Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Relevanta dokument
Bilaga 2. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden

Bilaga nr 3. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden (rev efter kf beslut)

Socialnämnden tertialrapport nr

förmedlingsmedel/egna medel

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Årsredovisning 2016 för socialnämnden

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3)

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 2014

IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bilaga 1 Nyckeltal och mått

Social- och äldrenämnden antar föreslaget yttrande till Socialstyrelsen i dnr 23931/2013 och 17906/2013.

ÅRSRAPPORT Det kommunala aktivitetsansvaret Susanne Öhrberg

Månadsrapport september

Anna Spångmark

BILAGA 1. Månadsrapport

Äldrenämndens årsredovisning för 2015

Intensivutredningar för barn och ungdomar

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Socialnämndens årsredovisning för 2015

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Bilaga 1. Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2016

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015

Internbudget kulturnämnden 2018

Ramar och förutsättningar för upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013

Dokumentationsriktlinjer

Tilläggsbudget för år 2015

Översyn av egenavgift och checkbelopp för familjerådgivning

Ledningssystem för god kvalitet

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

Utvärdering av verksamheterna Horisonten barn och unga och Bryggan

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Barn och ungas rättigheter

REMISS. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Emelie Berglund ÄLN 2015/16

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Utbildningsenheten menar att det i Nacka fungerar väl med obligatoriskt skolval. Nästa alla inbjudna till skolvalet gjorde ett aktivt skolval.

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL-, TOBAKS-, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

Översyn av kundvalet för daglig verksamhet enligt LSS

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Årsbokslut 2015 för utbildningsnämnden

Upphandling kolloverksamhet

Mål och budget för Socialnämnden

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Enligt livsmedelslagstiftningen

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick

Mål och budget för kulturnämnden

Månadsrapport oktober

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Internbudget TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/ Kulturnämnden 1 (7)

Program. för vård och omsorg

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden

Tertialbokslut T social- och äldrenämnden

Uppföljningsrapport, november 2018

Upphandling av skyddade boenden

Uppföljning av utskick till föräldrar i Nacka med barn som är 3 år

Enligt livsmedelslagstiftningen

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Årsbokslut 2016 för utbildningsnämnden

Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET

Översyn av styrande dokument

Nacka Kommun LSS. Totalresultat servicebostad, Oktober 2018

Verksamhetsuppföljning 2012 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) Barn och Unga

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg

Beskrivning av personuppgiftsbehandlingar

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet

Ramar för upphandling av institutionsvård för barn och unga

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Uppföljningsrapport, juli 2018

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Program för stöd till anhöriga

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

MANUAL UTFÖRARE. Genomförandeplan Barn och unga - BBIC Maria Huber

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Verksamhetsbesök på Arbetscentrum

Revisionsrapport nr 5/ Granskning av Pulsen Combine

Delårsbokslut, tertial

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER

Transkript:

2017-02-07 1 (5) BILAGA NR 2 SOCN 2015 551/041 Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet Socialt stöd och omsorg Människor som behöver stöd och hjälp på grund av funktionsnedsättning eller sociala problem ska få stöd att förbättra sin livssituation. Utgångspunkten är Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald samt värderingen om respekt för människors kunskap, egen förmåga och vilja att ta ansvar. ANSVARIG NÄMND: Socialnämnden Antalet föräldrar som får stöd och hjälp i sitt föräldraskap ökar Barn och vuxna ska kunna få hjälp innan bekymren blivit för stora. Nacka erbjuder stöd med föräldraskapet i grupp och individuellt. Servicen finns utan att först behöva ansöka om biståndsbedömt stöd. Antalet föräldrar som deltar ökar. Sammanlagt har 824 föräldrar fått stöd med föräldraskapet under 2016. En femtedel deltog i föräldragrupper och 80 procent fick individuellt stöd. Jämfört med 2015 är det en ökning med 37 procent. Högre kvalitet i LSS-besluten Under våren 2016 fortsatte enheten för personer med funktionsnedsättning att ompröva ett antal insatser som identifierades i en kartläggning år 2015. Många ärenden hade på grund av resursbrist inte omprövats på länge Samtidigt fick de som handlägger ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) juridisk handledning. Det leder till mer enhetliga beslut och omprövningarna gör också att besluten närmar sig aktuell rättspraxis. Enklare att söka hjälp för sociala problem Under våren 2017 öppnar socialnämndens verksamheter gemensam mottagning för barn och vuxna under 65 år som söker hjälp för sociala problem. Under 2016 pågick därför omfattande planering inför detta. Inriktningen ska primärt vara vägledning och POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (5) stöd för så snabb hjälp som möjligt. Det kommer att finnas grupper som utreder och följer upp insatser för barn och vuxna med mer tillfälliga hjälpbehov. Det kommer också finnas en grupp inriktad på barn och vuxna med omfattande problem och med stora hjälpbehov som behöver samordnas mellan grupper och myndigheter. a. Måluppfyllelse under 2016 Personer med funktionsnedsättning som får en LSS-insats med serviceboende, gruppboende eller daglig verksamhet har svarat på frågor om boendet och sin dagliga verksamhet. Undersökningen gjordes på plats. När personen inte kunde svara helt själv har enkäten besvarats tillsammans med anhörig/god man. Det sammanvägda resultatet för frågor till de som bor i serviceboende respektive i gruppboende visar en positiv trend av hur de upplever boendet. För personer som har daglig verksamhet är resultatet oförändrat 2016 jämfört med 2013. Inom den dagliga verksamheten sjunker index för frågor om inflytande, delaktighet och meningsfull sysselsättning. Medborgare ska ha kännedom och tillgång till förebyggande och tidiga insatser. Genom hemsidan, där det ska finns information om detta, ökar förutsättningen för medborgarnas att veta vilket stöd de kan få. Antalet föräldrar som har deltagit i föräldrastödsgrupper fortsätter till exempel att öka. Rättsäkerhetsgranskningen som genomfördes hösten 2016 visar på en fortsatt god rättssäkerhet inom individ- och familjeomsorgen och för personer med funktionsnedsättning. Granskningen visade att alla utredningar för personer med funktionsnedsättning håller sig inom nittio dagar. Men utredningarna sker inte alltid inom lagstadgad tid, 120 dagar, för barn och unga. Det är viktigt att barn i utsatta psykosociala situationer lyckas i skolan. Många barn med skolsvårigheter är aktuella för omfattande insatser, och antalet behandlingsplaceringar i kombination med skolgång fortsatte att öka under 2016. För att bromsa utvecklingen krävs en fördjupad samverkan mellan skola och socialtjänst. Ekonomiskt överskott för socialnämnden Det ekonomiska utfallet för socialnämnden var 673,7 miljoner kronor, vilket var 12,1 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror framför allt på att insatser till personer med funktionsnedsättning kostat 10 miljoner mindre än budgeterat. Enheten har fortsatt att följa upp och ompröva besluten mer frekvent vilket har lett till att kostnadsökningarna för flera verksamheter har stannat upp och är lägre än 2015. Även enheten IFO (individ och familjeomsorg) barn och unga går plus 3,7 miljoner kronor eftersom kostnaderna för placeringar i heldygnsvård är lägre än budgeterat.

3 (5) Överskottet minskar med ökade kostnader för barn med skolplaceringar kombinerat med behandling. Kostnaden för barn med skolplacering har ökat från 5 miljoner kronor året 2014 till 11 miljoner för 2016. Driftbudget Verksamhet, tkr Ufall 2016 Utfall 2015 Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Utfall netto Budget 2016 Budgetavvikelse Intäkter Kostnader Netto IFO Barn och unga 5 866-98 242-92 376-96 082 3 706 10 923-105 085-94 162 IFO Utredning vuxen 26 932-73 580-46 649-46 256-393 25 472-72 033-46 561 LSS/SOL yngre än 65 år 31 051-412 649-381 598-389 828 8 230 38 976-403 461-364 485 Socialpsykiatri 4 641-42 477-37 836-39 561 1 725 7 940-40 580-32 640 Nämnd och nämndstöd 682-12 396-11 714-10 850-864 Myndighet och huvudmannaskap 0-103 572-103 572-103 310-262 10 902-140 187-129 285 Summa 69 172-742 916-673 745-685 887 12 142 94 213-761 346-667 133

4 (5) Strategiska mål och nyckeltal Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål-värde Utfall 2016 Utfall 2014 Medborgare ska ha en hög tillgänglighet och god service Öka möjligheterna för kunden att göra aktiva val Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser Andelen personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet Andel personer som är nöjda med socialtjänstens service Antalet besökare på social rådgivning Fråga soc ska öka jämfört med utfall för 2015 Antal kortutredningar IFO BoU ska öka jämfört med utfall för 2015 Andel kunder som uppger att de har tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns Antal kundval som finns i jämföraren av möjliga kundval Andel aktualiserade barn genom egen ansökan/totalt antal aktualiserade barn > 80 % Ej mätt 85 % > 80 % Ej mätt 84 % T1: 12 242 År 2015: 31 409 Ej mätt - > 80 % Ej mätt 85 % 5 % Ej mätt us Utredningar och Andel ärenden med rättssäker Andel i Ej mätt 85 % beslut ska vara handläggning aktgranskni korrekta, ng utan välgrundade och anmärkning lätta att förstå. Andelen kunder som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Andelen kunder som anser att det är lätt att förstå det beslut som man har fått > 80 % Ej mätt 87 % Fastställa målvärde

5 (5) Insatta resurser Läge Nyckeltal Mål-värde Utfall 2016 Utfall 2014 Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel Handläggningstid i avslutade barnavårdsutredningar dagar - andel (exklusive de med beslut om förlängning) under 121 dagar 100 % Ej mätt - median Fastställa målvärde Målvärdena i tabellen verksamhetsresultat är utformade utifrån den brukarundersökning som social och äldrenämnden (SÄN) genomförde vartannat år. Beslut har tagits 2016 att inte längre genomföra den då svarsfrekvensen har varit så låg att det inte har gått att dra några slutsatser av svaren.