Ekebyhovs slott, kl

Relevanta dokument
Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Kommunhusets annex, kl Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42

Ks 132 Dnr 06/

Kommunhuset, kl Ej tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) ersättare Sivert Åkerljung (kd) Inger Andersen (s)

Ks 48 Dnr 02/KS Verksamhetsredovisning per Yrkanden och proposition

Kommunstyrelsen (16)

Nils Lundqvist (m) Krister Skånberg (mp) fr o m 122. Tjänstgörande Staffan Strömbäck (m) Sveneric Larsson (s) 121 ersättare

Kulturhuset, Ekerö centrum, kl

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen Ks 30. Extra sammanträden kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Paragrafen justeras omedelbart.

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

Kommunhusets annex soc stora, kl Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex, kl

Kf 17 Dnr 00/KS Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser

Kommunfullmäktige Krister Skånberg (mp) Ulric Andersen (s) Roger Axelsson (s) Sven-Olof Evermo (s) Ingrid Leander (s)

Kulturhuset, Ekerö centrum, kl

Kf 1 Dnr 02/KS Information om Operation Kvinnofrid

Kf 36 Dnr 02/KS Verksamhetsredovisning per Kommunstyrelsen beslutade :

Sammanfattning Central politisk organisation omfattar i huvudsak Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina utskott och intresseråd.

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Upprättad revisionsberättelse har överlämnats till kommunfullmäktige.

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: Dnr: 2013/258 Sid: 1

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Kf 26 Dnr 02/KS Årsredovisning och verksamhetsberättelse Miljöredovisning har upprättats. Kommunstyrelsen behandlade ärendet :

Ks 134 Dnr 02/KS

Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige. Tid: kl. 14:00. Plats: Mälarökyrkan. Ledamöter kallas. Ersättare underättas

Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens. Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Malin Petersson

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

Kommunfullmäktiges ordförande informerade om:

Kulturhuset, Ekerö centrum, kl

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll

1. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS15/16

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Åre kommun

Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Minnesord med anledning av inträffade händelser

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 53a. Tack

Budget 2016 och plan

Ks 98 Dnr 00/KS25 214

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Redovisning av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med andra kommuners bestämmelser

Arvoden för förtroendevalda

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kulturhuset, Ekerö centrum, kl

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

6 Dnr 12K Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

Allmänna bestämmelser

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Kommunhuset, administrativ service

Kf 1 Dnr 00/KS Föreskrifter om avfallshantering

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 kommunallagen.

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunhuset, kl

Onsdagen den 12 november kl.14.00

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , 152 Dnr: 2017/438 Sid: 1 KF , 189

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl ajournering kl

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sundbybergs stad för åren

Parlamentariska nämnden 8-15

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Utdelning av miljöstipendium

Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag. KS

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kommunfullmäktige (35) Kulturhuset, Ekerö centrum

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll , i Debatten. Beslutande

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S)

Kommunfullmäktige (20) Kulturhuset, Ekerö centrum, kl

Kjell-Erik Börjesson (c) Inger Andersen (s) fr del av

Kf 8 Dnr 01/KS Årsredovisning och verksamhetsberättelse AB Ekerö Bostäder har överlämnat årsredovisning.

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 15 september 2008

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/ Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

Transkript:

Ekebyhovs slott, kl 13.00-19.15 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Anna-Karin Ullgren (m), del av 126 Jan-Eric Billter (fp) Lennart Ljungblom (fp), del av 126 Christina Blom Andersson (kd) Solveig Brunstedt (c) Ulric Andersen (s) Sveneric Larsson (s) Marianne Jacobsson (s) Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Roger Axelsson (s) ersättare Bertil Bjarnevi (m), del av 126 Gunilla Tovatt (mp) Emma Jakobsson (fp), del av 126 Ej tjänstgörande Mats Palmborg (fp) Inger Andersen (s) ersättare Kjell-Erik Börjesson (c) från del av 126 Krister Skånberg (mp) Lena Malmfors, kommunchef Katinka Wellin, controller och IT-chef Britt-Marie Hammar, kommunsekreterare Ann Wahlgren, chef tekniska kontoret Ulric Andersen Britt-Marie Hammar 125-128 Peter Carpelan Ulric Andersen Kommunstyrelsen 2006-10-24 2006-11-07 2006-11-29 Kommunledningsstaben Britt-Marie Hammar

Ks 125 Dnr 06/KS 292 024 Förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1 Nedanstående förslag till ändringar och tillägg i reglemente KFS 07:1 fastställs. 4 sista stycket - Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och semesterförmåner Gällande lydelse med följande ändring: Ersättningen ändras från 2 000 kr till 2 500 kr. 5 punkt 1 - Årsarvode Gällande lydelse utom i 2:a och 3:e stycket som ersätts med nytt förslag: Under åren 2007-2008 ersätts heltidsarvoderat kommunalråd med nuvarande ersättningsnivå, 70 810 kr/månad, för uppdrag på heltid. Därefter skall arvodesutskottet göra en översyn av ersättning för åren 2009-2010. Förtroendevalt oppositionsråd som utför sina uppdrag på heltid ersätts med 90% av kommunalrådets arvode. Nytt förslag: Sidoinkomster för heltidsarvoderad förtroendevald är ej tillåtna. 5 punkt 3 - Arvode för sammanträden m m Ändring: Ersättningen för förtroendevalda som inte är heltidsarvoderade har rätt till ersättning per sammanträde eller förrättning med ett fast belopp ändras från 375 kr till 500 kr. Ändring: En förtroendevald som ersätter en ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott vid längre frånvaro (mer än 2 veckor per år) har rätt till ett arvode ändras från 500 kr till 550 kr per sammanträde. Ändring: Arvodet för varje fullmäktigesammanträde ändras från 550 kr till 650 kr. 7 Resekostnader Gällande lydelse med följande tillägg: Resekostnadsersättning kan även ges till studiebesök eller liknande, såväl inom som utom kommunen om detta godkänts av nämnds ordförande.

8 Barntillsynskostnader Gällande lydelse med följande ändring: beloppet i 1:a stycket ändras från 120 kr till 180 kr.

forts ks 125 9 Förtroendevald med funktionshinder Särskilda kostnader samt kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade Gällande lydelse med följande ändring: Ordet handikappad byts ut till funktionshindrad. Beloppen i 1:a och 3:e stycket föreslås ändras från 120 kr till 180 kr. 10 - Andra kostnader Telefon, porto mm Gällande lydelse med följande tillägg i första stycket: I de fall kommunen inte tillhandhåller mobiltelefon ersätts ordförande även för kostnader för mobiltelefon med 200 kr per månad. Bilaga 1 sid 2 - Beräkning av förlorad arbetsförtjänst Tillägg i första stycket: Ersättningen skall vara 100 % av förlorad arbetsförtjänst. 2:a stycket utgår: försäkringskassans metod för att beräkna timersättningen skall tillämpas. Bilaga 2 Enligt kommunstyrelsen förslag, bilaga 2. Bilaga 4 - Ersättning till nämndemän i tingsrätt Gällande lydelse med följande ändring: Ordet tingsrätt i rubriken föreslås ändras till domstol. Bilaga 5 - Partistöd m m Enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga 5. M och s yrkar enligt arvodeskommitténs och kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Fp, kd och c yrkar enligt eget förslag i arvodeskommittén och arbetsutskottet. Mp:s kommunstyrelsegrupp yrkar att oppositionsråd även i fortsättningen ska anses vara heltidsarbete med ett årsarvode som uppgår till 90 % av kommunalrådets. Liksom Anna Littmarck (mp) och representanter för c, fp och kd i arvodeskommittén anser vi att kommunalrådets arvode sänks till 55 000 kr per månad.

forts ks 125 Att gruppledarna i kommunfullmäktige för de partier som inte företräds av ett kommunalråd eller ett oppositionsråd ska ha ett månadsarvode som utgörs av 3 300 kr/månad och mandat i kommunfullmäktige, dock minst 7 500 kr/månad. Med vårt förslag skulle gruppledarna i fp och ö-partiet få vardera 3 300 x 4=13 200 kr/månad, mp:s gruppledare skulle få 3.300 x 3=9 900 kr/månad medan gruppledarna för c, kd och v skulle få vardera 7 500 kr/månad. Beloppet 3 300 kr utgör en 15-del av det månadsarvode som oppositionsrådet skulle erhålla med vårt förslag enligt ovan, och 15 är det antal mandat som oppositionspartierna gemensamt kommer att få i kommunfullmäktige som resultat av valet 2006. kommunstyrelsen bifallit m och s förslag. Reservation Fp, kd och c reserverar sig till förmån för eget förslag. Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att bifalla arbetsutskottets arvodesförslag, ett förslag som lagts fram av m och s. Vi anser att kommunstyrelsen istället borde ha bifallit det förslag som lades fram av Anna Littmarck, mp:s representant i arvodeskommittén, dock med ändring: Vi anser att posten som oppositionsråd även i fortsättningen ska anses vara ett heltidarbete med ett årsarvode som uppgår till 90 % av kommunalrådets. Liksom Littmarck och representanter för c, fp och kd i arvodeskommittén anser vi att kommunalrådets arvode ska sänkas till 55 000 per månad. Ärendebeskrivning Arvodeskommittén påbörjade genomgång av bestämmelser och ersättningar under september 2006. Kommittén har diskuterat förtydligande av texter samt förslag till ersättningar. Uppgifter om motsvarande bestämmelser har inhämtats från andra kommuner. Innebörd av författningstext och konsekvenser av diskuterade bestämmelser har redovisats under arbetets gång.

Arvodeskommittén noterade 2006-10-16 att Anna Littmarck (mp) redovisat ändrad syn på konstruktionen av fördelning av ersättning till kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare och mandatstöd.

forts ks 125 Arvodeskommittén överlämnade 2006-10-16 partiernas förslag till ändringar i kommunal författningssamling 07:1 inkl bilagor 1-5, varav. moderaterna och socialdemokraterna har ett gemensamt förslag. Folkpartiet, kristdemokraterna och centern har också ett gemensamt förslag. Miljöpartiet och vänsterpartiet har var sitt förslag. Arvodeskommitténs ordförande har 2006-10-17 sammanställt de olika förslagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2006-10-17 lämnat förslag till kommunstyrelsen.

Ks 126 Dnr 06/KS 172 041 Förslag till drift- och investeringsbudget 2007-2009 1. Förslag till driftbudget 2007 per budgettitel (nämnd, kommunstyrelse) beslutas i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 2. Förslag till inriktning för driftbudget 2008-2009 per budgettitel beslutas i enlighet med förslag i PM 2006-10-10, bilaga 4a och 4b. 3. Delbeslut under respektive verksamhetstitel resulterar i att verksamhetens nettokostnader för år 2007 beslutas att uppgå till -948 396 tkr i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 4. Delbeslut under respektive verksamhetstitel beslutas att uppgå i enlighet med kommunstyrelsens förslag till -996 054 tkr år 2008 och -1 038 067 tkr. 5. Förslag till investeringsbudget år 2007 per budgettitel beslutas enligt kommunstyrelsens förslag. 6. Förslag till inriktning för investeringsbudgeten åren 2008-2011 per budgettitel beslutas enligt kommunstyrelsens förslag. 7. Den kommunala utdebiteringen för år 2007 beslutas till 19:23 per skattekrona. 8. Nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 9. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen noterar att kommunfullmäktiges presidium behandlar förslag till driftbudget för revisionen. 2. Kommunstyrelsen avslår barn- och ungdomsnämndens äskande om att 1 miljon kronor, av kommunstyrelsens budget för utvecklingsprojekt inom skolan, överförs till barn- och ungdomsnämndens budget för år 2007. 3. Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att trots en ökning i budgeten med 15 500 hemtjänsttimmar, så motsvarar detta prognosen för år 2006.

4. Kommunstyrelsen har i förslag till investeringsbudget 2007-2011 under titel kommunstyrelse - tekniska kontoret reserverat en investeringsram under åren 2007-2011 för investeringar i idrottsanläggningar enligt förslag i anläggningsplan. Kommunstyrelsen har med detta svarat på kulturnämndens förslag att anslag för framtagande av programinnehåll för anläggningsinvesteringar avsätts av kommunstyrelsen.

forts k s 126 5.Kommunledningsstaben får i uppdrag att skyndsamt utreda behovet av extra resurser för förbättrad arbetsmiljö för de anställda på kontor och förvaltning. Bakgrunden till yrkandet är utifrån kommande, helt orimliga och ofta förekommande krav på många tjänstemän - krav som påtagligt försvårar arbetssituationen och försämrar arbetsmiljön inom den kommunala förvaltningen. Detta tar mycket tid, kraft och pengar från ordinarie verksamheter. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för barnoch ungdomsnämnden. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Barn- och ungdomsnämnden 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -561 294-586 822-602 338 Tilläggsyrkande och proposition Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp yrkar att 3 pedagogiska ämneslärartjänster inrättas fr o m 2007-04-01, ca 1 000 tkr. kommunstyrelsen avslagit förslaget. Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp yrkar att skolhälsovården får utökade personalresurser fr o m 2007-04-01. Beräknad kostnadsökning under 2007 ca 600 tkr.

forts ks 126 kommunstyrelsen avslagit förslaget. Investeringsbudget investeringar 2007 med inriktning 2008-2011 för barnoch ungdomsnämnden, bilaga 6. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för barnoch ungdomsnämnden. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Socialnämnden 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -283 651-306 721-327 971 Tilläggsyrkande och proposition Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp yrkar med hänvisning till Krister Skånbergs tilläggsyrkanden i socialnämnden 2006-09-27 följande tilläggsyrkanden:

forts ks 126 Att utreda möjligheterna att snabbt tillföra nya korttidsplatser /växelvårdsplatser eller platser för särskilt boende avsedda för äldre med mindre tungt omsorgsbehov, (t ex i ett speciellt inrett och utrustat boende i samma kategori som BO Klok-husen) där de skulle kunna placeras och vad det kan beräknas kosta. kommunstyrelsen avslagit miljöpartiets förslag. Att utreda möjligheterna att tidigarelägga byggandet av de av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antagna utbyggnadsplanerna för särskilt boende i Stenhamra och/eller att komplettera utbyggnadsplanerna med nya platser för särskilt boende vid Ekgården. Därvid ska särskild hänsyn tas till det ökande behovet av platser för dementa. kommunstyrelsen avslagit miljöpartiets förslag. Investeringsbudget investeringar 2007 med inriktning 2008-2011 för socialnämnden, varav lokaler äldreomsorg Kullen 5 000 tkr 2007 och 32 000 tkr 2008. Vidare Funktionshindrade-Gruppbostad 1 800 tkr 2007 och 10 200 tkr 2008 enligt bilaga 6. Tilläggsyrkande och proposition Miljöpartiet yrkar följande tillägg: Att x miljoner kr i investeringsbudget för 2007-2011 avsätts för nya korttidsplatser/växelvårdsplatser eller platser för särskilt boende avsedda för äldre med mindre tungt omsorgsbehov enligt yrkandet om att utreda möjligheter till att snabbt tillföra platser för äldre med mindre tungt omsorgsbehov.

kommunstyrelsen avslagit miljöpartiets förslag.

forts ks 126 Att Y miljoner kr reserveras i investeringsbudgeten för 2007 för ett hus liknande ett Bo Klok-hus eller motsvarande, med inredning, avsett för så kallade ytterlägenheter med boendestöd för funktionshindrade. kommunstyrelsen avslagit miljöpartiets förslag. KULTURNÄMNDEN Dnr 06/KS 278 806 Avgifter i kulturskolan 1. Avgift för deltagande i kursverksamhet på kulturskolan är 200 kronor per kurs. 2. Avgift för deltagande i öppen verksamhet/musikdramaverksamhet på kulturskolan är 40 kronor per gång. 3. Aktuellt reglemente, KFS 30:12 uppdateras i enlighet med ovanstående beslut. Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för kulturnämnden. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Kulturnämnden 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag

Nettokostnad -29 223-30 138-30 988 forts ks 126 Investeringsbudget investeringar 2007 med inriktning 2008-2011 för kulturnämnden, bilaga 6. BYGGNADSNÄMNDEN Dnr 06/KS 273 206 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 1. Byggnadsnämndens taxa ändras fr o m 2007-01-01 med en höjning av grundbeloppet till 42 kronor med tillägg att avgift för utstakning skall vara 110G. 2. Aktuellt reglemente, KFS 20:2 uppdateras i enlighet med ovanstående beslut. M, fp och c yrkar enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen vidhåller yrkandet från byggnadsnämnden att godkänna stadsarkitektkontorets förslag till ny taxa med 42,50 kronor vilket motsvarar en generell avgiftshöjning med

3,5 %, med tillägg att avgift för utstakning skall vara 110G samt att avgift för avslag bör höjas till ett högre, ej slutligt specifcerat belopp. Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för byggnadsnämnden. _ Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Byggnadsnämnden 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -1 711-1 762-1 823 Investeringsbudget investeringar 2007 med inriktning 2008-2011 för byggnadnämnden, bilaga 6.

forts ks 126 Bostadsanpassning Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för byggnadsnämnden - bostadsanpassning. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Byggnadsnämnden - Bostadsanpassning 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -2 000-2 000-2 000 MILJÖNÄMNDEN Driftbudget Noteras att förslag till taxa för kommunens livsmedels- och foderkontroll som kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 19 december. är en förutsättning för miljönämndens driftbudget Att i enlighet med kommunstyrelsens förslag preliminärt anta driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för miljönämnden. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Miljönämnden 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -2 477-2 537-2 607

forts ks 126 CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Central politisk organisation 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -7 040-7 390-6 619 M och s yrkar utökade ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer enligt 125 i detta protokoll. Fp, c och kd yrkar enligt eget förslag i arvodeskommittén. Mp yrkar enligt eget förslag i 125 i detta protokoll. kommunstyrelsen bifallit m och s förslag till driftbudget för den centrala politiska organisationen. REVISIONEN Driftbudget Kommunstyrelsen noterar att kommunfullmäktiges presidium 2006-10-18 föreslagit kommunfullmäktige att anta revisorernas förslag till driftbudget om 575 tkr för år 2007 med tillägg för förslag till förändrade arvoden (motsvarande 133 tkr).

forts ks 126 KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledning Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för kommunstyrelsen-kommunledning. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Ks- Kommunledning 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -60 985-63 173-64 683 _ Tilläggsyrkande och proposition Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp yrkar att beställaroch utförarorganisationen avvecklas under 2007. kommunstyrelsen avslagit förslaget. Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp yrkar att det fr o m 2007-04-01 inrättas en tjänst som företagslots med uppgift att hjälpa företag att hitta rätt i byråkratin och få tillgång till mark och lokaler för sina verksamheter. Beräknad kostnadsökning under 2007 med ca 300 tkr. kommunstyrelsen avslagit förslaget. Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp yrkar att det arbete som ska utföras inom ramen för det ungdomspolitiska projektet ska ledas av en tjänsteman som dels har en av beställarnämnderna som huvudman, dels rapporterar även till den ungdomspolitiska gruppen.

kommunstyrelsen avslagit förslaget.

forts ks 126 Gunilla Tovatt (mp) yrkar att kommunledningsstaben får i uppdrag att skyndsamt utreda behovet av extra resurser för förbättrad arbetsmiljö för de anställda på kontor och förvaltning. Bakgrunden till yrkandet är utifrån kommande, helt orimliga och ofta förekommande krav på många tjänstemän - krav som påtagligt försvårar arbetssituationen och försämrar arbetsmiljön inom den kommunala förvaltningen. Detta tar mycket tid, kraft och pengar från ordinarie verksamheter. kommunstyrelsen bifallit Gunilla Tovatts förslag. Investeringsbudget investeringar 2007 med inriktning 2008-2011 för kommunstyrelsen-kommunledning, bilaga 6. KOMMUNSTYRELSEN Ekeröhälsan Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för kommunstyrelsen-ekeröhälsan. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Ks- Ekeröhälsan 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -1 853-1 898-1 965 _

forts ks 126 KOMMUNSTYRELSEN Överförmyndaren Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för kommunstyrelsen-överförmyndaren. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Ks- Överförmyndaren 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -909-929 -948 _ KOMMUNSTYRELSEN Räddningstjänsten Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för kommunstyrelsen-räddningstjänsten. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Ks- Räddningstjänsten 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -19 305-19 521-20 087 _

forts ks 126 KOMMUNSTYRELSEN - Tekniska kontoret Dnr 06/KS 274 406 Renhållningstaxa 2007 1. Ny renhållningstaxa antas att gälla fr o m 2007-01- 01. 2. Aktuellt reglemente, KFS 60:7 uppdateras i enlighet med ovanstående beslut. Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för kommunstyrelsen-tekniska kontoret. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Ks- Tekniska kontoret 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -7 459-7 349-7 649 _ M, fp, kd, c, s och mp yrkar att medel om 200 tkr avsätts för utredning av badhus samt i övrigt enligt arbetsutskottets förslag.

kommunstyrelsen bifaller förslaget.

forts ks 126 Investeringsbudget investeringar 2007 med inriktning 2008-2011 för kommunstyrelsen-tekniska kontoret, bilaga 6. Tekniska kontoret Balansenheten, vatten- och avlopp samt renhållning Tekniska kontoret, balansföretaget VA och renhållning budgeteras till nettokostnad noll. Ks - Tekniska kontoret VA Nettokostnad = 0 Ks - Tekniska kontoret Rh Nettokostnad = 0

forts ks 126 Kommunstyrelsen Gemensamma avgifter Driftbudget driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för kommunstyrelsen-gemensamma avgifter. _ Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Ks- Gemensamma avgifter 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -1 083-1 116-1 158 Kommunstyrelsen Budgetmarginal driftbudget 2007 med inriktning 2008-2009 för kommunstyrelsen-budgetmarginal. Driftbudget, tkr Budget Budget Budget Ks- Budgetmarginal 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens förslag Nettokostnad -5 600-5 000-5 000

forts ks 126 KOMMUNSTYRELSEN - Jämföreslestörnade intäkter Kommunfullmäktige noterar att intäkterna är en förutsättning för kommunens samlade verksamhetskostnader. Budget Budget Budget Kommunstyrelsens förslag 2007 2008 2009 Jämföreslestörande intäkter 8 000 6 000 5 000 KOMMUNSTYRELSEN Gemensamma avräkningskonto Konstateras att en förutsättning för effekt av förslag till budget är beräknade intäkter till 17 400 tkr för år 2007 och för åren 2008-2009 till 23 500 tkr respektive 21 000 tkr. Ks Gemensamma avräkningskonton 17 400 23 500 21 000 SÄRSKILT YTTRANDE Ulric Andersen (s ) anmäler att särskilt yttrande lämnas. SÄRSKILT UTTALANDE Gunilla Tovatt, mp:s kommunstyrelsegrupp anmäler att särskilt uttalande lämnas.

forts ks 126 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade om planeringsförutsättningar med direktiv för åren 2007-2009 den 20 juni 2006. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer och direktiv för nämndernas fortsatta arbetet. Kommunstyrelsen fick också uppdrag att leda och samordna budgetarbetet. Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat sina respektive förslag till budget för kommande år. Kommunrevisorerna har 2006-10-06 överlämnat förslag för budget 2007. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information vid sammanträdet 2006-10-03. I ärendet ingår också följande handlingar: Särskilt boende för äldre - Framtida behov och förslag till utbyggnad av platser, tjänsteutlåtande 2006-04-27, rev 2006-05-15 och 2006-05-29 Bostäder för vuxna funktionshindrade, tjänsteutlåtande 2006-06-13 Södertörns brandförsvarsförbunds direktion mål och budget 2007-2009, sammanträdesprotokoll 2006-08-18 Kommunfullmäktiges presidium har 2006-10-18 berett kommunrevisorernas förslag till budget år 2007. MBL enligt 10-14 och 38 har genomförts 2006-10-19. Chefen för IT- och controllerfunktioner, kommunchefen och chefen för tekniska kontoret föredrog ärendet.

Ks 127 Anmälan av delegationsbeslut Beslut Anmälan noteras. a) 06/KS 15-016 059 Teknisk chef: Ramavtal mäklartjänster industrimark m m 11/2006

Ks 128 För kännedom Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-10-10 235/2006 Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen 2006-10-25 SÄRSKILT YTTRANDE i anledning av kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för Ekerö kommun 2007-2009. Återigen bidrar Ekerö kommuns flitigt arbetande kommuninvånare till att kommunens skatteintäkter ökar. Nästa år sker detta med i det närmaste 44 milj.kr och återigen är kommun nettovinnare i det kommunala utjämningssystemet motsvarande c:a 41 milj.kr. vilket är en ökning med 11,3 milj.kr jämfört med 2006. Dessa intäktsförstärkningar ger nödvändiga förutsättningar för en verksamhetsplan och budget som vill utveckling och inte avveckling. Men vi ser föga av detta i föreliggande förslag till budget. Kommunens verksamheter är hårt sargade efter de borgerliga majoritetspartiernas exempellösa spariver under senare år och vi ser drastiska exempel på att konsekvenserna av detta sparande och gnetande satt sina djupa spår i form av en avsevärt lägre kvalitet i det kommunala serviceutbudet

På s.k. resultatenhetsnivå, d.v.s. ute på fältet i barnomsorg och skola och i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade, har man under de senaste 10-12 åren tvingats finna sig i resursminskningar i nivån 30 milj.kr vilket motsvarar ungefär 85 årsanställda medarbetare. Ett av flera allvarliga tecken på negativa konsekvenser av den förda politiken är att alltför många av Ekerös barn och unga inte mår bra. De är rastlösa, hänger sig åt skadegörelse och vandalisering och dricker alkohol i en omfattning som förfärar. På skolans område redovisar man att oroväckande många av våra elever efter avslutad grundskola inte äger de grundläggande kunskaper som är nödvändiga för deras möjligheter att klara fortsatta studier eller som i värsta fall innebär att de inte ens är behöriga till fortsatta studier. Många äldre i vår kommun oroar sig öppet för hur det ska bli att leva och bo i vår kommun på ålderns höst, vilket stöd de kan räkna med att få och vilken omsorg kommunen kommer att kunna erbjuda. På samma sätt oroar sig ekeröbor med funktionshinder och deras anhöriga för hur deras framtid ser ut i vår kommun. Behovet av att restaurera kvaliteterna i serviceutbudet till ekeröborna är således mer än uppenbart och vi socialdemokrater kan se följande ofrånkomliga förbättringsområden i de kommunala verksamheterna åtgärder som snarast måste vidtas: Barns och ungas uppväxtmiljö alla barn som så önskar måste få plats i förskolan inom 3 månader fler vuxna i måste finnas i förskolan och i skolan - förskolegrupperna och skolklasserna storlek måste minskas antalet behöriga förskollärare måste öka drastiskt och verksamhetens personal i övrigt måste ges rätt till kompetensutveckling skolbarnsomsorgen måste ges utökade resurser alla grundskoleelever måste ges det stöd och den hjälp de behöver för att nå kunskapsmålen och bli behöriga till fortsatta studier endast behöriga lärare skall fortsättningsvis anställas i Ekerös skolor

det s.k. resursteamets bemanning måste utökas avseende bl.a. specialpedagoger och kuratorer fältförlagd uppsökande verksamhet för kontakt och stöd till barn och unga måste återskapas kommunens ungdomspolitiska program måste förverkligas, likaså måste ett idrottspolitiskt program antas och förverkligas huvudansvaret för att bidra till en meningsfull fritid för barn och unga måste läggas under kommunens kulturnämnd, likaså den s.k. ungdomssatsningen kommunens ekonomiska stöd till barns och ungas föreningsliv måste öka och det s.k. aktivitetsbidraget måste höjas från 10:- till 13:- ett ungdomscafé värt namnet måste öppna snarast 0-taxa för hela kommunens föreningsliv måste införas vid lån av kommunala lokaler Omsorgen om funktionshindrade och äldre och äldres boende kommunen måste tillhandahålla hemtjänst i nödvändig omfattning och av högsta kvalitet en generösare behovsprövning måste tillämpas vad gäller rätten till trygghetslarm förutsättningar för psykiskt funktionshindrades egna boende och arbete måste ges och möjligheter till daglig sysselsättning på hemmaplan för funktionshindrade såväl som äldre måste återskapas lägenheter anpassade för äldre som ännu är friska och pigga måste omedelbart byggas och mellanboendeformer måste tillskapas som ger möjligheter till samvaro och gemenskap och ett aktivt liv våra äldre måste också kunna erbjudas ett servicehusboende ett nytt särskilt äldreboende förlagt till Stenhamra måste tillkomma med verksamhetsstart snarast möjligt Bostäder för alla i Ekerö

Unga i Ekerö behöver en bostad för att kunna flytta hemifrån, många äldre vill på ålderns höst flytta från sin villa till en lägenhet, många behöver en lägenhet vid t.ex. förändrade familjeförhållanden. Därför måste ett ansvarsfullt kommunalt bostadsförsörjningsprogram antas och förverkligas - byggandet av den goda bostaden för Ekerös ungdomar, äldre och människor mitt i livet är ett måste. c:a 200 lägenheter per år, merparten hyreslägenheter, måste byggas under den närmaste 10- årsperioden Avslutningsvis, konsekvenserna för kommunsektorn av den nya borgerliga regeringens politik och budgetförslag är i skrivande stund inte kända. Än mindre går det att i dagsläget få klarhet i vad den förda politiken kan betyda för Ekerö kommun. Mot denna bakgrund avstår vi socialdemokrater från att i denna omgång avge ett alternativ till majoritetspartiernas kommunala budget. Vi återkommer i kommande års budgetarbete med detaljerade förslag till åtgärder och handlingsplaner för att kunna genomföra den oundgängligen nödvändiga restaureringen av den kommunala servicen till Ekerös befolkning. Ekerö dag som ovan Ulric Andersen gruppledare och oppositionsråd (s)

Ekerö kommun Kommunstyrelsen 2006-10-24 Ärende 2 förslag till Ekerös kommunbudget för 2007-09 Särskilt uttalande av Gunilla Tovatt, mp:s kommunstyrelsegrupp Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna gick till val på en grön handlingsplan för Ekerö kommun Planen återges nedan med kursiv stil och utgör, med understrukna tillägg, vårt budgetförslag. Rädda Lovö från det planerade motorvägsbygget Förbifart Stockholm och bevara Mälaröarnas underbara natur och kultur - en förutsättning för en fortsatt måttlig befolkningsökning.vi kommer att fortsätta att driva detta krav med alla lagliga medel. Bort med bilköerna på väg 261 morgon och kväll, bl a genom följande åtgärder: + Inför trängselavgifterna igen, de ger bättre flyt i trafiken. Efter valet skrev de fyra alliansledarna i en DN-debattartikel att trängselavgifterna ska återinföras. Sant / Osant? + Använd mittfilen för trafik mot Mälaröarna eftermiddagar / kvällar. Varför inte? + Bygg om vid Brommaplan så att Mälarötrafiken kommer fram. Det behövs 2 minirondeller för att trafiken från slottet och Malmen ska komma in på 261- an utan att trafiken på 261-an hejdas i onödan av trafikljus. För gående: en gångtunnel eller bro. Inget av förslagen behöver innebära ökade kostnader för kommunen. Bättre bussförbindelser bl a på kvällarna, särskilt till Adelsö, och nya busslinjer till Fittja och Flemingsberg och färja till Hässelby. På sikt bör även en färjelinje Färingsö-Hässelby ge nettovinst om kommunen köper även den färjetrafiken av vägverkets rederi. Ge de minsta barnen mer tid med sina föräldrar. Öka valfriheten i barnomsorgen - med en barnpeng! Det gick även den borgerliga alliansen till val på! Ökad valfrihet i barnomsorgen kommer att minska efterfrågan på kommunens daghemsplatser. Då kan kommunen minska barngruppernas storlek utan att barnomsorgen totalt sett blir dyrare! Behåll de små skolorna och ge lärarna har mer tid för varje elev! Vi hoppas att den styrande borgerliga majoriteten vill bifalla vårt förslag, för elevernas och lärarnas skull! Vi upprepar vårt budgetförslag från 2005: Inrätta pedagogiska ämnesledartjänster i basämnena matte, svenska och engelska. Med tillägget: Anställa fler lärare så att lärarna hinner med sin vidareutbildning som bör bakas in i tjänsten. Blir det statsbidrag?

Billiga ungdomsbostäder på Mälaröarna och små lättskötta seniorbostäder nära affärer och service för dem som inte orkar bo kvar i sina stora bostäder. Dessa bostäder behöver kommunen inte bekosta, bara anvisa lämplig mark. En del-lösning kan vara att bygga om Färingsöhemmet till billiga student- eller seniorlägenheter med gemensamma sällskaps- och hobbyrum när hemmet inte längre ska användas för särskilt boende. Lättskötta seniorbostäder skulle dämpa behovet av särskilt boende, underlätta hemtjänstens arbete och ge lägre kostnadsökningar för äldreomsorgen. Vi upprepar två gamla förslag:1. Mer rehabilitering för äldre och funktionshindrade - anställ ännu en sjukgymnast eller arbetsterapeut. 2. Gör en bostadsförsörjningsplan!. Fler möteslokaler för ungdomar, pensionärer och föreningar! Kommunens merkost- nader beror bl a på hur skollokaler och lokaler vid den nya simhallen och vid nya senior-boenden kan utnyttjas effektivt. Kommunen bör ekonomiskt och praktiskt bidra till utbildning av ungdomsledare och mentorer för ungdomar som vill genomföra projekt. Det skulle öka trivseln även för de vuxna och minska social oro och sociala kostnader. Bygg fler särskilt boende - platser för de äldre och platser för korttidsoch växel-boende för att avlasta anhöriga. Det behövs högre utbyggnadstakt för dessa boenden än vad som ingår i investeringsplanerna. Får kommunen statligt investeringsstöd för detta? Gör det lättare att etablera och utveckla små företag! Låt dem arrendera mark och hyra lokaler. Ge dem lots i byråkratins djungler, det skapar fler jobb, bl a för ungdomar! Öka Mälaröbornas insyn och medinflytande - genomför Demokratiberedningens förslag! Mer miljömedveten kommunal upphandling! Stopp för 3G-master i vissa områden! Tillsätt en krångel-lösar-tjänst på stadsarkitektkontoret för att där frigöra tid och kraft.