Skottanet Ekonomisk Förening 1 (1) 7696112767 Utskriven: 20090208, 15:42 20080101 20081231 T o m ver nr: 2 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20080101 Förändring 20081231 1150 Markanläggningar 2 247 040,00 367 460,00 2 614 500,00 1159 Ack avskrivn markanläggn 257 635,00 130 725,00 388 360,00 1180 Pågående arbeten 288 377,00 288 377,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 2 277 782,00 51 642,00 2 226 140,00 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar 41 950,00 13 136,00 28 814,00 1630 Avräkn skatter och avgifter 400,00 11,00 411,00 1650 Fordran moms 15 236,00 15 236,00 0,00 1681 Kortfr fordran: Revers 283 120,00 53 295,00 229 825,00 1700 Interimsfordringar 625,00 625,00 0,00 1940 Övriga bankkonto 474 819,17 132 646,08 342 173,09 Summa omsättningstillgångar 816 150,17 214 927,08 601 223,09 SUMMA TILLGÅNGAR 3 093 932,17 266 569,08 2 827 363,09 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2080 Anläggningen för E1 E2 E3 2 247 040,00 367 460,00 2 614 500,00 2081 Insats i Ek.för, etapp 1 22 000,00 0,00 22 000,00 2082 Insats i Ek.för, etapp 2 32 000,00 0,00 32 000,00 2083 Insats i Ek.för, etapp 3 6 800,00 400,00 7 200,00 2098 Vinst/förlust föreg år 74 836,76 29 472,18 45 364,58 2099 Redovisat resultat 29 472,18 185 121,69 155 649,51 Summa eget kapital 2 262 475,42 212 210,49 2 474 685,91 Långfristiga skulder 2340 Investeringslån 281 125,00 40 330,00 240 795,00 Summa långfristiga skulder 281 125,00 40 330,00 240 795,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 103 681,75 90 480,75 13 201,00 2441 Lev skulder ej reskontra 80 000,00 0,00 80 000,00 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 6 250,00 0,00 6 250,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 0,00 16 462,10 16 462,10 2641 Ingående moms 0,00 4 030,92 4 030,92 2893 Kortfr. lån, etapp 3 360 000,00 360 000,00 0,00 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 400,00 400,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 550 331,75 438 449,57 111 882,18 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 093 932,17 266 569,08 2 827 363,09
Skottanet Ekonomisk Förening 1 (2) 7696112767 Utskriven: 20090208, 15:42 20080101 20081231 T o m ver nr: 2 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 20080101 20070101 20081231 20071231 3010 Årsavgift 46 800,00 39 600,00 3011 Driftbidrag 38 688,40 13 200,00 3020 Installation 48 000,00 0,00 3022 Material 0,00 13 248,06 3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial 2 107,96 0,00 3680 Öresutjämning 69,96 1,51 3740 Öres och kronutjämning 0,69 4,89 Summa försäljning 135 667,01 66 041,66 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 135 667,01 66 041,66 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp materiel och varor 154 673,00 359 375,00 4020 Material 71 490,52 253 710,65 4021 Gräv 1 900,00 113 870,38 4022 Svets 30 714,02 1 000,00 4023 Övrigt 50 568,73 106 396,00 Summa material och varor 0,27 97 189,97 BRUTTOVINST 135 666,74 163 231,63 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra 200,00 450,00 5020 El hyrd lokal 0,00 8 910,00 5110 Markavgifter 0,00 500,00 6110 Kontorsmaterial 1 782,00 48,00 6250 Porto 1 348,00 484,00 6310 Företagsförsäkringar 0,00 6 462,00 6390 Övr kostnader 0,00 1 385,60 6540 ITtjänster 828,00 1 620,00 6570 Bankkostnader 810,00 48,00 6981 Föreningsavg avdr gill 120,00 120,00 6991 Övr avdr gill kostn 155 759,40 0,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader 160 847,40 20 027,60 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 160 847,67 77 162,37 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 25 180,66 143 204,03 Avskrivningar
Skottanet Ekonomisk Förening 2 (2) 7696112767 Utskriven: 20090208, 15:42 20080101 20081231 T o m ver nr: 2 Resultatrapport 20080101 20070101 20081231 20071231 7820 Avskrivningar byggnader/mark 0,00 109 045,00 7824 Avskrivningar på markanläggningar 130 725,00 0,00 Summa avskrivningar 130 725,00 109 045,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 155 905,66 34 159,03 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter 17 700,15 10 150,15 8314 Ränteintäkter SKV 11,00 24,00 8400 Räntekostnader 17 455,00 14 698,00 8423 Räntekostnader SKV 0,00 163,00 Summa finansiella intäkter och kostnader 256,15 4 686,85 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 155 649,51 29 472,18 REDOVISAT RESULTAT 155 649,51 29 472,18
Skottanet Ekonomisk Förening 7696112767 20080101 20081231 Bokföringsorder Datum: 20081231 Ver nr: 00001 Text Konto Debet Kredit Markanläggningar Markanläggningar 1159 130 725,00 Markanläggningar 7824 130 725,00 Markanläggningar 4010 154 673,00 Markanläggningar 6991 154 673,00 Summa 285 398,00 285 398,00 Upprättad av... Attest... Datum... Datum... Bokförd av... Granskad av... Datum... Datum...
Skottanet Ekonomisk Förening 7696112767 20080101 20081231 Bokföringsorder Datum: 20081231 Ver nr: 00002 Text Konto Debet Kredit Föregående års resultat Föregående års resultat 2099 29 472,18 Föregående års resultat 2098 29 472,18 Föregående års resultat 8999 155 649,51 Föregående års resultat 2099 155 649,51 Summa 185 121,69 185 121,69 Upprättad av... Attest... Datum... Datum... Bokförd av... Granskad av... Datum... Datum...
Företag Skottanet Ekonomisk Förening Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 7696112767 20080101 20081231 20090101 1150 Handläggare Kontonummer 1150 Kontonamn Kontrollerad Markanläggningar Ingående balans Förändring Utgående balans 2 247 040,00 367 460,00 2 614 500,00 Bokslutsbilaga Markanläggningar 1 Bilaga nummer... Fastighetsbeteckning Anskaffnings Avskrivnings Avdrag för värdeminskning Redovisat datum värde underlag t o m året före under året t o m året värde 5 % 20051231 828 240 828 240 124 236 41 412 165 648 662 592 20061231 1 320 000 1 320 000 131 766 66 000 197 766 1 122 234 20061231 32 480 32 480 1 624 1 624 3 248 29 232 20071231 433 780 433 780 9 21 689 21 698 412 082 Summa 2 614 500 2 614 500 257 635 130 725 388 360 2 226 140 Anteckningar etapp 1 56 st x 16 240 kr = 909 440 kr etapp 2 76 st x 17 600 kr = 1 337 600 kr etapp 3 19 st x 19 340 kr = 367 460 kr summa 2 614 500 kr Copy right Norstedts Juridik AB Norstedts Bokslut 2008.1.4
Företag Bokslutsbilaga Skottanet Ekonomisk Förening Diverse kortfristiga Organisationsnummer Räkenskapsår Datum fordringar 7696112767 20080101 20081231 20090101 1681 Handläggare Kontonummer 1681 Kontonamn Kontrollerad Kortfr fordran: Revers Ingående balans Förändring Utgående balans 283 120,00 53 295,00 229 825,00 Diverse kortfristiga fordringar 2 Bilaga nummer... Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp 10010 Michael Östrand 10020 Kenneth Walter 10032 Helene Lönn 10033 Björn Brännström 10036 Anders Löfgren 10038 Bengt Birgersson 10039 Angelo Måneskiöld 10041 Kjell Regmer 10042 Lena Torstensson 10050 Mia Walter 20103 ClaesGöran Rasmusson 20108 Jörgen Sundberg 10142 BerntOlof Nilsson 16 640,00 16 640,00 16 640,00 16 640,00 16 640,00 16 640,00 16 640,00 16 640,00 16 640,00 16 640,00 17 900,00 17 900,00 27 625,00 Anteckningar Summa 229 825,00 Norstedts Bokslut 2008.1.4 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Bokslutsbilaga Skottanet Ekonomisk Förening Skatteskulder och Organisationsnummer Räkenskapsår Datum skattefordringar 7696112767 20080101 20081231 20090101 2510 Handläggare Kontonummer 2510 Kontonamn Skatteskuld Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans 3 Bilaga nummer... Beräkning av underlag för taxeringsår 2009 Redovisat resultat före skatt Korrigering av resultatet pga. Skatteverkets ändring av tidigare års taxeringar eller ändrade redovisningsprinciper Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet t.ex. koncernbidrag Bokförda intäkter som inte ska tas upp Andra intäkter Övrigt 11 / _ 155 650 11 Bokförda kostnader som inte ska dras av Nedskrivning av finansiella tillgångar Andra kostnader Övrigt Summa Övriga skattemässiga justeringar Underlag för statlig skatt Statlig skatt 28,00 % Övrigt Redovisad förlust Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor Summa för taxeringsåret 2009 = / / _ = 155 661 19 284 155 650 Taxeringsår 2008 Skattekostnad enligt deklaration/slutskattsedel Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor Kompletteringsbetalning/skatteåterbäring Summa för taxeringsår 2008 _ / = Taxeringsår Kvarstående skatt 2007 Övrigt Skatteskuld () Skattefordran () per 20081231 Anteckningar Norstedts Bokslut 2008.1.4 Copy right Norstedts Juridk AB
Företag Bokslutsbilaga Skottanet Ekonomisk Förening Bokförda intäkter som inte Organisationsnummer Räkenskapsår Datum ska tas upp och bokförda 7696112767 20080101 20081231 20090101 kostnader som inte ska Handläggare Kontrollerad dras av 4 Bokförda intäkter som inte ska tas upp Konto Namn/Beskrivning Belopp 8314 Ränteintäkter SKV 11 Bilaga nummer... Summa 11 Valda konton Konto Namn/Beskrivning Belopp Summa Totalsumma bokförda intäkter som inte ska tas upp 11 Bokförda kostnader som inte ska dras av Konto Namn/Beskrivning Belopp Valda konton Summa Konto Namn/Beskrivning, Belopp Anteckningar Summa Totalsumma bokförda kostnader som inte ska dras av Norstedts Bokslut 2008.1.4 Copy right Norstedts Juridik AB
Företag Skottanet Ekonomisk Förening Organisationsnummer Räkenskapsår Datum 7696112767 20080101 20081231 20090101 Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Skattemässiga justeringar 5 Bilaga nummer... Skattemässiga justeringar Inkomstdekl. 2 1. Korrigering av resultatet pga. Skatteverkets ändring av 4.12 tidigare års taxeringar eller ändrade redovisningsprinciper 4.12 2. Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultet a. Schablonintäkt på ingående periodiseringsfonder 4.6 a b. Övriga intäkter t.ex. koncernbidrag 4.6 b 3. Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet t ex koncernbidrag 4.4 4. Avyttring av delägarrätter a. Bokförd vinst 4.7 a b. Bokförd förlust 4.7 b c. Uppskov med kapitalvinst 4.7 c d. Återfört uppskov av kapitalvinst 4.8 d e. Kapitalvinst för beskattningsåret 4.9 e f. Kapitalförlust som ska dras av 4.9 f 5. Återföring av värdeminskningsavdrag m.m vid avyttring av näringsfastighet 4.11 6. Korrigering av bokfört till skattemässigt resultat vid 4.9 avyttring av näringsfastighet och bostadsrätt 4.9 7. Andel i handelsbolag inklusive kapitalvinst/förlust på andel a. Bokförd vinst/kapitalvinst 4.8 a b. Skattemässigt överskott/kapitalvinst 4.8 b c. Bokförd förlust/kapitalförlust 4.8 c d. Skattemässigt underskott/kapitalförlust 4.8 d 8. Korrigering av bokfört resultat för avskrivningar på byggnader och övrig fast egendom samt vid restvärdeavskrivning på maskiner och inventarier 9. Skogsavdrag/substansminskningsavdrag 4.10 10. Outnyttjat underskott från tidigare år 4.13 a 11. Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ackord eller ägarförändring 4.13 b 19 284 12. 13. 14. Anteckningar Summa skattemässiga justeringar 19 284 Norstedts Bokslut 2008.1.4 Copy right Norstedts Juridik AB
Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening 7696112767 Räkenskapsåret 2008
Skottanet Ekonomisk Förening 1(8) 7696112767 Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Verksamhetsberättelse för SkottaNet Ekonomisk Förening Organisationsnummer 7696112797 1. Funktionärer Verksamhetsåret 2008 Styrelsen har under året bestått av följande personer Maria Ekenberg Ordf Michael Andreasson Vice ordf Sandra Mehler Kassör Klas Norrman Sekr. Kent Olsson Ledamot Helen Lönn Ledamot Göran Bergh Suppleant Markus Jonasson Suppleant Revisorer har varit Håkan Olsson Lars Botö Magnus Persson Ord. Ord. Suppleant Valberedning Bo Gustafsson Marie Walter 2. Möten Under åren har ordinarie föreningsmöte avhållits den 18 mars i Harestads Skytteförenings lokal i Kärna. Styrelsen har haft 13 stycken protokollförda möten. Representanter för styrelsen har deltagit i 3 st s.k. ordförandeträffar i BIK (Bredband i Kungälv) som är föreningarnas paraplyorganisation.dessutom har styrelserepresentanter hos KEAB deltagit
Skottanet Ekonomisk Förening 2(8) 7696112767 i Drift och Underhållsmöte, samt informationsmöte angående erbjudande från KEAB om köp av föreningsnäten. 3. Verksamhet Under året har ytterligare ett antal nya medlemmar tillkommit huvudsakligen inom etapp 1. Vi är nu 148 uppkopplade fastigheter i vårt område. Ytterligare medlemmar är välkomna. Föreningen har 6 s.k. noder som är kopplingspunkter ut mot KEAB's stamnät. Styrelsen har under året fortsatt ett arbete med att förbättra noderna 13 som hör till Etapp 1. Det är inga tekniska problem utan förbättringen går ut på att säkra dessa noder mot inbrott genom att sätta upp skåp som är godkända försäkringsmässigt samt att förbättra dokumentationen. I december 2007 påbörjades ett utbyte av våra mediaomvandlare s.k. CPS(Custom Premises Switch). Det är den vita burken där man kopplar in anslutningen till sin dator eller router om man har det. Detta utbyte gör vi för att få en modernare version där programvaran kan uppdateras inifrån KEAB. På grund av att problem i samband med att BIK sade upp sin personal under våren har detta utbyte fördröjts och hanteras nu av KEAB i samarbete med föreningerna. För vår del är det c:a 15 st CPS:er kvar att byta ut.. Under året har föreningarna i BIK fört diskussioner om försäljning av föeningsnäten. Ett erbjudande om köp av föreningsnäten har också presenterats av KEAB. Ytterligare presentationer från andra intressenter kommer att göras i början av 2009. Föreningen är väl representerad i BIK där vår ordförande Maria Ekenberg är suppleant i styrelsen och Sandra Mehler och Klas Norrman är revisor resp revisorsuppleant. Föreningen bestod 20081231 av 155 st medlemmar. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust 45 365 årets förlust 155 650 201 015 behandlas så att i ny räkning överföres 201 015 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Skottanet Ekonomisk Förening 3(8) 7696112767 20080101 20070101 Resultaträkning Not 20081231 20071231 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 135 666 66 042 Aktiverat arbete för egen räkning 0 97 190 135 666 163 232 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 160 847 20 028 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1 130 725 109 045 291 572 129 073 Rörelseresultat 155 906 34 159 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter 17 711 10 174 Räntekostnader 17 455 14 861 Resultat efter finansiella poster 155 650 29 472 Årets resultat 155 650 29 472
Skottanet Ekonomisk Förening 4(8) 7696112767 Balansräkning Not 20081231 20071231 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 2 226 140 1 989 405 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 3 0 288 377 2 226 140 2 277 782 Summa anläggningstillgångar 2 226 140 2 277 782 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 28 814 41 950 Övriga fordringar 230 236 298 756 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 625 259 050 341 331 Kassa och bank 342 173 474 819 Summa omsättningstillgångar 601 223 816 150 Summa tillgångar 2 827 363 3 093 932
Skottanet Ekonomisk Förening 5(8) 7696112767 Balansräkning Not 20081231 20071231 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Bundet eget kapital Anläggning etapp 1 2 3 2 614 500 2 247 040 Inbetalda insatser etapp 1 2 3 61 200 60 800 2 675 700 2 307 840 Fritt eget kapital Balanserat resultat 45 365 74 837 Årets resultat 155 650 29 472 201 015 45 365 Summa eget kapital 2 474 685 2 262 475 Långfristiga skulder Byggnadskreditiv 240 795 281 125 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 99 451 189 932 Övriga skulder 12 432 360 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 400 111 883 550 332 Summa eget kapital och skulder 2 827 363 3 093 932 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Skottanet Ekonomisk Förening 6(8) 7696112767 Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Markanläggningar 5 % 2 Byggnader och mark 20081231 20071231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 2 247 040 2 143 562 Inköp 367 460 103 478 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 614 500 2 247 040 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar 257 635 148 590 Årets avskrivningar 130 725 109 045 Utgående ackumulerade avskrivningar 388 360 257 635 Utgående redovisat värde 2 226 140 1 989 405 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 20081231 20071231 Etapp 3 0 288 377
Skottanet Ekonomisk Förening 7(8) 7696112767 4 Förändring av eget kapital Inbetalda Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 2 307 840 74 837 29 472 Ökning av insatskapital 400 Ökning anläggning etapp 3 367 460 Disposition av föregående års resultat: 29 472 29 472 Årets resultat 155 650 Belopp vid årets utgång 2 675 700 45 365 155 650 Lycke den 9 februari 2009 Michael Andreasson Maria Ekenberg Helén Lönn Sandra Schreder Klas Norrman Kent Olsson Göran Berg Markus Jonasson
Skottanet Ekonomisk Förening 8(8) 7696112767 Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2009. Håkan Olsson Revisor Lars Botö Revisor
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Skottanet Ekonomisk Förening Org.nr 7696112767 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Skottanet Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycke den 15 februari 2009 Håkan Olsson Revisor Lars Botö Revisor