Kvartalsrapport 020101-020331 Publiceras 020422 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3,1 Mkr (4,2 Mkr) Resultatet efter finansiella poster var 1,5 Mkr (-0,9 Mkr) Ett besparingsprogram inleddes i februari med mål att på 3-5 månaders sikt reducera bolagets kostnader med 3-400 000 kronor per månad Verksamhet Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobilt Internet och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM:s aktielista. I november 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM finns förutom till Windows operativsystem nu även i Mac-version, Mac OS 9. I december 2000 aviserades nästa mjuka lösning från Micro Systemation, SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling. Mobil frihet kräver tillgänglighet Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som för 18 år sedan när företaget startades utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster inom datakommunikation. Den ökade rörligheten bland människor, såväl i arbete som på fritiden, har drivit på utvecklingen inom kommunikationsområdet. Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för användning av datateknik. Micro Systemations produkter SoftGSM fyller där ett stort behov. VD kommenterar utvecklingen Det är forfarande företagen som leder användningen av mobil datakommunikation. Att marknadsföra den kosmetiska beteckningen mobilt internet har inte gjort allmänheten mer benägen att surfa mobilt. Trådlös kommunikation är i första hand en infrastrukturfråga. Inte en tjänste- eller applikationsfråga. När man begränsar användningen av infrastrukturen genom speciella tillämpningar eller specialbyggda mobiltelefoner minskas samtidigt potentialen i den grundläggande tekniken. GPRS lider idag av att det inte är en användbar teknik för företagen. Det ger inte den utlovade överföringshastigheten, roaming fungerar inte och prissättningen utestänger såväl företag som konsumenter från användning. För de flesta användare i
näringslivet är HSCSD en mycket mer tillförlitlig och kostnadseffektiv tjänst. Ett populärt begrepp under 90-talet var kunden i fokus. Idag är GPRS en tjänst för operatörerna medan HSCSD är en tjänst för företagen. En travesti skulle vara att man har leverantören i fokus Gädjande är att allt fler operatörer börjar inse vad som krävs för att användningen av datatjänster ska börja komma igång i näten. Med en gnutta kundfocus kommer operatörerna att lyckas med såväl GPRS som med nästa generations mobilnät. En mobil dataanvändare har idag en laptop och en mobiltelefon. Det är denna kund som ska tillfredsställas med lösningar som gör arbetet och fritiden effektiv. Det kommer att dröja ytterligare innan PDA:er och smartphones utgör effektiva arbetshjälpmedel. Micro Systemation kan idag erbjuda operatörerna produkter som endast fungerar i operatörens eget nät eller nät med roamingavtal. Sådana lösningar har visat sig väcka berättigat intresse hos operatörerna eftersom man då kan vara säker på att också skörda frukterna av en ökad datatrafik. Vi har under det första kvartalet sålt för drygt tre miljoner kronor vilket innebär ca 3.700 enheter av SoftGSM. Vi har trots en alltmer pressad prisbild kunnat upprätthålla en god bruttomarginal på nästan 80%. Skälet till detta är att de grundläggande försäljningsargumenten för SoftGSM fortfarande är mycket bärkraftiga. Gemensam mjukvara för de flesta telefonmodeller på marknaden, möjlighet till förinstallation och enkelhet i inställning och konfiguration. Allt detta är något som företagen omedelbart drar nytta av i såväl låga underhållskostnader som effektiv användning av mobil datakommunikation. Vi har nu vidareutvecklat SoftGSM för att dels öka funktonaliteten men också för att sänka produktionskostnaderna och minska behovet av underhållsprogrammering. Vårt sparprogram har än så länge endast givit marginella effekter på bolagets kostnadsmassa men vi räknar med att se effekter av programmet under april- och maj månad. Givetvis innebär besparingen en stor belastning på bolagets personal men de positiva effekterna gör situationen lättare. Även i år har satsningen på CeBIT varit såväl omfattande som lyckad. Kostnaden som helt har belastat första kvartalets resultat ligger på uppskattningsvis 400 Tkr. Även om inga avtal tecknades under årets CeBIT-upplaga så knöts en rad löftesrika kontakter inte minst angående SoftNET. Produkten som nu är helt klar vinner stor uppmärksamhet i första hand för det gemensamma nätverksgränssnitt som ersätter gamla tiders modemkommandon. Även möjligheten att låta SoftNET pröva olika tänkbara uppkopplingsformer och protokollkombinationer uppskattas av företagskunderna. Jag ser idag mycket positivt på Micro Systemations överlevnadspotential. Henrik Tjernberg 2
Kommentarer till rapporten Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Alla jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2001. Omsättning Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3,1 Mkr (4,2 Mkr). Omsättningen är i linje med förväntningarna Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 4,5 Mkr (5,4 Mkr). Personalkostnaderna under perioden uppgick till 2,2 Mkr (2,6 Mkr). En post avseende underkonsulter som tidigare redovisats under övriga externa kostnader har i föreliggande rapport redovisats under personalkostnader för att ge en mer rättvisande bild av kostnaderna. Motsvarande uppgift för 2001 har justerats för att vara jämförbar. Övriga externa kostnader uppgick till 1,3 Mkr (1,5 Mkr). Hela kostnaden för CeBIT har belastat detta kvartals resultat till skillnad från 2001 då kostnaden periodiserades. Periodens resultat Resultatet i perioden blev 1,5 Mkr (-0,9 Mkr). Kommande rapporttillfällen Halvårsrapport 22 augusti 2002 9-månadersrapport 23 oktober 2002 Bokslutsrapport 20 februari 2003 Bolagsstämma hålls den 24 april 2002 kl 18.00 i Micro Systemations lokaler, Råsundavägen 1, Solna. Denna rapport samt årsredovisning, tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida www.msab.com Frågor angående kvartalsrapporten kan ställas till Marie Agmén, Micro Systemation AB, tel 08-739 02 70 eller på e-mail: marie.agmen@msab.com 3
Resultaträkning 2002-01-01-2002-03-31 2001-01-01-2001-03-31 Tkr 3 månader 3 månader Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3 062 4 158 Summa 3 062 4 158 Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor -707-967 Övriga externa kostnader -1 276-1 541 Personalkostnader -2 193-2 550 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -302-292 Summa -4 478-5 350 Rörelseresultat -1 416-1 192 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 388 Räntekostnader och liknande resultatposter -135-56 Summa -123 332 Resultat efter finansiella poster -1 539-860 Bokslutsdispositioner 0 0 Resultat före skatt -1 539-860 Skatt på årets resultat 0 0 PERIODENS RESULTAT -1 539-860 4
Balansräkning 2002-03-31 2001-03-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU och liknande arbeten 1 540 2 311 1 540 2 311 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 523 701 523 701 Summa anläggningstillgångar 2 063 3 012 Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror 1 037 1 696 Summa varulager 1 037 1 696 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 815 10 953 Övriga fordringar 678 1 968 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 505 1 179 Kortfristiga placeringar 4 4 Summa kortfristiga fordringar 3 002 14 104 Kassa och bank 988 198 Summa omsättningstillgångar 5 027 15 998 SUMMA TILLGÅNGAR 7 090 19 010 5
Balansräkning, forts 2002-03-31 2001-03-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (4 430 000 aktier á nom 0,20 kr) 886 886 Överkursfond 23 693 23 693 Reservfond 12 12 24 591 24 591 Fritt eget kapital Balanserat resultat -18 892-10 988 Periodens resultat -1 539-860 -20 431-11 848 Summa eget kapital 4 160 12 743 Långfristiga skulder Andra långfristiga skulder 252 252 Summa långfristiga skulder 252 252 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 926 2 483 Förlagslån 0 400 Övriga skulder 325 1 790 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 427 1 342 Summa kortfristiga skulder 2 678 6 015 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 090 19 010 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 2 000 2 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 6
Kassaflödesanalys -2002-01-01-2002-03-31 2001-01-01-2001-03-31 Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat -1 416-1 192 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 302 292 Summa -1 114-900 Erhållen ränta 12 388 Erlagd ränta -135-56 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 237-568 Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 67-569 Förändring av fordringar 494-3 169 Förändring kortfristiga skulder -576 1 024 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 252-3 285 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7-33 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7-33 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Förändring av likvida medel -1 259-3 318 Likvida medel vid periodens början 2 247 3 516 Likvida medel vid periodens slut 988 198 Nyckeltal 2002-03-31 2001-03-31 Soliditet, % 1) 58,7% 67,0% Antal aktier vid periodens utgång 4 430 000 4 430 000 Resultat per aktie, SEK 2) -0,35-0,19 Eget kapital per aktie, SEK 2) 0,94 2,88 1) Eget kapital i förhållande till balansomslutning 2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut 7