PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02



Relevanta dokument
Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson

Avveckling och Årsredovisning

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10

Delårsrapport januari juni 2005

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Avveckla UF-företaget

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo

Val av form Vår affärsplan ska vara 30x30 i måtten och se ut som vår servett.

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september februari 1998

Bokslutskommuniké 2010

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2018/2019 Sid 1/10

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2017.

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Affärsplan. Produkten. Affärsidén. Marknaden. Kunder. Konkurrenter

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Stöd och hjälp för företag att utvecklas och få fart på lönsamheten

Byråkonferens Hur blir en byrå lönsam? srfkonsulterna.se

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Stark tillväxt under lönsamhet inom räckhåll

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport januari mars 2013

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Större kassa med effektivare fakturering

GiftToday Sweden AB (publ)

Framgång i Hästföretaget

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för april juni 2016.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september maj 1998

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké

Oden Control AB (publ) Delårskommuniké Tertial

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning, Delkurs Redovisning Måndag 4 maj 2015, kl

Delårsrapport januari september 2005

Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Viktiga händelser under helåret Viktiga händelser efter rapportperioden

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Delårsrapport. januari september 2004

Övningarnas innehåll. 6. Analyser och framtid. 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande. 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %.

Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %.

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

AFFÄRSMANNASKAPETS GRUNDER

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

Affärsplan för

Bokslutskommuniké för koncernen SEKAB BioFuel Industries AB,

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2018

Å R S R E D O V I S N I N G

ABC Ekonomiska termer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Bokslutskommuniké 2013

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under Perioden oktober-december. Perioden januari december

Delårsrapport januari mars 2005

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling högskolepoäng, avancerad nivå

» Industriell ekonomi

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

SE2 Räkenskapsanalys Förberedelse och inträdesbiljett

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

Kvartalsrapport januari mars 2016

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal )

GAF Org. nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT Q1 2015

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2017

NOVUS KVARTALSREDOVISNING 2017 KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

Transkript:

PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson DG2 Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson DG2 Examinator: Kjell Bengtsson Utskriftsdatum: 2010-12-02

Sammanfattning Sammanfattning MOWE är ett fiktivt företag till för att praktisera kunskap och metoder utlärda i kursen Företags ekonomi och affärsplan. Denna rapport innehåller en beskrivning av hur detta arbete har gått till samt redovisning av samtliga moment i krusen. 1

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Planering och genomförande... 4 3 Resultat... 5 3.1 Företagspresentation... 5 3.2 Affärsidé... 5 3.3 Vision och mål... 5 3.4 Nyckeltal... 5 3.5 Produkt marknad... 6 3.6 Verksamhetsprocesser... 6 3.7 Organisation... 6 3.8 Nulägesanalys... 6 3.9 Budget... 7 3.9.1 Priskalkyl / offert... 7 3.9.2 Budget 2011... 8 3.10 Bokslut årsredovisning... 8 3.10.1 Årsredovisning 2009... 8 3.11 Verksamhetsutveckling saker att förbättra... 9 4 Bilagor... 10 2

Mål 1 Mål Målet för denna uppgift är att i praktiken pröva på att göra en affärsplan för ett fiktivt eget företag. Detta för att bli bekvämare i situationen att starta ett företag och att lära sig hur olika moment i företagets organisation och utveckling kan se ut. 3

Planering och genomförande 2 Planering och genomförande Arbetet som utfördes i projektform bestod av projektledare Jacob Rudenstam samt projektmedlemmarna Fredrik Olsson, Jonathan Olsson och Rasmus Pettersson. Projektmöten tog plats både fysiskt på Tekniska Högskolan samt med telekonferenser via chat- och ip-telefoniprogrammet Skype. Gruppens gemensamma dokument delades i en gemensam mapp hos dropbox.com där man kan dela dokument och där flera personer samtidigt kan arbeta med ett och samma dokument. På det första mötet så strukturerades arbetet upp i form av delegeringar av arbetsuppgifter till projektmedlemmarna och där deadlines för varje delmoment sattes upp. 4

Referenser 3 Resultat Nedan följer beskrivning av samtliga delmoment. 3.1 Företagspresentation MOWE är en webbyrå. Vår primära specialitet är att anpassa befintliga webbplatser till mobila enheter. Det finns idag en stark trend att surfa från mobiler och andra enheter som har en begränsad skärmyta. För bara några få år sedan så var internet något som man bara använde via en dator. Med undantaget från mobiltekninken WAP, med vilken man kunde surfa på särskilda sidor med vissa mobiler. På de senaste 2-3 åren så har försäljningen av s.k. smartphones exploderat. Dessa telefoner är särskilt gjorda för att smidigt kunna navigera på internet. I samband med detta förflyttas stora delar av det totala internet surfandet från datorer till mobiler. Trots att smartphones är relativt lätta att använda på vanliga hemsidor så finns det krav för att internetanvändningen ska bli smidig. Dessa krav är dåligt tillgodosedda idag. På många hemsidor finns det ingen som helst hänsyn till vilken enhet besökaren använder. Vi tror att det finns ett stort behov av att ändra på detta. 3.2 Affärsidé Vi ska anpassa och utveckla webbplatser för mobila enheter, åt företag som har en webbplats som saknar mobilkompabilitet. Så lyder vår affärsidé. De fyra ingredienser som krävs för att en affärsidé ska vara komplett, har vi täckt upp på följande sätt. Tjänsten vi erbjuder framgår tydligt, utveckla webbplatser för mobila enheter. Också målgruppen är angiven. Genom formuleringen företag som har en webbplats och dessutom avgränsad till saknar mobilkompabilitet. Unikiteten är helt enkelt att det saknas företag på marknaden som täcker upp detta stora behov. Dessutom att vi väljer att specialisera sig på mobil webb är en unikitet. En framgångsfaktor är helt klart trenden att fler och fler surfat från mobiler. Bara genom att belysa statistik på hur många mobilbesökare en webbplats har, tror vi att vi har starka argument för vår tjänst. 3.3 Vision och mål Vår vision: - År 2015 ska majoriteten av vår bransch känna till vår profilering och vilka vi är. Samt att 50 % av våra kunder ska vara stora företag med omsättning på över 1 miljard. Våra mål. 2012 ska vi ha en omsättning på 3 miljoner samt en lönsamhet på minst 5 %. Vi ska också ha som mål att avsätta 10 % av vår omsättning (varje år) på marknadsföring. Varje år ska vår omsättning öka med 10 %. 3.4 Nyckeltal Se årsredovisning 2009. 5

3.5 Produkt marknad Referenser Huvudscenariot för MOWE är att hjälpa företag att uppdatera deras befintliga webbplats med mobilkompibalitet. Det är där vi ser det största behovet. Vi har därför angivit att de viktigaste marknadssegmenten för oss är just att utöka en webbplats med mobilkompibalitet för små och stora företag. Se bilaga 1 och 2. 3.6 Verksamhetsprocesser Marknadsföring: MOWE marknadsför sig genom Tjänsteutveckling: Vi på MOWE utvecklar våra tjänster gemensamt. Den tekniska utvecklingen på webbapplikationerna står främst programmeringsansvarige för, men den övergripande affärsutvecklingen sker gemensamt med allas samtycke. Försäljning: Vi säljer våra tjänster genom kundbesök i första hand. Genom att besöka vår kund på plats och vara väl förberedda med en åtgärdsplan utformad efter just deras behov tror vi att vi kommer vinna kundernas förtroende och få uppdraget i fråga. Produktion: Produktionen sker på vårat kontor på Science park. Vi jobbar alla med produktionen men har olika ansvarsområden för att uppnå en effektiv arbetssituation. Kvalitetskontroll: Genom att ha ett nära samarbete med våra kunder ser vi till att den levererade produkten lever upp till kundens förväntningar. Fakturering: Eftersom försäljningen endast riktar sig till företag sker betalningen uteslutande via faktura. Service & Support: Vi har räknat med att ca 5% av vår totala arbetstid kommer att upptas av telefonsupport. 3.7 Organisation Vi har tänkt ha en traditionell funktionsindelad linjeorganisation. Se bilaga 3 under bilagor. VD: Fredrik Olsson Försäljning/marknadsföring: Jonatan Olsson Utveckling/programmering: Jacob Rudenstam Design/implementering: Rasmus Pettersson 3.8 Nulägesanalys Se bilaga 4 under bilagor. Som nystartat företag är det viktigare än någonsin att behålla en positiv framgångssyn, men för att veta vart man är på väg måste man veta vart utgångspunkten är. För just detta ändamål är en nulägesanalys i form av en SWOT-analys mycket användbart. SWOT-analysen ger en bra överblick över vad ett företags Styrkor, svagheter, möjligheter och hot är, och delar in dessa som interna och externa egenskaper. 6

Referenser Det viktigaste för ett företag är att fokusera på sina styrkor och göra dessa så bra som möjligt. Som ett ungt och effektivt företag med höga ambitioner kommer vi inte till en början kunna ta lika mycket betalt som de mer etablerade webbyråerna, vilket blir ett sätt att locka kunder. Innan vi hunnit utveckla vår expertis tills att vi är marknadsledande inom något segment, kan vi marknadsföra oss med låga priser. Vi är en välstrukturerad grupp som redan innan företaget startades visste vilken roll vi har. Vi har alltid gemensamma mål men samtidigt individuella åsikter vilket leder till korta beslutsvägar. Svagheter har alla företag och att identifiera dessa är ett steg på vägen till att förbättra dem. Gruppen förstår vikten i varumärken och vilket otroligt stort arbete som krävs att bygga detta. I början är det ofta en svaghet för ett företag men små steg varje år kan förbättra det. En välstrukturerad grafisk profil och ansikten utåt hjälper en bra bit på vägen. Ett annat ord för skadliga externa faktorer är hot. Hot är egenskaper och omständigheter vi inte kan kontrollera, men som kan påverka oss negativt. Ett bra exempel är höga surfpriser som kan skrämma bort, för oss, andrahandskunder från att använda våra kunders hemsida, vilket sänker efterfrågan för oss. Smartphones är fortfarande relativt nytt, även om man har kunnat surfa på mobilen under många år. Vår generations mobilvanor har utvecklats i takt med utvecklingen av telefoner, detta stämmer inte alltid för generationerna före oss och därför kan det bli svårt för dem att se värdet i vår produkt. Ett av våra mål är att kunna utnyttja de senaste utvecklingarna för internetanvändning på mobila enheter. Ett sätt att knyta in ny kunskap är att ta in ambitiösa praktikanter från skolor som har utbildningar inom detta område. En annan möjlighet vi har är att erbjuda ett brett kunnande inom bl.a. grafisk design, fotografi och 3D animering. 3.9 Budget 3.9.1 Priskalkyl / offert Direkt lön: Vi strävar efter en månadslön på 30 000 kr per person. Och att vi ska kunna hålla en debiteringsgrad (DG) på 80 %. Detta ger en direkt lön på 250 kr per timme. Direkt lön 160 000 kr Projekt omkostnad 40 000 kr 25 % Av direkt lön Särskilda direkta kostnader 55 000 kr Projektkostnad 255 000 kr Affärsomkostnader 20 400 kr 8 % Av projektkostnad Vinstpålägg 27 540 kr 10 % Av självkostnadspris Total 302 940 kr Avrundad total 310 000 kr Arbetet beräknas ta 640 timmar. Detta ger en DL på 160 000 kr. PjO på 25 % blir således 40 000 kr. Därtill lägger vi särskilda direkta kostnader på 55 000 kr. Vi får då en Pjk på 255 000 kr. 7

Referenser Affärsomkostnader blir då 20 400 kr. Självkostnadspriset är alltså 275 400 kr. Det offererade priset med 10 % vinstpålägg blir 302 940 kr vilket vi avrundar till 310 000 kr. 3.9.2 Budget 2011 Vi siktar på en debiteringsgrad på 80%, vilket blir 1440 timmar per person (totalt på fyra personer 5760 debiterbara timmar). Utifrån offertexemplet vi gjorde (se föregående sida), har vi utgått från att ett medelprojekt är 360 timmar. Det innebär att vi måste sälja 16 projekt under ett år för att uppnå den målsatta debiteringsgraden. Vi siktar på en omsättning på 310 000 kr per projekt, alltså 4 960 000 kr. Självkostnadspriset blir totalt på ett år 4 406 400 kr. Det innebär att vår lönsamhet är 11% (resultatet delat på omsättningen; 553 600 kr delat på 4 960 00 kr). 3.10 Bokslut årsredovisning 3.10.1 Årsredovisning 2009 Resultaträkning: Balansräkning: Rörelsens intäkter: Nettoomsättning: 3 720 000 kr (12 st. uppdrag a 310 000 kr) Rörelsens kostnader: Självkostnad projekt: 3 304 800 kr Övriga investeringar: 200 000 kr Resultat efter investeringar (årets vinst): 215 200 kr Lönsamhet: 5,8 % ( 50 000 aktiekapital investerades utöver 100 000 kr) Investerat kapital: 100 000 kr Investeringar: 80 000 kr Rörelsens kassa: Summa eget kapital (kassa): 20 000 kr Årets vinst: 215 200 kr Kassa: 235 200 kr Rörelsens kortfristiga skulder: Kortfristiga skulder: 120 000 kr (lön), 155 000 kr (övrigt) Total: 275 000 kr Kortfristiga fodringar: 310 000 kr (en offert) Likviditet: 235 200 kr + 310 000 kr / 275 000 kr = 1,98 (198 %) Soliditet: 100 % 8

Referenser 3.11 Verksamhetsutveckling saker att förbättra Vi planerar det kommande året att satsa på stora uppdrag som har bra prestige. Detta för att snabbt erövra marknaden och ligga ett steg före konkurrenterna och täcka behovet av mobila sidor på internet. Trenderna inom webbutveckling pekar på att surfande på mobila enheter blir vanligare och vanligare, och man kan förutsätta att mer och mer företag kommer inse vikten av att ha en mobilanpassad hemsida. Vi kommer behöva satsa mycket på marknadsföring för att nå ut till både de företag som inser denna trenden och vill uppgradera sin hemsida, och få det företag som inte ser vikten av en mobilanpassad hemsida, att förstå hur viktigt det är. Vi kommer antagligen få mycket att göra desto längre tid det går, och kommer få fundera på att anställa fler medarbetare, eller ta in studenter som praktikanter. 9

Bilagor 4 Bilagor Bilaga 1 Priskurva 10

Bilaga 2 P/M-matris Bilagor Bilaga 3 Organisationsform 11

Bilaga 4 Nulägesanalys (SWOT) Bilagor 12