99.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 75 882 020,20 94 888 000 88 537 344,59 88 537 344,59 6 350 655,41 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 1 000 000,00 300 000 0,00 300 000,00 300 000,00-2 000 000,00 2 300 000,00 940 390,45 1 300 000,00 24.99.95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 113 153,48 17 000 331 423,47 331 423,47-314 423,47

Huvudtitelns 24 uppgifter om fullmakterna och användningen av dem Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter 2008 2009 2010 Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2008 senare sammanlagt 24.01.74. Husbyggen 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år, varav 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Egentligt bistånd 3 361 716 656 450 0 656 450 600 560 55 890 0 403 657 482 477 484 251 305 403 795 520 2 067 652 Fullmakter för tidigare år 3 361 716 403 657 404 658 373 514 179 203 509 717 1 467 092 Fullmakter till förfogande år 656 450 0 656 450 600 560 55 890 0 0 77 819 110 737 126 201 285 803 600 560 24.50.66. Närområdessamarbete 7 985 4 500 0 4 500 387 4 113 0 2 121 931 139 139 102 1 311 Fullmakter för tidigare år 7 985 2 121 544 139 139 102 924 Fullmakter till förfogande år 4 500 0 4 500 387 4 113 0 0 387 0 0 0 387 29

Utfallskalkyl för statsbudgeten 30 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter 2008 2009 2010 Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2008 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 5 070 2 000 0 2 000 0 2 000 0 0 358 965 768 2 741 4 832 Fullmakter för tidigare år 5 070 0 358 965 768 2 741 4 832 Fullmakter till förfogande år 2 000 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Huvudtiteln sammanlagt 3 374 771 934 138 0 934 138 600 947 333 191 0 405 778 483 766 485 355 306 310 798 363 2 073 794 Fullmakter för tidigare år 3 374 771 405 778 405 560 374 618 180 110 512 560 1 472 847 Fullmakter till förfogande år, varav 934 138 0 934 138 600 947 333 191 0 0 78 206 110 737 126 201 285 803 600 947 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 senare sammanlagt

Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 705 382 808,49 714 749 000 700 006 337,02 24 220 799,72 724 227 136,74-9 478 136,74 32 233 518,98 642 022 518,98 617 550 663,09 24 471 855,89 25.01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 95 855 095,16 95 948 000 98 507 577,55 2 709 696,65 101 217 274,20-5 269 274,20 2 545 423,92 46 993 423,92 44 283 727,27 2 709 696,65 25.01.19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 40 390 311,60 25.01.21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 195 000,00 23 889 000 22 175 538,63 1 713 461,37 23 889 000,00-913 848,03 24 802 848,03 23 089 386,66 1 713 461,37 25.01.22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 293 000,00 20 559 000 19 562 764,72 996 235,28 20 559 000,00-1 631 575,89 22 190 575,89 21 194 340,61 996 235,28 25.01.27. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 000 000 1 092 993,81 1 092 993,81-92 993,81 25.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 934 009,81 39 000 000 42 846 962,22 42 846 962,22-3 846 962,22 25.01.51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 13 042 773,75 11 500 000 12 829 318,17 12 829 318,17-1 329 318,17 25.10. Domstolsväsendet 222 429 056,02 227 931 000 222 182 980,21 5 840 401,54 228 023 381,75-92 381,75 9 930 759,55 231 461 759,55 225 621 358,01 5 840 401,54 25.10.21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 004 000,00 7 049 000 6 166 837,30 882 162,70 7 049 000,00-941 455,79 7 990 455,79 7 108 293,09 882 162,70 25.10.22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 503 000,00 8 561 000 8 278 937,26 282 062,74 8 561 000,00-513 361,31 9 074 361,31 8 792 298,57 282 062,74 25.10.23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 200 564 000,00 205 921 000 201 244 823,90 4 676 176,10 205 921 000,00-8 475 942,45 214 396 942,45 209 720 766,35 4 676 176,10 31

Utfallskalkyl för statsbudgeten 32 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25.10.27. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 6 400 000 6 492 381,75 6 492 381,75-92 381,75 25.10.29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 6 358 056,02 25.30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 56 364 387,13 55 293 000 54 742 357,50 3 757 404,06 58 499 761,56-3 206 761,56 4 022 467,44 26 915 467,44 23 158 063,38 3 757 404,06 25.30.21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 059 000,00 22 893 000 19 135 595,94 3 757 404,06 22 893 000,00-4 022 467,44 26 915 467,44 23 158 063,38 3 757 404,06 25.30.50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 34 305 387,13 32 400 000 35 606 761,56 35 606 761,56-3 206 761,56 25.40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 79 244 000,00 80 719 000 74 929 103,05 5 789 896,95 80 719 000,00-7 783 040,81 88 502 040,81 82 712 143,86 5 789 896,95 25.40.21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 79 244 000,00 80 719 000 74 929 103,05 5 789 896,95 80 719 000,00-7 783 040,81 88 502 040,81 82 712 143,86 5 789 896,95 25.50. Verkställighet av straff 199 130 000,00 208 100 000 203 545 811,27 4 554 188,73 208 100 000,00-6 403 876,59 214 503 876,59 209 698 631,69 4 805 244,90 25.50.21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) 193 730 000,00 202 700 000 198 910 207,87 3 789 792,13 202 700 000,00-5 250 932,95 207 950 932,95 204 161 140,82 3 789 792,13 25.50.74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 400 000,00 5 400 000 4 635 603,40 764 396,60 5 400 000,00-1 152 943,64 6 552 943,64 5 537 490,87 1 015 452,77

Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2006 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25.60. Åklagarväsendet 31 324 000,00 32 098 000 30 528 788,21 1 569 211,79 32 098 000,00-1 547 950,67 33 645 950,67 32 076 738,88 1 569 211,79 25.60.21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 324 000,00 32 098 000 30 528 788,21 1 569 211,79 32 098 000,00-1 547 950,67 33 645 950,67 32 076 738,88 1 569 211,79 25.70. Valutgifter 21 036 270,18 14 660 000 15 569 719,23 15 569 719,23-909 719,23 25.70.21. Valutgifter (förslagsanslag) 21 036 270,18 14 660 000 15 569 719,23 15 569 719,23-909 719,23 33