Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 2018 BESLUT 1(2) Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 1 juni 2017 beslut om universitetets Verksamhetsplan och anslagsfördelning för år 2018 samt plan för år 2019-2020 bland annat vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå (DNR LIU-2017-01437). Universitetsstyrelsen lägger i sitt beslut fast de budgetramar och andra förutsättningar/uppdrag som respektive fakultet har att förhålla sig till. Fakultetsstyrelse förväntas senast den 31 oktober lägga fast hur dessa ramar och uppdrag fördelas på olika enheter inom universitetet. Den budgetproposition som presenterades den 20 september avviker något från de antaganden som låg till grund för universitetsstyrelsens beslut i juni men eftersom ingen fördelning gjorts till fakultetsnivån utgår fakultetens budget från de tidigare fastställda ramarna. Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen föreslås besluta - att fastställa bifogat budgetförslag för utbildning på grund- och avancerad nivå för budgetåret 2018 och angivna planeringsförutsättningar för åren 2019-2020 - att delegera till dekanus att fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av antalet annonserade nybörjarplatser och antagningstal under 2018 Underlag i ärendet Bilaga 1: BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Budgetåret 2018 samt planeringsförutsättningar för 2019-2020 Delges: Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IKE, IKK, IMT, ISY, ITN, MAI, Tema Planerings- och ekonomiavdelningen(pea) Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande och föredragande, ledamöterna Magnus Borga, Camilla Forsell, Kajsa Uvdal, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Lena Strömbäck, LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN BESLUT 2(2) Linnea Michel, Jakob Steneteg och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit föredragande Annamaria Lindegaard, fackliga företrädare Karin Baardsen och Karin Enander samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsens sekreterare
1(12) BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Budgetåret 2018 samt planeringsförutsättningar för 2019-2020 1 Förutsättningar Utbildningsuppdrag 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade 2017-06-01 beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden 2018 2020 avseende utbildning på grund- och avancerad nivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar och utbildningsuppdrag. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. Varje universitet och högskola tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp, upp till vilket ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utgår. Ersättning för HST och HPR utöver detta takbelopp utgår normalt inte. Anslagsbeloppet är sedan summan av takbeloppet och ersättningar för eventuella särskilda åtaganden. Ersättningens storlek baseras på vilket utbildningsområde en kurs hör till. Oavsett fakultetsområde skall alltså alla kurser hänföras till ett utbildningsområde. Vidare gäller att såväl överproduktion som underproduktion, det vill säga outnyttjat takbelopp (eller anslagssparande), får föras över från ett budgetår till nästa fortlöpande utan begränsning till några budgetperioder. I det fall ersättning för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 procent av takbeloppet. Generellt gäller att pris- och löneomräkning på anslagsmedel från staten för 2018 är beräknad till 1,84 procent och ingår i ersättningarna. Lönekostnadspåslaget (LKP) har fastställts till 51,25 procent, vilket är samma nivå som 2017. LKP ska täcka arbetsgivaravgifter och kostnader för de kollektivavtal som slutits om pensioner, grupplivs- och personalförsäkringar. 1.2 Anslag samt prognos av takbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid LiU finansieras huvudsakligen genom ett ramanslag som motsvarar universitetets takbelopp. Universitetsstyrelsen fattade 2017-06-01 beslut om följande grundutbildningsramar för perioden 2018-2020 tillsammans med takbeloppen för 2017:
2(12) 2017 2018 2019 2020 Beräknat ramanslag tkr 1 484 334 1 535 305 1 529 652 1 531 811 Teknisk fakultet 587 300 597 200 597 700 597 700 Filosofisk fakultet 336 800 342 400 342 100 342 100 Utbildningsvetenskap 181 062 197 600 202 300 204 700 Medicinsk fakultet 338 800 354 800 358 300 358 000 Särskilda åtaganden 41 160 43 320 41 960 41 960 Summa 1 485 122 1 535 320 1 542 360 1 544 460 Efter universitetsstyrelsens budgetbeslut har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2018 som bland annat innehåller ett antal nya studieplatser samt en förlängning i två år av den kvalitetsförstärkning för områdena humaniora, juridik, teologi, samhällsvetenskap samt lärarutbildningen som annars skulle ha upphört efter 2018. Av nedanstående sammanställning framgår en uppskattning av universitetets reviderade takbelopp under perioden 2018-2020 tillsammans med takbeloppet för 2017. 2017 2018 2019 2020 Takbelopp tkr 1 484 334 1 549 701 1 589 556 1 627 508 De ramar som ligger till grund för fakultetens budgetbeslut i avsnitt 2 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut i juni eftersom rektor ännu inte fattat beslut om hur universitetets nya utbildningsuppdrag ska fördelas mellan fakulteterna. Fakultetsledningen gör dessutom bedömningen att det troligen blir svårt att uppfylla det nya utbildningsuppdraget och därmed bättre att låta ökningen av takbeloppet vara ofördelad tills vidare. I sin avräkning av takbeloppet har LiU att tillämpa följande nationella ersättningsbelopp under 2018. Beloppen är uppräknade med 1,84 procent jämfört med 2017: Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR Humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik 31 884 20 777 Naturvetenskap, teknik 54 367 45 849 Vård 57 800 50 061 Medicin 64 589 78 564 Undervisning 38 781 40 627 Verksamhetsförlagd utbildning 54 960 53 322 Övrigt 43 662 35 468 Design 154 063 93 865 1.3 Ersättning för särskilda åtaganden 2018 och planeringsförutsättningar 2019 och 2020 För att finansiera vissa så kallade särskilda åtaganden har universitetsstyrelsen reserverat en mindre del av LiUs takbelopp. För budgetperioden fördelar sig dessa åtaganden enligt nedan mellan fakulteterna (tkr):
3(12) 2017 2018 2019 2020 Teknisk fakultet 2 480 2 500 2 500 2 500 Filosofisk fakultet 10 170 9 680 9 680 9 680 Utbildningsvetenskap 2 650 4 190 4 190 4 190 Rektor 25 860 26 950 25 590 25 590 Summa 41 160 43 320 41 960 41 960 För 2018 reserverar universitetsstyrelsen 43 320 tkr för särskilda åtaganden såsom digitala resurser för lärande (dvs. datorsalar), internationella sommaruniversitetet, samverkansavtal med LiU:s studentkårer samt samverkanskoordinatorer och pedagogiska/tekniska coacher. För Tekniska fakulteten avser annars de särskilda åtagandena universitetets satsning på LiU elitidrott hemmahörande på institutionen ITN. För att finansiera de särskilda åtagandena och ändå nå upp till universitetets takbelopp är de interna ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer reducerade. Således kommer följande interna ersättningsbelopp tillämpas under 2018 inom LiU: Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR Humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik 30 984 20 190 Naturvetenskap, teknik 52 833 44 555 Vård 56 168 48 648 Medicin 62 767 76 347 Undervisning 37 686 39 480 Verksamhetsförlagd utbildning 53 408 51 817 Övrigt 42 430 34 467 Design 149 715 91 216 1.4 Finansiering av universitetsgemensam verksamhet Universitetsgemensamt verksamhetsstöd finansieras dels med interna avgifter (som betalas av de som utnyttjar tjänsten) och dels med debitering till institution, det vill säga samtliga institutioner bidrar ekonomiskt till kostnader för dessa gemensamma verksamheter (overheaduttag). De interna avgifterna avser bland annat IT-abonnemang och sålda tjänster. Den redovisningsmodell för indirekta kostnader som Sveriges universitets- och högskoleförbundet (SUHF) rekommenderar har tillämpats vid LiU sedan 2009. 2 Fakultetens planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag Universitetsstyrelsen har uppdragit åt fakultetsstyrelsen att med utgångspunkt i universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag dels fatta beslut om styrelsens egen budget, dels genom egna utbildningsuppdrag (eller på annat sätt) förse institutionerna med underlag till respektive institutions budgetarbete. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar för institutionerna för 2018 och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2019 och 2020. Respektive institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramen för påföljande år. Under det pågående budgetåret görs en preliminäravräkning som påverkar budgeten för nästkommande år och efter budgetårets slut görs en slutavräkning som kan komma att påverka budgeten två år efter aktuellt budgetår.
4(12) För en mer utförlig information om universitetets budgetprinciper hänvisas till universitetsstyrelsens budgetbeslut: https://old.liu.se/insidan/siffror/ar/1.728207/liuvp17-2018-2020-20170823-webb.pdf 3 Fördelning av resurser inom tekniska fakulteten 3.1 Disposition av anvisat anslag och dimensionering Som framgår ovan i universitetsstyrelsens beslut kan fakultetens sammanlagda ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret 2018 högst uppgå till 597 200 tkr. Som planeringsförutsättningar utgår 597 700 tkr för budgetåret 2019 och 597 700 tkr för budgetåret 2020. Siffrorna avser preliminära takbelopp under perioden 2018-2020. Definitivt besked om anslagens storlek lämnas först i december 2017. Rektor kommer att fatta kompletterande beslut senare med anledning av regeringens budgetproposition. Fakultetens budgetramar utgår därför från följande belopp (tkr): 2017: 587 300 2018: 597 200 2019: 597 700 2020: 597 700 Universitetsstyrelsen ger därutöver fakultetsstyrelsen i uppdrag att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). För detta uppdrag tilldelas 2 500 tkr för respektive budgetår perioden 2018 2020. Utöver fakultetens takbelopp för 2018 beslutas att prognosticerade studieavgifter för tredjelandsstudenter inkluderas i utbildningsuppdraget samt att en avräkning görs i slutet av år 2018. Med detta tillskott finns totalt 613 303 tkr att fördela på nedanstående poster att jämföra med motsvarande fördelning för 2017: 2018 jmf 2017 Kursbeställning, nästa år 587 520 576 955 Riktade stöd, nästa år 9 680 10 345 Preliminäravräkning, innevarande år 0 4 629 Studieavgifter från betalande studenter 19 757 Slutavräkning, föregående år -3 654 14 280 Summa 613 303 606 209 Fakulteten har under ett antal år minskat överintagen av nybörjare för att komma tillrätta med den överproduktion som funnits. De prognoser som föreligger både för fakulteten och universitetet tyder på att antagningstalen de närmaste åren behöver öka något. Dimensioneringen av antalet nominella nybörjarplatser höstterminen 2018 inom respektive utbildningsprogram framgår av Bilaga 1. Fakultetsstyrelsen beslutade den 22 september 2016 att uppdra till fakultetsledningen att påbörja och leda implementeringsarbetet med en ny budgetmodell för grundutbildningen baserat på en ny ersättningsmodell för kurser samt att gradvis införa den nya modellen under de kommande åren. Den nya modellen kommer inte kunna börja tillämpas förrän budgetåret 2019 och i budgeten för 2018 används därför samma fördelningsprinciper som gällt under 2017.
5(12) 3.2 Institutionsramar Från och med 2012 gäller en budgeteringsmodell med övergång till treårsramar där år ett utgörs av en fast budgetram och år två och tre utgör planeringsförutsättningar. Den fasta budgetramen stäms av årsvis och avvikelser kan påverka institutionsramen påföljande år. Institutionsramarna för 2018 består av fem budgetposter som redovisas var för sig och sammanställs i avsnitt 3.2.4: Slutavräkning av 2016 års utbildningsuppdrag (se avsnitt 3.2.1) Preliminäravräkning av 2017 års utbildningsuppdrag (se avsnitt 3.2.2) Riktade stöd 2018 särskilda uppdrag från programnämnderna och fakultetsledningen (se avsnitt 3.2.3 och bilaga 2) Kursbeställning 2018 en fast ram som slutavräknas 2019 (se avsnitt 3.2.3) Studieavgifter från betalande tredjelandsstudenter 2018 (se avsnitt 3.2.3) 3.2.1 Slutavräkning av utbildningsuppdrag för budgetåret 2016 En slutavräkning av budgetåret 2016 gjordes i början av 2017. Då tekniska fakulteten under 2016 hade en underproduktion avräknades fakulteten skarpt mot rektor med ca -3 650 tkr utöver redan fastställt takbelopp. Vid slutavräkningen av institutionernas utbildningsuppdrag uppstår en differens jämfört med den preliminäravräkning som gjordes i september 2016. Denna differens effektueras under budgetåret 2018. Budget, preliminäravräkning och slutavräkning för 2016 har utfallit enligt följande: Institution Kursbudget 2016 Preliminäravräkning 2016 Slutavräkning 2016 HST Andel Belopp HST Andel Belopp Diff HST Andel Belopp Diff IDA 779 12,5% 70 354 824 13,4% 75 624 5 270 844 13,5% 75 464-160 IEI 1 965 32,8% 184 145 1 962 33,0% 187 007 2 863 1 997 33,0% 185 338-1 670 IFM 733 14,0% 78 559 734 14,1% 79 947 1 388 738 14,0% 78 245-1 702 IMT 62 1,5% 8 333 60 1,4% 8 181-152 60 1,4% 7 963-218 ISY 615 10,9% 61 021 564 10,1% 56 902-4 119 576 10,1% 56 621-281 ITN 978 16,4% 91 761 939 15,8% 89 632-2 129 970 16,1% 90 142 510 MAI 900 11,9% 67 012 906 12,1% 68 608 1 596 909 12,0% 67 021-1 587 Delsumma 6 032 100% 561 184 5 988 100% 565 900 4 716 6 094 100% 560 793-5 108 Övriga 182 9 067 168 8 980-88 169 10 433 1 454 IKE 22 1 668 21 1 727 59 21 2 088 361 IKK 76 3 097 69 2 848-250 68 3 460 612 IMH 7 710 7 624-86 9 751 127 ISV 14 626 12 585-40 12 581-4 TEMA 63 2 966 59 3 195 229 60 3 553 358 Senare fördelning SUMMA 6 214 570 251 6 156 574 880 4 629 6 264 571 226-3 654 Vid fördelning av fakultetens uppdrag till institutionerna tillämpas en modell för kursramar där institutionsramen utgör en andel av det totala takbeloppet som dels är baserad på volym utfall i LADOK per den 30e september året före respektive budgetår och dels på en institutionsfaktor där utgångspunkten är institutionens genomsnittliga kurskaraktär. För övriga institutioner sker en avräkning mot faktiskt utfall (HST och HPR). Respektive institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser påverkar institutionsramen för påföljande år. 3.2.2 Preliminäravräkning utbildningsuppdrag för budgetåret 2017 I september 2017 gjordes en preliminäravräkning av institutionernas utbildningsuppdrag för samma år. Detta resulterade i en differens jämfört med budgetbeslutet och som
6(12) effektueras under budgetåret 2018. Vid budgetårets slut görs en slutavräkning där institutionernas uppdrag slutligen justeras och eventuella differenser effektueras budgetåret 2019. Institution Kursbudget 2017 Preliminäravräkning 2017 HST Andel Belopp HST Andel Belopp Diff IDA 824 13,4% 75 899 876 14,1% 80 319 4 421 IEI 1 962 33,0% 187 686 2 011 33,7% 191 472 3 786 IFM 734 14,1% 80 237 705 13,5% 76 759-3 478 IMT 60 1,4% 8 211 57 1,4% 7 742-468 ISY 564 10,1% 57 108 562 10,0% 56 692-416 ITN 939 15,8% 89 957 945 15,8% 90 103 145 MAI 906 12,1% 68 857 871 11,6% 65 899-2 958 Delsumma 5 988 100% 567 955 6 027 100% 568 987 1 032 Övriga 168 9 000 153 7 968-1 032 IKE 21 1 700 19 1 545-155 IKK 69 3 000 57 2 284-716 IMH 7 700 5 496-204 ISV 12 600 19 837 237 TEMA 59 3 000 52 2 806-194 Senare fördelning SUMMA 6 156 576 955 6 180 576 955 0 Till grund för den preliminära avräkningen av 2017 års uppdrag ligger dels institutionsutfall i LADOK per den 30e september 2017 och dels prognos till och med 31e december 2017 vad gäller fakultetens takbelopp. Slutlig reglering av 2017 års uppdrag utgörs av institutionsutfall i LADOK per den 31e december 2017 och fakultetens slutavräkning mot rektor. Bedömningen i dagsläget är att fakulteten inte når budgeterat utbildningsuppdrag för 2017 varför en del av balanserat kapital kan komma behöva tas i anspråk. 3.2.3 Uppdrag för budgetåret 2018 Fördelningen av den fasta ramen för kursbudgeten 2018 baserar sig volymmässigt på den preliminäravräkning som gjordes den 30e september 2017. Den totala kursramen 2018 uppgår till ca 587 000 tkr medan de riktade stöden omfattar ca 10 000 tkr och tas från 2018 års takbelopp. Av det riktade stödet har 3 500 tkr fördelats till de fem programnämnderna baserat på utbildningsvolym och resten har fördelats till fakultetsgemensamma stöd. Programnämnderna har i sin tur beslutat om riktade stöd avseende bland annat särskild kursutveckling till institutionerna (se bilaga 2). Det gemensamma stödet avser bland annat utvecklingskostnader för den nystartade masterutbildningen i Design om totalt 2 800 tkr fördelat på 2017 och 2018, pedagogiska utvecklingsprojekt, MTS-ansvar (Människa-Teknik-Samhälle) samt stöd till mattementorer vid MAI och ITN (se bilaga 2). För 2018 års utbildningsuppdrag inkluderas även uppskattade intäkter avseende de studieavgifter som kommer från tredjelandsstudenter på internationella masterprogram och som inte inkluderas i den ordinarie kursersättningen. Intäktens totala omfattning är i dagsläget något osäker liksom hur den kommer fördela sig mellan institutionerna. De budgeterade beloppen nedan (tkr) betalas ut i tolftedelar under 2018 och en slutreglering görs vid årets slut.
7(12) 3.2.4 Sammanställning institutionsramar 2017 (tkr) De fem budgetposterna redovisade i avsnitt 3.2.1 3.2.3 innebär sammantaget följande institutionsramar för budgetåret 2018 samt motsvarande fördelning för 2017 (notera att studieavgifter inte ingick i 2017 års institutionsramar): Preliminäravr 2017 Riktat stöd 2018 Institution Kursbudget 2018 Riktat Studieavgifter HST Andel Belopp stöd IDA 876 14,1% 81 722 1120 870 IEI 2 011 33,7% 194 815 1760 13 000 IFM 705 13,5% 78 099 705 800 IMT 57 1,4% 7 878 65 240 ISY 562 10,0% 57 681 275 2 105 ITN 945 15,8% 91 676 1215 600 MAI 871 11,6% 67 050 1835 60 Delsumma 6 027 100% 578 920 6 975 17 675 Övriga 153 8 600 585 1 180 IKE 19 1 500 IKK 57 3 400 25 1180 IMH 5 500 ISV 19 200 TEMA 52 3 000 560 Senare fördelning 2 120 902 SUMMA 6 180 587 520 9 680 19 757 Studieavgifter Kursbudget 2018 Uppdrag 2018 jmf Institutionsram 2017 Institution Slutavr 2016 IDA -160 4 421 1 120 870 81 722 87 973 84 938 IEI -1 670 3 786 1 760 13 000 194 815 211 691 197 457 IFM -1 702-3 478 705 800 78 099 74 424 84 063 IMT -218-468 65 240 7 878 7 496 8 105 ISY -281-416 275 2 105 57 681 59 364 55 252 ITN 510 145 1 215 600 91 676 94 146 90 972 MAI -1 587-2 958 1 835 60 67 050 64 399 72 642 Delsumma -5 108 1 032 6 975 17 675 578 920 599 494 593 428 Övriga 1 454-1 032 585 1 180 8 600 10 787 10 781 IKE 361-155 1 500 1 706 2 370 IKK 612-716 25 1 180 3 400 4 500 3 280 IMH 127-204 500 423 657 ISV -4 237 200 432 577 TEMA 358-194 560 3 000 3 724 3 897 Senare fördelning 2 120 902 3 022 2000 SUMMA -3 654 0 9 680 19 757 587 520 613 303 606 209 3.3 Särskilda fakultetsåtaganden 2018 För budgetåret 2018 avsätts även 2 500 tkr (jmf 2017: 2 480 tkr) till ITN för att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). 3.4 Planeringsförutsättningar 2019 och 2020 I universitetsstyrelsens budgetbeslut bedömdes fakultetens utbildningsuppdrag vara oförändrat för åren 2019 och 2020. I den nyligen framlagda budgetpropositionen föreslås emellertid ett stort antal nya utbildningsplatser. Fullt utbyggt handlar det om drygt 7 000 helårsstudenter nationellt och för Linköpings universitets del rör det sig om totalt 463 helårsstudenter. En mindre del av satsningen utgörs av fria studieplatser men huvuddelen riktas mot utbildningar där det idag råder brist på utbildad arbetskraft, bland annat ingenjörsutbildning,
8(12) läkarutbildning och utbildning inom området samhällsbygge. För Tekniska fakultetens del ser den förslagna utbyggnaden ut på följande sätt, uttryckt i helårsstudenter: 2018 2019 2020 2023 Civilingenjör 11 32 53 105 Högskoleingenjör 5,5 16,5 28 33 Civilingenjör samhällsbygge 5 15 25 50 Högskoleingenjör samhällsbygge 2,5 7,5 12,5 15 TOTALT 24 71 118,5 203 Det är i dagsläget oklart om det är möjligt att expandera utbildningsuppdraget såsom föreslås i budgetpropositionen. Ungdomskullarna är lägre än på många år och ungdomsarbetslösheten är också rekordlåg vilket gör att rekryteringssituationen på flera program är ansträngd. De prognoser som föreligger för budgetåret 2017 tyder på att tekniska fakulteten kommer att ha en viss underproduktion under perioden och även om platsantalet utökas på ett urval av programmen så är det långtifrån säkert att det leder till den ökning av utbildningsvolymen som krävs för att expandera utbildningarna såsom regeringen föreslagit.
9(12) Bilaga 1 Programutbud och dimensionering Programnämnderna ges i uppdrag att under november fastställa kursutbudet och föreslå dimensionering av kurser för 2018. Dekanus ges i uppdrag att fastställa programnämndernas beställning och institutionerna delges därefter kursbeställningen. För dimensionering av nominellt antal nybörjarplatser höstterminen 2018 se nedanstående tabell. Dekanus bemyndigas att fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av antalet annonserade nybörjarplatser och antagningstal. Grundnivå Programnamn Ort PN Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng (hp) Byggnadsteknik Nrk MD 70 Datateknik Li DM 60 Elektronik Li EF 20 Kemisk analysteknik Li KB 30 Maskinteknik Li MD 60 Annonserade platser/övrigt Kandidatprogram 180 hp Biologi Li KB 40 Flygtransport och logistik Nrk IL 30 Fysik och nanovetenskap Li EF 10 Grafisk design och kommunikation Nrk DM 60 Innovativ programmering Li DM 30 Kemi - molekylär design Li KB 10 Kemisk biologi öppen ingång 1) Li KB Ingår i civ ing KB Matematik Li EF 10 Möbeldesign Sth MD 6 Möbelkonservering 2) Sth MD Annonseras ej 2017 Möbelsnickeri Sth MD 6 Möbeltapetsering Sth MD 4 Samhällets logistik Nrk IL 30 Avancerad nivå Civilingenjörsprogram 300 hp Datateknik Li DM 90 Design och Produktutveckling Li MD 60 Elektronikdesign Nrk EF 30 Energi - Miljö - Management Li MD 65 Industriell ekonomi Li IL 180 Industriell ekonomi - internationell (5 språk) Li IL 20 Informationsteknologi Li DM 30 Kemisk biologi öppen ingång 1) Li KB 40 inkl kandidat Kommunikation Transport och Samhälle Nrk IL 30 Maskinteknik Li MD 120 Medicinsk teknik Li EF 30 Medieteknik Nrk DM 60 Mjukvaruteknik Li DM 60 Teknisk biologi Li KB 30 Teknisk fysik och elektroteknik Li EF 90 Teknisk fysik och elektroteknik internationell (5 språk) Li EF 10
10(12) Programnamn Ort PN Masterprogram 120 hp 3) Aeronautical Engineering Li MD 5+5 Applied Ethology and Animal Biology Li KB 5+5 Biomedical Engineering Li EF 5+5 Communication Systems Li EF 5+5 Computer Science Li DM 5 Datavetenskap Li DM 10 Design Li/Nrk MD 5+5 Ecology and the Environment Li KB 5+5 Electronics Engineering Li EF 5+5 Fysik och Nanovetenskap Li EF PG Industrial Engineering and Management Li IL 5+5 Intelligent Transport Systems and Logistics Nrk IL 5+5 Matematik Li EF PG Material Science and Nanotechnology Li EF 5+5 Mechanical Engineering Li MD 5+5 Organic Synthesis/ Medical Chemistry Li KB 5+5 Protein Science Li KB PG Sustainability Engineering and Management Li MD 5+5 Annonserade platser/övrigt Förutbildningar - kurspaket 30-60 hp Asienkunskap - Japan och Kina Li IL 30 Basår 4) Li/Nrk KB 60 Li, 30 Nrk Anm. 1) Kemisk biologi öppen ingång åk 1 leder till kandidat eller civilingenjör åk 2. 2) Möbelkonserverings 4 platser fördelas 2018 på övriga Malmstensutbildningar enligt senare beslut. 3) Internationella masterprogram, undantaget Computer Science, har två anmälningsomgångar (januari och april) med angivet antal annonserade platser. Nationella masterprogram har anmälan enbart i april och platsgaranti undantaget datavetenskap. 4) På basår planeras för ett överintag under 2018 med två extra grupper i Linköping och en extra grupp i Norrköping.
11(12) Bilaga 2 Riktade stöd Beskrivning Riktade stöd 2018 2018 2018 2018 Extra Ordinarie ordinarie Inst Nämnd uppdrag kkr kkr S:a kkr IDA MD Utveckling Masterprogram DES 100 100 IDA IL Kandidatarbete (Data) 40 40 IDA DM Programmeringsstöd (LiTHe kod eller annan verksamhet för nybörjare) 60 60 IDA DM Kvalitetsprojektet (Projektledare Mikael Asplund) 50 50 IDA DM Kursutveckling (DI) Införande Ingenjörsprofessionalism 2 hp 25 25 IDA DM Kursutveckling (DI) Anpassning pga flytt av Systeminstallation 25 25 IDA DM Kursutveckling (D) Objektorienterad prg/java svenskamoment (1 hp) 25 25 IDA DM Kursutveckling (IT) Omsrukturering termin 1, särskilt Perspektiv på IT (2 hp) 25 25 IDA DM Kursutveckling (GDK 2.0) Användarupplevelse och interaktionsdesign (12 hp) 50 50 IDA DM Kursutveckling (IP) Agil systemutveckling, tillägg av hållbar utveckling (0,5 hp) 10 10 IDA DM Kursutveckling (U) Minskning av Storskaliga distribuerade system och nätverk (2 hp) 10 10 IDA DM Kursutveckling (CS/DAV) Införande av ny introduktionskurs (6 hp) 75 75 IDA EF Ingenjörsprofessionalism för EL 25 25 IDA LiTH Riktat stöd LiTH 600 600 SUMMA IDA 110 1010 1120 IEI MD CDIO stöd för civ.ing kandidatarbete (M 100kkr, DPU 50kkr, EMM 50kkr) 200 200 IEI MD CDIO stöd för MI (50kkr) 50 50 IEI MD Kandidatarbeten i Shanghai för DPU 150 150 IEI MD Utveckling av ny kurs i Experimentell maskinteknik (6x30kkr) 180 180 IEI IL Moment i engelska i kursen TAOP52 Optimeringslära grk (fackspråk) 125 125 IEI IL Moment i engelska i kursen TEIE17 industriell ekonomi (fackspråk) 125 125 IEI IL Moment i engelska i kursen TKMJ51 Hållbar utv och för. (fackspråk) 125 125 IEI IL Kandidatarbete (Energi) 40 40 IEI IL Kandidatarbete (Maskin) 40 40 IEI IL Nya språkkurser pga Ii 60 60 IEI IL Ny kurs för energiteknisk inriktning: TMMVxxx1 Modellering och simulering av energi- och värmeöverföringsförlopp 40 40 IEI DM Kursutveckling (GDK 2.0) Marknadskommunikation, delvis ny (6 hp) 25 25 IEI DM Kursutveckling (GDK 2.0) Varumärke och värdeskapande, delvis ny (6 hp) 25 25 IEI LiTH Riktat stöd LiTH 575 575 SUMMA IEI 375 1385 1760 IFM KB Kontaktpersoner masterprogram 2 st, Biologi 40 kkr, Kemi 20 kkr 60 60 IFM KB Organisatoriskt stöd TFKI23 (Forensisk kemi) 35 35 IFM KB Särskilt stöd TFKI23 (Forensisk kemi) 30 30 IFM KB Särskilt stöd TSBK09 ("Lagledare" typ Per H) 30 30 IFM KB Master Etologi dialog 25 25 IFM KB Master Kemi dialog 25 25 IFM KB Biologikandidat dialog 25 25 IFM KB Kursutveckling Big Data 20 20 IFM KB Kursutveckling Etologi 30 30 IFM KB Kursutveckling Evolutionsbiologi 20 20 IFM KB Ny AK2 15 15 IFM KB Projektkurs inom hållbar utveckling 20 20 IFM KB TFKE39 Projektkurs i kemisk biologi 15 15 IFM IL Kandidatarbete (Bio) 40 40 IFM IL Ny kurs TFYAxxx1 Naturvetenskap för ingenjörer - principer och tillämpningar 40 40 IFM EF Programkontaktperson Marcus Ekholm 30 30 IFM EF Programkontaktperson Wei-Xin Ni 30 30
12(12) IFM EF Utveckling av CDIO-kurs 20 20 IFM EF Programutveckling Y 20 20 IFM LiTH Riktat stöd LiTH 175 175 SUMMA IFM 155 550 705 IKK DM Kursutveckling (GDK 2.0) Medier kultur kommunikation, delvis ny(6 hp) 25 25 SUMMA IKK 0 25 25 IMT EF Programkontaktperson Göran Salerud 30 30 IMT EF Utveckling av CDIO-kurs 15 15 IMT EF Programutveckling Y 20 20 SUMMA IMT 30 35 65 ISY IL Kandidatarbete (System) 20 20 ISY IL Ny kurs för systemteknisk inriktning "bild & kamera" 40 40 ISY EF Programkontaktperson Atila Alvandpour 30 30 ISY EF Programkontaktperson Emil Björnson 30 30 ISY EF Etik för EL 20 20 ISY EF Elektroniksamarbete 40 40 ISY EF Utveckling av CDIO-kurser (5 st) 75 75 ISY EF Programutveckling Y 20 20 SUMMA ISY 60 215 275 ITN MD CDIO stöd för BI (50kkr) 50 50 ITN IL LiTHehack 15 15 ITN IL Kandidatarbete (KTS) 40 40 ITN IL QUEST/UMD gem. kand.proj. med Univ. of Maryland 40 40 ITN DM Programmeringsstöd LiTHe hack 40 40 ITN DM Kursutveckling (GDK 2.0) Grundläggande informationsdesign, delvis ny (6 hp) 25 25 ITN DM Kursutveckling (GDK 2.0) Design, tillämpning, kommunikation, delvis ny (6 hp) 25 25 ITN DM Kursutveckling (GDK 2.0) Dokumentproduktion och publicering, delvis ny (6 hp) 25 25 ITN DM Kursutveckling (GDK 2.0) Marknadskommunikativt designprojekt, delvis ny (6 hp) 25 25 ITN DM Kursutveckling (GDK 2.0) Bildproduktion, delvis ny (6 hp) 25 25 ITN DM Kursutveckling (MT) Programmering, Differenteierad undervisning (6hp) 75 75 ITN EF Programmeringsstöd LiTHehack 15 15 ITN EF Elektroniksamarbete 40 40 ITN EF Utveckling av CDIO-kurs 15 15 ITN LiTH Riktat stöd LiTH 760 760 SUMMA ITN 70 1 145 1 215 MAI MD Nestorer 150 150 MAI DM Kursutveckling (DI) Utökning av diskret matematik (2 hp) 25 25 MAI DM Kursutveckling (U) Utökning av Analys i en och flera variabler (2 hp) 25 25 MAI EF Programkontaktperson Bengt-Ove Turesson 30 30 MAI EF Utveckling av CDIO-kurs 15 15 MAI EF Programutveckling Y 20 20 MAI LiTH Riktat stöd LiTH 1570 1 570 SUMMA MAI 180 1 655 1 835 TEMA DM (D) Flytt av svenskamoment till Objektorienterad prg/java (1 hp) 15 15 TEMA DM (CS/DAV) Införande av etikmoment i introduktionskurs (2 hp) 30 30 TEMA DM (DI) Flytt och utökning av etikmoment från Programmeringsprojekt till objektorienterad problemlösning (1 hp) 15 15 TEMA LiTH MTS-ansvar 500 500 SUMMA TEMA 500 60 560 VA MD Övrig kursutveckling 120 120 SUMMA MD-nämndens förfogande 0 120 120 Summa Riktat stöd 1 480 6 200 7 680