STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005



Relevanta dokument
STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013

Statens bokslutsberättelse

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2016

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014

Statens bokslutsberättelse

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 106/2003 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd)

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring År Kod Avdelning mn mn mn mn %

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 11/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Finansministeriets föreskrift

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003

Finansministeriets föreskrift

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet,

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Mrd. Glidande summa för 12 månader

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

SKATTER I SIFFROR 2009

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan

III tilläggsbudgeten för 2010

REGERINGENS RELATION ANGÅENDE STATSVERKETS FÖRVALTNING OCH TILLSTÅND ÅR 2000

Finansministeriets föreskrift

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

År 2004 bokslut mn euro

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

om statens bokföring 2011

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 70/2010 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2010 (RP 62/2010 rd)

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

RP 207/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

Statsrådets förordning

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2006

RP 93/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Transkript:

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET

TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor. Statskontorets förslag till statsbokslut omfattar en bedömning och en bekräftelse av den interna kontrollen av Statskontorets ledning. Helsingfors, Statskontoret den april 2006 Generaldirektör Jukka Wuolijoki Divisionschef Mikko Kangaspunta

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utfallskalkyl för statsbudgeten 7 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel 7 11. Skatter och inkomster av skattenatur 15 12. Inkomster av blandad natur 16 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 20 15. Lån 21 21. Riksdagen 22 22. Republikens president 23 23. Statsrådet 24 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 26 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 30 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 32 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 38 28. Finansministeriets förvaltningsområde 41 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 48 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 61 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 80 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 88 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 98 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 110 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 115 36. Räntor på statsskulden 121 37. Minskning av statsskulden 122 Statens intäkts- och kostnadskalkyl 124 Statens balansräkning 126 Statens finansieringsanalys 129 Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 130 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna 135 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten 154 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret 156 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader 160 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi 161 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital 162 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin 166 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller stastsskulden inom budgetekonomin 167 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning 168 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi 169 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser 170 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter 173 Utlåtande om bedömning och bekräftelse 175 5

6

Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 31 190 601 012,75 32 103 908 000 32 310 625 139,19 206 717 139,19 101 12. Inkomster av blandad natur 5 966 298 257,28 5 467 277 000 5 372 884 465,96-94 392 534,04 98 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 196 584 776,80 1 070 269 000 1 098 641 369,12 28 372 369,12 103 15. Lån 171 558 160,99 394 390 000 240 529 284,43-153 860 715,57 61 Avdelningarna sammanlagt 38 525 042 207,82 39 035 844 000 39 022 680 258,70-13 163 741,30 100 Användning av kumulativt överskott 2 700 000 000 Sammanlagt 41 735 844 000 7

Utfallskalkyl för statsbudgeten 8 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen 94 361 520,00 97 461 000 91 544 261,18 1 199 455,78 92 743 716,96 4 717 283,04 1 086 555,80 98 547 555,80 92 630 816,98 1 199 455,78 22. Republikens president 9 066 846,10 8 583 000 7 316 368,24 828 404,34 8 144 772,58 438 227,42 1 668 159,01 10 251 159,01 8 387 665,47 1 425 150,08 23. Statsrådet 49 191 774,39 49 640 000 41 080 731,17 7 913 986,64 48 994 717,81 645 282,19 8 305 072,44 57 945 072,44 46 031 742,94 11 226 102,74 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 777 574 486,57 842 045 000 762 131 588,90 70 774 796,44 832 906 385,34 9 138 614,66 94 411 620,28 936 456 620,28 837 683 859,55 88 845 912,13 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 670 546 593,30 681 592 000 645 767 088,40 37 591 224,05 683 358 312,45-1 766 312,45 36 984 710,47 718 576 710,47 682 046 157,63 38 296 865,29 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 425 494 652,53 1 538 720 000 1 454 916 343,92 76 068 111,64 1 530 984 455,56 7 735 544,44 107 523 351,18 1 646 243 351,18 1 555 732 464,54 79 469 066,80 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 130 962 010,72 2 209 770 000 2 004 942 277,27 200 681 503,54 2 205 623 780,81 4 146 219,19 194 548 757,07 2 404 318 757,07 2 172 049 370,78 226 623 167,10 28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 112 819 555,19 5 601 648 000 5 322 449 186,11 198 301 440,46 5 520 750 626,57 80 897 373,43 86 610 167,85 5 688 258 167,85 5 405 072 477,37 199 960 552,38 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 5 969 700 493,02 6 207 144 000 5 758 756 322,12 369 841 192,92 6 128 597 515,04 78 546 484,96 341 734 277,86 6 548 878 277,86 6 068 843 297,36 400 882 278,38 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 644 926 335,65 2 738 300 000 2 305 983 086,67 365 097 723,41 2 671 080 810,08 67 219 189,92 381 422 961,48 3 119 722 961,48 2 640 702 954,32 411 207 020,18 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 888 773 722,16 1 849 398 000 1 700 254 338,71 125 461 693,57 1 825 716 032,28 23 681 967,72 147 945 308,46 1 997 343 308,46 1 814 809 384,64 155 570 999,70 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 940 661 904,74 1 017 599 000 861 144 432,55 107 809 951,65 968 954 384,20 48 644 615,80 121 845 203,70 1 139 444 203,70 935 085 337,63 144 753 586,47 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 9 362 590 410,27 9 986 378 000 9 801 149 353,83 119 561 447,38 9 920 710 801,21 65 667 198,79 104 292 873,94 10 090 670 873,94 9 873 003 916,11 149 257 894,54 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 182 756 944,52 2 168 263 000 2 039 163 105,38 40 310 809,88 2 079 473 915,26 88 789 084,74 44 504 400,00 2 212 767 400,00 2 079 010 191,86 44 773 239,60 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 680 315 318,86 689 621 000 625 015 834,55 61 366 162,95 686 381 997,50 3 239 002,50 73 106 685,97 762 727 685,97 680 054 666,01 79 309 464,12

Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 36. Räntor på statsskulden 2 380 699 761,82 2 268 500 000 2 262 731 197,53 2 262 731 197,53 5 768 802,47 2 268 500 000,00 2 262 731 197,53 37. Minskning av statsskulden 3 781 182 000 3 780 204 510,63 3 780 204 510,63 977 489,37 3 781 182 000,00 3 780 204 510,63 Huvudtitlarna sammanlagt 36 320 442 329,84 41 735 844 000 39 464 550 027,16 1 782 807 904,65 41 247 357 931,81 488 486 068,19 1 745 990 105,51 43 481 834 105,51 40 934 080 011,35 2 032 800 755,29 9

Utfallskalkyl för statsbudgeten 10 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år Avdelningarna sammanlagt 38 525 042 207,82 39 035 844 000 39 022 680 258,70 Huvudtitlarna sammanlagt 36 320 442 329,84 41 735 844 000 41 247 357 931,81 Finansårets överskott/underskott 2 204 599 877,98-2 700 000 000-2 224 677 673,11 Användning av kumulativt överskott 2 700 000 000 2 224 677 673,11 475 322 326,89 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår 1 013 433 791,36 3 218 033 669,34 Finansårets överskott/underskott 2 204 599 877,98-2 224 677 673,11 Kumulativt överskott/underskott vid finansårets utgång 3 218 033 669,34 993 355 996,23

Utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2006 2007 2008 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 sammanlagt 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 2 562 397 904 038 0 904 038 542 289 361 748 0 303 295 502 341 347 303 293 315 356 893 1 499 851 Fullmakter för tidigare år 2 562 397 303 295 381 755 203 172 151 415 221 220 957 562 Fullmakter till förfogande år, varav 904 038 0 904 038 542 289 361 748 0 0 120 586 144 131 141 899 135 673 542 289 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 751 648 214 437 49 131 263 568 190 363 73 205 67 970 161 755 154 194 57 521 7 313 0 219 028 Fullmakter för tidigare år 751 648 111 270 70 130 8 726 91 0 78 946 Fullmakter till förfogande år, varav 214 437 49 131 263 568 190 363 73 205 67 970 50 485 84 064 48 795 7 223 0 140 082 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 2 967 0 2 967 2 966 1 0 2 728 569 0 0 0 569 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 390 231 249 214 133 320 382 534 298 156 84 378 84 378 575 367 552 143 354 791 234 434 54 960 1 196 327 Fullmakter för tidigare år 3 390 231 502 097 456 025 310 065 180 806 24 546 971 442 Fullmakter till förfogande år 249 214 133 320 382 534 298 156 84 378 84 378 73 270 96 118 44 726 53 628 30 414 224 886 28. Finansministeriets förvaltningsområde 43 821 191 80 271 0 271 271 3 415 1 305 1 266 0 0 2 570 Fullmakter för tidigare år 43 821 3 351 1 235 1 234 0 0 2 469 Fullmakter till förfogande år 191 80 271 0 271 271 64 70 32 0 0 102 11

Utfallskalkyl för statsbudgeten 12 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2006 2007 2008 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 sammanlagt 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 1 795 159 328 742 46 695 375 437 315 466 59 971 54 633 282 053 260 381 159 374 80 413 108 389 608 557 Fullmakter för tidigare år 1 795 159 229 200 159 591 78 657 38 882 65 415 342 546 Fullmakter till förfogande år 328 742 46 695 375 437 315 466 59 971 54 633 52 853 100 789 80 717 41 531 42 975 266 011 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 3 419 949 3 125 925 133 665 3 259 590 3 026 172 233 418 33 202 325 754 1 134 111 671 766 641 817 721 877 3 169 572 Fullmakter för tidigare år, varav 3 419 949 230 642 194 465 84 199 56 632 95 574 430 871 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 180 761 33 185 32 166 30 126 29 120 78 096 169 508 Fullmakter till förfogande år, varav 3 125 925 133 665 3 259 590 3 026 172 233 418 33 202 95 112 939 646 587 567 585 185 626 303 2 738 701 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 250 000 97 422 347 422 345 457 1 965 1 965 21 058 23 780 24 280 21 980 76 400 146 440 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 640 390 292 321 860 728 1 153 049 742 996 410 053 274 273 306 759 138 484 26 627 31 083 727 953 924 147 Fullmakter för tidigare år, varav 1 640 390 257 304 97 070 25 547 19 888 101 789 244 294 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 47 513 19 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 292 321 860 728 1 153 049 742 996 410 053 274 273 49 455 41 414 1 080 11 195 626 164 679 853

Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2006 2007 2008 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 sammanlagt 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 3 545 245 5 841 078 26 234 5 867 312 4 084 690 1 782 622 34 135 492 173 449 850 208 190 87 078 35 169 780 288 Fullmakter för tidigare år, varav 3 545 245 344 164 227 487 60 733 15 906 5 322 309 447 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 902 484 15 038 13 560 9 420 6 110 3 570 32 660 Fullmakter till förfogande år, varav 5 841 078 26 234 5 867 312 4 084 690 1 782 622 34 135 148 009 222 363 147 458 71 173 29 847 470 841 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 264 644 0 5 264 644 3 516 738 1 747 906 0 3 865 12 031 16 550 19 680 21 810 70 071 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 269 532 6 851 8 528 15 379 4 596 10 783 10 783 5 069 3 414 1 279 400 0 5 093 Fullmakter för tidigare år 269 532 3 321 1 645 400 200 0 2 245 Fullmakter till förfogande år 6 851 8 528 15 379 4 596 10 783 10 783 1 748 1 769 879 200 0 2 848 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 139 653 406 828 148 950 555 778 328 069 227 709 175 942 286 152 319 089 45 824 1 669 2 200 368 781 Fullmakter för tidigare år 1 139 653 208 628 116 241 1 201 286 520 118 247 Fullmakter till förfogande år 406 828 148 950 555 778 328 069 227 709 175 942 77 524 202 848 44 623 1 383 1 679 250 534 13

Utfallskalkyl för statsbudgeten 14 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2006 2007 2008 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 sammanlagt 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 150 101 94 598 5 624 100 222 21 175 79 047 7 215 20 180 19 629 7 151 1 049 39 27 868 Fullmakter för tidigare år, varav 150 101 18 133 7 479 1 175 47 39 8 740 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 103 097 146 111 75 47 39 273 Fullmakter till förfogande år 94 598 5 624 100 222 21 175 79 047 7 215 2 047 12 150 5 977 1 002 0 19 128 Huvudtitlarna sammanlagt 18 708 127 11 464 223 1 412 955 12 877 178 9 553 973 3 323 205 742 802 2 761 974 3 534 940 1 881 091 1 378 571 2 007 480 8 802 083 Fullmakter för tidigare år, varav 18 708 127 2 211 405 1 713 122 775 109 464 154 514 425 3 466 809 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 233 855 48 387 45 837 39 622 35 277 81 706 202 442 Fullmakter till förfogande år, varav 11 464 223 1 412 955 12 877 178 9 553 973 3 323 205 742 802 550 569 1 821 819 1 105 983 914 417 1 493 055 5 335 274 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 514 644 97 422 5 612 066 3 862 195 1 749 871 1 965 24 923 35 811 40 830 41 660 98 210 216 511 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 5 967 0 5 967 2 966 3 001 0 2 728 569 0 0 0 569

Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 31 190 601 012,75 32 103 908 000 32 310 625 139,19 206 717 139,19 101 11.01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 941 465 354,82 13 187 000 000 13 365 105 741,28 178 105 741,28 101 11.01.01. Skatt på inkomst och förmögenhet 12 299 906 659,47 12 556 000 000 12 715 302 724,33 159 302 724,33 101 11.01.02. Källskatt på ränteinkomster 170 005 875,80 163 000 000 163 659 361,58 659 361,58 100 11.01.03. Skatt på arv och gåva 471 552 819,55 468 000 000 486 143 655,37 18 143 655,37 104 11.04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 11 142 894 696,49 11 773 000 000 11 861 016 283,05 88 016 283,05 101 11.04.01. Mervärdesskatt 10 605 034 367,53 11 208 000 000 11 280 500 290,90 72 500 290,90 101 11.04.02. Skatt på vissa försäkringspremier 428 359 909,09 450 000 000 464 497 499,69 14 497 499,69 103 11.04.03. Apoteksavgifter 109 500 419,87 115 000 000 116 018 492,46 1 018 492,46 101 11.08. Acciser 4 611 610 068,84 4 560 000 000 4 522 263 474,38-37 736 525,62 99 11.08.01. Tobaksaccis 600 495 335,64 603 000 000 607 173 418,20 4 173 418,20 101 11.08.04. Skatt på alkoholdrycker 1 070 784 817,50 968 000 000 972 974 697,77 4 974 697,77 101 11.08.05. Läskedrycksaccis 39 127 018,24 38 000 000 35 276 429,61-2 723 570,39 93 11.08.07. Energiskatter 2 901 202 897,46 2 933 000 000 2 885 153 356,62-47 846 643,38 98 11.08.08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar 18 000 000 21 685 572,18 3 685 572,18 120 11.10. Övriga skatter 2 465 079 336,08 2 560 085 000 2 534 237 209,47-25 847 790,53 99 11.10.03. Bilskatt 1 234 906 993,91 1 310 000 000 1 277 064 449,14-32 935 550,86 97 11.10.05. Överlåtelseskatt 419 327 492,86 535 000 000 541 946 193,69 6 946 193,69 101 11.10.06. Lotteriskatt 126 770 144,54 126 000 000 125 628 235,24-371 764,76 100 11.10.07. Fordonsskatt 641 800 562,28 536 085 000 536 251 180,22 166 180,22 100 11.10.08. Avfallsskatt 42 274 142,49 53 000 000 53 347 151,18 347 151,18 101 11.19. Övriga inkomster av skattenatur 29 551 556,52 23 823 000 28 002 431,01 4 179 431,01 118 11.19.02. Lästavgifter 857 660,81 953 000 603 451,99-349 548,01 63 11.19.03. Banskatt 16 306 150,00 16 500 000 15 450 800,00-1 049 200,00 94 11.19.04. Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift och dataskyddsavgift 2 528 135,00 3 070 000 3 733 930,00 663 930,00 122 11.19.08. Oljeavfallsavgift 3 401 689,93 3 100 000 3 185 226,07 85 226,07 103 11.19.09. Övriga skatteinkomster 6 457 920,78 200 000 5 029 022,95 4 829 022,95 2 515 15

Utfallskalkyl för statsbudgeten 16 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12. Inkomster av blandad natur 5 966 298 257,28 5 467 277 000 5 372 884 465,96-94 392 534,04 98 12.24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 090 443,78 1 372 000 1 744 523,77 372 523,77 127 12.24.99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 3 090 443,78 1 372 000 1 744 523,77 372 523,77 127 12.25. Justitieministeriets förvaltningsområde 86 306 791,26 93 350 000 93 382 915,60 32 915,60 100 12.25.01. Domstolarnas inkomster 30 826 471,39 30 000 000 31 146 864,73 1 146 864,73 104 12.25.47. Utsökningsavgifter 45 115 404,06 53 000 000 51 726 685,44-1 273 314,56 98 12.25.50. Inkomster från verkställighet av straff 10 245 747,26 10 200 000 10 374 551,54 174 551,54 102 12.25.99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 119 168,55 150 000 134 813,89-15 186,11 90 12.26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 120 474 376,71 145 396 000 116 894 018,39-28 501 981,61 80 12.26.98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden 119 640 612,53 144 246 000 115 863 992,77-28 382 007,23 80 12.26.99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 833 764,18 1 150 000 1 030 025,62-119 974,38 90 12.27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 9 157 864,42 22 576 000 24 784 802,27 2 208 802,27 110 12.27.20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 45 482,72 8 000 14 352,33 6 352,33 179 12.27.99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 9 094 381,70 22 550 000 24 752 449,94 2 202 449,94 110 12.28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 484 664 458,31 1 575 386 000 1 582 790 706,31 7 404 706,31 100 12.28.07. Överföring från statens pensionsfond 952 419 127,00 1 189 444 000 1 174 874 634,00-14 569 366,00 99 12.28.25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. 21 736 854,87 23 300 000 24 143 807,11 843 807,11 104 12.28.28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 115 759 508,98 113 002 000 112 773 419,00-228 581,00 100 12.28.29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 31 570 775,18 30 819 000 30 756 387,00-62 613,00 100 12.28.30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 17 664 600,40 17 244 000 17 208 930,82-35 069,18 100 12.28.49. Tullverkets inkomster 9 305 231,83 7 325 000 6 745 152,25-579 847,75 92 12.28.51. Inkomster av metallmynt 11 163 964,01 28 650 000 43 774 317,49 15 124 317,49 153 12.28.63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 4 157 544,00 13 000 000 10 879 114,62-2 120 885,38 84 12.28.87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 146 480 733,36 44 617 000 45 569 751,49 952 751,49 102 12.28.90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 31 546 868,57 34 600 000 39 367 971,22 4 767 971,22 114

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12.28.91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader 2 953 871,00 2 685 000 2 332 258,00-352 742,00 87 12.28.99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 139 905 379,11 70 700 000 74 364 963,31 3 664 963,31 105 12.29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 405 997 289,01 411 808 000 414 533 259,22 2 725 259,22 101 12.29.43. Studentexamensnämndens inkomster 8 016,29 8 000 9 372,33 1 372,33 117 12.29.70. Inkomster från studiestödsverksamheten 25 466 032,32 22 900 000 24 114 920,94 1 214 920,94 105 12.29.88. Statens andel av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 377 001 491,77 381 900 000 386 108 259,69 4 208 259,69 101 12.29.99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 3 521 748,63 7 000 000 4 300 706,26-2 699 293,74 61 12.30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 889 794 193,11 601 137 000 530 117 047,10-71 019 952,90 88 12.30.01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 791 801 614,10 519 097 000 455 962 942,20-63 134 057,80 88 12.30.02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 43 852 520,79 30 713 000 21 398 539,09-9 314 460,91 70 12.30.03. Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling 8 357 491,01 6 200 000 6 491 975,62 291 975,62 105 12.30.04. Andra inkomster från EU 1 644 212,62 1 096 000 1 106 442,00 10 442,00 101 12.30.20. Statens andel av inkomsten av totospel 7 350 000 7 977 610,27 627 610,27 109 12.30.21. Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi inkomster 583 189,41 12.30.30. Livsmedelssäkerhetsverkets inkomster 7 089 602,92 12.30.32. Växtförädlingsavgifter 2 161 486,29 12.30.35. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 168 033,73 12.30.36. Spöfiskeavgifter 2 179 225,25 12.30.37. Fiskevårdsavgifter 5 686 258,86 12.30.39. Jaktvårdsavgifter 7 179 003,08 12.30.40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 1 826 781,44 2 100 000 2 132 313,19 32 313,19 102 12.30.41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 330 802,50 500 000 313 195,75-186 804,25 63 12.30.42. Avgifter för jakt på hjortdjur 3 718 000 5 391 995,89 1 673 995,89 145 12.30.43. Spöfiskeavgifter 2 500 000 2 172 592,20-327 407,80 87 12.30.44. Fiskevårdsavgifter 6 800 000 5 456 590,35-1 343 409,65 80 12.30.45. Jaktvårdsavgifter 6 960 000 7 259 904,56 299 904,56 104 12.30.60. Skogsforskningsinstitutets inkomster 2 000 000 1 342 634,94-657 365,06 67 17

Utfallskalkyl för statsbudgeten 18 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12.30.71. Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 2 829 790,24 2 702 000 2 686 107,09-15 892,91 99 12.30.72. Inkomster av köttbesiktningsverksamhet 146 655,08 240 000 29 812,18-210 187,82 12 12.30.73. Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion 7 161 308,63 7 534 000 7 348 537,16-185 462,84 98 12.30.74. Växtförädlingsavgifter 415 877,34 757 000 334 476,62-422 523,38 44 12.30.99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 380 339,82 870 000 2 711 377,99 1 841 377,99 312 12.31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 30 224 041,08 67 836 000 80 026 112,04 12 190 112,04 118 12.31.24. Vägverkets inkomster 3 630 640,66 9 210 000 12 351 767,03 3 141 767,03 134 12.31.30. Sjöfartsverkets inkomster 970 016,24 17 000 0,00-17 000,00 0 12.31.40. Inkomster av banhållningen 714 745,00 13 320 000 19 282 435,90 5 962 435,90 145 12.31.99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 24 908 639,18 45 289 000 48 391 909,11 3 102 909,11 107 12.32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 17 630 788,54 78 560 000 74 333 882,30-4 226 117,70 95 12.32.10. Finansieringsandel för handels- och industriministeriets samt arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 4 518 279,60 2 220 000 4 638 879,21 2 418 879,21 209 12.32.20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 589 608,84 1 340 000 1 595 172,79 255 172,79 119 12.32.30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 64 000 000 60 702 295,98-3 297 704,02 95 12.32.99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde 11 522 900,10 11 000 000 7 397 534,32-3 602 465,68 67 12.33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 442 681 155,86 508 940 000 502 235 916,61-6 704 083,39 99 12.33.05. Försäkringsinspektionens inkomster 0,00 0 0,00 0,00 0 12.33.08. Folkhälsoinstitutets inkomster 770 674,94 700 000 627 238,65-72 761,35 90 12.33.09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster 2 503 598,02 1 120 000 1 251 876,48 131 876,48 112 12.33.92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 405 945 000,00 423 445 000 415 445 000,00-8 000 000,00 98 12.33.98. Återbäringar av statsunderstöd 33 279 397,38 83 500 000 84 662 749,90 1 162 749,90 101 12.33.99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 182 485,52 175 000 249 051,58 74 051,58 142

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12.34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 145 091 633,81 145 568 000 137 817 995,96-7 750 004,04 95 12.34.40. Inkomster från Europeiska socialfonden 138 451 112,70 120 000 000 114 535 214,87-5 464 785,13 95 12.34.70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 4 171 334,15 23 327 000 20 691 256,60-2 635 743,40 89 12.34.99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde 2 469 186,96 2 241 000 2 591 524,49 350 524,49 116 12.35. Miljöministeriets förvaltningsområde 8 385 817,72 139 020 000 136 398 310,25-2 621 689,75 98 12.35.07. Överföring från statens bostadsfond 130 000 000 130 000 000,00 0,00 100 12.35.40. Inkomster till regionala miljöcentraler 370 495,38 300 000 338 931,98 38 931,98 113 12.35.60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 5 484 417,80 5 400 000 4 349 159,63-1 050 840,37 81 12.35.70. Bostadsväsendets inkomster 25 868,32 20 000 5 723,43-14 276,57 29 12.35.99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 2 505 036,22 3 300 000 1 704 495,21-1 595 504,79 52 12.39. Övriga inkomster av blandad natur 2 322 799 403,67 1 676 328 000 1 677 824 976,14 1 496 976,14 100 12.39.01. Böter 66 693 165,65 71 000 000 76 698 827,05 5 698 827,05 108 12.39.02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 68 199 542,25 75 000 000 71 900 448,91-3 099 551,09 96 12.39.04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 44 904 342,61 35 000 000 32 496 791,41-2 503 208,59 93 12.39.07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 177 805,81 2 000 000 2 417 021,51 417 021,51 121 12.39.10. Övriga inkomster av blandad natur 6 958 392,01 2 500 000 3 374 463,01 874 463,01 135 12.39.50. Nettoinkomster av försäljning av aktier 2 133 866 155,34 1 490 828 000 1 490 937 424,25 109 424,25 100 19

Utfallskalkyl för statsbudgeten 20 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 196 584 776,80 1 070 269 000 1 098 641 369,12 28 372 369,12 103 13.01. Ränteinkomster 197 370 511,92 163 985 000 187 346 295,19 23 361 295,19 114 13.01.04. Räntor på statens lån till affärsverken 91 296 704,51 86 450 000 86 622 631,83 172 631,83 100 13.01.05. Räntor på övriga lån 9 213 126,24 15 035 000 6 075 489,96-8 959 510,04 40 13.01.07. Räntor på depositioner 96 860 681,17 62 500 000 94 648 173,40 32 148 173,40 151 13.03. Dividendinkomster 820 640 400,44 742 047 000 746 890 497,08 4 843 497,08 101 13.03.01. Dividendinkomster 820 640 400,44 742 047 000 746 890 497,08 4 843 497,08 101 13.04. Andel i statens penninginstituts vinst 88 434 864,44 56 000 000 55 937 576,85-62 423,15 100 13.04.01. Andel i Finlands Banks vinst 88 434 864,44 56 000 000 55 937 576,85-62 423,15 100 13.05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 90 139 000,00 108 237 000 108 467 000,00 230 000,00 100 13.05.01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 90 139 000,00 108 237 000 108 467 000,00 230 000,00 100

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 15. Lån 171 558 160,99 394 390 000 240 529 284,43-153 860 715,57 61 15.01. Lån som återbetalas till staten 139 920 162,99 394 390 000 240 529 284,43-153 860 715,57 61 15.01.02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk 86 134 451,63 201 250 000 197 303 851,63-3 946 148,37 98 15.01.04. Amorteringar på övriga lån 53 785 711,36 193 140 000 43 225 432,80-149 914 567,20 22 15.03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 31 637 998,00 0 0,00 0,00 0 15.03.01. Nettoupplåning och skuldhantering 31 637 998,00 0 0,00 0,00 0 Avdelningarna sammanlagt 38 525 042 207,82 39 035 844 000 39 022 680 258,70-13 163 741,30 100 Användning av kumulativt överskott 2 700 000 000 Sammanlagt 41 735 844 000 21

Utfallskalkyl för statsbudgeten 22 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen 94 361 520,00 97 461 000 91 544 261,18 1 199 455,78 92 743 716,96 4 717 283,04 1 086 555,80 12 082 555,80 10 883 100,02 1 199 455,78 21.01. Riksdagsledamöterna 18 850 546,31 20 291 000 19 117 273,51 19 117 273,51 1 173 726,49 21.01.21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 18 850 546,31 20 291 000 19 117 273,51 19 117 273,51 1 173 726,49 21.02. Riksdagens kansli 56 551 762,09 56 480 000 53 529 191,30 53 529 191,30 2 950 808,70 16 385,76 16 385,76 16 385,76 0,00 21.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 6 783 394,74 4 200 000 3 692 835,68 3 692 835,68 507 164,32 21.02.21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 48 568 367,35 52 280 000 49 836 355,62 49 836 355,62 2 443 644,38 21.02.74. Riksdagens tillbyggnad 3 år) 1 200 000,00 16 385,76 16 385,76 16 385,76 0,00 21.09. Statsrevisorerna 1 590 454,37 1 779 000 1 449 219,34 1 449 219,34 329 780,66 21.09.21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) 1 590 454,37 1 779 000 1 449 219,34 1 449 219,34 329 780,66 21.14. Riksdagens justitieombudsman 3 629 079,73 4 039 000 3 807 081,67 3 807 081,67 231 918,33 21.14.21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 3 629 079,73 4 039 000 3 807 081,67 3 807 081,67 231 918,33 21.40. Statens revisionsverk 10 370 077,50 11 424 000 10 194 135,36 1 199 455,78 11 393 591,14 30 408,86 1 070 170,04 12 066 170,04 10 866 714,26 1 199 455,78 21.40.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 350 077,50 428 000 397 591,14 397 591,14 30 408,86 21.40.21. Omkostnader för statens revisionsverk 2 år) 10 020 000,00 10 996 000 9 796 544,22 1 199 455,78 10 996 000,00-1 070 170,04 12 066 170,04 10 866 714,26 1 199 455,78 21.99. Riksdagens övriga utgifter 3 369 600,00 3 448 000 3 447 360,00 3 447 360,00 640,00 21.99.21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) 3 369 600,00 3 448 000 3 447 360,00 3 447 360,00 640,00

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 22. Republikens president 9 066 846,10 8 583 000 7 316 368,24 828 404,34 8 144 772,58 438 227,42 1 668 159,01 8 706 159,01 7 280 892,89 1 425 150,08 22.01. Republikens president 266 271,42 305 000 296 883,61 296 883,61 8 116,39 22.01.01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 254 431,96 262 000 261 051,63 261 051,63 948,37 22.01.21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 11 839,46 43 000 35 831,98 35 831,98 7 168,02 22.02. Republikens presidents kansli 8 800 574,68 8 278 000 7 019 484,63 828 404,34 7 847 888,97 430 111,03 1 668 159,01 8 706 159,01 7 280 892,89 1 425 150,08 22.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 733 206,06 1 000 000 693 790,53 693 790,53 306 209,47 22.02.21. Omkostnader för Republikens presidents kansli 2 år) 6 185 000,00 6 457 000 5 668 445,40 788 554,60 6 457 000,00-531 420,53 6 988 420,53 6 199 749,89 788 554,60 22.02.27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 147 368,62 240 000 116 098,44 116 098,44 123 901,56 22.02.75. Reparation och ombyggnad 3 år) 1 735 000,00 581 000 541 150,26 39 849,74 581 000,00-1 136 738,48 1 717 738,48 1 081 143,00 636 595,48 23

Utfallskalkyl för statsbudgeten 24 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 23. Statsrådet 49 191 774,39 49 640 000 41 080 731,17 7 913 986,64 48 994 717,81 645 282,19 8 305 072,44 36 708 072,44 25 440 025,13 11 226 102,74 23.01. Statsrådet 3 713 261,22 5 434 000 5 068 262,34 5 068 262,34 365 737,66 23.01.01. Avlöningar (förslagsanslag) 3 713 261,22 5 434 000 5 068 262,34 5 068 262,34 365 737,66 23.02. Statsrådets kansli 25 645 604,02 27 564 000 20 556 705,16 7 123 500,21 27 680 205,37-116 205,37 6 637 776,14 31 701 776,14 22 266 159,83 9 435 616,31 23.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 619 604,02 2 500 000 2 616 205,37 2 616 205,37-116 205,37 23.02.21. Omkostnader för statsrådets kansli 2 år) 20 026 000,00 22 064 000 17 940 499,79 4 123 500,21 22 064 000,00-3 883 599,78 25 947 599,78 21 824 099,57 4 123 500,21 23.02.22. EU-ordförandeskapet 3 år) 3 000 000,00 3 000 000 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00-2 754 176,36 5 754 176,36 442 060,26 5 312 116,10 23.03. Justitiekanslersämbetet 2 702 000,00 2 805 000 2 149 438,68 655 561,32 2 805 000,00-524 548,61 3 329 548,61 2 632 542,72 655 561,32 23.03.21. Justitiekanslersämbetets omkostnader 2 år) 2 702 000,00 2 805 000 2 149 438,68 655 561,32 2 805 000,00-524 548,61 3 329 548,61 2 632 542,72 655 561,32 23.27. Understödjande av politisk verksamhet 14 888 000,00 12 020 000 12 020 000,00 12 020 000,00 0,00 23.27.50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 12 988 000,00 12 020 000 12 020 000,00 12 020 000,00 0,00 23.27.52. Ökande av medborgaraktiviteten inför valet av Finlands representanter i Europaparlamentet (fast anslag) 1 900 000,00 23.99. Statsrådets övriga utgifter 2 242 909,15 1 817 000 1 286 324,99 134 925,11 1 421 250,10 395 749,90 1 142 747,69 1 676 747,69 541 322,58 1 134 925,11 23.99.21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 545 198,15 812 000 485 309,50 485 309,50 326 690,50 23.99.24. Ordnar (förslagsanslag) 442 711,00 471 000 401 940,60 401 940,60 69 059,40

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 23.99.25. Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget 2 år) 255 000,00 484 000 349 074,89 134 925,11 484 000,00-142 747,69 626 747,69 491 322,58 134 925,11 23.99.58. Understöd för startutgifter för Traditionsförbundet Eklövet 3 år) 50 000 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 23.99.59. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris 3 år) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 25

Utfallskalkyl för statsbudgeten 26 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 777 574 486,57 842 045 000 762 131 588,90 70 774 796,44 832 906 385,34 9 138 614,66 94 411 620,28 776 669 620,28 687 035 474,21 88 845 912,13 24.01. Utrikesförvaltningen 201 558 241,76 198 818 000 186 982 311,29 10 180 331,54 197 162 642,83 1 655 357,17 24 871 015,79 208 889 015,79 193 853 913,74 15 035 102,05 24.01.19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 13 825 241,76 14 800 000 13 144 642,83 13 144 642,83 1 655 357,17 24.01.21. Utrikesförvaltningens omkostnader 2 år) 172 028 000,00 177 363 000 171 594 803,39 5 768 196,61 177 363 000,00-10 956 091,95 188 319 091,95 182 550 895,34 5 768 196,61 24.01.74. Husbyggen 3 år) 5 855 000,00 4 805 000 2 242 865,07 2 562 134,93 4 805 000,00-3 602 006,98 8 407 006,98 4 712 712,31 3 694 294,67 24.01.76. Anskaffning av fastigheter och lokaler 3 år) 9 850 000,00 1 850 000 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00-9 848 905,00 11 698 905,00 6 126 294,23 5 572 610,77 24.01.87. Anskaffning av fastigheter och lokaler 3 år) 464 011,86 464 011,86 464 011,86 24.30. Internationellt bistånd 411 389 150,45 472 222 000 424 813 458,56 47 408 541,44 472 222 000,00 0,00 44 188 032,87 516 410 032,87 463 555 817,53 52 598 299,22 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Egentligt bistånd 3 år) 409 800 000,00 469 922 000 423 766 668,13 46 155 331,87 469 922 000,00-44 188 032,87 514 110 032,87 462 509 027,10 51 345 089,65 24.30.67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna 3 år) 1 589 150,45 2 300 000 1 046 790,43 1 253 209,57 2 300 000,00-0,00 2 300 000,00 1 046 790,43 1 253 209,57 24.50. Närområdessamarbete 25 374 000,00 25 018 000 12 832 076,54 12 185 923,46 25 018 000,00-23 670 571,62 48 688 571,62 29 317 060,76 19 371 510,86 24.50.66. Närområdessamarbete 3 år) 25 374 000,00 25 018 000 12 832 076,54 12 185 923,46 25 018 000,00-23 670 571,62 48 688 571,62 29 317 060,76 19 371 510,86

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 24.99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 139 253 094,36 145 987 000 137 503 742,51 1 000 000,00 138 503 742,51 7 483 257,49 1 682 000,00 2 682 000,00 308 682,18 1 841 000,00 24.99.01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) 992 768,36 960 000 955 367,20 955 367,20 4 632,80 24.99.21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) 2 242 885,41 2 213 000 1 549 016,01 1 549 016,01 663 983,99 24.99.22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag) 49 113 696,94 47 239 000 46 249 115,42 46 249 115,42 989 884,58 24.99.25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 10 313 259,77 15 016 000 12 476 467,89 12 476 467,89 2 539 532,11 24.99.50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 484 081,48 1 733 000 1 704 806,00 1 704 806,00 28 194,00 24.99.51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 16 474,58 39 000 18 511,64 18 511,64 20 488,36 24.99.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 74 248 927,82 77 770 000 74 550 458,35 74 550 458,35 3 219 541,65 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 3 år) 841 000,00 1 000 000 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00-1 682 000,00 2 682 000,00 308 682,18 1 841 000,00 24.99.95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 0,00 17 000 0,00 0,00 17 000,00 27

Utfallskalkyl för statsbudgeten 28 Huvudtitelns 24 uppgifter om fullmakterna och användningen av dem Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter 2006 2007 2008 Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 senare sammanlagt 24.01.74. Husbyggen 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år, varav 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 24.01.76. Anskaffning av fastigheter och lokaler 0 1 850 0 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 1 850 0 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 0 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Egentligt bistånd 2 491 207 620 000 0 620 000 538 772 81 228 0 296 229 479 504 345 188 292 289 356 057 1 473 038 Fullmakter för tidigare år 2 491 207 296 229 360 875 202 618 150 389 220 384 934 266 Fullmakter till förfogande år 620 000 0 620 000 538 772 81 228 0 0 118 629 142 571 141 899 135 673 538 772 24.30.67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna 5 471 0 0 0 0 0 0 815 1 078 0 0 0 1 078 Fullmakter för tidigare år 5 471 815 1 078 0 0 0 1 078

Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter 2006 2007 2008 Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 24.50.66. Närområdessamarbete 39 930 8 000 0 8 000 3 517 4 483 0 6 251 5 447 1 764 203 835 8 249 Fullmakter för tidigare år 39 930 6 251 3 490 204 203 835 4 732 Fullmakter till förfogande år 8 000 0 8 000 3 517 4 483 0 0 1 957 1 560 0 0 3 517 24.99.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag 23 266 0 0 0 0 0 0 0 14 962 0 0 0 14 962 Fullmakter för tidigare år 23 266 0 14 962 0 0 0 14 962 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 2 523 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 1 350 350 823 0 2 523 Fullmakter för tidigare år 2 523 0 1 350 350 823 0 2 523 Fullmakter till förfogande år 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 Huvudtiteln sammanlagt 2 562 397 904 038 0 904 038 542 289 361 748 0 303 295 502 341 347 303 293 315 356 893 1 499 851 Fullmakter för tidigare år 2 562 397 303 295 381 755 203 172 151 415 221 220 957 562 Fullmakter till förfogande år, varav 904 038 0 904 038 542 289 361 748 0 0 120 586 144 131 141 899 135 673 542 289 - fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 senare sammanlagt 29

Utfallskalkyl för statsbudgeten 30 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 670 546 593,30 681 592 000 645 767 088,40 37 591 224,05 683 358 312,45-1 766 312,45 36 984 710,47 621 266 710,47 582 969 845,18 38 296 865,29 25.01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 86 079 242,63 90 269 000 86 851 966,81 3 865 944,93 90 717 911,74-448 911,74 3 400 573,66 41 769 573,66 37 903 628,73 3 865 944,93 25.01.19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 37 983 974,82 39 000 000 39 621 961,42 39 621 961,42-621 961,42 25.01.21. Justitieministeriets omkostnader 2 år) 29 298 000,00 31 169 000 28 574 637,79 2 594 362,21 31 169 000,00-2 738 003,77 33 907 003,77 31 312 641,56 2 594 362,21 25.01.22. Vissa verks omkostnader 2 år) 7 214 000,00 7 200 000 5 928 417,28 1 271 582,72 7 200 000,00-662 569,89 7 862 569,89 6 590 987,17 1 271 582,72 25.01.29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 250 585,29 1 200 000 1 333 950,99 1 333 950,99-133 950,99 25.01.51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 10 332 682,52 11 700 000 11 392 999,33 11 392 999,33 307 000,67 25.10. Domstolsväsendet 218 771 559,26 226 308 000 213 257 881,50 12 566 138,13 225 824 019,63 483 980,37 13 190 733,17 231 698 733,17 219 132 595,04 12 566 138,13 25.10.21. Högsta domstolens omkostnader 2 år) 7 298 000,00 7 222 000 6 289 919,01 932 080,99 7 222 000,00-980 762,19 8 202 762,19 7 270 681,20 932 080,99 25.10.22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader 2 år) 8 412 000,00 8 741 000 8 027 421,53 713 578,47 8 741 000,00-697 664,40 9 438 664,40 8 725 085,93 713 578,47 25.10.23. Omkostnader för övriga domstolar 2 år) 197 376 000,00 202 545 000 191 624 521,33 10 920 478,67 202 545 000,00-11 512 306,58 214 057 306,58 203 136 827,91 10 920 478,67 25.10.29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 5 685 559,26 7 800 000 7 316 019,63 7 316 019,63 483 980,37

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25.30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 53 298 968,87 55 608 000 51 839 841,70 4 660 752,97 56 500 594,67-892 594,67 3 863 431,15 25 071 431,15 20 410 678,18 4 660 752,97 25.30.21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 2 år) 20 714 000,00 21 208 000 16 547 247,03 4 660 752,97 21 208 000,00-3 863 431,15 25 071 431,15 20 410 678,18 4 660 752,97 25.30.50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 32 584 968,87 34 400 000 35 292 594,67 35 292 594,67-892 594,67 25.40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 80 187 000,00 80 409 000 72 384 913,24 8 024 086,76 80 409 000,00-6 356 804,95 86 765 804,95 78 741 718,19 8 024 086,76 25.40.21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 2 år) 80 187 000,00 80 409 000 72 384 913,24 8 024 086,76 80 409 000,00-6 356 804,95 86 765 804,95 78 741 718,19 8 024 086,76 25.50. Verkställighet av straff 186 303 000,00 194 839 000 188 244 714,69 6 594 285,31 194 839 000,00-8 302 365,19 203 141 365,19 195 841 438,64 7 299 926,55 25.50.21. Omkostnader för verkställighet av straff 2 år) 180 403 000,00 188 939 000 183 457 303,55 5 481 696,45 188 939 000,00-6 981 825,07 195 920 825,07 190 439 128,62 5 481 696,45 25.50.74. Arbeten vid öppna anstalter 3 år) 5 900 000,00 5 900 000 4 787 411,14 1 112 588,86 5 900 000,00-1 320 540,12 7 220 540,12 5 402 310,02 1 818 230,10 25.60. Åklagarväsendet 30 061 000,00 30 949 000 29 068 984,05 1 880 015,95 30 949 000,00-1 870 802,35 32 819 802,35 30 939 786,40 1 880 015,95 25.60.21. Åklagarväsendets omkostnader 2 år) 30 061 000,00 30 949 000 29 068 984,05 1 880 015,95 30 949 000,00-1 870 802,35 32 819 802,35 30 939 786,40 1 880 015,95 25.70. Valutgifter 15 845 822,54 3 210 000 4 118 786,41 4 118 786,41-908 786,41 25.70.21. Valutgifter (förslagsanslag) 15 845 822,54 3 210 000 4 118 786,41 4 118 786,41-908 786,41 31

Utfallskalkyl för statsbudgeten 32 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 425 494 652,53 1 538 720 000 1 454 916 343,92 76 068 111,64 1 530 984 455,56 7 735 544,44 107 523 351,18 1 191 805 351,18 1 109 030 008,98 79 469 066,80 26.01. Inrikesministeriet 83 876 987,80 88 133 000 87 494 096,24 2 885 394,92 90 379 491,16-2 246 491,16 23 912 971,02 52 045 971,02 46 456 123,80 2 885 394,92 26.01.19. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 56 878 987,80 60 000 000 62 246 491,16 62 246 491,16-2 246 491,16 26.01.21. Inrikesministeriets omkostnader 2 år) 21 786 000,00 22 121 000 20 647 915,40 1 473 084,60 22 121 000,00-1 973 143,26 24 094 143,26 22 621 058,66 1 473 084,60 26.01.22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen 2 år) 5 212 000,00 5 212 000 4 473 588,13 738 411,87 5 212 000,00-552 503,22 5 764 503,22 5 026 091,35 738 411,87 26.01.23. Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral 2år) 21 387 324,54 21 387 324,54 18 682 872,24 26.01.63. Offentliga tjänster på nätet -projektet 2 år) 800 000 126 101,55 673 898,45 800 000,00-800 000,00 126 101,55 673 898,45 26.02. Utlänningsverket 9 124 000,00 13 122 000 12 051 254,27 1 070 745,73 13 122 000,00-1 525 073,06 14 647 073,06 13 576 327,33 1 070 745,73 26.02.21. Utlänningsverkets omkostnader 2 år) 9 124 000,00 13 122 000 12 051 254,27 1 070 745,73 13 122 000,00-1 525 073,06 14 647 073,06 13 576 327,33 1 070 745,73 26.05. Länsstyrelserna 51 480 000,00 53 248 000 48 602 885,56 4 645 114,44 53 248 000,00-3 306 750,23 56 554 750,23 51 909 635,79 4 645 114,44 26.05.21. Länsstyrelsernas omkostnader 2 år) 51 480 000,00 53 248 000 48 602 885,56 4 645 114,44 53 248 000,00-3 306 750,23 56 554 750,23 51 909 635,79 4 645 114,44 26.06. Registerförvaltningen 27 818 000,00 29 055 000 25 996 084,24 3 058 915,76 29 055 000,00-3 338 959,43 32 393 959,43 29 335 043,67 3 058 915,76 26.06.21. Registerförvaltningens omkostnader 2 år) 27 818 000,00 29 055 000 25 996 084,24 3 058 915,76 29 055 000,00-3 338 959,43 32 393 959,43 29 335 043,67 3 058 915,76