Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET
Layout: Statsrådets förvaltningsenhet / Enheten för informationsstöd och publikationer/pirkko Ala-Marttila Helsingfors 2016
Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor. Statskontorets förslag till statsbokslut omfattar en bedömning och en bekräftelse av den interna kontrollen av Statskontorets ledning. Helsingfors, Statskontoret den 30 mars 2016 Generaldirektör Timo Laitinen Divisionschef Mikko Kangaspunta
Innehåll 1 Statsbokslutet för jämte noter... 7 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten... 7 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel... 7 I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel... 9 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment... 11 11. Skatter och inkomster av skattenatur... 11 12. Inkomster av blandad natur... 12 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst... 14 15. Lån... 14 21. Riksdagen... 15 22. Republikens president... 16 23. Statsrådets kansli... 17 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde... 18 25. Justitieministeriets förvaltningsområde... 20 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde... 22 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde... 24 28. Finansministeriets förvaltningsområde... 26 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde... 31 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde... 38 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde... 44 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde... 48 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde... 54 35. Miljöministeriets förvaltningsområde... 59 36. Räntor på statsskulden... 61 Avdelningarna och huvudtitlarna sammanlagt... 61 1.2 Statens intäkts- och kostnadskalkyl... 62 1.3 Statens balansräkning... 63 1.4 Statens finansieringsanalys... 65
BILAGA 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet... 66 BILAGA 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna... 70 BILAGA 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten... 80 BILAGA 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret... 81 BILAGA 5: Statens finansiella intäkter och kostnader... 84 BILAGA 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi... 85 BILAGA 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital... 86 BILAGA 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin... 89 BILAGA 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin... 90 BILAGA 10: Finansiella poster i statens balansräkning... 91 BILAGA 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi... 92 BILAGA 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser... 93 BILAGA 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter... 98 Utlåtande om bedömning och bekräftelse... 99
1 Statsbokslutet för jämte noter 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2 014 2 015 (budg. + tilläggsbudg.) 2 015 Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 39 270 363 675,13 39 791 910 000 39 940 948 125,26 149 038 125,26 100 12. Inkomster av blandad natur 5 179 874 685,67 5 920 304 000 6 147 037 811,15 226 733 811,15 104 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 2 597 379 457,27 2 915 100 000 2 361 790 518,07-553 309 481,93 81 15. Lån 6 177 499 294,06 5 759 362 000 4 927 236 149,51-832 125 850,49 86 AVDELNINGARNA SAMMANLAGT 53 225 117 112,13 54 386 676 000 53 377 012 603,99-1 009 663 396,01 98 7
Huvudtitelns sifferkod och rubrik 2014 (budg. + tilläggsbudg.), anslag användning år överföring till följande å Jämförelse Budgt - Överförts från de föregående åren Kompletterande uppgifter om anslagen Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 21. Riksdagen 152 617 804,05 174 169 000 151 706 426,66 22 930 143,26 174 636 569,92-467 569,92 6 825 328,80 180 994 328,80 158 531 755,46 22 930 143,26 22. Republikens president 34 055 763,11 19 150 000 9 063 891,07 7 338 203,93 16 402 095,00 2 747 905,00 14 855 449,61 34 005 449,61 12 468 917,59 16 569 557,91 23. Statsrådets kansli 111 018 594,37 186 617 000 164 436 330,61 18 861 031,44 183 297 362,05 3 319 637,95 15 570 983,66 202 187 983,66 174 412 409,64 23 047 035,34 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 378 430 899,34 1 223 471 000 1 005 818 472,96 204 675 213,68 1 210 493 686,64 12 977 313,36 454 123 778,86 1 677 594 778,86 1 355 209 260,72 295 849 527,71 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 910 331 150,83 923 112 000 814 348 356,45 105 662 451,08 920 010 807,53 3 101 192,47 101 154 809,05 1 024 266 809,05 915 503 165,50 105 662 451,08 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 290 166 503,68 1 328 869 000 1 277 097 871,58 120 175 415,12 1 397 273 286,70-68 404 286,70 151 198 902,47 1 480 067 902,47 1 375 307 823,96 145 565 145,59 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 670 782 871,47 2 716 263 000 2 314 949 778,39 376 706 450,85 2 691 656 229,24 24 606 770,76 517 076 974,10 3 233 339 974,10 2 702 248 714,07 445 240 643,05 28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 024 166 030,22 16 803 906 000 16 225 617 021,51 475 998 983,16 16 701 616 004,67 102 289 995,33 651 510 700,42 17 455 416 700,42 16 487 316 974,40 532 059 568,94 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 592 933 113,86 6 805 533 000 6 537 895 431,39 147 517 389,94 6 685 412 821,33 120 120 178,67 286 498 627,73 7 092 031 627,73 6 812 798 035,93 157 799 447,59 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 642 567 440,24 2 626 186 000 2 038 732 146,62 460 709 924,17 2 499 442 070,79 126 743 929,21 313 233 519,88 2 939 419 519,88 2 305 001 965,62 486 535 336,63 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 087 443 826,55 2 960 098 000 2 554 672 895,99 402 429 946,95 2 957 102 842,94 2 995 157,06 712 972 877,66 3 673 070 877,66 3 156 761 137,11 486 385 760,34 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 3 447 982 727,04 3 888 698 000 3 445 113 303,99 303 126 516,76 3 748 239 820,75 140 458 179,25 433 474 949,58 4 322 172 949,58 3 806 702 996,35 342 441 752,31 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 12 895 082 965,12 12 933 540 000 12 662 083 718,06 118 963 242,56 12 781 046 960,62 152 493 039,38 177 790 918,32 13 111 330 918,32 12 797 352 125,53 157 977 261,84 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 283 442 081,50 203 964 000 120 598 508,30 82 770 826,27 203 369 334,57 594 665,43 209 298 941,79 413 262 941,79 241 738 122,42 152 494 263,46 36. Räntor på statsskulden 1 713 254 550,38 1 593 100 000 1 530 088 573,37 1 530 088 573,37 63 011 426,63 1 593 100 000,00 1 530 088 573,37 HUVUDTITLARNA SAMMANLAGT 54 234 276 321,76 54 386 676 000 50 852 222 726,95 2 847 865 739,17 53 700 088 466,12 686 587 533,88 4 045 586 761,93 58 432 262 761,93 53 831 441 977,67 3 370 557 895,05 Avdelningarna sammanlagt 53 225 117 112,13 54 386 676 000 53 377 012 603,99 Huvudtitlarna sammanlagt 54 234 276 321,76 54 386 676 000 53 700 088 466,12 FINANSÅRETS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -1 009 159 209,63 0-323 075 862,13 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår -5 612 858 903,99-6 622 018 113,62 Finansårets överskott/underskott -1 009 159 209,63-323 075 862,13 KUMULATIVT ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT VID FINANSÅRETS UTGÅNG -6 622 018 113,62-6 945 093 975,75 8
I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Budgetutgifter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2016 2016 2017 2018 senare sammanlagt 23. Statsrådets kansli 0 5 000 0 5 000 805 4 195 4 195 330 266 166 43 0 475 Fullmakter till förfogande år 5 000 0 5 000 805 4 195 4 195 330 266 166 43 0 475 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 6 080 105 755 874 0 755 874 255 072 500 802 0 641 131 425 470 420 202 296 665 1 060 005 2 202 342 Fullmakter för tidigare år 6 080 105 641 131 340 479 337 576 245 433 1 023 783 1 947 271 Fullmakter till förfogande år 755 874 0 755 874 255 072 500 802 0 0 84 991 82 626 51 232 36 222 255 072 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 119 940 7 000 18 361 25 361 24 642 719 719 20 207 25 223 27 112 7 694 9 056 69 085 Fullmakter för tidigare år 119 940 19 504 20 620 8 903 6 672 9 056 45 250 Fullmakter till förfogande år 7 000 18 361 25 361 24 642 719 719 703 4 604 18 209 1 022 0 23 835 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 5 247 795 961 494 387 276 1 348 770 937 494 411 276 398 047 630 707 662 625 346 088 189 944 275 776 1 474 433 Fullmakter för tidigare år 5 247 795 424 058 398 367 181 661 74 473 78 898 733 399 Fullmakter till förfogande år 961 494 387 276 1 348 770 937 494 411 276 398 047 206 649 264 258 164 426 115 471 196 878 741 034 28. Finansministeriets förvaltningsområde 376 121 54 200 39 938 94 138 18 061 76 077 76 077 27 481 36 033 13 671 12 400 271 932 334 036 Fullmakter för tidigare år 376 121 22 039 23 685 13 400 12 400 271 932 321 417 Fullmakter till förfogande år 54 200 39 938 94 138 18 061 76 077 76 077 5 442 12 348 271 0 0 12 619 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2 823 356 443 260 568 443 828 428 581 15 247 1 826 395 336 364 309 244 308 170 823 123 344 902 784 Fullmakter för tidigare år 2 823 356 323 807 270 467 150 884 84 171 42 409 547 931 Fullmakter till förfogande år 443 260 568 443 828 428 581 15 247 1 826 71 528 93 842 93 424 86 652 80 935 354 853 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 131 515 1 757 140 105 900 1 863 040 246 685 1 616 355 1 597 502 274 764 101 026 95 943 81 397 224 595 502 960 Fullmakter för tidigare år, varav 6 131 515 226 091 33 761 41 720 37 241 164 212 276 934 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 2 115 117 11 747 24 108 36 237 34 610 162 265 257 220 Fullmakter till förfogande år, varav 1 757 140 105 900 1 863 040 246 685 1 616 355 1 597 502 48 673 67 265 54 222 44 156 60 383 226 026 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 250 000 0 250 000 79 607 170 393 170 393 938 3 304 7 368 7 291 45 235 63 198 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 4 213 359 851 530 1 247 136 2 098 666 1 130 299 968 367 966 548 745 401 502 667 355 190 253 728 1 182 603 2 294 188 Fullmakter för tidigare år 4 213 359 569 353 339 491 173 840 109 433 710 697 1 333 460 Fullmakter till förfogande år 851 530 1 247 136 2 098 666 1 130 299 968 367 966 548 176 048 163 176 181 350 144 296 471 906 960 728 9
Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Budgetutgifter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2016 2016 2017 2018 senare sammanlagt 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 10 012 084 8 580 447 370 255 8 950 702 7 216 929 1 733 773 338 314 1 425 072 790 438 401 954 178 250 123 042 1 493 684 Fullmakter för tidigare år 10 012 084 1 257 256 362 723 144 994 49 461 8 737 565 915 Fullmakter till förfogande år, varav 8 580 447 370 255 8 950 702 7 216 929 1 733 773 338 314 167 816 427 716 256 960 128 789 114 305 927 769 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 7 008 400 0 7 008 400 6 179 326 829 074 0 9 886 10 100 19 600 29 400 36 600 95 700 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 9 280 21 000 0 21 000 0 21 000 11 000 812 1 698 500 400 2 157 4 754 Fullmakter för tidigare år 9 280 812 1 698 500 400 2 157 4 754 Fullmakter till förfogande år 21 000 0 21 000 0 21 000 11 000 0 0 0 0 0 0 HUVUDTITLARNA SAMMANLAGT 35 013 557 13 436 945 2 169 434 15 606 379 10 258 566 5 347 812 3 394 228 4 161 240 2 909 755 1 905 133 1 191 344 3 272 509 9 278 741 Fullmakter för tidigare år, varav 35 013 557 3 484 051 1 791 289 1 053 479 619 683 2 311 880 5 776 330 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 2 115 117 11 747 24 108 36 237 34 610 162 265 257 220 Fullmakter till förfogande år, varav 13 436 945 2 169 434 15 606 379 10 258 566 5 347 812 3 394 228 677 190 1 118 466 851 654 571 661 960 629 3 502 411 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 7 258 400 0 7 258 400 6 258 933 999 467 170 393 10 823 13 404 26 968 36 691 81 835 158 898 10
Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment 11. Skatter och inkomster av skattenatur Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2014 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 39 270 363 675,13 39 791 910 000 39 940 948 125,26 149 038 125,26 100 11.01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 328 027 111,63 12 471 000 000 12 596 901 940,43 125 901 940,43 101 11.01.01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 9 117 056 165,44 9 034 000 000 9 094 292 379,31 60 292 379,31 101 11.01.02. Samfundsskatt 2 432 758 664,69 2 677 000 000 2 761 280 793,63 84 280 793,63 103 11.01.03. Källskatt på ränteinkomster 141 651 894,20 120 000 000 110 410 026,47-9 589 973,53 92 11.01.04. Skatt på arv och gåva 499 060 109,32 640 000 000 630 918 741,02-9 081 258,98 99 11.01.05. Bankskatt 137 500 277,98 0 0,00 0,00 0 11.04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 17 458 906 485,88 17 575 500 000 17 569 718 046,74-5 781 953,26 100 11.04.01. Mervärdesskatt 16 552 721 015,95 16 658 000 000 16 628 487 805,00-29 512 195,00 100 11.04.02. Skatt på vissa försäkringspremier 749 584 417,89 760 000 000 776 813 222,66 16 813 222,66 102 11.04.03. Apoteksavgifter 156 601 052,04 157 500 000 164 417 019,08 6 917 019,08 104 11.08. Punktskatter 6 562 808 428,95 6 869 600 000 6 810 735 736,54-58 864 263,46 99 11.08.01. Punktskatt på tobak 785 291 869,56 863 000 000 880 851 169,41 17 851 169,41 102 11.08.04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 393 980 835,47 1 355 600 000 1 355 743 517,89 143 517,89 100 11.08.05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker 256 794 269,34 256 000 000 249 896 905,07-6 103 094,93 98 11.08.07. Energiskatter 4 112 704 122,53 4 380 000 000 4 309 116 490,30-70 883 509,70 98 11.08.08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 14 037 332,05 15 000 000 15 127 653,87 127 653,87 101 11.10. Övriga skatter 2 760 124 433,47 2 767 000 000 2 851 189 632,43 84 189 632,43 103 11.10.03. Bilskatt 917 993 352,33 888 000 000 884 127 174,11-3 872 825,89 100 11.10.05. Överlåtelseskatt 702 163 570,16 664 000 000 783 535 938,89 119 535 938,89 118 11.10.06. Lotteriskatt 218 395 165,39 225 000 000 221 178 384,42-3 821 615,58 98 11.10.07. Fordonsskatt 877 618 781,19 957 000 000 929 984 758,54-27 015 241,46 97 11.10.08. Avfallsskatt 43 953 564,40 33 000 000 32 363 376,47-636 623,53 98 11.19. Övriga inkomster av skattenatur 160 497 215,20 108 810 000 112 402 769,12 3 592 769,12 103 11.19.02. Lästavgifter 1 051 028,13 0 0,00 0,00 0 11.19.03. Banskatt 18 056 787,00 5 450 000 6 170 007,50 720 007,50 113 11.19.04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 28 203 801,65 28 783 000 28 665 475,90-117 524,10 100 11.19.05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 044 952,00 11 100 000 11 450 759,60 350 759,60 103 11.19.06. Farledsavgifter 87 586 895,76 42 628 000 45 381 999,27 2 753 999,27 106 11.19.07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 4 817 175,50 7 329 000 7 751 469,00 422 469,00 106 11.19.08. Oljeavfallsavgift 3 429 366,67 4 000 000 3 723 833,62-276 166,38 93 11.19.09. Övriga skatteinkomster 3 441 725,56 3 500 000 3 372 231,91-127 768,09 96 11.19.10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 2 865 482,93 3 020 000 2 888 545,64-131 454,36 96 11.19.11. Förvaltningsavgifter till verket för finansiell stabilitet 3 000 000 2 998 446,68-1 553,32 100 11
12. Inkomster av blandad natur Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2014 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 179 874 685,67 5 920 304 000 6 147 037 811,15 226 733 811,15 104 12.24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 9 379 100,42 44 530 000 50 442 914,53 5 912 914,53 113 12.24.99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 9 379 100,42 44 530 000 50 442 914,53 5 912 914,53 113 12.25. Justitieministeriets förvaltningsområde 112 276 098,17 130 750 000 134 573 020,83 3 823 020,83 103 12.25.10. Domstolarnas inkomster 33 455 279,23 31 400 000 32 511 256,75 1 111 256,75 104 12.25.15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 22 200 000 23 228 001,42 1 028 001,42 105 12.25.20. Utsökningsavgifter 78 477 234,69 77 000 000 78 564 832,86 1 564 832,86 102 12.25.99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 343 584,25 150 000 268 929,80 118 929,80 179 12.26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 16 984 338,59 22 920 000 11 161 180,96-11 758 819,04 49 12.26.98. Inkomster från EU 6 933 577,55 22 470 000 10 844 312,76-11 625 687,24 48 12.26.99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 10 050 761,04 450 000 316 868,20-133 131,80 70 12.27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 5 090 923,69 4 076 000 4 755 368,29 679 368,29 117 12.27.01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 9 723,02 8 000 8 731,09 731,09 109 12.27.20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 5 063 200,67 4 050 000 4 728 637,20 678 637,20 117 12.28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 194 312 615,52 2 750 517 000 2 723 318 471,60-27 198 528,40 99 12.28.10. Tullens inkomster 2 696 427,96 4 013 000 2 314 008,48-1 698 991,52 58 12.28.11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 144 147 898,06 141 097 000 138 390 425,52-2 706 574,48 98 12.28.12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 27 612 746,71 27 028 000 26 509 854,24-518 145,76 98 12.28.13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 21 996 594,83 21 531 000 21 118 019,48-412 980,52 98 12.28.20. Vissa inkomster för Statens informations- och kommunikationstekniska center 3 200 000 97 724,11-3 102 275,89 3 12.28.25. Inkomster av metallmynt 15 038 171,66 20 000 000 10 167 335,05-9 832 664,95 51 12.28.50. Överföring från statens pensionsfond 1 728 242 094,73 2 274 512 000 2 263 371 682,28-11 140 317,72 100 12.28.51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 147 781 697,06 170 300 000 163 028 357,73-7 271 642,27 96 12.28.52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 18 322 203,55 19 846 000 17 517 970,85-2 328 029,15 88 12.28.60. Premie för främjande av arbetarskydd 892 426,35 920 000 847 477,32-72 522,68 92 12.28.87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 20 947 512,44 6 950 000 11 950 848,11 5 000 848,11 172 12.28.92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 42 356 308,61 39 400 000 41 729 336,85 2 329 336,85 106 12.28.93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 308 695,00 2 900 000 2 160 072,00-739 928,00 74 12.28.99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 21 969 838,56 18 820 000 24 115 359,58 5 295 359,58 128 12.29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 581 188 426,62 565 419 000 582 835 521,48 17 416 521,48 103 12.29.70. Inkomster från studiestödsverksamheten 22 072 473,77 20 300 000 17 770 707,37-2 529 292,63 88 12.29.88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 541 734 231,85 541 119 000 541 867 584,26 748 584,26 100 12.29.99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 17 381 721,00 4 000 000 23 197 229,85 19 197 229,85 580 12
Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2014 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 630 057 188,55 1 011 475 000 995 312 403,80-16 162 596,20 98 12.30.01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 519 715 035,61 515 003 000 537 849 553,50 22 846 553,50 104 12.30.02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 71 974 105,56 440 000 000 401 548 943,39-38 451 056,61 91 12.30.03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 3 702 853,12 5 000 000 5 932 570,16 932 570,16 119 12.30.04. Andra inkomster från EU 509 952,90 2 492 000 854 937,79-1 637 062,21 34 12.30.20. Statens andel av inkomsten av totospel 924 438,60 1 080 000 919 178,83-160 821,17 85 12.30.32. Växtförädlingsavgifter 175 619,83 280 000 131 903,81-148 096,19 47 12.30.40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 067 473,26 2 900 000 2 940 012,88 40 012,88 101 12.30.41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 434 572,00 500 000 440 289,50-59 710,50 88 12.30.42. Avgifter för jakt på hjortdjur 3 573 173,24 3 400 000 3 710 714,00 310 714,00 109 12.30.43. Spöfiskeavgifter 3 354 990,12 0 0,00 0,00 0 12.30.44. Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter 5 958 198,66 9 580 000 8 357 066,34-1 222 933,66 87 12.30.45. Jaktvårdsavgifter 10 120 350,87 10 240 000 10 174 031,00-65 969,00 99 12.30.99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 546 424,78 21 000 000 22 453 202,60 1 453 202,60 107 12.31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 50 716 080,43 12 417 000 19 889 546,84 7 472 546,84 160 12.31.10. Trafikverkets inkomster 49 814 134,64 10 297 000 17 733 921,84 7 436 921,84 172 12.31.99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 901 945,79 2 120 000 2 155 625,00 35 625,00 102 12.32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 468 437 226,55 227 797 000 271 314 898,14 43 517 898,14 119 12.32.20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 712 792,34 2 970 000 3 269 709,15 299 709,15 110 12.32.30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 100 000 000,00 0 0,00 0,00 0 12.32.31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 40 467 183,87 42 327 000 34 600 013,32-7 726 986,68 82 12.32.50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 215 877 013,81 114 000 000 104 123 392,91-9 876 607,09 91 12.32.99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 108 380 236,53 68 500 000 129 321 782,76 60 821 782,76 189 12.33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 533 702 392,99 522 753 000 551 791 853,62 29 038 853,62 106 12.33.02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 750 978,87 1 460 000 1 725 364,50 265 364,50 118 12.33.03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 50 478,32 500 000 99 765,08-400 234,92 20 12.33.90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 421 695 000,00 426 288 000 426 288 000,00 0,00 100 12.33.98. Återbäringar av statsunderstöd 108 151 041,19 93 200 000 121 426 777,18 28 226 777,18 130 12.33.99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 2 054 894,61 1 305 000 2 251 946,86 946 946,86 173 12.35. Miljöministeriets förvaltningsområde 100 521 570,61 74 150 000 87 332 720,84 13 182 720,84 118 12.35.10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 0,00 4 650 000 11 262 556,66 6 612 556,66 242 12.35.20. Överföring från statens bostadsfond 90 000 000,00 66 000 000 66 000 000,00 0,00 100 12.35.99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 10 521 570,61 3 500 000 10 070 164,18 6 570 164,18 288 13
Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2014 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.39. Övriga inkomster av blandad natur 477 208 723,53 553 500 000 714 309 910,22 160 809 910,22 129 12.39.01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 133 326 125,24 110 000 000 72 938 660,35-37 061 339,65 66 12.39.02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 80 989 302,98 75 000 000 86 923 960,09 11 923 960,09 116 12.39.04. Återtagande av överförda anslag 244 009 595,64 366 000 000 543 675 355,33 177 675 355,33 149 12.39.10. Övriga inkomster av blandad natur 18 883 699,67 2 500 000 10 771 934,45 8 271 934,45 431 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2014 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 597 379 457,27 2 915 100 000 2 361 790 518,07-553 309 481,93 81 13.01. Ränteinkomster 163 727 590,85 138 600 000 141 330 873,19 2 730 873,19 102 13.01.04. Räntor på statens lån till affärsverken 19 982 530,52 15 900 000 16 248 965,06 348 965,06 102 13.01.05. Räntor på övriga lån 107 634 667,26 87 000 000 88 960 539,40 1 960 539,40 102 13.01.07. Räntor på depositioner 10 923 275,36 6 500 000 3 628 582,47-2 871 417,53 56 13.01.09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 25 187 117,71 29 200 000 32 492 786,26 3 292 786,26 111 13.03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 983 651 866,42 2 149 000 000 1 602 959 644,88-546 040 355,12 75 13.03.01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier 1 983 651 866,42 2 149 000 000 1 602 959 644,88-546 040 355,12 75 13.04. Andel i statens penninginstituts vinst 180 000 000,00 137 500 000 137 500 000,00 0,00 100 13.04.01. Andel i Finlands Banks vinst 180 000 000,00 137 500 000 137 500 000,00 0,00 100 13.05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 270 000 000,00 490 000 000 480 000 000,00-10 000 000,00 98 13.05.01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 270 000 000,00 490 000 000 480 000 000,00-10 000 000,00 98 15. Lån Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2014 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 15. LÅN 6 177 499 294,06 5 759 362 000 4 927 236 149,51-832 125 850,49 86 15.01. Lån som återbetalas till staten 623 190 609,59 517 925 000 521 466 751,99 3 541 751,99 101 15.01.02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 80 032 985,74 78 500 000 81 182 940,82 2 682 940,82 103 15.01.04. Amorteringar på övriga lån 543 157 623,85 439 425 000 440 283 811,17 858 811,17 100 15.03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 5 554 308 684,47 5 241 437 000 4 405 769 397,52-835 667 602,48 84 15.03.01. Nettoupplåning och skuldhantering 5 554 308 684,47 5 241 437 000 4 405 769 397,52-835 667 602,48 84 AVDELNINGARNA SAMMANLAGT 53 225 117 112,13 54 386 676 000 53 377 012 603,99-1 009 663 396,01 98 14
21. Riksdagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2014 (budg. + tillläggsbudg.) anslag användning år överföring till Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 21. RIKSDAGEN 152 617 804,05 174 169 000 151 706 426,66 22 930 143,26 174 636 569,92-467 569,92 6 825 328,80 71 515 328,80 48 585 185,54 22 930 143,26 21.01. Riksdagsledamöterna 21 273 311,45 21 866 000 21 386 726,58 21 386 726,58 479 273,42 21.01.01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 273 311,45 21 866 000 21 386 726,58 21 386 726,58 479 273,42 21.10. Riksdagens kansli 102 020 560,66 122 627 000 102 661 611,05 21 012 438,80 123 674 049,85-1 047 049,85 4 316 794,79 50 316 794,79 29 304 355,99 21 012 438,80 21.10.01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 51 994 909,33 55 940 000 55 784 797,64 55 784 797,64 155 202,36 21.10.02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 6 809 263,72 7 087 000 9 132 761,03 9 132 761,03-2 045 761,03 21.10.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 12 416 387,61 13 600 000 12 756 491,18 12 756 491,18 843 508,82 21.10.70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 300 000,00 4 000 000 1 741 653,47 2 258 346,53 4 000 000,00-707 256,66 4 707 256,66 2 448 910,13 2 258 346,53 21.10.74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 26 500 000,00 42 000 000 23 245 907,73 18 754 092,27 42 000 000,00-3 609 538,13 45 609 538,13 26 855 445,86 18 754 092,27 21.20. Riksdagens justitieombudsman 5 902 342,27 6 214 000 6 051 397,29 6 051 397,29 162 602,71 21.20.01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 902 342,27 6 214 000 6 051 397,29 6 051 397,29 162 602,71 21.30. Utrikespolitiska institutet 3 534 676,15 3 568 000 3 200 680,87 383 618,90 3 584 299,77-16 299,77 459 551,54 3 842 551,54 3 458 932,64 383 618,90 21.30.01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 338 000,00 3 383 000 2 999 381,10 383 618,90 3 383 000,00-459 551,54 3 842 551,54 3 458 932,64 383 618,90 21.30.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 196 676,15 185 000 201 299,77 201 299,77-16 299,77 21.40. Statens revisionsverk 15 882 273,52 15 889 000 14 404 916,06 1 534 085,56 15 939 001,62-50 001,62 2 048 982,47 17 355 982,47 15 821 896,91 1 534 085,56 21.40.01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 000,00 15 307 000 13 772 914,44 1 534 085,56 15 307 000,00-2 048 982,47 17 355 982,47 15 821 896,91 1 534 085,56 21.40.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 575 273,52 582 000 632 001,62 632 001,62-50 001,62 21.90. Riksdagens övriga utgifter 4 004 640,00 4 005 000 4 001 094,81 4 001 094,81 3 905,19 21.90.50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 4 004 640,00 4 005 000 4 001 094,81 4 001 094,81 3 905,19 15
22. Republikens president Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2014 (budg. + tillläggsbudg.) anslag användning år överföring till Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 22. REPUBLIKENS PRESIDENT 34 055 763,11 19 150 000 9 063 891,07 7 338 203,93 16 402 095,00 2 747 905,00 14 855 449,61 28 829 449,61 10 040 822,59 16 569 557,91 22.01. Republikens president 1 079 955,32 2 875 000 1 338 643,66 100 523,89 1 439 167,55 1 435 832,45 53 164,11 252 164,11 151 640,22 100 523,89 22.01.01. Arvodet till Republikens president (fast anslag) 126 000,00 126 000 126 000,00 126 000,00 0,00 22.01.02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 000,00 199 000 98 476,11 100 523,89 199 000,00-53 164,11 252 164,11 151 640,22 100 523,89 22.01.20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 754 955,32 2 550 000 1 114 167,55 1 114 167,55 1 435 832,45 22.02. Republikens presidents kansli 32 975 807,79 16 275 000 7 725 247,41 7 237 680,04 14 962 927,45 1 312 072,55 14 802 285,50 28 577 285,50 9 889 182,37 16 469 034,02 22.02.01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 7 549 000,00 8 175 000 5 975 357,12 2 199 642,88 8 175 000,00-3 345 380,08 11 520 380,08 7 101 668,09 2 199 642,88 22.02.02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 600 000,00 600 000 527 043,63 72 956,37 600 000,00-49 724,26 649 724,26 576 767,89 72 956,37 22.02.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 5 926 807,79 2 500 000 1 187 927,45 1 187 927,45 1 312 072,55 22.02.75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 18 900 000,00 5 000 000 34 919,21 4 965 080,79 5 000 000,00-11 407 181,16 16 407 181,16 2 210 746,39 14 196 434,77 16
23. Statsrådets kansli Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2014 (budg. + tillläggsbudg.) anslag användning år överföring till Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Överförts till 23. STATSRÅDETS KANSLI 111 018 594,37 186 617 000 164 436 330,61 18 861 031,44 183 297 362,05 3 319 637,95 15 570 983,66 144 936 983,66 120 481 047,59 23 047 035,34 23.01. Förvaltning 48 946 149,37 146 578 000 128 296 005,69 14 911 343,06 143 207 348,75 3 370 651,25 8 905 851,35 130 872 851,35 114 286 145,45 16 397 346,96 23.01.01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 33 603 000,00 114 567 000 106 196 045,94 8 370 954,06 114 567 000,00-3 716 037,63 118 283 037,63 109 776 032,07 8 370 954,06 23.01.02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 175 842,37 6 744 000 5 394 240,84 5 394 240,84 1 349 759,16 23.01.03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000,00 1 000 000 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-875 899,00 1 875 899,00 822 591,56 1 000 000,00 23.01.20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 510 455,88 867 000 278 534,37 278 534,37 588 465,63 23.01.22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 5 000 000,00 6 400 000 859 611,00 5 540 389,00 6 400 000,00-4 313 914,72 10 713 914,72 3 687 521,82 7 026 392,90 23.01.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 656 851,12 17 000 000 15 567 573,54 15 567 573,54 1 432 426,46 23.10. Ägarstyrningen 22 700 000,00 1 700 000 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00-5 256 093,93 6 956 093,93 1 336 552,14 4 400 000,00 23.10.88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 22 700 000,00 1 700 000 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00-5 256 093,93 6 956 093,93 1 336 552,14 4 400 000,00 23.20. Understödjande av politisk verksamhet 34 000 000,00 32 000 000 32 000 000,00 32 000 000,00 0,00 23.20.50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 34 000 000,00 32 000 000 32 000 000,00 32 000 000,00 0,00 23.30. Justitiekanslersämbetet 3 717 000,00 3 699 000 2 764 658,00 934 342,00 3 699 000,00-771 594,51 4 470 594,51 3 536 252,51 934 342,00 23.30.01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 717 000,00 3 699 000 2 764 658,00 934 342,00 3 699 000,00-771 594,51 4 470 594,51 3 536 252,51 934 342,00 23.90. Övriga utgifter 1 655 445,00 2 640 000 1 375 666,92 1 315 346,38 2 691 013,30-51 013,30 637 443,87 2 637 443,87 1 322 097,49 1 315 346,38 23.90.21. Ordnar (förslagsanslag) 555 445,00 640 000 691 013,30 691 013,30-51 013,30 23.90.26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 1 100 000,00 2 000 000 684 653,62 1 315 346,38 2 000 000,00-637 443,87 2 637 443,87 1 322 097,49 1 315 346,38 23. Statsrådets kansli, uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt moment Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användning år (exkl. indragningar) Användningen av fullmakter för tidigare år Förnyade fullmakter Fullmakter år Budgetutgifter Nya fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2016 2016 2017 2018 senare sammanlagt 23.90.26. Finland 100 0 5 000 0 5 000 805 4 195 4 195 330 266 166 43 0 475 Fullmakter till förfogande år 5 000 0 5 000 805 4 195 4 195 330 266 166 43 0 475 HUVUDTITELN SAMMANLAGT 0 5 000 0 5 000 805 4 195 4 195 330 266 166 43 0 475 Fullmakter till förfogande år 5 000 0 5 000 805 4 195 4 195 330 266 166 43 0 475 17
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2014 (budg. + tillläggsbudg.) anslag användning år överföring till Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 378 430 899,34 1 223 471 000 1 005 818 472,96 204 675 213,68 1 210 493 686,64 12 977 313,36 454 123 778,86 1 582 594 778,86 1 273 186 574,08 295 849 527,71 24.01. Utrikesförvaltningen 244 206 221,59 257 552 000 228 445 820,68 27 086 906,90 255 532 727,58 2 019 272,42 22 050 432,60 261 284 432,60 231 929 574,96 29 354 857,64 24.01.01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 217 061 000,00 234 079 000 211 271 188,23 22 807 811,77 234 079 000,00-16 906 304,30 250 985 304,30 228 177 492,53 22 807 811,77 24.01.21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 974 000,00 1 155 000 862 339,29 292 660,71 1 155 000,00-87 844,97 1 242 844,97 950 184,26 292 660,71 24.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 22 171 221,59 18 318 000 16 298 727,58 16 298 727,58 2 019 272,42 24.01.74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 000 000,00 4 000 000 13 565,58 3 986 434,42 4 000 000,00-5 056 283,33 9 056 283,33 2 801 898,17 6 254 385,16 24.10. Krishantering 71 077 284,67 73 987 000 64 442 216,01 64 442 216,01 9 544 783,99 24.10.20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 54 215 219,64 58 627 000 49 205 990,81 49 205 990,81 9 421 009,19 24.10.21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 16 862 065,03 15 360 000 15 236 225,20 15 236 225,20 123 774,80 24.30. Internationellt utvecklingssamarbete 971 245 000,00 812 582 000 655 066 399,04 157 515 600,96 812 582 000,00 0,00 392 998 998,64 1 205 580 998,64 946 826 759,36 245 258 895,43 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 961 245 000,00 802 582 000 645 066 489,04 157 515 510,96 802 582 000,00-392 998 848,64 1 195 580 848,64 936 826 849,36 245 258 805,43 24.30.88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000,00 10 000 000 9 999 910,00 90,00 10 000 000,00-150,00 10 000 150,00 9 999 910,00 90,00 24.90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 91 902 393,08 79 350 000 57 864 037,23 20 072 705,82 77 936 743,05 1 413 256,95 39 074 347,62 115 729 347,62 94 430 239,76 21 235 774,64 24.90.50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag) 1 752 400,00 1 650 000 1 642 879,77 1 642 879,77 7 120,23 24.90.51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 37 197,96 45 000 33 680,17 33 680,17 11 319,83 24.90.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 86 507 000,00 74 455 000 55 828 901,92 18 626 098,08 74 455 000,00-35 097 443,61 109 552 443,61 90 926 345,53 18 626 098,08 24.90.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 500 000,00 100 000 0,00 100 000,00 100 000,00-1 000 000,00 1 100 000,00 711 309,60 388 690,40 24.90.68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år) 3 200 000,00 2 100 000 753 392,26 1 346 607,74 2 100 000,00-2 976 904,01 5 076 904,01 2 792 584,63 2 220 986,16 24.90.95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) -94 204,88 1 000 000-394 816,89-394 816,89 1 394 816,89 18
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde, uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt moment Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Förnyade fullmakter Fullmakter år Budgetutgifter Nya fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2016 2016 2017 2018 senare sammanlagt 24.20.67. Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital 125 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 180 125 180 Fullmakter för tidigare år 125 180 0 0 0 0 125 180 125 180 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Egentligt bistånd 5 954 025 487 686 0 487 686 255 072 232 614 0 640 839 425 178 420 202 296 665 934 825 2 076 870 Fullmakter för tidigare år 5 954 025 640 839 340 187 337 576 245 433 898 603 1 821 799 Fullmakter till förfogande år 487 686 0 487 686 255 072 232 614 0 0 84 991 82 626 51 232 36 222 255 072 24.90.68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området 900 0 0 0 0 0 0 292 292 0 0 0 292 Fullmakter för tidigare år 900 292 292 0 0 0 292 HUVUDTITELN SAMMANLAGT 6 080 105 755 874 0 755 874 255 072 500 802 0 641 131 425 470 420 202 296 665 1 060 005 2 202 342 Fullmakter för tidigare år 6 080 105 641 131 340 479 337 576 245 433 1 023 783 1 947 271 Fullmakter till förfogande år 755 874 0 755 874 255 072 500 802 0 0 84 991 82 626 51 232 36 222 255 072 19
25. Justitieministeriets förvaltningsområde Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2014 (budg. + tillläggsbudg.) anslag användning år överföring till Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 910 331 150,83 923 112 000 814 348 356,45 105 662 451,08 920 010 807,53 3 101 192,47 101 154 809,05 847 181 809,05 741 519 357,97 105 662 451,08 25.01. Ministeriet och förvaltningen 128 337 043,98 124 856 000 119 221 388,17 5 852 841,39 125 074 229,56-218 229,56 5 259 475,37 39 049 475,37 33 196 633,98 5 852 841,39 25.01.01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 661 000,00 22 675 000 18 319 027,58 4 355 972,42 22 675 000,00-3 173 512,43 25 848 512,43 21 492 540,01 4 355 972,42 25.01.02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 1 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.01.03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år) 7 061 000,00 6 733 000 5 727 164,64 1 005 835,36 6 733 000,00-1 263 620,95 7 996 620,95 6 990 785,59 1 005 835,36 25.01.04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 2 071 000,00 628 000 307 846,21 320 153,79 628 000,00-694 558,40 1 322 558,40 1 002 404,61 320 153,79 25.01.05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 459 000 3 412 320,75 46 679,25 3 459 000,00-3 459 000,00 3 412 320,75 46 679,25 25.01.20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 11 337 393,83 11 191 000 10 923 142,34 10 923 142,34 267 857,66 25.01.21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 251 000,00 295 000 170 799,43 124 200,57 295 000,00-127 783,59 422 783,59 298 583,02 124 200,57 25.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 58 150 214,12 57 309 000 57 201 734,59 57 201 734,59 107 265,41 25.01.50. Understöd (fast anslag) 4 237 607,00 4 406 000 4 397 245,37 4 397 245,37 8 754,63 25.01.51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 17 566 829,03 18 160 000 18 762 107,26 18 762 107,26-602 107,26 25.10. Domstolar och rättshjälp 379 318 927,38 396 090 000 334 564 633,94 58 515 143,23 393 079 777,17 3 010 222,83 61 213 084,35 389 183 084,35 330 667 941,12 58 515 143,23 25.10.01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 999 000,00 9 009 000 8 177 429,23 831 570,77 9 009 000,00-757 427,98 9 766 427,98 8 934 857,21 831 570,77 25.10.02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 970 000,00 10 909 000 9 540 696,67 1 368 303,33 10 909 000,00-1 015 099,73 11 924 099,73 10 555 796,40 1 368 303,33 25.10.03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 260 048 000,00 247 976 000 213 957 527,65 34 018 472,35 247 976 000,00-36 708 513,98 284 684 513,98 250 666 041,63 34 018 472,35 25.10.04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 371 000,00 60 076 000 37 779 203,22 22 296 796,78 60 076 000,00-12 321 042,66 72 397 042,66 50 100 245,88 22 296 796,78 25.10.05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 9 474 682,16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 411 000,00 10 411 000,00 10 411 000,00 0,00 25.10.50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 60 456 245,22 68 120 000 65 109 777,17 65 109 777,17 3 010 222,83 25.20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 105 377 000,00 103 723 000 92 152 927,86 11 570 072,14 103 723 000,00-10 275 617,31 113 998 617,31 102 428 545,17 11 570 072,14 25.20.01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 105 377 000,00 103 723 000 92 152 927,86 11 570 072,14 103 723 000,00-10 275 617,31 113 998 617,31 102 428 545,17 11 570 072,14 20
Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2014 (budg. + tillläggsbudg.) anslag användning år överföring till Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 25.30. Åklagarna 45 923 000,00 46 223 000 37 825 267,29 8 397 732,71 46 223 000,00-6 126 493,72 52 349 493,72 43 951 761,01 8 397 732,71 25.30.01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 923 000,00 46 223 000 37 825 267,29 8 397 732,71 46 223 000,00-6 126 493,72 52 349 493,72 43 951 761,01 8 397 732,71 25.40. Verkställighet av straff 234 606 000,00 234 321 000 212 994 338,39 21 326 661,61 234 321 000,00-18 280 138,30 252 601 138,30 231 274 476,69 21 326 661,61 25.40.01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 229 206 000,00 228 921 000 209 972 464,69 18 948 535,31 228 921 000,00-16 153 542,10 245 074 542,10 226 126 006,79 18 948 535,31 25.40.74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 400 000,00 5 400 000 3 021 873,70 2 378 126,30 5 400 000,00-2 126 596,20 7 526 596,20 5 148 469,90 2 378 126,30 25.50. Valutgifter 16 769 179,47 17 899 000 17 589 800,80 17 589 800,80 309 199,20 25.50.20. Valutgifter (förslagsanslag) 16 769 179,47 17 899 000 17 589 800,80 17 589 800,80 309 199,20 21
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2014 (budg. + tillläggsbudg.) anslag användning år överföring till Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 290 166 503,68 1 328 869 000 1 277 097 871,58 120 175 415,12 1 397 273 286,70-68 404 286,70 151 198 902,47 1 303 757 902,47 1 130 593 537,26 145 565 145,59 26.01. Förvaltning 139 588 885,52 107 581 000 104 909 174,33 22 321 941,71 127 231 116,04-19 650 116,04 43 251 474,81 89 038 474,81 40 638 533,23 47 046 337,18 26.01.01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 774 000,00 16 218 000 11 698 679,56 4 519 320,44 16 218 000,00-3 077 098,35 19 295 098,35 14 775 777,91 4 519 320,44 26.01.03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 21 000,00 22 000 11 325,37 10 674,63 22 000,00-19 161,34 41 161,34 30 486,71 10 674,63 26.01.04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) 1 012 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 162 507,93 162 507,93 162 507,93 0,00 26.01.20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 12 890 000,00 8 917 000 3 089 524,65 5 827 475,35 8 917 000,00-5 451 883,85 14 368 883,85 8 541 408,50 5 827 475,35 26.01.22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) 21 500 000,00 4 603 000 299 987,13 4 303 012,87 4 603 000,00-23 965 601,68 28 568 601,68 8 467 588,94 18 747 408,34 26.01.23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 1 439 000,00 1 739 000 1 424 109,55 314 890,45 1 739 000,00-95 221,66 1 834 221,66 1 519 331,21 314 890,45 26.01.24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 10 480 000,00 14 288 000 6 941 432,03 7 346 567,97 14 288 000,00-10 480 000,00 24 768 000,00 7 141 432,03 17 626 567,97 26.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 69 715 872,33 60 529 000 80 393 631,96 80 393 631,96-19 864 631,96 26.01.50. Vissa understöd (fast anslag) 248 000 248 000,00 248 000,00 26.01.66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 757 013,19 1 017 000 802 484,08 802 484,08 214 515,92 26.10. Polisväsendet 742 040 815,49 740 116 000 715 744 040,96 28 042 695,59 743 786 736,55-3 670 736,55 32 652 718,13 768 968 718,13 734 885 137,66 28 042 695,59 26.10.01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 731 422 000,00 736 316 000 708 273 304,41 28 042 695,59 736 316 000,00-25 652 718,13 761 968 718,13 733 926 022,54 28 042 695,59 26.10.20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 618 815,49 3 800 000 7 470 736,55 7 470 736,55-3 670 736,55 26.10.21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 7 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 959 115,12 0,00 26.20. Gränsbevakningsväsendet 230 689 000,00 262 100 000 211 853 199,66 50 246 800,34 262 100 000,00-54 010 620,48 316 110 620,48 247 121 485,14 50 912 135,34 26.20.01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 229 939 000,00 231 713 000 204 778 137,37 26 934 862,63 231 713 000,00-28 226 706,57 259 939 706,57 233 004 843,94 26 934 862,63 26.20.70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 750 000,00 30 387 000 7 075 062,29 23 311 937,71 30 387 000,00-25 783 913,91 56 170 913,91 14 116 641,20 23 977 272,71 26.30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 96 569 748,66 80 858 000 62 754 318,59 18 014 953,18 80 769 271,77 88 728,23 17 790 289,78 96 242 289,78 76 099 606,26 18 014 953,18 26.30.01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 362 000,00 13 598 000 12 086 488,67 1 511 511,33 13 598 000,00-4 264 695,37 17 862 695,37 14 223 453,70 1 511 511,33 22