PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson DG2 Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson DG2 Examinator: Kjell Bengtsson Utskriftsdatum: 2010-12-02
Sammanfattning Sammanfattning MOWE är ett fiktivt företag till för att praktisera kunskap och metoder utlärda i kursen Företags ekonomi och affärsplan. Denna rapport innehåller en beskrivning av hur detta arbete har gått till samt redovisning av samtliga moment i krusen. 1
Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Planering och genomförande... 4 3 Resultat... 5 3.1 Företagspresentation... 5 3.2 Affärsidé... 5 3.3 Vision och mål... 5 3.4 Nyckeltal... 5 3.5 Produkt marknad... 6 3.6 Verksamhetsprocesser... 6 3.7 Organisation... 6 3.8 Nulägesanalys... 6 3.9 Budget... 7 3.9.1 Priskalkyl / offert... 7 3.9.2 Budget 2011... 8 3.10 Bokslut årsredovisning... 8 3.10.1 Årsredovisning 2009... 8 3.11 Verksamhetsutveckling saker att förbättra... 9 4 Bilagor... 10 2
Mål 1 Mål Målet för denna uppgift är att i praktiken pröva på att göra en affärsplan för ett fiktivt eget företag. Detta för att bli bekvämare i situationen att starta ett företag och att lära sig hur olika moment i företagets organisation och utveckling kan se ut. 3
Planering och genomförande 2 Planering och genomförande Arbetet som utfördes i projektform bestod av projektledare Jacob Rudenstam samt projektmedlemmarna Fredrik Olsson, Jonathan Olsson och Rasmus Pettersson. Projektmöten tog plats både fysiskt på Tekniska Högskolan samt med telekonferenser via chat- och ip-telefoniprogrammet Skype. Gruppens gemensamma dokument delades i en gemensam mapp hos dropbox.com där man kan dela dokument och där flera personer samtidigt kan arbeta med ett och samma dokument. På det första mötet så strukturerades arbetet upp i form av delegeringar av arbetsuppgifter till projektmedlemmarna och där deadlines för varje delmoment sattes upp. 4
Referenser 3 Resultat Nedan följer beskrivning av samtliga delmoment. 3.1 Företagspresentation MOWE är en webbyrå. Vår primära specialitet är att anpassa befintliga webbplatser till mobila enheter. Det finns idag en stark trend att surfa från mobiler och andra enheter som har en begränsad skärmyta. För bara några få år sedan så var internet något som man bara använde via en dator. Med undantaget från mobiltekninken WAP, med vilken man kunde surfa på särskilda sidor med vissa mobiler. På de senaste 2-3 åren så har försäljningen av s.k. smartphones exploderat. Dessa telefoner är särskilt gjorda för att smidigt kunna navigera på internet. I samband med detta förflyttas stora delar av det totala internet surfandet från datorer till mobiler. Trots att smartphones är relativt lätta att använda på vanliga hemsidor så finns det krav för att internetanvändningen ska bli smidig. Dessa krav är dåligt tillgodosedda idag. På många hemsidor finns det ingen som helst hänsyn till vilken enhet besökaren använder. Vi tror att det finns ett stort behov av att ändra på detta. 3.2 Affärsidé Vi ska anpassa och utveckla webbplatser för mobila enheter, åt företag som har en webbplats som saknar mobilkompabilitet. Så lyder vår affärsidé. De fyra ingredienser som krävs för att en affärsidé ska vara komplett, har vi täckt upp på följande sätt. Tjänsten vi erbjuder framgår tydligt, utveckla webbplatser för mobila enheter. Också målgruppen är angiven. Genom formuleringen företag som har en webbplats och dessutom avgränsad till saknar mobilkompabilitet. Unikiteten är helt enkelt att det saknas företag på marknaden som täcker upp detta stora behov. Dessutom att vi väljer att specialisera sig på mobil webb är en unikitet. En framgångsfaktor är helt klart trenden att fler och fler surfat från mobiler. Bara genom att belysa statistik på hur många mobilbesökare en webbplats har, tror vi att vi har starka argument för vår tjänst. 3.3 Vision och mål Vår vision: - År 2015 ska majoriteten av vår bransch känna till vår profilering och vilka vi är. Samt att 50 % av våra kunder ska vara stora företag med omsättning på över 1 miljard. Våra mål. 2012 ska vi ha en omsättning på 3 miljoner samt en lönsamhet på minst 5 %. Vi ska också ha som mål att avsätta 10 % av vår omsättning (varje år) på marknadsföring. Varje år ska vår omsättning öka med 10 %. 3.4 Nyckeltal Se årsredovisning 2009. 5
3.5 Produkt marknad Referenser Huvudscenariot för MOWE är att hjälpa företag att uppdatera deras befintliga webbplats med mobilkompibalitet. Det är där vi ser det största behovet. Vi har därför angivit att de viktigaste marknadssegmenten för oss är just att utöka en webbplats med mobilkompibalitet för små och stora företag. Se bilaga 1 och 2. 3.6 Verksamhetsprocesser Marknadsföring: MOWE marknadsför sig genom Tjänsteutveckling: Vi på MOWE utvecklar våra tjänster gemensamt. Den tekniska utvecklingen på webbapplikationerna står främst programmeringsansvarige för, men den övergripande affärsutvecklingen sker gemensamt med allas samtycke. Försäljning: Vi säljer våra tjänster genom kundbesök i första hand. Genom att besöka vår kund på plats och vara väl förberedda med en åtgärdsplan utformad efter just deras behov tror vi att vi kommer vinna kundernas förtroende och få uppdraget i fråga. Produktion: Produktionen sker på vårat kontor på Science park. Vi jobbar alla med produktionen men har olika ansvarsområden för att uppnå en effektiv arbetssituation. Kvalitetskontroll: Genom att ha ett nära samarbete med våra kunder ser vi till att den levererade produkten lever upp till kundens förväntningar. Fakturering: Eftersom försäljningen endast riktar sig till företag sker betalningen uteslutande via faktura. Service & Support: Vi har räknat med att ca 5% av vår totala arbetstid kommer att upptas av telefonsupport. 3.7 Organisation Vi har tänkt ha en traditionell funktionsindelad linjeorganisation. Se bilaga 3 under bilagor. VD: Fredrik Olsson Försäljning/marknadsföring: Jonatan Olsson Utveckling/programmering: Jacob Rudenstam Design/implementering: Rasmus Pettersson 3.8 Nulägesanalys Se bilaga 4 under bilagor. Som nystartat företag är det viktigare än någonsin att behålla en positiv framgångssyn, men för att veta vart man är på väg måste man veta vart utgångspunkten är. För just detta ändamål är en nulägesanalys i form av en SWOT-analys mycket användbart. SWOT-analysen ger en bra överblick över vad ett företags Styrkor, svagheter, möjligheter och hot är, och delar in dessa som interna och externa egenskaper. 6
Referenser Det viktigaste för ett företag är att fokusera på sina styrkor och göra dessa så bra som möjligt. Som ett ungt och effektivt företag med höga ambitioner kommer vi inte till en början kunna ta lika mycket betalt som de mer etablerade webbyråerna, vilket blir ett sätt att locka kunder. Innan vi hunnit utveckla vår expertis tills att vi är marknadsledande inom något segment, kan vi marknadsföra oss med låga priser. Vi är en välstrukturerad grupp som redan innan företaget startades visste vilken roll vi har. Vi har alltid gemensamma mål men samtidigt individuella åsikter vilket leder till korta beslutsvägar. Svagheter har alla företag och att identifiera dessa är ett steg på vägen till att förbättra dem. Gruppen förstår vikten i varumärken och vilket otroligt stort arbete som krävs att bygga detta. I början är det ofta en svaghet för ett företag men små steg varje år kan förbättra det. En välstrukturerad grafisk profil och ansikten utåt hjälper en bra bit på vägen. Ett annat ord för skadliga externa faktorer är hot. Hot är egenskaper och omständigheter vi inte kan kontrollera, men som kan påverka oss negativt. Ett bra exempel är höga surfpriser som kan skrämma bort, för oss, andrahandskunder från att använda våra kunders hemsida, vilket sänker efterfrågan för oss. Smartphones är fortfarande relativt nytt, även om man har kunnat surfa på mobilen under många år. Vår generations mobilvanor har utvecklats i takt med utvecklingen av telefoner, detta stämmer inte alltid för generationerna före oss och därför kan det bli svårt för dem att se värdet i vår produkt. Ett av våra mål är att kunna utnyttja de senaste utvecklingarna för internetanvändning på mobila enheter. Ett sätt att knyta in ny kunskap är att ta in ambitiösa praktikanter från skolor som har utbildningar inom detta område. En annan möjlighet vi har är att erbjuda ett brett kunnande inom bl.a. grafisk design, fotografi och 3D animering. 3.9 Budget 3.9.1 Priskalkyl / offert Direkt lön: Vi strävar efter en månadslön på 30 000 kr per person. Och att vi ska kunna hålla en debiteringsgrad (DG) på 80 %. Detta ger en direkt lön på 250 kr per timme. Direkt lön 160 000 kr Projekt omkostnad 40 000 kr 25 % Av direkt lön Särskilda direkta kostnader 55 000 kr Projektkostnad 255 000 kr Affärsomkostnader 20 400 kr 8 % Av projektkostnad Vinstpålägg 27 540 kr 10 % Av självkostnadspris Total 302 940 kr Avrundad total 310 000 kr Arbetet beräknas ta 640 timmar. Detta ger en DL på 160 000 kr. PjO på 25 % blir således 40 000 kr. Därtill lägger vi särskilda direkta kostnader på 55 000 kr. Vi får då en Pjk på 255 000 kr. 7
Referenser Affärsomkostnader blir då 20 400 kr. Självkostnadspriset är alltså 275 400 kr. Det offererade priset med 10 % vinstpålägg blir 302 940 kr vilket vi avrundar till 310 000 kr. 3.9.2 Budget 2011 Vi siktar på en debiteringsgrad på 80%, vilket blir 1440 timmar per person (totalt på fyra personer 5760 debiterbara timmar). Utifrån offertexemplet vi gjorde (se föregående sida), har vi utgått från att ett medelprojekt är 360 timmar. Det innebär att vi måste sälja 16 projekt under ett år för att uppnå den målsatta debiteringsgraden. Vi siktar på en omsättning på 310 000 kr per projekt, alltså 4 960 000 kr. Självkostnadspriset blir totalt på ett år 4 406 400 kr. Det innebär att vår lönsamhet är 11% (resultatet delat på omsättningen; 553 600 kr delat på 4 960 00 kr). 3.10 Bokslut årsredovisning 3.10.1 Årsredovisning 2009 Resultaträkning: Balansräkning: Rörelsens intäkter: Nettoomsättning: 3 720 000 kr (12 st. uppdrag a 310 000 kr) Rörelsens kostnader: Självkostnad projekt: 3 304 800 kr Övriga investeringar: 200 000 kr Resultat efter investeringar (årets vinst): 215 200 kr Lönsamhet: 5,8 % ( 50 000 aktiekapital investerades utöver 100 000 kr) Investerat kapital: 100 000 kr Investeringar: 80 000 kr Rörelsens kassa: Summa eget kapital (kassa): 20 000 kr Årets vinst: 215 200 kr Kassa: 235 200 kr Rörelsens kortfristiga skulder: Kortfristiga skulder: 120 000 kr (lön), 155 000 kr (övrigt) Total: 275 000 kr Kortfristiga fodringar: 310 000 kr (en offert) Likviditet: 235 200 kr + 310 000 kr / 275 000 kr = 1,98 (198 %) Soliditet: 100 % 8
Referenser 3.11 Verksamhetsutveckling saker att förbättra Vi planerar det kommande året att satsa på stora uppdrag som har bra prestige. Detta för att snabbt erövra marknaden och ligga ett steg före konkurrenterna och täcka behovet av mobila sidor på internet. Trenderna inom webbutveckling pekar på att surfande på mobila enheter blir vanligare och vanligare, och man kan förutsätta att mer och mer företag kommer inse vikten av att ha en mobilanpassad hemsida. Vi kommer behöva satsa mycket på marknadsföring för att nå ut till både de företag som inser denna trenden och vill uppgradera sin hemsida, och få det företag som inte ser vikten av en mobilanpassad hemsida, att förstå hur viktigt det är. Vi kommer antagligen få mycket att göra desto längre tid det går, och kommer få fundera på att anställa fler medarbetare, eller ta in studenter som praktikanter. 9
Bilagor 4 Bilagor Bilaga 1 Priskurva 10
Bilaga 2 P/M-matris Bilagor Bilaga 3 Organisationsform 11
Bilaga 4 Nulägesanalys (SWOT) Bilagor 12