Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut



Relevanta dokument
Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2014

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Datum att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2012 till kommunstyrelsen.

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN ).

Granskning av intern kontroll

Uppsala. Barn- och ungdomsnämnden. Uppföljning av upphandlade förskolor, Tallen och Boländerna. Förslag till beslut

Uppsala. Avrapportering av internkontroll Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut Bam- och ungdomsnämnden föreslås besluta

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Datum att godkänna förslag till åtgärder utifrån brister konstaterade i internkontrollen 2014,

Datum att godkänna den tredje av tre avrapporteringar av internkontrollen 2013, samt

Datum Motion, väckt av Johan Lundqvist (MP), om säkra gång- och cykelvägar till skolorna

Skolinspektionen: Verksamhetsredogörelse avseende distansundervisning i kommunal vuxenutbildning - gymnasial nivå (Dnr :1138)

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015

Internkontrollplan för 2017

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Remiss: Ekologiskt ramverk för program och planer samt Miljö- och klimatprogram

Internkontrollplan för 2018

Datum Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Plan Intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 1. Reviderad Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2017

Remiss: Motion väckt av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun

Internkontrollplan 2016

Datum Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Datum att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun,

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Avrapportering av internkontroll 2014

Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända flyktingar

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016

Plan för intern kontroll 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Avrapportering av internkontroll 2013

Kungörelse Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Tisdagen den 23 februari 2016, klockan Plats: Kommunhuset, Fagersta

Borlänge kommun. Internkontroll KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Golv till Fotbollshallen i Bro

Rapportering av internkontroll 2015 och internkontrollplan 2016 kommunstyrelsen

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Handläggare Datum Diarienummer Per Davidsson KSN Ingrid Anderbjörk

Intern kontrollplan år 2018

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

Intern kontrollplan 2018

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Internkontrollplan 2019

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Borlänge kommun. Internkontroll KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen

Riktlinjer för intern kontroll

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun

Handläggare Datum Diarienummer Eva Sterte KSN Ansökan om bidrag till verksamheten från NyföretagarCentrum Uppsala.

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Information om motion om revidering av nämndernas arbetsordning i Luleå kommun

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013

Internkontrollplan 2018

Reglemente för internkontroll

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Handlingar som delades ut på sammanträdet

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll

Attestreglemente för Borgholms kommun

Äldrenämnden säger upp avtal med hemvårdsföretag

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

21 Delegation att fatta beslut gällande upphandling av nytt ärendehanteringssystem MHN/

Revisionsrapport Landskrona stad. Granskning av intern kontroll

Datum Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet 2013

Transkript:

DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan för 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att godkänna reviderad internkontrollplan för 2013 samt att lämna planen med övrigt bokslutmaterial till kommunledningskontoret. Ärendet Enligt Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska internkontrollen omfatta verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut samt finansiell kontroll. Nämnden ska årligen avrapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Internkontrollplan för 2013 har reviderats utifrån en ny riskinventering och riskbedömning samt utifrån erfarenheter av utförd internkontroll. Planen tar i likhet med tidigare planer även hänsyn till den kommungemensamma interkontrollplan avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet som kommunstyrelsen har beslutat om. Internkontrollplanen har även försetts med en inledandet och förklarande text. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Carola Helenius-Nilsson Direktör Bilaga: Interkontrollplan 2013 Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 87 00 (växel) Fax: 018-727 86 50 E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se www.uppsala.se

Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan 2013, Dnr. BUN-2013-0074 Bilag Plan för intern kontroll 2013 Nedanstående tabell visar vilka kontroller som kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad avser att göra inom nämndens ansvarsområden år 2013. Planen baseras i huvudsak på en inventering av riskområden som har värderats utifrån hur stor sannolikhet det är att fel uppstår och hur stora negativa konsekvenser det i så fall leder till. Vissa kontrollmoment baseras inte på den egna riskbedömningen, utan knyter an till kommunstyrelsens gemensamma internkontrollplan. Kontrollplanen beskriver övergripande vad det är som ska kontrolleras, vem som ansvarar för kontrollen och när rapportering till nämnd ska ske. Planen visar också vem som är verksamhetsansvarig för att säkra kvalitet och förebygga fel inom riskområdet. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad ansvarar för att utforma rutiner för varje kontrollmoment. Avtal och upphandling Uppföljningsbara avtal Avtalen är utformade så att det går att bedöma om de efterlevs. Uppföljnings strateg från som granskas Dokumenterad förlängning eller uppsägning av avtal Dokumenterade beslut om att avtal ska förlängas eller sägas upp fattas. Styrstrateg från annat område än det som granskas

2 (4) Kvalitetssäkring av avtal Avtal har kvalitetsgranskats av upphandlingsstrateg. Uppföljningsstrateg från som granskas Kontroll att upphandlings strateg signerat avtalet. Konkurrensneutral upphandling Upphandling har gått konkurrensneutralt tillväga och det finns tillräckligt tydliga rutiner för upphandlingens olika moment för att säkra detta. Styrstrateg från annat område än det som granskas Webbenkät till personer som deltagit i upphandling under det senaste året. Direktör Kontroll av efterlevnad av regler, policys och beslut Tydlig rubricering av ärenden Ärenderubriken stämmer överens med innehållet så att intressenter lätt kan hitta det de söker efter. Uppföfjningsstrateg från som granskas. Stickprov av ett ärende per nämndssammanträde under året.

3 (4) Säker sekxetesshantering Det finns tillräcklig kunskap om hur sekretessärenden ska hanteras. Uppfölj nings strateg Webbenkät till personer som hanterar sekretessärenden. Myndighetschef av delegationsbeslut Delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid. Delegationsbeslut fattas i enlighet med delegationsordning. Nämndsekreterare Två stickprov från varje kvartal utifrån DokÄ. Sex stickprov under året utifrån delegationsordningen. Myndighetschef av ärenden i DokÄ Ärenden avslutas vid rätt tidpunkt. Registrator Tertialsvis kontroll av orsaker till att ärenden som varit öppna länge fortfarande är öppna. Samtliga ärenden som varit öppna längre än tre månader. I samband med delårs- och helårsbokslut Representation Vederbörlig specifikation finns på fakturor. Ekonom Stickprov varje kvartal.

4 (4) av behörigheter i förhållande till delegations- och attestförteckningar Behörigheter följer delegations- och attestförteckningar Ekonom Kontroll att behörigheter beslutade av nämnd är inlagda i redovisningssystemet. Avstämning mot delegationsordningen för året. Behörigheter är aktuella Behörigheter avslutas direkt när ett vikariat upphör IT-samordnare Nyckellista och behörighetslista för PDB jämförs med aktuell lista över anställda varje kvartal. av lösenord Lösenord lämnas inte ut till obehöriga personer. Uppföljningsstrateg Kontroll av att rutin finns och följs kring hantering av lösenord. Korrekt utförd bokföring Attestreglementet följs. Det förekommer inga felaktigheter i bokföringen. Ekonom Webbenkät till beslutsattestanter kring attestreglementet. Ekonomiassistenter gör bedömning av i vilken mån manuella bokföringsorder görs på grand av felaktigheter i bokföringen.