Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2019

Relevanta dokument
Intern styrning och kontroll 2019

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Förmynderskap. Årsräkningar. Dataskydd och ITsäkerhet. Rättssäkerhet Kunskap och kompetens. Handlägggning. Barnrätt. Årsräkningar.

Reglemente för intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

Slutrapport internkontroll 2017

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017

Svar på motion om stärkt arbete mot korruption, fusk och bedrägeri i Eskilstuna kommun

Intern styrning och kontroll Policy

Internkontrollplan 2017

Missiv Socialnämndens internkontrollplan 2018

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Missiv Socialnämndens internkontrollplan 2018 delårsrapport 1

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument

Intern kontrollplan 2018

Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Antagen av kommunfullmäktige , 57

55 Svar på motion - Stärk arbetet mot korruption, fusk och bedrägeri i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:258)

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2016

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen

DNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen

Beredning i december av SOCN internkontrollplan 2017

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Internkontrollplan 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

34 Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2018 (KSKF/2019:48)

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Intern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen

Återrapportering av internkontroll 2016 för kommunstyrelsen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE , 8

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

163 Riktlinje för intern styrning och kontroll (KSKF/2017:287)

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Återrapportering av internkontroll 2018 för kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Missiv internkontrollplan 2018 delårsrapport 1 överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på kommunal lek- och badplatser

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden

95 Riktlinjer för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden (KSKF/2016:162)

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

Verksamhetsplan Informationssäkerhet

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Reglemente för internkontroll

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern

Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på kommunala lek- och badplatser

Riktlinjer för intern kontroll

Reglemente för internkontroll

Internkontrollplan 2019

Förtroendefrågor med stora risker

Internkontrollplan 2019

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Borlänge kommun. Internkontroll KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Riskanalys. Förskolenämnden

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollplan 2019

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en plan för den interna kontrollen.

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Remiss av förslag - Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Transkript:

Stadsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (2) Torshälla stads nämnd Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2019 Förslag till beslut Torshälla stads nämnd godkänner föreslagen internkontrollplan för 2019. Ärendebeskrivning Kommunkoncernen ska enligt kommunallagen och aktiebolagslagen ha en väl fungerande intern styrning och kontroll. Interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verksamhet, men också att hitta förbättringsområden utifrån risker. Varje nämnd och bolagsstyrelse har ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt verksamhetsområde. Åtgärder och uppföljningar genom internkontrollmoment tas fram av respektive nämnd och bolagsstyrelse och kompletteras med de gemensamma internkontrollmomenten för kommunkoncernen. Respektive nämnd och styrelse beslutar om en internkontrollplan i december månad. Stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med framtagna riktlinjer och intern styrning och kontroll arbetat fram förslag på internkontrollmoment som presenteras nedan. Förslag till kontrollmoment 2019; Uppföljning att planerade åtgärder utifrån genomförd egenkontroll SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) har genomförts och är dokumenterade För områdena gata och park tas inga specifika kontroller fram bland annat på grund av att Torshälla stads nämnd ej har något arbetsgivaransvar samt att merparten av inköpen upphandlas av stadsbyggnadsförvaltningen där stadsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd. Nämnden kommer däremot att delges resultatet av stadsbyggnadsnämndens uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare samt följande två internkontrollmoment från stadsbyggnadsnämndens interkontrollplan 2019; Kontroll att samtliga inköp mellan 10-100 tkr antingen faller inom befintligt avtal eller att en direktupphandling har utförts enligt kommunens riktlinjer Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2018-12-10 2 (2) Kontrollera att månadsvis rondering på Navaren är utförd enligt checklista (framtagen i det Systematiska brandskyddsarbetet) samt att ev brister är åtgärdade innan nästa rondering Utöver Torshälla stads nämnds egna internkontrollmoment har kommunfullmäktige beslutat om fyra kommungemensamma internkontrollmoment 2019; Kontroll av tillämpningen av rutiner för utbetalningar till förtroendevalda i kommunen samt ledamöter och suppleanter i kommunala bolag Kontroll av tillämpningen av rutiner gällande inköp i enlighet med ramavtal och för direktupphandlingar Kontroll av att information sparas och skyddas i enlighet med styrdokument som finns för respektive områden Kontroll av att det finns kontinuitetsplaner utifrån risk-och sårbarhetsanalyser och att dessa är kända STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Marianne Hagman Förvaltningschef KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef Eskilstuna den stolta Fristaden

1 (3) Intern styrning och kontroll 2019 Torshälla stads nämnds internkontrollmoment Kultur och Fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med framtagna riktlinjer och intern styrning och kontroll arbetat fram förslag på internkontrollmoment som presenteras nedan. Processkvalitet TILLGODOSE BEHOVET AV SÄKERHET Risken att säkerhet och brandskyddsarbete inte följs inträffar pga okunskap, bristande rutiner eller otydliga introduktioner. Vilket kan leda till olyckor för person och/eller sakskador. Ursprung risk Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens Förvaltning Sara Nordlund 8 2 4 Uppföljning att planerade åtgärder utifrån genomförd egenkontroll SBA har genomförts och är dokumenterade Syftet med kontrollmomentet är att säkerställa att handlingsplaner efter genomförd egenkontroll verkställs. Frekvens sep-okt 2019 Metod Genomföra två stickprover och kontrollera att det finns dokumentation om genomförda åtgärder utifrån behov synliggjort i skyddsronder och i handlingsplanen 2018-12-10 10:16 1

2 (3) Kommunkoncerngemensamma kontrollmoment Utöver Torshälla Stads nämnds egna internkontrollmoment har kommunfullmäktige beslutat om fyra kommungemensamma internkontrollmoment 2019. Ekonomi TILLGODOSE BEHOVET AV EKONOMI OCH REDOVISNING 1. Risk för försämrat förtroende för kommunen och politiken på grund av felaktiga utbetalningar till förtroendevalda i kommunen samt ledamöter och suppleanter i kommunala bolag, vilket kan bero på felaktiga intyg, att rutiner inte är förankrade och utebliven kontroll. Kontroll av tillämpningen av rutiner för utbetalningar till förtroendevalda i kommunen samt ledamöter och suppleanter i kommunala bolag. En tydligare rutin ska utarbetas. Rutinen ska även tydliggöra när underlag för förlorad arbetsinkomst ska redovisas för att inte behöva hantera retroaktivt redovisade underlag. Kontrollen avser att följa upp att den nya rutinen tillämpas. Ansvarig för kontrollmomentet är kommunledningskontoret, processägare för ärendeoch beslutsprocessen. 2. Risk att kommunkoncernen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU), styrande beslut och fördyrar inköpskostnaderna på grund av att inköp inte sker i enlighet med ramavtal och inkorrekta direktupphandlingar. Kontroll av tillämpningen av rutiner gällande inköp i enlighet med ramavtal och för direktupphandlingar. Rutiner för området finns och det är tillämpningen av dessa som uppföljningen avser. Ansvarig för kontrollmomentet är kommunledningskontoret, kommunstrateg ekonomi (anskaffning/inköpsprocessen). 2018-12-10 10:16 2

3 (3) Processkvalitet TILLGODOSE BEHOVET AV SÄKERHET 3. Risk för att viktig information försvinner, manipuleras eller hamnar i orätta händer på grund av intrång, handhavandefel, nätverksavbrott eller liknande. Det kan leda till exempel brott mot offentlighethet- och sekretesslagen och den nya dataskyddsförordningen, vilket kan ge konsekvenser i form av verksamhetsavbrott, varumärkesskada, böter och/eller sanktionsavgifter. Kontroll av att information sparas och skyddas i enlighet med styrdokument som finns för respektive områden. Uppföljningen sker genom en kartläggning av hur kommunen sparar och skyddar information, att vi följer de lagar och styrdokument som finns för respektive områden så som dataskyddsförordingen. Ansvarig för kontrollmomentet är kommunledningskontoret, kommunstrateg informationssäkerhet med stöd av it- chef samt konsult och uppdrag it. 4. Risk för att kommunkoncernen inte kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid väsentliga händelser eller kriser då det inte finns kontinuitetsplaner som ger tillräcklig beredskap. Kontroll av att det finns kontinuitetsplaner utifrån risk-och sårbarhetsanalyser och att dessa är kända. Risk- och sårbarhetsanalyser börjar tas fram under senare delen av 2018 och rapporteras in 2019. Till analyserna kopplas åtgärder och en beredskap som dokumenteras i kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanerna tydliggör verksamheternas beredskap i agerande och rutiner för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. Det kan handla om att säkerställa nödvändig vård, matleveranser till äldreboenden, säkerställa kontakt med föräldrar om en skola behöver evakueras med mera. Kontrollen avser att följa upp att verksamheterna har tagit fram kontinuitetsplaner utifrån riskoch sårbarhetsanalyser och att dessa är kända. Ansvarig för kontrollmomentet är kommunledningskontorets säkerhetschef och beredskapssamordnare. 2018-12-10 10:16 3