Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014

Relevanta dokument
Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2016

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Statens bokslutsberättelse

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006

Statens bokslutsberättelse

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Statsekonomins finansieringsanalys

RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Statsekonomins finansieringsanalys

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012

Statsekonomins finansieringsanalys

Finansministeriets föreskrift

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

III tilläggsbudgeten för 2010

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsekonomins finansieringsanalys

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RIKSDAGENS SKRIVELSE 31/2009 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2010

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Mrd. Glidande summa för 12 månader

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

INKOMSTPOSTER 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

RP 11/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 106/2003 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Finansministeriets föreskrift

RIKSDAGENS SKRIVELSE 45/2006 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2007

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003

RIKSDAGENS SKRIVELSE 18/2011 rd. Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 221/2016 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsbudgeten för 2003

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 70/2010 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2010 (RP 62/2010 rd)

RP 207/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

RP 136/2012 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012

RP 165/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 207/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014

RP 101/2015 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 62/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

RP 48/2012 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 215/2018 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018

RP 227/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 142/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

Transkript:

Statskontorets förslag statsbokslut för finansår STATSKONTORET

Layout: Statsrådets förvaltningsenhet /Enheten för informationsstöd och publikationer/pirkko Ala-Marttila

Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget statsbokslut jämte bilagor. Statskontorets förslag statsbokslut omfattar en bedömning och en bekräftelse av den interna kontrollen av Statskontorets ledning. Helsingfors, Statskontoret den 1 april 2015 Generaldirektör Timo Laitinen Divisionschef Mikko Kangaspunta

Innehåll Statsbokslutet för jämte noter 1 Statsbokslutet för jämte noter... 7 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten... 7 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel... 7 I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel... 9 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment... 11 11. Skatter och inkomster av skattenatur... 11 12. Inkomster av blandad natur... 12 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst... 14 15. Lån... 14 21. Riksdagen... 15 22. Republikens president... 16 23. Statsrådets kansli... 17 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde... 18 25. Justitieministeriets förvaltningsområde... 20 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde... 21 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde... 24 28. Finansministeriets förvaltningsområde... 26 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde... 31 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde... 38 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde... 43 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde... 47 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde... 53 35. Miljöministeriets förvaltningsområde... 58 36. Räntor på statsskulden... 60 Huvudtitlarna och avdelningarna sammanlagt... 60 1.2 Statens intäkts- och kostnadskalkyl... 61 1.3 Statens balansräkning... 62 1.4 Statens finansieringsanalys... 64

Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet... 65 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i äggsbudgetarna... 69 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten... 79 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret... 80 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader... 83 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi... 84 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör statens anläggnings- och finansieringsgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital... 85 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin... 89 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin... 90 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning... 91 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi... 92 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser... 93 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och räckliga uppgifter... 98 Utlåtande om bedömning och bekräftelse... 99

1 Statsbokslutet för jämte noter 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2 013 2 014 (budg. + äggsbudg.) 2 014 Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 739 772 861,65 39 559 348 000 39 270 363 675,13-288 984 324,87 99 12. Inkomster av blandad natur 5 137 263 621,14 5 047 187 000 5 179 874 685,67 132 687 685,67 103 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 2 030 409 944,64 2 642 000 000 2 597 379 457,27-44 620 542,73 98 15. Lån 6 683 712 038,25 7 597 690 000 6 177 499 294,06-1 420 190 705,94 81 Avdelningarna sammanlagt 52 591 158 465,68 54 846 225 000 53 225 117 112,13-1 621 107 887,87 97 7

Huvudtitelns sifferkod och rubrik 2 013 2 014 (budg. + äggsbudg.) anslag 2 014 användning överföring Jämförelse Budgt - från de föregående åren Kompletterande uppgifter om anslagen Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) 21. Riksdagen 170 779 061,69 157 597 000 145 792 475,25 6 825 328,80 152 617 804,05 4 979 195,95 9 821 460,76 167 418 460,76 155 613 936,01 6 825 328,80 22. Republikens president 36 179 575,14 36 724 000 19 200 313,50 14 855 449,61 34 055 763,11 2 668 236,89 18 132 308,27 54 856 308,27 36 988 380,73 14 855 449,61 23. Statsrådets kansli 198 706 854,30 111 841 000 98 003 704,64 13 014 889,73 111 018 594,37 822 405,63 123 063 760,47 234 904 760,47 218 511 242,78 15 570 983,66 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 338 607 470,66 1 382 377 000 1 041 234 482,93 337 196 416,41 1 378 430 899,34 3 946 100,66 504 277 222,45 1 886 654 222,45 1 424 146 895,24 454 123 778,86 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 883 303 703,98 911 956 000 809 176 341,78 101 154 809,05 910 331 150,83 1 624 849,17 82 898 846,66 994 854 846,66 890 311 188,44 101 154 809,05 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 356 493 896,40 1 283 879 000 1 167 485 959,90 122 680 543,78 1 290 166 503,68-6 287 503,68 146 911 378,70 1 430 790 378,70 1 274 693 317,12 151 198 902,47 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 851 943 098,67 2 710 348 000 2 255 813 075,76 414 969 795,71 2 670 782 871,47 39 565 128,53 528 238 372,86 3 238 586 372,86 2 659 524 815,62 517 076 974,10 28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 991 044 320,48 17 098 401 000 16 581 904 665,41 442 261 364,81 17 024 166 030,22 74 234 969,78 515 019 777,64 17 613 420 777,64 16 729 530 404,36 651 510 700,42 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 604 630 796,45 6 678 192 000 6 445 030 390,58 147 902 723,28 6 592 933 113,86 85 258 886,14 382 387 036,78 7 060 579 036,78 6 688 014 516,67 286 498 627,73 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 640 839 318,47 2 677 554 000 2 362 845 446,36 279 721 993,88 2 642 567 440,24 34 986 559,76 358 895 250,61 3 036 449 250,61 2 671 769 425,32 313 233 519,88 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 181 771 828,17 3 081 520 000 2 615 427 942,75 472 015 883,80 3 087 443 826,55-5 923 826,55 589 052 818,99 3 670 572 818,99 2 957 998 386,89 712 972 877,66 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 3 798 717 606,91 3 613 671 000 3 031 687 721,17 416 295 005,87 3 447 982 727,04 165 688 272,96 359 912 490,85 3 973 583 490,85 3 371 090 467,25 433 474 949,58 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 12 497 653 058,56 13 073 265 000 12 769 192 069,95 125 890 895,17 12 895 082 965,12 178 182 034,88 166 010 942,17 13 239 275 942,17 12 878 137 803,26 177 790 918,32 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 299 232 564,65 291 300 000 161 810 420,89 121 631 660,61 283 442 081,50 7 857 918,50 211 470 678,32 502 770 678,32 271 186 979,65 209 298 941,79 36. Räntor på statsskulden 1 737 453 054,99 1 737 600 000 1 713 254 550,38 1 713 254 550,38 24 345 449,62 1 737 600 000,00 1 713 254 550,38 Huvudtitlarna sammanlagt 54 587 356 209,52 54 846 225 000 51 217 859 561,25 3 016 416 760,51 54 234 276 321,76 611 948 678,24 3 996 092 345,53 58 842 317 345,53 53 940 772 309,72 4 045 586 761,93 Avdelningarna sammanlagt 52 591 158 465,68 54 846 225 000 53 225 117 112,13 Huvudtitlarna sammanlagt 54 587 356 209,52 54 846 225 000 54 234 276 321,76 Finansårets överskott/underskott -1 996 197 743,84 0-1 009 159 209,63 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår -3 616 661 160,15-5 612 858 903,99 Finansårets överskott/underskott -1 996 197 743,84-1 009 159 209,63 Kumulativt överskott/underskott vid finansårets utgång -5 612 858 903,99-6 622 018 113,62 8

I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2015 Fullmakter år Budgetutgifter 2015 2016 2017 senare sammanlagt 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 5 524 240 985 070 0 985 070 587 358 397 712 0 607 646 793 680 488 376 417 159 1 019 320 2 718 535 Fullmakter för tidigare år 5 524 240 607 646 617 260 327 579 250 075 936 663 2 131 577 Fullmakter förfogande år 985 070 0 985 070 587 358 397 712 0 0 176 420 160 797 167 084 82 657 586 958 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 267 563 8 000 13 661 21 661 0 21 661 18 361 31 294 32 096 7 803 14 092 11 147 65 139 Fullmakter för tidigare år 267 563 31 294 32 096 7 803 14 092 11 147 65 139 Fullmakter förfogande år 8 000 13 661 21 661 0 21 661 18 361 0 0 0 0 0 0 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 5 781 124 566 200 438 735 1 004 935 535 219 469 716 469 716 535 071 746 382 420 114 118 729 163 421 1 448 646 Fullmakter för tidigare år 5 781 124 445 877 588 829 320 964 69 691 21 524 1 001 009 Fullmakter förfogande år 566 200 438 735 1 004 935 535 219 469 716 469 716 89 195 157 552 99 150 49 038 141 897 447 637 28. Finansministeriets förvaltningsområde 362 153 5 000 63 621 68 621 23 683 44 938 37 669 22 691 25 164 22 116 11 249 284 888 343 416 Fullmakter för tidigare år 362 153 15 102 12 028 19 400 11 249 284 888 327 565 Fullmakter förfogande år 5 000 63 621 68 621 23 683 44 938 37 669 7 589 13 136 2 716 0 0 15 851 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2 718 513 342 516 6 640 349 156 309 874 39 282 6 893 346 077 351 622 249 608 155 115 110 487 866 832 Fullmakter för tidigare år 2 718 513 328 283 275 545 165 319 82 921 52 066 575 851 Fullmakter förfogande år 342 516 6 640 349 156 309 874 39 282 6 893 17 794 76 077 84 288 72 195 58 421 290 981 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 9 284 957 446 260 32 044 478 304 300 633 177 671 121 443 967 479 311 444 58 580 42 848 201 275 614 147 Fullmakter för tidigare år, varav 9 284 957 946 997 281 769 45 782 33 427 155 283 516 261 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 871 077 11 616 27 560 40 822 30 484 151 944 250 810 Fullmakter förfogande år, varav 446 260 32 044 478 304 300 633 177 671 121 443 20 482 29 676 12 798 9 421 45 993 97 887 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 250 000 0 250 000 244 041 5 959 5 959 926 3 775 8 298 6 421 42 357 60 851 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 854 429 971 400 887 020 1 858 420 572 480 1 285 940 1 277 374 654 949 672 137 309 085 167 822 808 841 1 957 884 Fullmakter för tidigare år 3 854 429 430 102 386 650 273 541 155 365 795 368 1 610 925 Fullmakter förfogande år 971 400 887 020 1 858 420 572 480 1 285 940 1 277 374 224 847 285 486 35 544 12 457 13 473 346 959 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 9 063 697 8 368 351 350 136 8 718 487 4 663 496 4 054 991 369 255 1 537 049 1 411 569 312 437 132 531 127 837 1 984 375 Fullmakter för tidigare år 9 063 697 1 359 114 895 656 90 329 29 766 25 268 1 041 018 Fullmakter förfogande år, varav 8 368 351 350 136 8 718 487 4 663 496 4 054 991 369 255 177 936 515 913 222 108 102 766 102 569 943 356 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 7 008 400 0 7 008 400 3 591 489 3 416 911 0 7 144 11 800 19 400 26 600 73 900 131 700 9

Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2015 Fullmakter år Budgetutgifter 2015 2016 2017 senare sammanlagt 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 10 000 0 0 0 0 0 0 1 707 0 0 0 0 0 Fullmakter för tidigare år 10 000 1 707 0 0 0 0 0 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 8 800 18 500 0 18 500 5 000 13 500 0 1 397 1 933 400 400 2 553 5 286 Fullmakter för tidigare år 1 151 533 0 0 0 533 Fullmakter förfogande år 18 500 0 18 500 5 000 13 500 0 247 1 400 400 400 2 553 4 753 Huvudtitlarna sammanlagt 36 875 477 11 711 297 1 791 856 13 503 153 6 997 742 6 505 411 2 300 711 4 705 360 4 346 027 1 868 517 1 059 946 2 729 769 10 004 260 Fullmakter för tidigare år, varav 36 875 477 4 167 273 3 090 367 1 250 717 646 586 2 282 207 7 269 877 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 871 077 11 616 27 560 40 822 30 484 151 944 250 810 Fullmakter förfogande år, varav 11 711 297 1 791 856 13 503 153 6 997 742 6 505 411 2 300 711 538 088 1 255 660 617 801 413 360 447 562 2 734 383 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 7 258 400 0 7 258 400 3 835 530 3 422 870 5 959 8 071 15 575 27 698 33 021 116 257 192 551 10

Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment 11. Skatter och inkomster av skattenatur Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2013 (budg. + äggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 38 739 772 861,65 39 559 348 000 39 270 363 675,13-288 984 324,87 99 11.01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 062 085 129,23 12 329 500 000 12 328 027 111,63-1 472 888,37 100 11.01.01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 7 847 885 670,67 9 046 000 000 9 117 056 165,44 71 056 165,44 101 11.01.02. Samfundsskatt 3 227 197 688,40 2 477 000 000 2 432 758 664,69-44 241 335,31 98 11.01.03. Källskatt på ränteinkomster 207 005 439,64 159 000 000 141 651 894,20-17 348 105,80 89 11.01.04. Skatt på arv och gåva 646 211 639,26 510 000 000 499 060 109,32-10 939 890,68 98 11.01.05. Bankskatt 133 784 691,26 137 500 000 137 500 277,98 277,98 100 11.01.06. Kraftverksskatt 0 0,00 0,00 0 11.04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 17 298 270 359,80 17 522 200 000 17 458 906 485,88-63 293 514,12 100 11.04.01. Mervärdesskatt 16 433 747 647,27 16 618 000 000 16 552 721 015,95-65 278 984,05 100 11.04.02. Skatt på vissa försäkringspremier 712 309 259,21 748 000 000 749 584 417,89 1 584 417,89 100 11.04.03. Apoteksavgifter 152 213 453,32 156 200 000 156 601 052,04 401 052,04 100 11.08. Punktskatter 6 572 680 157,63 6 722 000 000 6 562 808 428,95-159 191 571,05 98 11.08.01. Punktskatt på tobak 847 761 074,67 743 000 000 785 291 869,56 42 291 869,56 106 11.08.04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 335 524 857,04 1 442 000 000 1 393 980 835,47-48 019 164,53 97 11.08.05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker 203 570 656,01 250 000 000 256 794 269,34 6 794 269,34 103 11.08.07. Energiskatter 4 170 712 814,22 4 272 000 000 4 112 704 122,53-159 295 877,47 96 11.08.08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 15 110 755,69 15 000 000 14 037 332,05-962 667,95 94 11.10. Övriga skatter 2 655 885 356,99 2 829 000 000 2 760 124 433,47-68 875 566,53 98 11.10.03. Bilskatt 932 471 557,52 940 000 000 917 993 352,33-22 006 647,67 98 11.10.05. Överlåtelseskatt 586 394 997,56 711 000 000 702 163 570,16-8 836 429,84 99 11.10.06. Lotteriskatt 214 951 622,00 235 000 000 218 395 165,39-16 604 834,61 93 11.10.07. Fordonsskatt 866 179 995,34 873 000 000 877 618 781,19 4 618 781,19 101 11.10.08. Avfallsskatt 55 887 184,57 70 000 000 43 953 564,40-26 046 435,60 63 11.19. Övriga inkomster av skattenatur 150 851 858,00 156 648 000 160 497 215,20 3 849 215,20 102 11.19.02. Lästavgifter 951 021,85 800 000 1 051 028,13 251 028,13 131 11.19.03. Banskatt 18 833 293,25 18 000 000 18 056 787,00 56 787,00 100 11.19.04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 28 378 733,00 28 422 000 28 203 801,65-218 198,35 99 11.19.05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 139 304,80 11 100 000 11 044 952,00-55 048,00 100 11.19.06. Farledsavgifter 81 925 966,52 83 010 000 87 586 895,76 4 576 895,76 106 11.19.07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet 4 785 000 4 817 175,50 32 175,50 101 11.19.08. Oljeavfallsavgift 3 813 470,77 4 000 000 3 429 366,67-570 633,33 86 11.19.09. Övriga skatteinkomster 2 970 012,56 3 500 000 3 441 725,56-58 274,44 98 11.19.10. Energimyndighetens synsavgift och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 2 840 055,25 3 031 000 2 865 482,93-165 517,07 95 11

12. Inkomster av blandad natur Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2013 (budg. + äggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 137 263 621,14 5 047 187 000 5 179 874 685,67 132 687 685,67 103 12.24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 13 027 320,89 16 760 000 9 379 100,42-7 380 899,58 56 12.24.99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 13 027 320,89 16 760 000 9 379 100,42-7 380 899,58 56 12.25. Justitieministeriets förvaltningsområde 110 771 340,16 105 160 000 112 276 098,17 7 116 098,17 107 12.25.10. Domstolarnas inkomster 34 623 811,79 32 010 000 33 455 279,23 1 445 279,23 105 12.25.20. Utsökningsavgifter 75 927 361,56 73 000 000 78 477 234,69 5 477 234,69 108 12.25.99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 220 166,81 150 000 343 584,25 193 584,25 229 12.26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 31 932 161,14 18 599 000 16 984 338,59-1 614 661,41 91 12.26.98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 18 730 393,73 18 149 000 6 933 577,55-11 215 422,45 38 12.26.99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 13 201 767,41 450 000 10 050 761,04 9 600 761,04 2 234 12.27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 4 357 983,71 5 226 000 5 090 923,69-135 076,31 97 12.27.01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 26 350,36 8 000 9 723,02 1 723,02 122 12.27.20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 4 313 633,35 5 200 000 5 063 200,67-136 799,33 97 12.28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 105 577 518,48 2 208 291 000 2 194 312 615,52-13 978 384,48 99 12.28.10. Tullens inkomster 3 962 759,12 4 162 000 2 696 427,96-1 465 572,04 65 12.28.11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 142 652 998,65 144 836 000 144 147 898,06-688 101,94 100 12.28.12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 27 326 386,10 27 744 000 27 612 746,71-131 253,29 100 12.28.13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 21 768 477,07 22 101 000 21 996 594,83-104 405,17 100 12.28.20. Vissa inkomster för servicecentret för gemensamma grundläggande 1 100 000 0,00-1 100 000,00 0 12.28.25. Inkomster av metallmynt 13 727 801,63 25 000 000 15 038 171,66-9 961 828,34 60 12.28.50. Överföring från statens pensionsfond 1 678 298 078,13 1 732 000 000 1 728 242 094,73-3 757 905,27 100 12.28.51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 131 636 578,92 152 418 000 147 781 697,06-4 636 302,94 97 12.28.52. Försäkringsavgifter 18 871 188,25 20 410 000 18 322 203,55-2 087 796,45 90 12.28.60. Premie för främjande av arbetarskydd 900 107,48 900 000 892 426,35-7 573,65 99 12.28.87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 17 000 000 20 947 512,44 3 947 512,44 123 12.28.92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 42 556 912,16 40 000 000 42 356 308,61 2 356 308,61 106 12.28.93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 920 770,00 2 500 000 2 308 695,00-191 305,00 92 12.28.99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 22 955 460,97 18 120 000 21 969 838,56 3 849 838,56 121 12.29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 575 107 367,00 565 111 000 581 188 426,62 16 077 426,62 103 12.29.70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 735 434,89 20 300 000 22 072 473,77 1 772 473,77 109 12.29.88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 535 334 793,03 540 811 000 541 734 231,85 923 231,85 100 12.29.99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 15 037 139,08 4 000 000 17 381 721,00 13 381 721,00 435 12

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2013 (budg. + äggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 886 219 325,72 618 965 000 630 057 188,55 11 092 188,55 102 12.30.01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 532 907 276,86 535 888 000 519 715 035,61-16 172 964,39 97 12.30.02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 312 342 697,37 45 000 000 71 974 105,56 26 974 105,56 160 12.30.03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 7 588 466,91 4 000 000 3 702 853,12-297 146,88 93 12.30.04. Andra inkomster från EU 0,00 475 000 509 952,90 34 952,90 107 12.30.20. Statens andel av inkomsten av totospel 992 939,66 1 120 000 924 438,60-195 561,40 83 12.30.32. Växtförädlingsavgifter 192 707,55 380 000 175 619,83-204 380,17 46 12.30.40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 906 927,05 2 500 000 3 067 473,26 567 473,26 123 12.30.41. Avgifter för stånd att fiska i Tana älv 442 140,00 500 000 434 572,00-65 428,00 87 12.30.42. Avgifter för jakt på hjortdjur 3 862 231,80 3 400 000 3 573 173,24 173 173,24 105 12.30.43. Spöfiskeavgifter 3 151 339,66 3 198 000 3 354 990,12 156 990,12 105 12.30.44. Fiskevårdsavgifter 5 769 674,02 6 264 000 5 958 198,66-305 801,34 95 12.30.45. Jaktvårdsavgifter 10 161 258,49 10 240 000 10 120 350,87-119 649,13 99 12.30.99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 901 666,35 6 000 000 6 546 424,78 546 424,78 109 12.31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 28 996 255,45 55 177 000 50 716 080,43-4 460 919,57 92 12.31.10. Trafikverkets inkomster 28 945 197,56 53 235 000 49 814 134,64-3 420 865,36 94 12.31.99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 51 057,89 1 942 000 901 945,79-1 040 054,21 46 12.32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 451 201 450,16 460 927 000 468 437 226,55 7 510 226,55 102 12.32.20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 263 355,52 2 700 000 3 712 792,34 1 012 792,34 138 12.32.30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 208 302,00 100 000 000 100 000 000,00 0,00 100 12.32.31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 35 978 337,71 40 327 000 40 467 183,87 140 183,87 100 12.32.50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 290 524 289,94 247 000 000 215 877 013,81-31 122 986,19 87 12.32.99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 121 227 164,99 70 900 000 108 380 236,53 37 480 236,53 153 12.33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 544 751 870,84 517 030 000 533 702 392,99 16 672 392,99 103 12.33.02. Inkomster för Tillstånds- och synsverket för social- och hälsovården 1 713 068,43 1 460 000 1 750 978,87 290 978,87 120 12.33.03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 55 086,96 500 000 50 478,32-449 521,68 10 12.33.90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 413 295 000,00 421 695 000 421 695 000,00 0,00 100 12.33.98. Återbäringar av statsunderstöd 128 322 221,32 93 200 000 108 151 041,19 14 951 041,19 116 12.33.99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 366 494,13 175 000 2 054 894,61 1 879 894,61 1 174 12.35. Miljöministeriets förvaltningsområde 122 082 887,65 99 650 000 100 521 570,61 871 570,61 101 12.35.10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 296 312,93 6 150 000 0,00-6 150 000,00 0 12.35.20. Överföring från statens bostadsfond 117 000 000,00 90 000 000 90 000 000,00 0,00 100 12.35.99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 786 574,72 3 500 000 10 521 570,61 7 021 570,61 301 13

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2013 (budg. + äggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.39. Övriga inkomster av blandad natur 263 238 139,94 376 291 000 477 208 723,53 100 917 723,53 127 12.39.01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 92 851 677,64 147 000 000 133 326 125,24-13 673 874,76 91 12.39.02. Ränteinkomster som hänför sig beskattningen 67 058 319,57 75 000 000 80 989 302,98 5 989 302,98 108 12.39.04. Återtagande av överförda anslag 98 204 236,12 151 581 000 244 009 595,64 92 428 595,64 161 12.39.10. Övriga inkomster av blandad natur 5 123 906,61 2 710 000 18 883 699,67 16 173 699,67 697 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2013 (budg. + äggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 030 409 944,64 2 642 000 000 2 597 379 457,27-44 620 542,73 98 13.01. Ränteinkomster 147 725 485,11 168 800 000 163 727 590,85-5 072 409,15 97 13.01.04. Räntor på statens lån affärsverken 19 675 757,72 21 000 000 19 982 530,52-1 017 469,48 95 13.01.05. Räntor på övriga lån 101 754 204,93 112 000 000 107 634 667,26-4 365 332,74 96 13.01.07. Räntor på depositioner 7 463 737,56 11 000 000 10 923 275,36-76 724,64 99 13.01.09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat andra pensionsanstalter 18 831 784,90 24 800 000 25 187 117,71 387 117,71 102 13.03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 415 684 459,53 2 023 200 000 1 983 651 866,42-39 548 133,58 98 13.03.01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av för säljning av aktier 1 415 684 459,53 2 023 200 000 1 983 651 866,42-39 548 133,58 98 13.04. Andel i statens penninginstituts vinst 227 000 000,00 180 000 000 180 000 000,00 0,00 100 13.04.01. Andel i Finlands Banks vinst 227 000 000,00 180 000 000 180 000 000,00 0,00 100 13.05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 240 000 000,00 270 000 000 270 000 000,00 0,00 100 13.05.01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 240 000 000,00 270 000 000 270 000 000,00 0,00 100 15. Lån Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2013 (budg. + äggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 15. LÅN 6 683 712 038,25 7 597 690 000 6 177 499 294,06-1 420 190 705,94 81 15.01. Lån som återbetalas staten 264 196 414,86 598 400 000 623 190 609,59 24 790 609,59 104 15.01.02. Återbetalningar av statens lån affärsverk 72 252 708,74 78 000 000 80 032 985,74 2 032 985,74 103 15.01.04. Amorteringar på övriga lån 191 943 706,12 520 400 000 543 157 623,85 22 757 623,85 104 15.03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 6 419 515 623,39 6 999 290 000 5 554 308 684,47-1 444 981 315,53 79 15.03.01. Nettoupplåning och skuldhantering 6 419 515 623,39 6 999 290 000 5 554 308 684,47-1 444 981 315,53 79 AVDELNINGARNA SAMMANLAGT 52 591 158 465,68 54 846 225 000 53 225 117 112,13-1 621 107 887,87 97 14

21. Riksdagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2013 (budg. + läggsbudg.) anslag användning år överföring Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) 21. RIKSDAGEN 170 779 061,69 157 597 000 145 792 475,25 6 825 328,80 152 617 804,05 4 979 195,95 9 821 460,76 59 266 460,76 52 441 131,96 6 825 328,80 21.01. Riksdagsledamöterna 21 301 301,61 21 744 000 21 273 311,45 21 273 311,45 470 688,55 21.01.01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 301 301,61 21 744 000 21 273 311,45 21 273 311,45 470 688,55 21.10. Riksdagens kansli 120 358 547,75 106 404 000 97 703 765,87 4 316 794,79 102 020 560,66 4 383 439,34 7 024 534,88 37 824 534,88 33 507 740,09 4 316 794,79 21.10.01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 52 354 785,65 54 339 000 51 994 909,33 51 994 909,33 2 344 090,67 21.10.02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 4 207 627,35 8 765 000 6 809 263,72 6 809 263,72 1 955 736,28 21.10.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 15 796 134,75 12 500 000 12 416 387,61 12 416 387,61 83 612,39 21.10.70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000,00 4 300 000 3 592 743,34 707 256,66 4 300 000,00-1 912 200,30 6 212 200,30 5 504 943,64 707 256,66 21.10.74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 44 000 000,00 26 500 000 22 890 461,87 3 609 538,13 26 500 000,00-5 112 334,58 31 612 334,58 28 002 796,45 3 609 538,13 21.20. Riksdagens justitieombudsman 5 780 895,32 6 049 000 5 902 342,27 5 902 342,27 146 657,73 21.20.01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 780 895,32 6 049 000 5 902 342,27 5 902 342,27 146 657,73 21.30. Utrikespolitiska institutet 3 438 147,45 3 506 000 3 075 124,61 459 551,54 3 534 676,15-28 676,15 435 180,21 3 773 180,21 3 313 628,67 459 551,54 21.30.01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 257 000,00 3 338 000 2 878 448,46 459 551,54 3 338 000,00-435 180,21 3 773 180,21 3 313 628,67 459 551,54 21.30.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 181 147,45 168 000 196 676,15 196 676,15-28 676,15 21.40. Statens revisionsverk 15 895 829,37 15 889 000 13 833 291,05 2 048 982,47 15 882 273,52 6 726,48 2 361 745,67 17 668 745,67 15 619 763,20 2 048 982,47 21.40.01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 000,00 15 307 000 13 258 017,53 2 048 982,47 15 307 000,00-2 361 745,67 17 668 745,67 15 619 763,20 2 048 982,47 21.40.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 588 829,37 582 000 575 273,52 575 273,52 6 726,48 21.90. Riksdagens övriga utgifter 4 004 340,19 4 005 000 4 004 640,00 4 004 640,00 360,00 21.90.50. Stöd riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 004 340,19 4 005 000 4 004 640,00 4 004 640,00 360,00 15

22. Republikens president Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2013 (budg. + läggsbudg.) anslag användning år överföring Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) 22. REPUBLIKENS PRESIDENT 36 179 575,14 36 724 000 19 200 313,50 14 855 449,61 34 055 763,11 2 668 236,89 18 132 308,27 45 380 308,27 30 180 617,62 14 855 449,61 22.01. Republikens president 1 433 334,75 3 175 000 1 026 791,21 53 164,11 1 079 955,32 2 095 044,68 199 000,00 145 835,89 53 164,11 22.01.01. Arvodet Republikens president (fast anslag) 258 043,31 126 000 126 000,00 126 000,00 0,00 22.01.02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 000 145 835,89 53 164,11 199 000,00-199 000,00 145 835,89 53 164,11 22.01.20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 1 175 291,44 2 850 000 754 955,32 754 955,32 2 095 044,68 22.02. Republikens presidents kansli 34 746 240,39 33 549 000 18 173 522,29 14 802 285,50 32 975 807,79 573 192,21 18 132 308,27 45 181 308,27 30 034 781,73 14 802 285,50 22.02.01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 903 000,00 7 549 000 4 203 619,92 3 345 380,08 7 549 000,00-3 643 113,62 11 192 113,62 7 502 492,50 3 345 380,08 22.02.02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 464 067,32 600 000 550 275,74 49 724,26 600 000,00-0,00 600 000,00 550 275,74 49 724,26 22.02.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 679 173,07 6 500 000 5 926 807,79 5 926 807,79 573 192,21 22.02.75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 21 700 000,00 18 900 000 7 492 818,84 11 407 181,16 18 900 000,00-14 489 194,65 33 389 194,65 21 982 013,49 11 407 181,16 16

23. Statsrådets kansli Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2013 (budg. + läggsbudg.) anslag användning år överföring Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) 23. STATSRÅDETS KANSLI 198 706 854,30 111 841 000 98 003 704,64 13 014 889,73 111 018 594,37 822 405,63 123 063 760,47 190 183 760,47 174 612 648,41 15 570 983,66 23.01. Förvaltning 42 494 040,54 49 684 000 40 040 298,02 8 905 851,35 48 946 149,37 737 850,63 3 969 897,37 43 572 897,37 34 666 917,62 8 905 851,35 23.01.01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 32 160 000,00 33 603 000 29 886 962,37 3 716 037,63 33 603 000,00-3 492 761,08 37 095 761,08 33 379 723,45 3 716 037,63 23.01.02. Avlöningar ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 194 187,67 5 764 000 5 175 842,37 5 175 842,37 588 157,63 23.01.03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000,00 1 000 000 124 101,00 875 899,00 1 000 000,00-477 136,29 1 477 136,29 601 108,89 875 899,00 23.01.20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 410 137,43 867 000 510 455,88 510 455,88 356 544,12 23.01.22. Statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 5 000 000 686 085,28 4 313 914,72 5 000 000,00-5 000 000,00 686 085,28 4 313 914,72 23.01.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 729 715,44 3 450 000 3 656 851,12 3 656 851,12-206 851,12 23.10. Ägarstyrningen 117 700 000,00 22 700 000 20 000 000,00 2 700 000,00 22 700 000,00-118 377 740,76 141 077 740,76 135 821 646,83 5 256 093,93 23.10.88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 117 700 000,00 22 700 000 20 000 000,00 2 700 000,00 22 700 000,00-118 377 740,76 141 077 740,76 135 821 646,83 5 256 093,93 23.20. Understödjande av politisk verksamhet 34 000 000,00 34 000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00 23.20.50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 34 000 000,00 34 000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00 23.30. Justitiekanslersämbetet 3 710 000,00 3 717 000 2 945 405,49 771 594,51 3 717 000,00-666 732,93 4 383 732,93 3 612 138,42 771 594,51 23.30.01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 710 000,00 3 717 000 2 945 405,49 771 594,51 3 717 000,00-666 732,93 4 383 732,93 3 612 138,42 771 594,51 23.90. Övriga utgifter 802 813,76 1 740 000 1 018 001,13 637 443,87 1 655 445,00 84 555,00 49 389,41 1 149 389,41 511 945,54 637 443,87 23.90.21. Ordnar (förslagsanslag) 639 813,76 640 000 555 445,00 555 445,00 84 555,00 23.90.26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 100 000,00 1 100 000 462 556,13 637 443,87 1 100 000,00-49 389,41 1 149 389,41 511 945,54 637 443,87 23.90.58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2013 (budg. + läggsbudg.) anslag användning år överföring Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) 24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 338 607 470,66 1 382 377 000 1 041 234 482,93 337 196 416,41 1 378 430 899,34 3 946 100,66 504 277 222,45 1 787 764 222,45 1 329 202 995,90 454 123 778,86 24.01. Utrikesförvaltningen 226 640 039,38 241 662 000 223 242 651,88 20 963 569,71 244 206 221,59-2 544 221,59 17 403 688,53 239 438 688,53 217 282 856,58 22 050 432,60 24.01.01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 200 551 000,00 217 061 000 200 154 695,70 16 906 304,30 217 061 000,00-12 956 041,12 230 017 041,12 213 110 736,82 16 906 304,30 24.01.21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 794 000,00 974 000 886 155,03 87 844,97 974 000,00-500 607,38 1 474 607,38 1 281 363,06 87 844,97 24.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 21 295 039,38 19 627 000 22 171 221,59 22 171 221,59-2 544 221,59 24.01.74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 000 000,00 4 000 000 30 579,56 3 969 420,44 4 000 000,00-3 947 040,03 7 947 040,03 2 890 756,70 5 056 283,33 24.10. Krishantering 57 079 704,31 76 462 000 71 077 284,67 71 077 284,67 5 384 715,33 24.10.20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 43 502 995,06 59 102 000 54 215 219,64 54 215 219,64 4 886 780,36 24.10.21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 13 576 709,25 17 360 000 16 862 065,03 16 862 065,03 497 934,97 24.20. Närområdessamarbete 1 486 572,42 1 486 572,42 1 293 509,66 24.20.66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 1 486 572,42 1 486 572,42 1 293 509,66 24.30. Internationellt utvecklingssamarbete 958 392 000,00 971 245 000 692 835 285,92 278 409 714,08 971 245 000,00 0,00 442 637 860,75 1 413 882 860,75 1 016 979 760,24 392 998 998,64 24.30.50. Statsbidrag Fonden för industriellt samarbete Ab 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 940 392 000,00 961 245 000 682 835 285,92 278 409 714,08 961 245 000,00-434 637 770,75 1 395 882 770,75 998 979 820,24 392 998 848,64 24.30.88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 18 000 000,00 10 000 000 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00 8 000 090,00 18 000 090,00 17 999 940,00 150,00 24.90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 96 495 726,97 93 008 000 54 079 260,46 37 823 132,62 91 902 393,08 1 105 606,92 42 749 100,75 132 956 100,75 93 646 869,42 39 074 347,62 24.90.50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 733 283,50 1 756 000 1 752 400,00 1 752 400,00 3 600,00 24.90.51. Understöd nödställda (förslagsanslag) 29 495,28 45 000 37 197,96 37 197,96 7 802,04 24.90.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 90 051 000,00 86 507 000 51 409 556,39 35 097 443,61 86 507 000,00-39 709 316,03 126 216 316,03 91 118 872,42 35 097 443,61 24.90.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 500 000,00 500 000 0,00 500 000,00 500 000,00-991 388,54 1 491 388,54 256 504,83 1 000 000,00 24.90.68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år) 3 200 000,00 3 200 000 974 310,99 2 225 689,01 3 200 000,00-2 048 396,18 5 248 396,18 2 271 492,17 2 976 904,01 24.90.95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 981 948,19 1 000 000-94 204,88-94 204,88 1 094 204,88 18

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde, uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt moment Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig Användningen av fullmakter för tidigare år Förnyade fullmakter Nya fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2015 Fullmakter år Budgetutgifter 2015 2016 2017 senare sammanlagt 24.30.50. Statsbidrag Fonden för Industriellt samarbete Ab 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter förfogande år 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Egentligt bistånd 5 522 704 716 882 0 716 882 587 358 129 524 0 607 085 793 380 488 086 417 159 1 019 320 2 717 945 Fullmakter för tidigare år 5 522 704 607 085 616 960 327 289 250 075 936 663 2 130 987 Fullmakter förfogande år 716 882 0 716 882 587 358 129 524 0 0 176 420 160 797 167 084 82 657 586 958 24.90.68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området 900 0 0 0 0 0 0 310 300 290 0 0 590 Fullmakter för tidigare år 900 310 300 290 0 0 590 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 637 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 Fullmakter för tidigare år 637 251 0 0 0 0 0 Huvudtiteln sammanlagt 5 524 240 985 070 0 985 070 587 358 397 712 0 607 646 793 680 488 376 417 159 1 019 320 2 718 535 Fullmakter för tidigare år 5 524 240 607 646 617 260 327 579 250 075 936 663 2 131 577 Fullmakter förfogande år 985 070 0 985 070 587 358 397 712 0 0 176 420 160 797 167 084 82 657 586 958 19

25. Justitieministeriets förvaltningsområde Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2013 (budg. + läggsbudg.) anslag användning år överföring Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) 25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 883 303 703,98 911 956 000 809 176 341,78 101 154 809,05 910 331 150,83 1 624 849,17 82 898 846,66 825 648 846,66 721 793 719,77 101 154 809,05 25.01. Ministeriet och förvaltningen 126 570 643,32 131 252 000 123 077 568,61 5 259 475,37 128 337 043,98 2 914 956,02 5 100 022,35 42 145 022,35 36 885 546,98 5 259 475,37 25.01.01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 842 000,00 27 661 000 24 487 487,57 3 173 512,43 27 661 000,00-2 564 941,85 30 225 941,85 27 052 429,42 3 173 512,43 25.01.02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 1 000,00 1 000 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 25.01.03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 751 000,00 7 061 000 5 797 379,05 1 263 620,95 7 061 000,00-1 936 747,78 8 997 747,78 7 734 126,83 1 263 620,95 25.01.04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 2 062 000,00 2 071 000 1 376 441,60 694 558,40 2 071 000,00-566 347,47 2 637 347,47 1 942 789,07 694 558,40 25.01.20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 10 293 782,42 11 865 000 11 337 393,83 11 337 393,83 527 606,17 25.01.21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 207 000,00 251 000 123 216,41 127 783,59 251 000,00-30 985,25 281 985,25 154 201,66 127 783,59 25.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 59 582 146,21 60 000 000 58 150 214,12 58 150 214,12 1 849 785,88 25.01.50. Understöd (fast anslag) 4 068 795,12 4 242 000 4 237 607,00 4 237 607,00 4 393,00 25.01.51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 16 762 919,57 18 100 000 17 566 829,03 17 566 829,03 533 170,97 25.10. Domstolar och rättshjälp 371 131 565,68 377 549 000 318 105 843,03 61 213 084,35 379 318 927,38-1 769 927,38 47 843 067,48 367 642 067,48 303 728 665,29 61 213 084,35 25.10.01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 944 000,00 8 999 000 8 241 572,02 757 427,98 8 999 000,00-758 407,50 9 757 407,50 8 999 979,52 757 427,98 25.10.02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 907 000,00 10 970 000 9 954 900,27 1 015 099,73 10 970 000,00-677 150,82 11 647 150,82 10 632 051,09 1 015 099,73 25.10.03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 254 587 000,00 260 048 000 223 339 486,02 36 708 513,98 260 048 000,00-24 383 188,30 284 431 188,30 247 722 674,32 36 708 513,98 25.10.04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 309 000,00 29 371 000 17 049 957,34 12 321 042,66 29 371 000,00-8 970 320,86 38 341 320,86 26 020 278,20 12 321 042,66 25.10.05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 9 567 542,65 10 411 000-936 317,84 10 411 000,00 9 474 682,16 936 317,84 13 054 000,00 23 465 000,00 10 353 682,16 10 411 000,00 25.10.50. Ersättningar privata rättsbiträden (förslagsanslag) 57 817 023,03 57 750 000 60 456 245,22 60 456 245,22-2 706 245,22 25.20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 106 214 000,00 105 377 000 95 101 382,69 10 275 617,31 105 377 000,00-10 105 092,47 115 482 092,47 105 206 475,16 10 275 617,31 25.20.01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 106 214 000,00 105 377 000 95 101 382,69 10 275 617,31 105 377 000,00-10 105 092,47 115 482 092,47 105 206 475,16 10 275 617,31 25.30. Åklagarna 45 829 000,00 45 923 000 39 796 506,28 6 126 493,72 45 923 000,00-6 097 155,81 52 020 155,81 45 893 662,09 6 126 493,72 25.30.01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 829 000,00 45 923 000 39 796 506,28 6 126 493,72 45 923 000,00-6 097 155,81 52 020 155,81 45 893 662,09 6 126 493,72 25.40. Verkställighet av straff 231 363 000,00 234 606 000 216 325 861,70 18 280 138,30 234 606 000,00-13 753 508,55 248 359 508,55 230 079 370,25 18 280 138,30 25.40.01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 225 963 000,00 229 206 000 213 052 457,90 16 153 542,10 229 206 000,00-11 614 556,32 240 820 556,32 224 667 014,22 16 153 542,10 25.40.74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 400 000,00 5 400 000 3 273 403,80 2 126 596,20 5 400 000,00-2 138 952,23 7 538 952,23 5 412 356,03 2 126 596,20 25.50. Valutgifter 2 195 494,98 17 249 000 16 769 179,47 16 769 179,47 479 820,53 25.50.20. Valutgifter (förslagsanslag) 2 195 494,98 17 249 000 16 769 179,47 16 769 179,47 479 820,53 20

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2013 (budg. + läggsbudg.) anslag användning år överföring Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) 26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 356 493 896,40 1 283 879 000 1 167 485 959,90 122 680 543,78 1 290 166 503,68-6 287 503,68 146 911 378,70 1 306 566 378,70 1 144 181 813,44 151 198 902,47 26.01. Förvaltning 130 088 042,60 136 373 000 99 737 190,49 39 851 695,03 139 588 885,52-3 215 885,52 25 065 141,03 94 181 141,03 50 929 666,22 43 251 474,81 26.01.01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 460 000,00 21 774 000 18 696 901,65 3 077 098,35 21 774 000,00-2 941 252,68 24 715 252,68 21 638 154,33 3 077 098,35 26.01.03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 921 000,00 21 000 1 838,66 19 161,34 21 000,00-229 741,41 250 741,41 231 580,07 19 161,34 26.01.04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) 1 011 000,00 1 012 000 849 492,07 162 507,93 1 012 000,00-195 089,66 1 207 089,66 1 044 581,73 162 507,93 26.01.20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 12 488 000,00 12 890 000 7 438 116,15 5 451 883,85 12 890 000,00-943 750,18 13 833 750,18 8 381 866,33 5 451 883,85 26.01.22. EU:s andel i anslutning ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) 22 100 000,00 21 500 000 934 178,10 20 565 821,90 21 500 000,00-20 655 968,96 42 155 968,96 18 190 367,28 23 965 601,68 26.01.23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 1 439 000,00 1 439 000 1 343 778,34 95 221,66 1 439 000,00-99 338,14 1 538 338,14 1 443 116,48 95 221,66 26.01.24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 10 480 000 0,00 10 480 000,00 10 480 000,00-10 480 000,00 0,00 10 480 000,00 26.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 69 880 762,40 66 240 000 69 715 872,33 69 715 872,33-3 475 872,33 26.01.66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 788 280,20 1 017 000 757 013,19 757 013,19 259 986,81 26.10. Polisväsendet 729 344 681,04 741 922 000 709 388 097,36 32 652 718,13 742 040 815,49-118 815,49 14 871 686,10 753 293 686,10 720 506 998,12 32 652 718,13 26.10.01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 724 613 000,00 731 422 000 705 769 281,87 25 652 718,13 731 422 000,00-14 293 102,06 745 715 102,06 720 062 383,93 25 652 718,13 26.10.20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 731 681,04 3 500 000 3 618 815,49 3 618 815,49-118 815,49 26.10.21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år) 1 000 000,00 7 000 000 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00-578 584,04 7 578 584,04 444 614,19 7 000 000,00 26.20. Gränsbevakningsväsendet 325 370 000,00 230 689 000 201 796 958,43 28 892 041,57 230 689 000,00-89 734 939,51 320 423 939,51 255 361 626,09 54 010 620,48 26.20.01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 228 870 000,00 229 939 000 201 712 293,43 28 226 706,57 229 939 000,00-28 903 943,17 258 842 943,17 230 616 236,60 28 226 706,57 26.20.70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 96 500 000,00 750 000 84 665,00 665 335,00 750 000,00-60 830 996,34 61 580 996,34 24 745 389,49 25 783 913,91 26.30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 92 782 076,86 98 025 000 78 779 458,88 17 790 289,78 96 569 748,66 1 455 251,34 15 049 712,17 109 668 712,17 91 878 422,39 17 790 289,78 26.30.01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 659 000,00 16 362 000 12 097 304,63 4 264 695,37 16 362 000,00-2 624 394,91 18 986 394,91 14 721 699,54 4 264 695,37 21

Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2013 (budg. + läggsbudg.) anslag användning år överföring Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Budget - från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) 26.30.02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 68 857 000,00 70 157 000 56 631 405,59 13 525 594,41 70 157 000,00-12 425 317,26 82 582 317,26 69 056 722,85 13 525 594,41 26.30.20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 2 166 076,86 3 406 000 1 950 748,66 1 950 748,66 1 455 251,34 26.30.43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000,00 8 100 000 8 100 000,00 0,00 8 100 000,00 0,00 0,00 8 100 000,00 8 100 000,00 0,00 26.40. Invandring 78 909 095,90 76 870 000 77 784 254,74 3 493 799,27 81 278 054,01-4 408 054,01 2 189 899,89 28 998 899,89 25 505 100,62 3 493 799,27 26.40.01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 021 000,00 26 809 000 23 315 200,73 3 493 799,27 26 809 000,00-2 189 899,89 28 998 899,89 25 505 100,62 3 493 799,27 26.40.20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 605 620,61 876 000 566 720,35 566 720,35 309 279,65 26.40.21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 39 168 000 43 984 404,04 43 984 404,04-4 816 404,04 26.40.63. Stöd mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) 60 282 475,29 10 017 000 9 917 929,62 9 917 929,62 99 070,38 22