Statens bokslutsberättelse

Relevanta dokument
Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009

Statens bokslutsberättelse

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2016

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Finansministeriets föreskrift

Statsekonomins finansieringsanalys

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

III tilläggsbudgeten för 2010

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster

RP 11/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RIKSDAGENS SKRIVELSE 31/2009 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2010

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Mrd. Glidande summa för 12 månader

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

INKOMSTPOSTER 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

Finansministeriets föreskrift

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RIKSDAGENS SKRIVELSE 45/2006 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2007

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 106/2003 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RIKSDAGENS SKRIVELSE 18/2011 rd. Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Statsbudgeten för 2003

RP 70/2010 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2010 (RP 62/2010 rd)

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

RP 130/2007 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsrådets förordning

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 227/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 207/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 161/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 15/2007 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

Transkript:

Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet

B 10 /2012 rd Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet

FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon 0295 16001 (växeln) Internet: www.finansministeriet.fi Layout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen ISBN 978-952-251-351-9 (hft.) ISSN 1459-3394 (hft.) ISBN 978-952-251-352-6 (PDF) ISSN 1797-9714 (PDF) Juvenes Print Tampereen yliopistopaino Oy, 2012

Till riksdagen överlämnas statens bokslutsberättelse för såsom den berättelse om skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av budgeten som föreskrivs i 46 i grundlagen. Enligt 17 i lag om statsbudgeten (423/1988) innefattar bokslutsberättelsen statsbokslutet och andra nödvändiga uppgifter om skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och resultatet av verksamheten, liksom även de viktigaste uppgifterna om utvecklingen av de samhälleliga verkningarna och resultatet av verksamheten inom ministeriernas ansvarsområden. sberättelsen innefattar dessutom resultat- och balansräkningarna för statliga affärsverk samt intäkts- och kostnadskalkylerna eller resultat- och balansräkningarna för statliga fonder utanför budgeten, liksom även uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på affärsverkens och fondernas verksamhet, ekonomi och resultat samt utvecklingen av dessa. Helsingfors den 10 maj 2012 Statsministerns ställföreträdare Finansminister JUTTA URPILAINEN Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

Innehåll Statens bokslutsberättelse för, band II Del III 1 Statsbokslutet för 2010 jämte noter.................................................................. 9 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten... 11 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel... 11 I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel... 13 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment... 15 11. Skatter och inkomster av skattenatur... 15 12. Inkomster av blandad natur... 16 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst... 18 15. Lån... 19 21. Riksdagen... 20 22. Republikens president... 21 23. Statsrådets kansli... 22 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde... 23 25. Justitieministeriets förvaltningsområde... 26 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde... 28 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde... 31 28. Finansministeriets förvaltningsområde... 33 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde... 38 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde... 46 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde... 52 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde... 56 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde... 64 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde... 70 35. Miljöministeriets förvaltningsområde... 70 36. Räntor på statsskulden... 73 Avdelningarna och huvudtitlarna sammanlagt... 73 1.2 Statens intäkts- och kostnadskalkyl... 74 1.3 Statens balansräkning... 76 1.4 Statens finansieringsanalys... 78

Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet... 79 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna... 85 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten...101 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret...102 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader...106 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi...107 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital...108 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin...112 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin...113 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning...114 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi...115 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser...116 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter...120 2 Resultat- och balansräkningarna för de statliga affärsverken.................... 123 2.1 Senatfastigheter...123 2.2 Forststyrelsen...126 3 skalkylerna för de statliga fonderna utanför budgeten................. 129 3.1 Statens bostadsfond...129 3.2 Statens pensionsfond...131 3.3. Gårdsbrukets utvecklingsfond...134 3.4. Statens kärnavfallshanteringsfond...136 3.5 Försörjningsberedskapsfonden...138 3.6 Statsgarantifonden...140 3.7 Statens säkerhetsfond...142 3.8 Statens televisions- och radiofond...144 3.9 Interventionsfonden för jordbruket...146 3.10 Brandskyddsfond...148 3.11 Oljeskyddsfonden...150 4 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statliga affärsverk... 153 5 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statens fondekonomi.................................................................................................... 155 6 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statens budgetekonomi, fondekonomi och statliga affärsverk................................ 159

bokslutskalk ylerna Del III 1 Statsbokslutet för jämte noter

11 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 32 206 526 741,27 36 263 174 000 36 315 869 355,69 52 695 355,69 100 12. Inkomster av blandad natur 5 069 157 493,34 4 711 935 000 4 723 147 896,20 11 212 896,20 100 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 1 485 924 718,43 2 024 080 000 2 043 246 204,14 19 166 204,14 101 15. Lån 11 561 308 700,13 6 620 382 000 4 894 200 407,07-1 726 181 592,93 74 Avdelningarna sammanlagt 50 322 917 653,17 49 619 571 000 47 976 463 863,10-1 643 107 136,90 97 Användning av kumulativt överskott 1 797 000 000 Sammanlagt 51 416 571 000

12 Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten, anslag Kompletterande uppgifter om anslagen Huvudtitelns sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 21. Riksdagen 120 202 846,50 133 253 000 126 739 699,81 7 296 859,47 134 036 559,28-783 559,28 6 701 926,17 139 954 926,17 133 441 625,98 7 296 859,47 22. Republikens president 15 080 846,20 21 916 000 11 937 092,64 7 184 494,62 19 121 587,26 2 794 412,74 2 678 444,06 24 594 444,06 13 468 840,01 8 331 191,31 23. Statsrådets kansli 77 598 134,06 80 858 000 72 836 257,08 6 552 509,62 79 388 766,70 1 469 233,30 8 850 504,33 89 708 504,33 77 480 105,83 9 252 509,62 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 173 909 604,55 1 271 559 000 956 012 995,64 297 837 567,26 1 253 850 562,90 17 708 437,10 305 401 379,04 1 576 960 379,04 1 189 539 372,28 365 487 175,57 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 812 987 973,80 845 362 000 794 598 139,85 57 454 442,02 852 052 581,87-6 690 581,87 39 779 952,44 885 141 952,44 834 378 092,29 57 454 442,02 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 414 138 285,55 1 341 795 000 1 229 849 670,98 82 178 936,93 1 312 028 607,91 29 766 392,09 163 091 580,24 1 504 886 580,24 1 389 187 493,78 85 529 667,42 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 732 321 383,81 2 731 093 000 2 309 382 249,01 387 426 728,84 2 696 808 977,85 34 284 022,15 432 293 281,96 3 163 386 281,96 2 613 537 737,43 514 775 756,96 28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 277 678 446,71 15 667 476 000 15 135 433 474,85 473 741 350,57 15 609 174 825,42 58 301 174,58 1 473 989 355,26 17 141 465 355,26 15 929 532 355,98 1 132 690 751,57 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 374 433 005,77 6 809 136 000 6 293 511 870,13 372 730 568,87 6 666 242 439,00 142 893 561,00 536 669 842,59 7 345 805 842,59 6 816 926 741,27 378 091 891,36 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 764 295 663,29 2 832 733 000 2 451 173 863,05 318 860 983,45 2 770 034 846,50 62 698 153,50 339 951 403,73 3 172 684 403,73 2 728 039 000,31 361 078 900,69 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 251 580 688,13 2 105 752 000 1 885 714 552,19 224 669 515,54 2 110 384 067,73-4 632 067,73 216 704 886,59 2 322 456 886,59 2 085 638 939,53 240 657 397,85 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 2 503 119 154,45 3 755 941 000 3 230 625 053,72 233 164 460,07 3 463 789 513,79 292 151 486,21 238 517 778,46 3 994 458 778,46 3 377 812 751,77 308 250 983,13 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 165 151 020,21 11 505 266 000 11 069 892 039,28 106 170 185,87 11 176 062 225,15 329 203 774,85 118 588 659,34 11 623 854 659,34 11 158 836 722,58 131 098 666,14 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 307 360 286,97 338 431 000 191 969 686,33 140 003 061,04 331 972 747,37 6 458 252,63 170 875 271,61 509 306 271,61 306 544 962,70 188 668 277,87 36. Räntor på statsskulden 1 890 165 615,12 1 976 000 000 1 906 560 820,98 1 906 560 820,98 69 439 179,02 1 976 000 000,00 1 906 560 820,98 Huvudtitlarna sammanlagt 49 880 022 955,12 51 416 571 000 47 666 237 465,54 2 715 271 664,17 50 381 509 129,71 1 035 061 870,29 4 054 094 265,82 55 470 665 265,82 50 560 925 562,72 3 788 664 470,98 Avdelningarna sammanlagt 50 322 917 653,17 49 619 571 000 47 976 463 863,10 Huvudtitlarna sammanlagt 49 880 022 955,12 51 416 571 000 50 381 509 129,71 Finansårets överskott/underskott 442 894 698,05-1 797 000 000-2 405 045 266,61 Användning av kumulativt överskott 1 797 000 000 2 405 045 266,61-608 045 266,61 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår 1 355 085 311,97 1 797 980 010,02 Finansårets överskott/underskott 442 894 698,05-2 405 045 266,61 Kumulativt överskott/ underskott vid finansårets utgång 1 797 980 010,02-607 065 256,59

13 I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2012 Budgetutgifter 2012 2013 2014 senare sammanlagt 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 4 463 587 956 817 0 956 817 586 865 369 952 0 527 968 827 586 563 931 381 741 854 556 2 627 814 Fullmakter för tidigare år 4 463 587 527 968 708 978 450 752 277 716 603 503 2 040 949 Fullmakter till förfogande år 956 817 0 956 817 586 865 369 952 0 0 118 608 113 179 104 025 251 053 586 866 25. Justitieministeriet 0 111 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 111 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 134 127 93 256 97 000 190 256 127 056 63 200 63 200 33 405 31 710 65 055 7 479 7 479 111 723 Fullmakter för tidigare år 134 127 11 413 6 081 578 0 0 6 659 Fullmakter till förfogande år 93 256 97 000 190 256 127 056 63 200 63 200 21 992 25 629 64 477 7 479 7 479 105 064 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 4 880 244 257 034 411 913 668 947 295 047 373 900 373 900 568 693 1 000 444 499 306 205 012 191 493 1 896 255 Fullmakter för tidigare år 4 880 244 499 102 853 651 451 533 186 846 191 493 1 683 523 Fullmakter till förfogande år 257 034 411 913 668 947 295 047 373 900 373 900 69 591 146 793 47 772 18 166 0 212 731 28. Finansministeriets förvaltningsområde 35 000 683 309 14 244 697 553 638 446 59 106 58 306 14 007 8 001 6 279 3 443 268 545 286 269 Fullmakter för tidigare år 35 000 9 908 3 359 176 0 0 3 535 Fullmakter till förfogande år 683 309 14 244 697 553 638 446 59 106 58 306 4 099 4 643 6 103 3 443 268 545 282 734 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2 332 728 386 403 21 386 423 359 404 27 019 25 066 347 834 348 273 250 393 152 228 152 538 903 431 Fullmakter för tidigare år 2 332 728 327 915 232 760 156 898 73 961 107 137 570 756 Fullmakter till förfogande år 386 403 21 386 423 359 404 27 019 25 066 19 919 115 513 93 495 78 267 45 401 332 676 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 7 791 991 1 109 354 305 973 1 415 327 922 725 492 602 375 010 1 015 509 419 874 349 880 260 167 305 171 1 335 093 Fullmakter för tidigare år, varav 7 791 991 918 267 202 452 170 036 131 288 151 710 655 486 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 450 272 15 622 31 413 35 877 35 478 123 003 225 771 Fullmakter till förfogande år, varav 1 109 354 305 973 1 415 327 922 725 492 602 375 010 97 242 217 422 179 844 128 880 153 461 679 607 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 300 000 211 957 511 957 204 394 307 563 300 000 1 237 4 272 7 284 7 465 34 226 53 247

14 Utfallskalkyl för statsbudgeten Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2012 Budgetutgifter 2012 2013 2014 senare sammanlagt 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 056 622 930 900 1 839 046 2 769 946 1 149 455 1 620 491 917 145 445 837 457 910 477 112 192 584 1 189 189 2 316 795 Fullmakter för tidigare år 3 056 622 321 726 295 271 340 964 127 787 529 551 1 293 572 Fullmakter till förfogande år 930 900 1 839 046 2 769 946 1 149 455 1 620 491 917 145 124 111 162 639 136 148 64 797 659 639 1 023 223 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 9 551 898 6 756 246 1 886 480 8 642 726 5 080 888 3 561 838 425 089 1 580 978 2 072 877 952 611 178 474 54 183 3 258 145 Fullmakter för tidigare år, varav 9 551 898 1 177 964 961 574 485 088 36 372 12 740 1 495 774 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 2 240 417 7 127 4 876 2 903 1 544 1 397 10 720 Fullmakter till förfogande år, varav 6 756 246 1 886 480 8 642 726 5 080 888 3 561 838 425 089 403 014 1 111 303 467 524 142 102 41 442 1 762 371 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 271 044 0 5 271 044 2 951 363 2 319 681 0 17 256 17 454 16 911 18 804 20 150 73 319 33. Social- och hälsovårdsministeriet 10 000 0 0 0 0 0 0 0 8 180 1 820 0 0 10 000 Fullmakter för tidigare år 10 000 0 8 180 1 820 0 0 10 000 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 131 036 0 0 0 0 0 0 194 862 0 0 0 862 Fullmakter för tidigare år 131 036 194 862 0 0 0 862 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 245 982 10 000 0 10 000 93 9 907 0 54 947 16 090 0 0 0 16 090 Fullmakter för tidigare år, varav 245 982 54 947 15 997 0 0 0 15 997 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 30 766 1 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 10 000 0 10 000 93 9 907 0 0 93 0 0 0 93 Huvudtitlarna sammanlagt 32 633 215 11 183 430 4 554 677 15 738 106 9 160 091 6 578 015 2 237 716 4 589 372 5 191 808 3 166 388 1 381 128 3 023 154 12 762 477 Fullmakter för tidigare år, varav 32 633 215 3 849 404 3 289 165 2 057 845 833 969 1 596 134 7 777 113 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 3 721 454 22 750 36 289 38 781 37 022 124 400 236 491 Fullmakter till förfogande år, varav 11 183 430 4 554 677 15 738 106 9 160 091 6 578 015 2 237 716 739 969 1 902 643 1 108 543 547 160 1 427 020 4 985 365 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 571 044 211 957 5 783 001 3 155 757 2 627 245 300 000 18 493 21 726 24 195 26 269 54 376 126 566

15 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment 11. Skatter och inkomster av skattenatur Avdelningens sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 32 206 526 741,27 36 263 174 000 36 315 869 355,69 52 695 355,69 100 11.01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 10 060 837 290,02 11 728 000 000 11 613 653 576,09-114 346 423,91 99 11.01.01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 6 495 559 952,48 7 703 000 000 7 646 046 576,08-56 953 423,92 99 11.01.02. Samfundsskatt 2 972 396 818,79 3 435 000 000 3 374 982 270,96-60 017 729,04 98 11.01.03. Källskatt på ränteinkomster 205 459 134,84 200 000 000 197 778 121,79-2 221 878,21 99 11.01.04. Skatt på arv och gåva 387 421 383,91 390 000 000 394 846 607,26 4 846 607,26 101 11.04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 14 415 880 438,01 15 786 100 000 15 935 144 188,37 149 044 188,37 101 11.04.01. Mervärdesskatt 13 710 451 824,50 15 005 000 000 15 165 975 002,76 160 975 002,76 101 11.04.02. Skatt på vissa försäkringspremier 584 258 712,52 625 000 000 626 229 920,57 1 229 920,57 100 11.04.03. Apoteksavgifter 121 169 900,99 156 100 000 142 939 265,04-13 160 734,96 92 11.08. Acciser 5 284 245 457,30 6 091 000 000 6 049 260 768,20-41 739 231,80 99 11.08.01. Tobaksaccis 698 184 718,04 729 000 000 739 016 278,21 10 016 278,21 101 11.08.04. Skatt på alkoholdrycker 1 284 317 664,99 1 286 000 000 1 281 088 512,21-4 911 487,79 100 11.08.05. Accis på sötsaker, glass och läskedrycker 37 010 257,12 126 000 000 133 649 597,00 7 649 597,00 106 11.08.07. Energiskatter 3 252 213 010,55 3 938 000 000 3 880 477 632,83-57 522 367,17 99 11.08.08. Accis på vissa dryckesförpackningar 12 519 806,60 12 000 000 15 028 747,95 3 028 747,95 125 11.10. Övriga skatter 2 338 587 107,03 2 547 000 000 2 603 715 095,18 56 715 095,18 102 11.10.03. Bilskatt 941 127 018,48 1 069 000 000 1 067 936 916,55-1 063 083,45 100 11.10.05. Överlåtelseskatt 519 549 732,94 540 000 000 544 013 171,44 4 013 171,44 101 11.10.06. Lotteriskatt 144 700 271,49 162 000 000 168 726 565,66 6 726 565,66 104 11.10.07. Fordonsskatt 691 297 980,82 706 000 000 758 955 010,03 52 955 010,03 108 11.10.08. Avfallsskatt 41 912 103,30 70 000 000 64 083 431,50-5 916 568,50 92 11.19. Övriga inkomster av skattenatur 106 976 448,91 111 074 000 114 095 727,85 3 021 727,85 103 11.19.02. Lästavgifter 848 002,97 800 000 939 369,51 139 369,51 117 11.19.03. Banskatt 17 956 778,50 20 800 000 17 599 822,50-3 200 177,50 85 11.19.04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 429 058,00 5 598 000 5 693 245,00 95 245,00 102 11.19.05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 6 120 523,00 7 800 000 7 883 297,00 83 297,00 101 11.19.06. Farledsavgifter 69 017 153,54 68 476 000 75 739 797,13 7 263 797,13 111 11.19.08. Oljeavfallsavgift 3 813 250,96 4 600 000 3 736 239,74-863 760,26 81 11.19.09. Övriga skatteinkomster 2 791 681,94 3 000 000 2 503 956,97-496 043,03 83

16 Utfallskalkyl för statsbudgeten 12. Inkomster av blandad natur Avdelningens sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 069 157 493,34 4 711 935 000 4 723 147 896,20 11 212 896,20 100 12.24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 16 385 840,58 12 905 000 15 531 024,37 2 626 024,37 120 12.24.99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 16 385 840,58 12 905 000 15 531 024,37 2 626 024,37 120 12.25. Justitieministeriets förvaltningsområde 93 766 054,05 84 200 000 99 470 458,42 15 270 458,42 118 12.25.10. Domstolarnas inkomster 31 417 330,96 26 000 000 30 821 767,75 4 821 767,75 119 12.25.20. Utsökningsavgifter 62 100 728,79 58 000 000 68 535 963,65 10 535 963,65 118 12.25.99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 247 994,30 200 000 112 727,02-87 272,98 56 12.26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 6 090 024,73 16 512 000 8 942 488,20-7 569 511,80 54 12.26.98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 5 051 182,96 16 062 000 8 333 749,84-7 728 250,16 52 12.26.99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 038 841,77 450 000 608 738,36 158 738,36 135 12.27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 11 607 578,43 681 000 816 356,80 135 356,80 120 12.27.01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 49 038,72 8 000 52 761,49 44 761,49 660 12.27.20. Inkomster vid föryttring av lös egendom samt av royaltyavgifter 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 11 540 539,71 655 000 745 595,31 90 595,31 114 12.28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 883 742 226,75 1 911 817 000 1 900 581 816,43-11 235 183,57 99 12.28.10. Tullverkets inkomster 5 220 093,19 4 502 000 4 804 514,94 302 514,94 107 12.28.11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 131 447 709,32 130 092 000 130 554 196,26 462 196,26 100 12.28.12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 179 918,34 24 920 000 25 008 758,37 88 758,37 100 12.28.13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 20 058 579,02 19 852 000 19 922 231,25 70 231,25 100 12.28.25. Inkomster av metallmynt 23 146 629,74 25 000 000 19 729 879,54-5 270 120,46 79 12.28.50. Överföring från statens pensionsfond 1 472 690 958,88 1 520 760 000 1 509 380 155,00-11 379 845,00 99 12.28.51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 79 043 034,00 102 766 000 100 440 374,19-2 325 625,81 98 12.28.52. Försäkringsavgifter 20 308 877,32 22 030 000 17 987 998,69-4 042 001,31 82 12.28.87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 30 000 000,00 12.28.92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 38 100 720,78 46 000 000 47 582 195,35 1 582 195,35 103 12.28.93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 333 531,00 2 800 000 1 521 033,00-1 278 967,00 54 12.28.99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 36 212 175,16 13 095 000 23 650 479,84 10 555 479,84 181

17 Avdelningens sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 523 130 292,47 552 131 000 548 817 986,09-3 313 013,91 99 12.29.70. Inkomster från studiestödsverksamheten 27 463 175,80 32 300 000 24 129 014,47-8 170 985,53 75 12.29.88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 494 544 606,73 515 831 000 516 638 245,46 807 245,46 100 12.29.99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 1 122 509,94 4 000 000 8 050 726,16 4 050 726,16 201 12.30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 874 426 876,20 890 239 000 859 525 396,57-30 713 603,43 97 12.30.01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 557 096 651,37 559 198 000 547 944 604,06-11 253 395,94 98 12.30.02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 275 803 685,57 285 000 000 266 510 968,69-18 489 031,31 94 12.30.03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 2 960 792,20 8 600 000 5 039 613,94-3 560 386,06 59 12.30.04. Andra inkomster från EU 475 652,89 100 000 0,00-100 000,00 0 12.30.20. Statens andel av inkomsten av totospel 7 846 731,53 8 750 000 8 058 775,00-691 225,00 92 12.30.31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 790 979,97 0 0,00 0,00 0 12.30.32. Växtförädlingsavgifter 255 927,12 580 000 211 900,57-368 099,43 37 12.30.40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 443 317,00 2 300 000 2 544 823,02 244 823,02 111 12.30.41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 389 560,50 560 000 464 450,00-95 550,00 83 12.30.42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 669 783,08 5 400 000 5 700 416,88 300 416,88 106 12.30.43. Spöfiskeavgifter 2 827 968,82 2 800 000 2 894 184,80 94 184,80 103 12.30.44. Fiskevårdsavgifter 5 822 674,60 6 217 000 5 625 574,68-591 425,32 90 12.30.45. Jaktvårdsavgifter 8 705 525,31 9 234 000 9 346 602,10 112 602,10 101 12.30.99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 3 337 626,24 1 500 000 5 183 482,83 3 683 482,83 346 12.31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 23 546 650,29 19 561 000 12 910 691,28-6 650 308,72 66 12.31.10. Trafikverkets inkomster 23 353 690,81 19 461 000 12 819 363,48-6 641 636,52 66 12.31.99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 192 959,48 100 000 91 327,80-8 672,20 91 12.32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 263 953 018,32 296 827 000 330 557 737,84 33 730 737,84 111 12.32.20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 1 147 401,99 2 700 000 1 953 627,22-746 372,78 72 12.32.30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 114 804,57 200 000 218 002,88 18 002,88 109 12.32.31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 35 899 106,66 28 827 000 34 165 222,15 5 338 222,15 119 12.32.50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 175 683 949,42 237 000 000 240 258 073,42 3 258 073,42 101

18 Utfallskalkyl för statsbudgeten Avdelningens sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.32.99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 51 107 755,68 28 100 000 53 962 812,17 25 862 812,17 192 12.33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 472 562 536,99 471 735 000 496 661 469,72 24 926 469,72 105 12.33.02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 116 558,43 960 000 1 521 225,51 561 225,51 158 12.33.03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 392 493,88 500 000 70 512,08-429 487,92 14 12.33.90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 380 995 000,00 374 300 000 367 495 000,00-6 805 000,00 98 12.33.98. Återbäringar av statsunderstöd 89 941 420,01 95 800 000 127 487 589,20 31 687 589,20 133 12.33.99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 117 064,67 175 000 87 142,93-87 857,07 50 12.35. Miljöministeriets förvaltningsområde 234 759 344,31 184 650 000 188 386 115,35 3 736 115,35 102 12.35.10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 3 260 715,35 14 650 000 19 198 908,82 4 548 908,82 131 12.35.20. Överföring från statens bostadsfond 228 000 000,00 166 000 000 166 000 000,00 0,00 100 12.35.99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 498 628,96 4 000 000 3 187 206,53-812 793,47 80 12.39. Övriga inkomster av blandad natur 665 187 050,22 270 677 000 260 946 355,13-9 730 644,87 96 12.39.01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 109 748 816,04 101 000 000 90 883 759,54-10 116 240,46 90 12.39.02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 78 634 819,16 90 000 000 77 544 051,76-12 455 948,24 86 12.39.04. Återtagande av överförda anslag 470 872 867,73 74 577 000 86 013 361,83 11 436 361,83 115 12.39.07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 3 354 489,79 2 600 000 3 102 326,80 502 326,80 119 12.39.10. Övriga inkomster av blandad natur 2 576 057,50 2 500 000 3 402 855,20 902 855,20 136 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst Avdelningens sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 485 924 718,43 2 024 080 000 2 043 246 204,14 19 166 204,14 101 13.01. Ränteinkomster 111 858 161,40 182 680 000 194 979 179,33 12 299 179,33 107 13.01.04. Räntor på statens lån till affärsverken 37 290 116,39 26 100 000 29 599 227,84 3 499 227,84 113 13.01.05. Räntor på övriga lån 23 667 453,45 58 780 000 75 959 963,08 17 179 963,08 129 13.01.07. Räntor på depositioner 41 700 843,71 85 000 000 74 610 689,03-10 389 310,97 88 13.01.09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar 9 199 747,85 12 800 000 14 809 299,38 2 009 299,38 116

19 Avdelningens sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 13.03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 922 182 557,03 1 300 000 000 1 306 840 024,81 6 840 024,81 101 13.03.01. Utdelningsinkomster och nettoinkomster av försäljning av aktier 922 182 557,03 1 300 000 000 1 306 840 024,81 6 840 024,81 101 13.04. Andel i statens penninginstituts vinst 260 000 000,00 195 000 000 195 000 000,00 0,00 100 13.04.01. Andel i Finlands Banks vinst 260 000 000,00 195 000 000 195 000 000,00 0,00 100 13.05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 191 884 000,00 346 400 000 346 427 000,00 27 000,00 100 13.05.01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 191 884 000,00 346 400 000 346 427 000,00 27 000,00 100 15. Lån Avdelningens sifferkod och rubrik 2010 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 15. LÅN 11 561 308 700,13 6 620 382 000 4 894 200 407,07-1 726 181 592,93 74 15.01. Lån som återbetalas till staten 289 219 487,27 191 803 000 159 650 897,27-32 152 102,73 83 15.01.02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 216 150 057,60 130 400 000 128 953 693,96-1 446 306,04 99 15.01.04. Amorteringar på övriga lån 73 069 429,67 61 403 000 30 697 203,31-30 705 796,69 50 15.03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 11 272 089 212,86 6 428 579 000 4 734 549 509,80-1 694 029 490,20 74 15.03.01. Nettoupplåning och skuldhantering 11 272 089 212,86 6 428 579 000 4 734 549 509,80-1 694 029 490,20 74 AVDELNINGARNA SAMMANLAGT 50 322 917 653,17 49 619 571 000 47 976 463 863,10-1 643 107 136,90 97 ANVÄNDNING AV KUMULATIVT ÖVERSKOTT 1 797 000 000 SAMMANLAGT 51 416 571 000

20 21. Riksdagen Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2010 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till örfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 21. RIKSDAGEN 120 202 846,50 133 253 000 126 739 699,81 7 296 859,47 134 036 559,28-783 559,28 6 701 926,17 47 673 926,17 40 377 066,70 7 296 859,47 21.01. Riksdagsledamöterna 20 055 120,96 20 730 000 21 048 430,36 21 048 430,36-318 430,36 21.01.01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 20 055 120,96 20 730 000 21 048 430,36 21 048 430,36-318 430,36 21.10. Riksdagens kansli 73 791 853,10 84 378 000 79 411 922,51 5 550 817,95 84 962 740,46-584 740,46 4 824 167,73 27 724 167,73 22 173 349,78 5 550 817,95 21.10.01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 51 817 457,91 53 378 000 53 546 906,94 53 546 906,94-168 906,94 21.10.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 7 374 395,19 8 100 000 8 515 833,52 8 515 833,52-415 833,52 21.10.70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 1 800 000,00 2 400 000 2 236 328,17 163 671,83 2 400 000,00-916 556,45 3 316 556,45 3 152 884,62 163 671,83 21.10.74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 12 800 000,00 20 500 000 15 112 853,88 5 387 146,12 20 500 000,00-3 907 611,28 24 407 611,28 19 020 465,16 5 387 146,12 21.20. Riksdagens justitieombudsman 5 209 117,44 5 331 000 5 270 573,03 5 270 573,03 60 426,97 21.20.01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 209 117,44 5 331 000 5 270 573,03 5 270 573,03 60 426,97 21.30. Utrikespolitiska institutet 3 286 034,90 3 304 000 2 982 823,94 306 572,97 3 289 396,91 14 603,09 430 803,15 3 539 803,15 3 233 230,18 306 572,97 21.30.01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 109 000,00 3 109 000 2 802 427,03 306 572,97 3 109 000,00-430 803,15 3 539 803,15 3 233 230,18 306 572,97 21.30.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 177 034,90 195 000 180 396,91 180 396,91 14 603,09 21.40. Statens revisionsverk 13 972 720,10 15 583 000 14 105 615,97 1 439 468,55 15 545 084,52 37 915,48 1 446 955,29 16 409 955,29 14 970 486,74 1 439 468,55 21.40.01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 13 377 000,00 14 963 000 13 523 531,45 1 439 468,55 14 963 000,00-1 446 955,29 16 409 955,29 14 970 486,74 1 439 468,55 21.40.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 595 720,10 620 000 582 084,52 582 084,52 37 915,48 21.90. Riksdagens övriga utgifter 3 888 000,00 3 927 000 3 920 334,00 3 920 334,00 6 666,00 21.90.01. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) 3 888 000,00 21.90.50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 3 927 000 3 920 334,00 3 920 334,00 6 666,00

21 22. Republikens president Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2010 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till örfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 22. REPUBLIKENS PRESIDENT 15 080 846,20 21 916 000 11 937 092,64 7 184 494,62 19 121 587,26 2 794 412,74 2 678 444,06 18 032 444,06 9 701 252,75 8 331 191,31 22.01. Republikens president 2 825 925,27 3 212 000 2 463 768,54 2 463 768,54 748 231,46 22.01.01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 297 000,00 297 000 297 000,00 297 000,00 0,00 22.01.02. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 58 813,96 65 000 64 868,14 64 868,14 131,86 22.01.20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 2 470 111,31 2 850 000 2 101 900,40 2 101 900,40 748 099,60 22.02. Republikens presidents kansli 12 254 920,93 18 704 000 9 473 324,10 7 184 494,62 16 657 818,72 2 046 181,28 2 678 444,06 18 032 444,06 9 701 252,75 8 331 191,31 22.02.01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 7 847 000,00 8 654 000 7 889 351,17 764 648,83 8 654 000,00-90 924,44 8 744 924,44 7 980 275,61 764 648,83 22.02.02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 301 163,11 350 000 299 070,68 299 070,68 50 929,32 22.02.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 106 757,82 3 000 000 1 004 748,04 1 004 748,04 1 995 251,96 22.02.75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 3 000 000,00 6 700 000 280 154,21 6 419 845,79 6 700 000,00-2 587 519,62 9 287 519,62 1 720 977,14 7 566 542,48

22 23. Statsrådets kansli Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2010 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till örfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 23. STATSRÅDETS KANSLI 77 598 134,06 80 858 000 72 836 257,08 6 552 509,62 79 388 766,70 1 469 233,30 8 850 504,33 43 433 504,33 32 674 339,13 9 252 509,62 23.01. Förvaltning 35 292 126,06 38 118 000 33 097 821,08 3 626 605,44 36 724 426,52 1 393 573,48 3 577 154,01 32 060 154,01 28 433 548,57 3 626 605,44 23.01.01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 27 147 000,00 28 483 000 24 856 394,56 3 626 605,44 28 483 000,00-3 577 154,01 32 060 154,01 28 433 548,57 3 626 605,44 23.01.02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) 4 884 163,41 5 768 000 5 298 678,38 5 298 678,38 469 321,62 23.01.20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 461 010,31 867 000 255 992,21 255 992,21 611 007,79 23.01.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 799 952,34 3 000 000 2 686 755,93 2 686 755,93 313 244,07 23.10. Ägarstyrningen 2 700 000,00 2 700 000 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00-4 954 814,64 7 654 814,64 777 297,39 5 400 000,00 23.10.88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 2 700 000,00 2 700 000 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00-4 954 814,64 7 654 814,64 777 297,39 5 400 000,00 23.20. Understödjande av politisk verksamhet 36 000 000,00 36 000 000 36 000 000,00 36 000 000,00 0,00 23.20.50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 36 000 000,00 36 000 000 36 000 000,00 36 000 000,00 0,00 23.30. Justitiekanslersämbetet 3 050 000,00 3 325 000 3 099 095,82 225 904,18 3 325 000,00-249 397,35 3 574 397,35 3 348 493,17 225 904,18 23.30.01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 050 000,00 3 325 000 3 099 095,82 225 904,18 3 325 000,00-249 397,35 3 574 397,35 3 348 493,17 225 904,18 23.90. Övriga utgifter 556 008,00 715 000 639 340,18 0,00 639 340,18 75 659,82 69 138,33 144 138,33 115 000,00 0,00 23.90.21. Ordnar (förslagsanslag) 481 008,00 640 000 564 340,18 564 340,18 75 659,82 23.90.25. Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsanslag 3 år) 69 138,33 69 138,33 40 000,00 23.90.58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbudet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 75 000,00 75 000 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00

23 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2010 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till örfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 173 909 604,55 1 271 559 000 956 012 995,64 297 837 567,26 1 253 850 562,90 17 708 437,10 305 401 379,04 1 479 805 379,04 1 110 092 759,38 365 487 175,57 24.01. Utrikesförvaltningen 226 203 448,49 223 776 000 184 515 922,39 40 373 421,18 224 889 343,57-1 113 343,57 40 103 111,58 246 316 111,58 205 072 311,55 41 188 420,03 24.01.01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 204 915 000,00 201 966 000 165 795 885,76 36 170 114,24 201 966 000,00-33 562 770,71 235 528 770,71 199 358 656,47 36 170 114,24 24.01.21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 67 000,00 247 000 24 895,98 222 104,02 247 000,00-55 380,00 302 380,00 24 895,98 222 104,02 24.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 16 221 448,49 17 563 000 18 676 343,57 18 676 343,57-1 113 343,57 24.01.74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 5 000 000,00 4 000 000 18 797,08 3 981 202,92 4 000 000,00-6 484 960,87 10 484 960,87 5 688 759,10 4 796 201,77 24.10. Krishantering 65 420 060,55 76 683 000 58 391 687,62 58 391 687,62 18 291 312,38 24.10.20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 47 921 059,86 58 332 000 40 246 514,92 40 246 514,92 18 085 485,08 24.10.21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 17 499 000,69 18 351 000 18 145 172,70 18 145 172,70 205 827,30 24.20. Närområdessamarbete 19 500 000,00 16 000 000 5 139 753,66 10 860 246,34 16 000 000,00 0,00 23 790 408,40 39 790 408,40 20 877 952,38 18 729 067,67 24.20.66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 19 500 000,00 16 000 000 5 139 753,66 10 860 246,34 16 000 000,00-23 790 408,40 39 790 408,40 20 877 952,38 18 729 067,67 24.20.67. Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30. Internationellt utvecklingssamarbete 758 595 950,00 860 923 000 645 278 897,27 215 644 052,73 860 922 950,00 50,00 219 280 493,77 1 080 203 493,77 802 584 877,45 274 109 840,86 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 743 596 000,00 845 923 000 630 278 947,27 215 644 052,73 845 923 000,00-219 280 493,77 1 065 203 493,77 787 584 927,45 274 109 840,86 24.30.88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 14 999 950,00 15 000 000 14 999 950,00 0,00 14 999 950,00 50,00 0,00 15 000 000,00 14 999 950,00 0,00

24 Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2010 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till örfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 24.90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 104 190 145,51 94 177 000 62 686 734,70 30 959 847,01 93 646 581,71 530 418,29 22 227 365,29 113 495 365,29 81 557 618,00 31 459 847,01 24.90.50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 823 559,00 1 870 000 1 850 363,64 1 850 363,64 19 636,36 24.90.51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 32 578,49 39 000 36 839,79 36 839,79 2 160,21 24.90.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 101 511 000,00 90 768 000 60 308 152,99 30 459 847,01 90 768 000,00-21 227 365,29 111 995 365,29 81 534 703,84 30 459 847,01 24.90.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 500 000,00 500 000 0,00 500 000,00 500 000,00-1 000 000,00 1 500 000,00 22 914,16 1 000 000,00 24.90.95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 323 008,02 1 000 000 491 378,28 491 378,28 508 621,72

25 24. Utrikesministeriets förvaltningsområdes uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt moment Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2012 Budgetutgifter 2012 2013 2014 senare sammanlagt 24.20.66. Närområdessamarbete 3 278 2 000 0 2 000 737 1 263 0 325 2 535 246 0 0 2 780 Fullmakter för tidigare år 3 278 325 1 991 53 0 0 2 043 Fullmakter till förfogande år 2 000 0 2 000 737 1 263 0 0 544 193 0 0 737 24.20.67. Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital 0 125 180 0 125 180 125 180 0 0 0 0 0 0 125 180 125 180 Fullmakter till förfogande år 125 180 0 125 180 125 180 0 0 0 0 0 0 125 180 125 180 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Egentligt bistånd 4 454 131 560 949 0 560 949 460 948 100 001 0 527 482 824 656 563 481 381 686 729 303 2 499 126 Fullmakter för tidigare år 4 454 131 527 482 706 593 450 494 277 661 603 430 2 038 178 Fullmakter till förfogande år 560 949 0 560 949 460 948 100 001 0 0 118 064 112 986 104 025 125 873 460 948 24.50.66. Närområdessamarbete 5 541 0 0 0 0 0 0 138 340 150 0 0 490 Fullmakter för tidigare år 5 541 138 340 150 0 0 490 24.90.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 637 0 0 0 0 0 0 23 55 55 55 73 237 Fullmakter för tidigare år 637 23 55 55 55 73 237 Huvudtiteln sammanlagt 4 463 587 956 817 0 956 817 586 865 369 952 0 527 968 827 586 563 931 381 741 854 556 2 627 814 Fullmakter för tidigare år 4 463 587 527 968 708 978 450 752 277 716 603 503 2 040 949 Fullmakter till förfogande år 956 817 0 956 817 586 865 369 952 0 0 118 608 113 179 104 025 251 053 586 866

26 Utfallskalkyl för statsbudgeten 25. Justitieministeriets förvaltningsområde Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2010 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till örfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 812 987 973,80 845 362 000 794 598 139,85 57 454 442,02 852 052 581,87-6 690 581,87 39 779 952,44 747 848 952,44 690 394 510,42 57 454 442,02 25.01. Ministeriet och förvaltningen 109 708 449,94 112 532 000 113 069 268,02 5 976 729,56 119 045 997,58-6 513 997,58 2 543 071,60 38 204 071,60 32 227 342,04 5 976 729,56 25.01.01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 765 000,00 25 962 000 22 819 576,16 3 142 423,84 25 962 000,00-2 206 844,75 28 168 844,75 25 026 420,91 3 142 423,84 25.01.02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 1 000,00 1 000 0,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 25.01.03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 549 000,00 7 695 000 5 237 783,13 2 457 216,87 7 695 000,00-31 564,95 7 726 564,95 5 269 348,08 2 457 216,87 25.01.04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 1 990 000,00 1 884 000 1 626 911,15 257 088,85 1 884 000,00-303 661,90 2 187 661,90 1 930 573,05 257 088,85 25.01.20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 9 782 919,98 8 860 000 9 964 490,02 9 964 490,02-1 104 490,02 25.01.21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 119 000 0,00 119 000,00 119 000,00-119 000,00 0,00 119 000,00 25.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 49 328 590,75 51 000 000 52 934 113,49 52 934 113,49-1 934 113,49 25.01.50. Understöd (fast anslag) 2 301 750,00 2 861 000 2 810 120,00 2 810 120,00 50 880,00 25.01.51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 13 990 189,21 14 150 000 17 676 274,07 17 676 274,07-3 526 274,07 25.10. Domstolar och rättshjälp 334 355 486,24 342 583 000 315 710 082,92 26 476 966,23 342 187 049,15 395 950,85 17 039 604,06 317 622 604,06 291 145 637,83 26 476 966,23 25.10.01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 233 000,00 8 571 000 7 945 657,65 625 342,35 8 571 000,00-492 107,45 9 063 107,45 8 437 765,10 625 342,35 25.10.02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 183 000,00 10 460 000 9 636 665,49 823 334,51 10 460 000,00-436 369,90 10 896 369,90 10 073 035,39 823 334,51 25.10.03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 233 270 000,00 239 098 000 228 732 283,68 10 365 716,32 239 098 000,00-5 020 386,39 244 118 386,39 233 752 670,07 10 365 716,32 25.10.04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 578 000,00 28 082 000 25 702 879,56 2 379 120,44 28 082 000,00-1 168 834,41 29 250 834,41 26 871 713,97 2 379 120,44 25.10.05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 14 811 000,00 14 372 000 2 088 547,39 12 283 452,61 14 372 000,00-9 921 905,91 24 293 905,91 12 010 453,30 12 283 452,61 25.10.50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 41 280 486,24 42 000 000 41 604 049,15 41 604 049,15 395 950,85

27 Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2010 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till örfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 25.20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 97 831 000,00 99 920 000 92 580 714,02 7 339 285,98 99 920 000,00-6 862 070,60 106 782 070,60 99 442 784,62 7 339 285,98 25.20.01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 97 831 000,00 99 920 000 92 580 714,02 7 339 285,98 99 920 000,00-6 862 070,60 106 782 070,60 99 442 784,62 7 339 285,98 25.30. Åklagarna 42 937 000,00 44 376 000 39 343 478,52 5 032 521,48 44 376 000,00-3 104 929,53 47 480 929,53 42 448 408,05 5 032 521,48 25.30.01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 42 937 000,00 44 376 000 39 343 478,52 5 032 521,48 44 376 000,00-3 104 929,53 47 480 929,53 42 448 408,05 5 032 521,48 25.40. Verkställighet av straff 225 884 000,00 227 529 000 214 900 061,23 12 628 938,77 227 529 000,00-10 230 276,65 237 759 276,65 225 130 337,88 12 628 938,77 25.40.01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 219 859 000,00 221 504 000 211 491 992,92 10 012 007,08 221 504 000,00-8 888 677,35 230 392 677,35 220 380 670,27 10 012 007,08 25.40.74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 6 025 000,00 6 025 000 3 408 068,31 2 616 931,69 6 025 000,00-1 341 599,30 7 366 599,30 4 749 667,61 2 616 931,69 25.50. Valutgifter 2 272 037,62 18 422 000 18 994 535,14 18 994 535,14-572 535,14 25.50.20. Valutgifter (förslagsanslag) 2 272 037,62 18 422 000 18 994 535,14 18 994 535,14-572 535,14 25. Justitieministeriets förvaltningsområdes uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt moment Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2012 Budgetutgifter 2012 2013 2014 senare sammanlagt 25.01.50. Understöd 0 111 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 111 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 Huvudtiteln sammanlagt 0 111 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 111 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0

28 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2010 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till örfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 414 138 285,55 1 341 795 000 1 229 849 670,98 82 178 936,93 1 312 028 607,91 29 766 392,09 163 091 580,24 1 252 338 580,24 1 166 405 885,87 85 529 667,42 26.01. Förvaltning 96 291 465,63 94 273 000 89 869 187,57 11 293 033,09 101 162 220,66-6 889 220,66 8 327 109,98 47 701 109,98 36 337 715,76 11 363 394,22 26.01.01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 390 000,00 22 365 000 19 227 772,63 3 137 227,37 22 365 000,00-2 615 793,16 24 980 793,16 21 843 565,79 3 137 227,37 26.01.03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 1 204 000,00 535 000 135 391,71 399 608,29 535 000,00-1 142 147,63 1 677 147,63 1 277 539,34 399 608,29 26.01.20. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 4 711 000,00 4 711 000 2 875 416,81 1 835 583,19 4 711 000,00-1 395 745,46 6 106 745,46 4 271 162,27 1 835 583,19 26.01.21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 426 000 53 250,90 372 749,10 426 000,00-426 000,00 53 250,90 372 749,10 26.01.22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) 8 656 000,00 11 337 000 5 789 134,86 5 547 865,14 11 337 000,00-3 173 423,73 14 510 423,73 8 892 197,46 5 618 226,27 26.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 58 158 238,21 53 500 000 60 489 008,21 60 489 008,21-6 989 008,21 26.01.65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 1 172 227,42 1 399 000 1 299 212,45 1 299 212,45 99 787,55 26.10. Polisväsendet 691 927 901,28 700 413 000 686 287 539,34 14 069 845,22 700 357 384,56 55 615,44 23 771 778,03 720 684 778,03 706 614 932,81 14 069 845,22 26.10.01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 688 133 000,00 696 913 000 682 843 154,78 14 069 845,22 696 913 000,00-23 771 778,03 720 684 778,03 706 614 932,81 14 069 845,22 26.10.20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 794 901,28 3 500 000 3 444 384,56 3 444 384,56 55 615,44 26.20. Gränsbevakningsväsendet 246 485 000,00 248 895 000 209 669 096,51 39 225 903,49 248 895 000,00-51 541 478,34 300 436 478,34 257 599 542,90 42 506 272,85 26.20.01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 223 775 000,00 223 985 000 194 258 739,51 29 726 260,49 223 985 000,00-30 204 708,47 254 189 708,47 224 463 447,98 29 726 260,49 26.20.70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 22 710 000,00 24 910 000 15 410 357,00 9 499 643,00 24 910 000,00-21 336 769,87 46 246 769,87 33 136 094,92 12 780 012,36 26.30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 176 396 242,23 87 543 000 73 060 885,59 12 620 273,57 85 681 159,16 1 861 840,84 75 273 174,11 159 410 174,11 146 789 900,54 12 620 273,57 26.30.01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 396 000,00 14 155 000 11 077 711,23 3 077 288,77 14 155 000,00-2 237 819,83 16 392 819,83 13 315 531,06 3 077 288,77