Prognoser för utbetalningar

Relevanta dokument
Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Prognoser för utbetalningar

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Prognos för utbetalningar

Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i Kkronor.

Prognoser för utbetalningar

ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Prognoser för utbetalningar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Januari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Augusti 2012

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län november 2010

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

Prognoser

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden September 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden November 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober SA 2011: Patrik Waaranperä

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari The Capital of Scandinavia. stockholm.se

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

A B C D Kvarstående sökande i etableringsuppdraget vid månadens slut Period Samtliga Kvinnor Män dec jan feb

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari The Capital of Scandinavia. stockholm.se

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: November SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av september 2011

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport februari The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport maj The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april (6,9 %) kvinnor (6,7 %) män (7,0 %) ungdomar år (12,8 %)

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Prognos för utbetalningar

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Prognos för utbetalningar

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011

Prognos för utbetalningar

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Januari 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsmarknadsläget juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av januari 2012

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

Prognos för utbetalningar

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län december (6,9%) kvinnor (7,2%) män (6,6%) unga år (15,5%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. Arbetsförmedlingen

Definitioner och förklaringar Arbetsförmedlingens statistik

Kort om Arbetsförmedlingen

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. personer som än. i januari Arbetsförmedlingen

Transkript:

Lars Beijer 21-1-18 Dnr 2.4-21/12135 Prognoser för utbetalningar 21 213 Arbetsförmedlingen ska enligt regeringens beslut om Regleringsbrev för budgetåret 21, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 21-213 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av myndigheten. Prognoser och övrig redovisning ska lämnas bl a 18 januari 21. Prognoserna redovisas i särskilda bilagor. Till grund för prognoserna ligger först och främst den prognos för arbetsmarknaden 21 och 211 som Arbetsförmedlingen redovisade i december 29, beräkningar av inflöde till och utflöden från garantiprogrammen 21-213 och vad gäller framför allt 21 den planering av programverksamheten som förmedlingarna gör löpande. Tilldelade medel och beräknade utbetalningar 21 redovisas i följande tabell. I tilldelningen under anslagen 1:1 ingår beräknad ingående överföringar från 29. Tilldelning Utgifter Skillnad Från bå Bå 21 Summa jan-dec jan-dec Summa (milj kr) proc 2 9 RB VÅP (fakt) (prog) 1:1-5 5 955 5 95 5 731 5 731 174 3,% 1:2 ap1 2 27 2 27 19 679 19 679 59 2,9% 1:2 ap2 29 613 29 613 24 932 24 932 4 681 15,8% 1:3 ap1 8 5 8 5 7 81 7 81 24 2,5% 1:4 ap1 1 811 1 811 1 327 1 327 484 4,5% Skattekreditering (Nystartsjobb) 3 57 3 57 Beräknade utbetalningar 21 under anslag Anslaget 1:1 Bokslutet över 29, som i hög grad gäller förvaltningsanslaget, avslutas inom kort. Arbetsförmedlingen räknar preliminärt med att kostnaderna under anslaget kommer att uppgå till 4 85 miljoner kronor eller 5 miljoner kronor mer än tilldelade medel och vad myndigheten räknade med i sin föregående utgiftsprognos. Det skulle innebära i det närmaste helt oförändrade kostnader under anslaget jämfört med föregående år (28) trots nyrekryteringar och lönerevision 29. Det förklaras av att kostnaderna minskade successivt under större delen av 28. De successiva men begränsade kostnadsökningarna under 29 var inte så stora att de höjde kostnaderna som helhet under året över föregående år (28). Arbetsförmedlingen har under hösten 29 genomfört en omfattande nyrekrytering med sikte på framför allt innevarande år (21) och de allra närmast kommande åren. Den nyrekryteringen medförde inga kostnadsökningar 29.

21-1-18 2 (11) Enheten för ekonomistyrning Inför 21 räknar arbetsförmedlingen med kraftigt växande kostnader till följd av pågående förstärkning av förmedlingarna. Personalkostnaderna väntas öka med över 7 och driftskostnaderna med över 1 miljoner kronor. Lägre beräknade intäkter under anslaget medför att nettokostnaderna sammantagna väntas öka med 88 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen räknar trots detta med ett sparande på anslaget uppemot 17 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen räknar följande år (211 212) med svagt sjunkande kostnader och ett kreditutnyttjande som i huvudsak motsvarar det beräknade sparandet 21. 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Personalkostnader på förvaltningsanslaget 28-21 Kostnader månadsvis exklusive periodiseringar (konto 499*). Miljoner kronor Anslaget 1:2 ap1 Antal deltagare i program Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd beräknas fortsätta att öka från 158 i slutet av 29 till 232 i slutet av 21. I detta antal ingår ett beräknat antal tidigare sjukskrivna som till följd av sjukförsäkringsreformen förts över till Arbetsförmedlingen och skrivits in i arbetsmarknadspolitiska program [i genomsnitt 1 8 år 21 och 9 respektive 19 de två närmast följande åren]. Ökningen av antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är en följd av ett fortsatt förhållandevis högt inflöde av deltagare i programmet och lågt utflöde. Arbetsförmedlingen räknar med bestående nettoinflöde i programmet till slutet av 211 då antalet deltagare beräknas uppgå till 11. Därefter väntas utvecklingen vända och utflödet ur programmet bli större än inflödet. Det medför att antalet deltagare i slutet av prognosperioden (213) beräknas uppgå till 87. Av deltagarna i JOB beräknas efterhand ett växande antal tillhöra Fas 3. Deltagarna i den fasen, som i slutet av 29 uppgick till 12, väntas i slutet av prognosperioden (213) uppgå till 47 eller över 5 % av alla deltagare i program med aktivitetsstöd. Antalet deltagare ökar även inom Jobbgarantin för ungdomar (UGA) och av samma skäl ett fortsatt förhållandevis högt inflöde och av deltagare i programmet och lågt utflöde. Här räknar emellertid Arbetsförmedlingen med att nettoinflödet i programmet upphör redan mot slutet av innevarande år (21) då antalet deltagare beräknas uppgå till 75. Därefter beräknas utflödet ur programmet bli större än inflödet och antalet deltagare i programmet minska till 22 i slutet av prognosperioden (213).

21-1-18 3 (11) Enheten för ekonomistyrning 1 Inflöde i och utflöde ur Jobb- och utvecklingsgarantin Diagrammet visar varannan månad respektive år (januari, mars, maj ). Inflöde i programmet till följd av sjukförsäkringsreformen ingår inte i underlaget till diagrammet. 8 6 4 2 21 211 212 213 Inflöde Utflöde Inflöde i och utflöde ur Jobbgarantin för ungdomar Diagrammet visar varannan månad respektive år (januari, mars, maj ) 12 1 8 6 4 2 21 211 212 213 Inflöde Utflöde Det innebär att Arbetsförmedlingen nu gör en mer positiv bedömning av utvecklingen inom garantiprogrammen än i tidigare prognoser. Skillnaden mellan den bedömning Arbetsförmedlingen nu gör och den myndigheten gjorde så sent som i höstas är särskilt markant för ungdomar. Antalet ungdomar i Jobbgarantin för ungdomar väntas nu bli 12 eller 25 % färre 212 än vad Arbetsförmedlingen räknade med i 12 1 8 6 4 Jobb- och utvecklingsgarantin, Fas 1 & 2 Deltagare i programmet månadsvis 21-212 9 8 7 6 5 4 3 Jobbgarantin för ungdomar Deltagare i programmet månadsvis 21-212 2 2 Okt 29 Jan 21 1 Okt 29 Jan 21

21-1-18 4 (11) föregående prognos. Arbetsförmedlingen räknar även med väsentligt färre deltagare i Fas 1 & 2 inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Inom JOB räknar myndigheten å andra sidan nu med något fler deltagare i programmets tredje fas. Vad gäller den nya aktiveringsinsatsen Lyft räknar Arbetsförmedlingen med en kraftig ökning av antalet deltagare i början av året till slutet av året. Antalet deltagare beräknas därefter sjunka successivt. Det genomsnittliga antalet deltagare under året beräknas till 2 utanför garantierna och lika många innanför. I det likaledes nya programmet Arbetslivsintroduktion räknar Arbetsförmedlingen med i genomsnitt över 9 deltagare, huvudsakligen i början av året (21). 3 Lyft Deltagare i programmet månadsvis 21-212 16 Arbetslivsintroduktion Deltagare i programmet månadsvis 21-212 25 14 12 2 1 15 8 1 6 4 5 2 Arbetspraktik Deltagare i programmet månadsvis 21-212 3 25 2 15 1 5 Antalet deltagare i Arbetspraktik (inkl Praktiskt kompetensutveckling och Prova-påplatser uppgick i slutet av 29 till 17 7 och beräknas öka successivt under första halvåret 21 för att därefter avta. Det genomsnittliga antalet deltagare under året som helhet beräknas till 25. Beräknade snittkostnader Kostnaden per deltagare i program ökar och minskar ibland ganska snabbt. Sedda över en längre tid har de emellertid varit förhållandevis stabila. Det beror rimligen ytterst på kopplingen till ersättningarna inom arbetslöshetsförsäkringen och på att en stor del av programdeltagarna har haft en inkomstrelaterad ersättning. Det innebär att snittkostnaderna ökat och minskat mest när ersättningsnivåerna ökat eller minskat pga av förändringar i regelverket.

21-1-18 5 (11) Under 29 har snittkostnaderna sjunkit i Jobb- och utvecklingsgarantins (JOB) första och andra fas, sannolikt pga övergångarna till programmets tredje fas. I Jobbgarantin för ungdomar (UGA) har snittkostnaderna ökat successivt under året. Det kan bero på att programmet under året tillförts många nya deltagare. Arbetsförmedlingen räknar tillsvidare med oförändrade kostnader per deltagare och månad under prognosperioden som helhet. Beräknade kostnader för aktivitetsstöd De sammanlagda kostnaderna för aktivitetsstöd 29 beräknas från dessa utgångspunkter till 19 7 miljoner kronor, vilket medför ett sparande under anslaget på 6 miljoner kronor. Kostnaderna väntas 211 öka till 21 6 miljoner kronor och följande år (212) till 2 5 miljoner kronor. Därefter väntas kostnaderna sjunka till 19 5 miljoner kronor 213. Av beräknade kostnader för aktivitetsstöd kan innevarande år (21) 7 % hänföras till garantiprogrammen. Garantiprogrammens andel av beräknade kostnader ökar därefter och beräknas i slutet av prognosperioden (213) uppgå till 9 % varav 8 % enbart för JOB och 4 % för programmets tredje fas. Anslaget 1:2 ap2 Arbetsförmedlingen räknar i sin senaste prognos (december 29) med att arbetslösheten i 21 kommer att uppgå till i genomsnitt 9,4 % och följande år 9,1 %. Det genomsnittliga antalet arbetslösa väntas minska från 448 innevarande år till 434 följande år. Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetskassorna bestäms av antalet inkomstrelaterade ersättningsdagar, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet dagar med ersättning i form av sk grundbelopp och grundbeloppets storlek. Utbetalningarna av bidrag till arbetslösa som är berättigade till inkomstrelaterad ersättning uppgår fn till (95 %) av alla utbetalda bidrag. Sökande vid Arbetsförmedlingen 29-21 fördelade på ersättningskategori 3 25 2 15 1 5 jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Inkomstrelaterad ersättning Ersättn m grundbeloppp Ej A-kassa

21-1-18 6 (11) Vid bedömning av den framtida belastningen på anslaget är de avgörande frågorna hur många av de arbetslösa som över huvud taget kommer att vara berättigade till någon form av arbetslöshetsersättning och hur många av de berättigade som kommer att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp. Rätten till arbetslöshetsersättning är förbehållen arbetslösa som är registrerade som sökande vid förmedlingarna. Den registrerade arbetslösheten har hittills inte ökat lika snabbt som arbetslösheten som helhet. Antalet sökande vid förmedlingarna som saknar rätt till arbetslöshetsersättning har dessutom tom september 29 ökat snabbare än sökande med sådan rätt. Under hösten 29 har, som framgår av diagrammet ovan, sökande utan rätt till ersättning minskat samtidigt som sökande med sådan rätt ökat förhållandevis lite och inte obetydligt mindre än vad Arbetsförmedlingen räknade med vid så sent som föregående prognostillfälle. Arbetsförmedlingen räknar nu visserligen med att antalet sökande vid förmedlingarna ska öka de allra närmast kommande månaderna. Därefter beräknas emellertid antalet sökande minska så att de i slutet av innevarande år (21) inte uppgår till fler än 235. Från den nivån beräknas antalet sökande sjunka till knappt 18 i slutet av 212 och 15 sista året i prognosperioden (213). Antalet sökande med rätt till ersättning beräknas minska aningen snabbare än det totala antalet sökande. Arbetsförmedlingen räknar mot den bakgrunden med att utgifterna under anslagsposten 21 kommer att uppgå till 24,9 miljarder kronor, nästan lika mycket följande år (211) och men bara 2,3 respektive 17,7 miljarder under prognosperiodens två sista år (212 och 213). Prognosmodell och antaganden Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsförsäkringen beräknas med utgångspunkt från en prognos för antalet arbetssökande vid förmedlingarna. De sökande fördelas i prognosen på två grupper: Sökande med rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och sökande utan sådan rätt. Sökande med rätt till ersättning fördelas på sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning och sökande med rätt enbart till ersättning med grundbelopp. Utbetalningarna av bidrag beräknas därefter med ledning av antaganden om genomsnittliga dagpenningar för sökande med inkomstrelaterade ersättningar respektive ersättningar med grundbelopp. Erfarenheten visar att de genomsnittliga dagpenningarna är mycket stabila så länge regering och riksdag inte ändrar ersättningsnivåerna. Under åren 23 26 (då ersättningsnivåerna var oförändrade) ökade således den genomsnittliga dagpenningen successivt men med bara 2,6 % under perioden som helhet. Arbetsförmedlingen räknar med att den genomsnittliga dagpenningen till sökande med inkomstrelaterade ersättningar och med grundbelopp kommer att uppgå till 615 kronor respektive 245 kronor 21. Under hösten 29 bröts den tidigare långvariga uppgången för den genomsnittliga dagpenningen till sökande med inkomstrelaterad ersättning. Arbetsförmedlingen räknar ändå försiktigtvis med att den genomsnittliga dagpenningen för denna sökandekategori kommer att uppgå till 625 kronor 211-213. Den genomsnittliga dagpenningen till sökande med grundbelopp beräknas av samma skäl uppgå till 255 kronor trots goda skäl för att den aldrig kommer att överstiga den beräknade nivån 21.

21-1-18 7 (11) Enheten för ekonomistyrning Anslaget 1:3 ap.1 Arbetsförmedlingen räknar med att kostnaderna för program och insatser kommer att uppgå till 7 8 miljoner kronor 21 3 6 miljoner kronor mer än föregående år (29). Större delen av den beräknade kostnadsökningen 2 6 miljoner kronor beror på kostnadsökningar i garantiprogrammen. Inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) väntas kostnaderna öka med 68 miljoner kronor enbart för programmets tredje fas. I genomsnitt 2 % fler deltagare i de två första faserna ökar kostnaderna med 8 miljoner kronor. Insatser för att öka kvaliteten i programmet bedöms kosta 37 miljoner kronor och ersättningarna till kompletterande aktörer 27 miljoner kronor mer än föregående år (delvis till följd av fler deltagare i programmet 21). Kostnader 29 (prognos) Beräknade kostnader 21 (milj kronor) 18-jan 25-feb 6-maj 29-jul 28-okt Jobb- & utvecklingsgarantin 828 2 225 Jobbgaranti för ungdomar 338 1 54 Kompletterande aktörer (ej gar) 283 78 Arbetsmarknadsutbildning 722 897 Förberedande utbildning 198 269 Särskilt anställningsstöd 89 669 Instegsjobb 322 398 Jobbcoachning AF 3 46 Aktivitetsstöd Övrigt 358 565 Beräknat sparande 2 847 22 Tilldelning 7 5 8 5 Inom Jobbgaratin för ungdomar (UGA) beräknas kostnaderna öka med 1 2 miljoner kronor. Antalet deltagare i programmet väntas bli nästan dubbelt så högt 21 som 29. Det ökar kostnaderna för olika verksamheter med 3 miljoner kronor. Insatser för att öka kvaliteten i programmet bedöms kosta ytterligare 3 miljoner kronor. Resten beror på ökade kostnader för kompletterande aktörer Av återstående beräknade kostnadsökningar under anslaget 1 miljoner kronor beräknas hälften för ersättningar till kompletterande aktörer utanför garantierna. Arbetsförmedlingen räknar med att, inom ramen för beräknade kostnader, kunna erbjuda en tredjedel av deltagarna i garantiprogrammen upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer är ansvariga för eller delaktiga i. Kostnaderna 211-213 har beräknats på samma grunder som kostnaderna 21. Skillnader i beräknade kostnader mellan budgetåren beror i allt väsentligt på skillnader i beräknat antal deltagare i olika program. Anslaget 1:4 ap.1 Antalet deltagare i program under anslaget har minskat oavbrutet sedan mitten av 28. Minskningen sammanhänger med långvarigt sjunkande antal deltagare i lönebidrag. Antalet deltagare i trygghetsanställningar har visserligen ökat samtidigt men inte lika mycket som antalet deltagare i lönebidrag minskat.

21-1-18 8 (11) Deltagarna i Lönebidrag har blivit färre därför att många funktionshindrade lämnar programmet utan att ersättas av nya. En viktig förklaring till den utvecklingen är lågkonjunkturen, som medför att svårigheterna ökar att få till stånd nya subventionerade anställningar för funktionshindrade. Svårigheterna att få till stånd sådana anställningar kan under de närmast kommande åren komma att öka även därför att funktionshindrade tvingas konkurrera med sökande i Jobb- och utvecklingsgarantin (Fas 3) om de nya subventionerade anställningarna som blir tillgängliga. Svårigheterna att få till stånd nya subventionerade anställningar för funktionshindrade kommer därför att öka. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Program under anslaget 1:4 Deltagare i programmen månadsvis 28-29 och 21-212 (prognos) jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Lönebidrag Övriga program under anslaget Inflödet av nya deltagare i Lönebidrag minskar också därför att anställningar i Nystartsjobb ersätter anställningar med Lönebidrag. Av deltagarna i Nystartsjobb i slutet av 29 var 5 3 funktionshindrade vilket var 2 fler än vid samma tidpunkt föregående år (28). Uppsägningar i företag och andra organisationer drabbar även funktionshindrade med lönebidragsanställningar. Antalet deltagare i Lönebidrag minskar därför också pga av ökat utflöde från programmet till följd av lågkonjunkturen. Utflödet förstärks slutligen av övergångar från Lönebidrag till Utvecklings- och trygghetsanställningar. Till detta kommer redan tidigare kända svårigheter att bevilja lönebidrag till anställningar i små företag, eftersom dessa företag sällan har kollektivavtal. Företag som inte har kollektivavtal uppfyller inte förordningens krav på försäkringar för den anställde, ett problem som Arbetsförmedlingen tidigare fört fram till regeringen. Behovet av lönebidragsanställningar kommer emellertid att öka under prognosperioden framför allt till följd av reformerna inom sjukförsäkringsområdet, som kommer att medföra att många sjukförsäkrade utförsäkras de närmast kommande åren. Många utförsäkrade kommer att anmäla sig som sökande vid förmedlingarna och efterhand skrivas in i olika program bl a Lönebidrag. Arbetsförmedlingen räknar mot den bakgrunden med ett successivt växande antal deltagare i program för funktionshindrade, från i genomsnitt 66 8 föregående år (29) till 76 innevarande år. Det är en utveckling som förutsätter nästan 12 fler deltagare i Lönebidrag i slutet av 21 jämfört med december föregående år (29).

21-1-18 9 (11) Under resten av prognosperioden (211-213) räknar Arbetsförmedlingen med att antalet deltagare i programmen under anslaget ska öka förhållandevis måttligt. Det innebär att antalet deltagare i program under anslaget ökar från ovan nämnda i genomsnitt 76 deltagare innevarande år (21) till drygt 86 deltagare 213. Kostnaderna under anslaget kommer, trots den stora beräknade ökningen av antalet deltagare, att bli lägre än tilldelningen 21. Arbetsförmedlingen räknar därför med ett sparande kring 5 miljoner kronor innevarande år. Under följande år, då det växande antalet deltagare i framför allt Lönebidrag ger full effekt, kommer kostnaderna att motsvara beräknad tilldelning. Uppgifter om antal personmånader i lönebidrag per månad 29 redovisas i avsnittet Tabeller. Antal deltagare i program & utgifter I bilaga 5 redovisas deltagare i program 29 och 21. Deltagare 21 redovisas dels enligt regeringens beräkningar i Budgetpropositionen för 21, dels enligt Arbetsförmedlingens bedömning. Med deltagare avses det genomsnittliga antalet deltagare under året såsom det mäts i Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Beräkningar av antal deltagare i aktiviteter inom JOB och UGA grundar sig på uppgifter om antal deltagare i olika aktiviteter olika månader. Eftersom en deltagare i varje period kan vara registrerad i flera olika aktiviteter bör beräkningarna betraktas som närmervärden. Utfall och prognos för programdeltagare som inte uppbär aktivitetsstöd I avsnittet Tabeller redovisas deltagare i program med aktivitetsstöd som inte uppbär aktivitetsstöd. Uppgifter redovisas denna gång för december 29. Uppgifterna kommer i följande prognoser att efterhand redovisas för samtliga månader 21. Antal anställda per månad i olika former av Nystartsjobb Arbetsförmedlingen ska beräknade skatteutgifter samt antalet anställda per månad för samtliga former av Nystartsjobb, genomsnittlig skatteutgift för nystartsjobben, andel med enkel respektive dubbel nedsättning samt styckkostnad för respektive grupp. Beräkningar av skatteutgifter för olika former av Nystartsjobb finns i bilaga 2. Beräkning av antal anställda finns i bilaga 3. Den genomsnittliga skatteutgiften för Särskilt nystartsjobb beräknas för närvarande uppgå till 8 3 kronor per månad och deltagare. Den genomsnittliga skatteutgiften för övrigt Nystartsjobb beräknas till 11 kronor per månad och deltagare. Arbetsförmedlingen prövar förutsättningarna för redovisning av övriga uppgifter och återkommer i frågan senast vid närmast kommande prognostillfälle.

21-1-18 1 (11) Enheten för ekonomistyrning Tabeller Genomsnittlig bidragsandel i lönebidrag (procent) Kvarståendedatum 8-9-15 8-12-15 9-3-15 9-6-15 9-9-15 9-12-15 Affärsdrivande verk 6,1 6, 6,2 61,1 61,1 62,4 Allmännyttiga org. 7,1 7, 69,7 69,7 69,7 69,7 Annan arbetsgivare 62,8 62,7 62,8 63,2 63,6 63,8 Enskilda företag 58,2 58,2 58,2 58,7 59,1 59,5 Försäkringskassan 5,4 52,1 5,5 51,4 51,7 51,5 Institutioner 6,7 6,7 6,4 6,1 6,4 6,4 Kommuner 58,5 58,7 58,5 58,7 58,7 59,2 Landsting 52,3 53, 52,4 52,1 52,1 53, Statliga myndigheter 57, 57,3 56,4 56,1 56,1 56,5 Enskild person 3, Samtliga arbetsgivare 6,7 6,7 6,7 61, 61,3 61,6 Källa: VIS, Programindikatorer (PRI), Inskrivna arbetssökande som är deltidsarbetslösa och timanställda Sökandekategorierna 21 och 22. Prognosen är aktualiserad per 1114. Tusentals sökande jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Deltidsarbetslösa 21 37,7 37,6 37,5 37,5 37, 37,6 37,5 37,6 37,4 37,5 37,1 36,8 211 36,9 36,8 36,7 36,7 36,2 36,8 36,7 36,8 36,6 36,7 36,3 36, 212 36,6 36,9 37, 37,5 37,6 38,2 38, 38,2 38,1 38,3 38,4 38,8 213 38,9 38,8 38,7 38,5 38, 38,6 38,5 38,7 38,4 38,5 38,1 37,8 214 Timanställda 21 63,7 64,3 64,8 65, 64,7 62,2 61,9 63, 65,3 65,5 67,2 68, 211 67,6 68,2 68,9 68,9 68,9 66,9 66,7 68,1 7,5 71,1 71,7 72,4 212 7,2 69,6 69,6 68,9 69,1 72,8 73,3 7,6 68,5 67,7 69,6 71,2 213 69, 68,4 68,4 67,7 67,4 71, 71,5 68,8 66,7 66, 66,7 67,8 214 Inskrivna arbetssökande som beräknas vara kassamedlemmar 29-212 Prognos för antalet inskrivna sökande som beräknas vara kassamedlemmar. Prognosen är aktualiserad per 917. Tusentals sökande jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal inskrivna sökande 21 226,9 133,1 135,3 22,5 19,9 186,1 21,2 218,1 28,1 24,6 192,2 21,5 211 211,5 215,8 192,7 196,6 176,2 176, 196, 185,7 182,8 167,4 161,9 169,2 212 196,1 184,8 177,8 171,7 146,7 155, 177,1 172,5 158, 153,7 146,1 146,2 213 172,6 158,5 154,4 162,4 136,6 128,5 162,3 144, 13,4 134, 125,4 125,8 214 Inskrivna arbetssökande som inte beräknas vara kassamedlemmar 29-212 Prognos för antalet inskrivna sökande som beräknas vara kassamedlemmar. Prognosen är aktualiserad per 917. Tusentals sökande jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal inskrivna sökande 21 48,9 68, 85,5 34,6 35,7 42,6 53, 29,6 37,2 28,1 31,7 33, 211 42,2 17,9 114, 32,7 3,2 22, 28, 38,8 39,1 39,1 35,5 42,5 212 36,1 87, 78, 25,9 22,9 16,5 22, 33, 31,1 33,4 29,7 31,9 213 31,8 81,8 75,6 24,5 21,3 13,7 2,2 27,6 25,7 29,1 25,5 27,4 212

21-1-18 11 (11) Enheten för ekonomistyrning Genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag per utbetald personmånad i Trygghets- och Utvecklingsanställning kvartalsvis 28-29 Uppgifter om genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag vid Utvecklings- och trygghetsanställningar finns inte i ekonomisystemen, men har här beräknats med ledning av utbetalda anordnarbidrag och personmånader i respektive program. Belopp i kronor. 28 29 jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun jul-sep Trygghetsanställning 1 83 1 52 1 4 941 919 Utvecklingsanställning 1 85 1 965 1 862 1 766 1 744 Uppgifter om antal personmånader i Lönebidrag månadsvis 29 Personmånader i Lönebidrag månadsvis 29. Uppgifterna bör tillsvidare betraktas som en prognos det gäller särskilt uppgifterna för slutet av året ( oktober-december). jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 21 51 984 51 473 5 898 5 248 49 863 49 45 48 778 48 68 48 145 47 55 46 797 46 29 Det totala antalet sk utbetalade personmånader under året uppgår för närvarande (21-1-18) till inte fullt 535. Ytterligare personmånader under 29 kommer att utbetalas under 21. Det totala antalet utbetalda personmånader när betalning erlagts för alla deltagare och all närvaro i programmet 29 beräknas för närvarande till 59 2. Deltagare i program utan aktivitetsstöd 29 Tabellen visar deltagare i program med aktivitetsstöd som inte erhåller aktivitetsstöd. Summan av dessa deltagare och deltagare i programmen som erhåller aktivitetsstöd motsvarar antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. APR AFP ARB AUB FKV FUB PRJ SAN JOB UGA SUMMA Deltagare i Rehabiliteringssamverkan ed Försäkringskassan 29 december 19 636 6896 66 124 528 15 1 8 375 21 januari februari Övöriga deltagare utan aktivitetsstöd 29 december 94 177 1 158 347 36 159 9 33 2 13 21 januari februari