Delårsrapport 2018 Bildningsnämnden Delår 2018

Relevanta dokument
Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2017 Bildningsnämnden Delår

Årsredovisning 2017 Bildningsnämnden Helår 2017

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

Underlag för övergripande plan med budget Bildningsnämnden 2019

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Sammanträdande organ Tid Plats Observera att sammanträdet äger rum i Vingåker Ärende Beteckning

Delårsrapport. Delår Bildningsnämnden

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats KTS-salen Vita Huset, Drottninggatan 18. Bildningsnämnden

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Årsredovisning 2018 Bildningsnämnden Helår 2018

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Internbudget bildningsförvaltningen 2014

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Delårsrapport 2017 Viadidaktnämnden Delår

Uppföljning av Kommunplan Våren 2018

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Uppföljningsrapport per april 2018

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Uppföljningsrapport per april 2019

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Kvartalsrapport september med prognos

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Månadsrapport maj 2019

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden

KOMMUNENS KVALITET i KORTHET

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Verksamhetsplan Skolna mnden

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden

03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

Delårsuppföljning augusti 2016

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Kommunens Kvalitet i Korthet

Årsbokslut 2015 för utbildningsnämnden

Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018

Månadsrapport januari 2019

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Barn och personal i fritidshem hösten 2010

Barn och personal i fritidshem hösten 2009

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8

Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18

Dnr :5302, :5303, :5305, :5306, :5307, :5308, :5310

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

10. Månadsuppföljning okt Barn- och utbildningsnämnden

Indikatorer barn- och ungdomsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

Transkript:

s handling 5-2018 Delårsrapport 2018 Bildningsnämnden Delår 2018 www.katrineholm.se

Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Sammantagen bedömning... 3 1.2 Åtgärdsplan... 3 1.3 Volymutveckling... 4 1.4 Framåtblick... 4 2 Målredovisning... 5 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning... 5 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer... 5 2.3 Utbildning... 5 2.4 Omsorg och trygghet... 6 2.5 Kultur, idrott och fritid... 6 2.6 Hållbar miljö... 7 2.7 Ekonomi och organisation... 7 3 Personalredovisning... 8 3.1 Personalnyckeltal... 8 4 Ekonomisk redovisning... 9 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos... 9 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos... 12 5 Särskilda u... 14 5.1 U från Övergripande plan med budget... 14 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer... 15 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning... 15 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer... 15 6.3 Utbildning... 15 6.4 Omsorg och trygghet... 19 6.5 Kultur, idrott och fritid... 20 6.6 Hållbar miljö... 22 6.7 Ekonomi och organisation... 24 2

1 Förvaltningsberättelse 1.1 Sammantagen bedömning Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning visar på en budget i balans och en verksamhet med höga men dock sjunkande sjuktal. En högre andel elever blev i år, jämfört med föregående år, behöriga till gymnasieskolan och en större andel elever gick i år ut gymnasieskolan med examensbevis. Fortfarande är det dock allt för många elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan. Samtidigt sker allt för många avhopp från gymnasieskolan och allt för många elever avslutar gymnasieskolan utan examensbevis. Analyserna måste förbättras för att rätt åtgärder ska vidtas på enhets-, grupp- och individnivå. 1.2 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningens åtgärdsplan fokuserar på följande åtgärder: Förskolan ska byggas ut efter behov Följande utbyggnad är planerad: Regndroppen,1 avdelning Örnen, 2 avdelningar Karossen, 2 avdelningar Förskola Norr, 6 avdelningar Trygg och utvecklande förskoleverksamhet Bildningsförvaltningen har ambitionen att sänka barnantalet med ett barn på varje avdelning under hösten 2018. Bildningsförvaltningen ser över planeringstiden för förskollärare. Bildningsförvaltningen organiserar för en kvalitetspool i alla områden för att undvika tillfälliga vikarier. Fler elever ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Fortsätta arbetet med att följa alla elevers utveckling i alla ämnen redan från årskurs 1. Utveckla och förbättra analysarbetet för att få en tydlig bild av elevernas utveckling och förbättra möjligheterna att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser för respektive årskurs och ämne. Se över möjligheten utveckla systemet med betygsprognoser även för gymnasieskolan. Se över och utveckla gymnasieskolans språkintroduktion (IM-språk) då det kan konstateras att elever blir kvar där i lång tid. Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka Förbättra studieron i kommunens skolor. Ta reda på vad studiero handlar om för varje individ och för flickor respektive pojkar. Bildningsförvaltningen kommer att göra en nulägesanalys, och ta fram en plan för att förbättra studieron. 3

1.3 Volymutveckling 1.3.1 Övriga Volymmått Utfall 2017 Utfall jan-jun 2018 Prognos 2018 Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg 1838 1958 1917 Antal elever i grundskola 3834 3882 3891 Antal elever i grundsärskola 94 90 90 Antal barn i fritidshem 1375 1319 1379 Antal elever i gymnasieskolan Antal elever i gymnasiesärskolan Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) Antal pågående ärenden inom Elevhälsan Antal barn inskrivna i omsorg på obekväm tid Antal elever som deltar i modersmålsundervisning 1197 1208 1214 36 39 39 648 689 700 829 960 1000 29 32 29 670 696 700 1.3.2 till volymutvecklingen Antalet barn och elever följer det budgeterade antalet. 1.4 Framåtblick Under våren 2018 fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt. Bildningsförvaltningen behöver se över möjligheten att anställa en praosamordnare för att klara uet om obligatorisk prao för årskurs 8 och 9. 4

2 Målredovisning 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Väsentliga händelser Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN Prognosen är att antalet eleveer som driver UF-företag ska fortsätta öka. 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Väsentliga händelser Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB 2.3 Utbildning Väsentliga händelser När det gäller målen för förskolan "Förskolan ska byggas ut efter behov" och "Trygg och utvecklande förskoleverksamhet" är det just nu tveksamt om bildningsförvaltningen kommer att rapportera en positiv måluppfyllelse vid årets slut. Under året har det öppnat två nya förskoleavdelningar på Regndroppen i Nävertorp men det är fortfarande osäkert om detta kommer att kunna bidra till att minska barngrupperna. En handlingsplan för Katrineholms förskolor har tagits fram i samband med den oro för verksamheten som lyfts fram i organisationen. Åtgärderna som har börjat genomförs syftar till att förbättra arbetsmiljön för chefer, barn och personal och till att stärka kvalitén i verksamheten. En positiv avvikelse är årets betygsresultat. De kommunala skolornas niondeklassare presterar i år de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011. 81,6% av eleverna i de kommunala skolorna blev i år behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan. Detta är en ökning med 4,3 procentenheter jämfört med föregående år. Även meritvärdet och andelen elever som når målen i alla ämnen har ökat sedan föregående år. För gymnasieskolan kommer målet "Fler elever i gymnasieskolan ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat" att nås för året. 68% av eleverna gick i år ut gymnasieskolan med examensbevis jämfört med 62% förra året. Dock är resultatet fortfarande lågt och det finns även stora variationer mellan de olika programmen. Ytterligare analyser behöver göras för att komma fram till rätt åtgärder för att höja elevernas resultat. Trygghet och studiero är nära sammankopplat. Den undersökningen från Liv & Hälsa ung som genomfördes 2017 visar på att eleverna upplever att studieron har förbättrats. Fortfarande är resultaten dock låga (30-34%) och det finns skillnader mellan könen. Det är viktigt att veta vad studiero handlar om för varje individ och för flickor respektive pojkar. Bildningsförvaltningen kommer att göra en nulägesanalys, och ta fram en plan för att förbättra studieron. Detta arbete kommer ske parallellt med det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att öka elevernas trygghet och trivsel och därmed deras resultat. 5

Förskolan ska byggas ut efter behov BIN Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KULN Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, VIAN, VON Sedan årsskiftet 2013/14 har 20 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen. Vilket innebär över 400 nya förskoleplatser. Utfallet för indikatorerna beräknas ligga kvar på samma nivå som förra året. Allt fler elever kan läsa när de går ut årskurs 1. Betygsresultaten för eleverna i Katrineholms skolor visar en positiv utveckling. På Katrineholms gymnasieskolor gick i år fler elever än tidigare ut med exmensbevis. Det är svårt att göra en sammantagen bedömning av målet då vissa indikatorer visar en positiv utveckling och vissa indikatorer visar en negativ utveckling. 2.4 Omsorg och trygghet Väsentliga händelser Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR 2.5 Kultur, idrott och fritid Väsentliga händelser Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KULN, VON Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON 6

2.6 Hållbar miljö Väsentliga händelser Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON 2.7 Ekonomi och organisation Väsentliga händelser Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 7

3 Personalredovisning 3.1 Personalnyckeltal Delår 2018 Delår 2017 Mätdatum/ mätperiod Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Personalstyrka Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider) 1/12-31/7 1 342,4 1 076,2 266,2 1 292,7 1 038,9 253,8 andel månadsanställda 1/12-31/7 95,2 % 95,1 % 95,4 % 95,3 % 95,1 % 96,4 % andel timanställda 1/12-31/7 4,8 % 4,9 % 4,6 % 4,7 % 4,9 % 3,6 % Antal månadsanställda 31/7 1 296 1 044 252 1 223 986 237 andel tillsvidareanställningar 31/7 88,4 % 90,5 % 79,8 % 88,8 % 90,5 % 81,7 % andel visstidsanställningar 31/7 11,6 % 9,5 % 20,2 % 11,2 % 9,5 % 18,3 % Andel månadsanställda som arbetar heltid Andel månadsanställda som har en heltidsanställning men som har valt att arbeta deltid Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid 31/7 91,2 % 90,4 % 94,4 % 91,7 % 91,5 % 92,4 % 31/7 3,5 % 4,1 % 1,2 % - - - 31/7 70 % 70 % 69 % 65 % 65 % 62 % Hälsa Antal pågående rehabärenden 30/6 133 119 14 138 112 26 Antal ärenden på rehabbevakning 30/6 77 58 19 77 55 22 Total sjukfrånvaro 1/12-30/6 7,4 % 7,7 % 6,4 % 7,6 % 7,9 % 6,5 % total sjukfrånvaro, anställda -29 år 1/12-30/6 6,8 % 6,7 % 7,0 % 7,3 % 7,4 % 7,2 % total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år 1/12-30/6 7,1 % 7,8 % 3,6 % 7,4 % 7,9 % 4,6 % total sjukfrånvaro, anställda 50- år 1/12-30/6 8,0 % 7,8 % 8,6 % 8,0 % 8,1 % 7,6 % andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 1/12-30/6 54,9 % 56,9 % 43,9 % 55,4 % 57,3 % 44,5 % Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 1/12-30/6 7,9 % 8,2 % 6,5 % 8,2 % 8,6 % 6,2 % till personalnyckeltal Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen sjunker för första gången på flera år. Åtgärder för att vända utvecklingen vidtogs redan 2017 och ytterligare åtgärder har vidtagits under året. Bland annat har ett pilotprojekt starts. Projektet innebär ett närmare samarbete mellan ansvarig chef och HR inriktat på korttidssjukfrånvaro inom förskolan. Målet är att reagera och agera i tid. 8

4 Ekonomisk redovisning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall per 31/8 2018 Budget per 31/8 2018 Avvikelse Prognos helår 2018 Förskola 2 814 283 2 531-200 Grundskola F-6-22 786-3 700-19 086-550 Grundskola 7-9 -13 398-2 477-10 921-2 000 Grundsärskola -5 625-415 -5 210-1 800 Gymnasieskola -14 727 1 168-15 895 1 750 Gymnasiesärskola -1 415-73 -2 342 0 Förvaltningsgemensamt -37 469-38 447 978 100 Förvaltningscentralt -169 301-167 928-1 373 4 500 Resursfördelning -288 815-334 805 45 990 600 Nämnd -787-913 126 0 Totalt -552 509-547 307-5 202 2 400 Skolpeng för juli och augusti månad för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola betalas ut först i september. Detta påverkar avvikelsen på både verksamheterna och på resursfördelningen. till driftredovisning Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Prognosen för året är + 2 400 tkr. Förskola Förskolan har en samlad prognos för året på -200 tkr. Antalet barn i förskolan i augusti i år är 173 färre än budgeterat, vilket dock är 65 fler barn än i augusti förra året. Sammantaget för året ser prognosen ut att hamna på i snitt ca 9,5 barn färre per månad än vad som är budgeterat. Augusti är den månad då det är minst antal barn i förskolan då sexåringarna precis har gått över till förskoleklass. Antalet barn kommer att öka under hösten i takt med att fler barn skolas in. De flesta förskolor kommer att ha färre än 20 barn per avdelning under hösten för att det ska finnas utrymme att ta in syskon i vår till barn som går på förskolorna nu utan att antalet barn blir fler än 20 barn per avdelning. En del barn erbjuds plats på förskolor som inte är deras förstahandsval och en del av dessa tackar nej till den erbjudan platsen, eller skjuter upp inskolningsdatum. Detta har framförallt drabbat en del av förskolorna i samordningsområde Väst. Det är för att det framförallt är dessa förskolor som erbjuds när förskolorna i det område där barnet bor är fullbelagda. Sammantaget ser intäkterna för barnpengen ut att bli knappt 800 tkr lägre än vad som prognostiserades i maj. Personalkostnaderna var under juli och augusti lägre än vad som tidigare har prognostiserats, vilket framförallt beror på lägre kostnader för sommarvikarier. Sammantaget ser personalkostnaderna ut att bli 800 tkr lägre för hela året än vad som prognostiserades i maj. Det här gör att för de flesta områden balanseras de minskade intäkterna med lägre personalkostnader. Även om förskolor Öst fortfarande ser ut att gå mot ett underskott i år, har 9

prognosen förbättrats och resultatet vid årets slut ser ut att bli - 200 tkr. Under hösten görs det en satsning på att förstärka det administrativa stödet på förskolorna. Målet är att det ska finnas en administratör per tio avdelningar. Det innebär att det ska finnas drygt två administratörer i samordningsområde Nord, Öst och Syd samt drygt tre administratörer i samordningsområde Väst. Förskoleklass-år 6 År F-6, inklusive fritidshem, har en sammanlagd prognos på - 550 tkr för året. I samordningsområde Syd har två av skolorna svårigheter att få ekonomin i balans. Skogsborgsskolans prognos är i nuläget -400 tkr. Detta beror på att det krävs dubbel bemanning kring några av eleverna. Skolpeng och tilläggsbelopp täcker inte dessa kostnader. Även Sköldinge prognostiserar ett underskott. Ett förväntat överskott på Valla skola på grund av svårigheter att rekrytera personal gör dock att rektorsområde Valla-Sköldinge totalt sett lämnar ifrån sig en prognos på ett nettoöverskott. Samordningsområde Öst, det vill säga Björkviks skola och Sandbäcksskolan, lämnar en +/-0- prognos. I samordningsområde Nord prognostiserar Bie skola ett underskott, dock mindre än föregående månad. Östra skolan lämnade förra månaden en överskottsprognos, vilken nu har ändrats till ett förväntat underskott på grund av ett lägre elevantal än väntat, mindre tilläggsbelopp samt lägre intäkter från ett statsbidrag. Västra skolan prognostiserar ett överskott på 300 tkr, vilket är en försämring sedan föregående prognos. Julita skola ligger kvar på en +/-0-prognos. Forssjö och Nyhem i samordningsområde Väst väntas lämna nollresultat, medan Strångsjös prognos i nuläget är -200 tkr. År 7-9 Prognosen för 7-9 för året är 2 000 tkr. Järvenskolan Tallås har fortsatt en nollprognos. Enheten har något fler elever än beräknat för hösten. Järvenskolan Södra försämrar sitt prognostiserade underskott för året till -1 200 tkr. Knappt 700 tkr av underskottet härrör till kostnader för synnedsatta elever där tilläggsbeloppen inte täcker de behov av stöd som finns. Antalet elever är färre till hösten än vad som tidigare beräknats, vilket ger minskad skolpeng. Samtidigt är personalkostnaderna högre än tidigare beräknat för hösten. Delar av det beror på att samtliga musikklasser i år 7 nu finns här. Resterande del av underskottet handlar om att enheten har en för stor organisation i förhållande till tilldelad skolpeng och tilläggsbelopp. Organisationen behövs för att skapa trygghet, studiero och lugn på skolan. Verksamheten på Perrongen startade upp i slutet av förra året. Verksamheten har ett minusresultat på -800 tkr för vårterminen. Från hösten kommer verksamheten delvis att finansieras av statsbidrag. Planen är att använda delar av det statsbidrag som kommunen tilldelats för Ökad likvärdighet för att finansiera resursskolans verksamhet. Statsbidraget syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i både förskoleklass och grundskola. I den analys som gjorts har insatser för resursskolans elevgrupp identifierats som en prioriterade. Grundsärskolan Prognosen för grundsärskolan är -1 800 tkr. 10

Elevantalet under höstterminen ser ut att minska ytterligare jämfört med vad som tidigare prognostiserats, vilket gör att de kommande intäkterna från skolpengen minskar. Det lägre elevantalet medför dock inte att det är möjligt att göra förändringar i höstens personalorganisation. Gymnasieskola Gymnasieskolan har en prognos för året på +1 750 tkr. Duveholm ligger kvar på sitt tidigare prognostiserade överskott. Personalförstärkning har gjorts på Introduktionsprogrammen till hösten men mycket av de utökade kostnaderna kommer att finansieras av statsbidrag. En ny IA grupp har startas inom Introduktionsprogrammen. Samhällsvetenskapliga programmet har betydligt färre elever än beräknat för hösten (19 färre). Elevantalet för Introduktionsprogrammen är fortfarande svåra att prognostisera för hösten då det fortfarande är rörelse på eleverna där. KTC 1 förändrar inte prognosen jämfört med föregående månad. Ingen ny grupp för vuxenutbildningen på vård och omsorg startar i höst. Det innebär en intäktsminskning under hösten, men samtidigt har personal inom vård och omsorg slutat på egen begäran och kommer inte att ersättas. Det råder osäkerhet kring vuxenutbildningen inom Vård och omsorg framöver och arbete kring detta pågår. KTC 2 försämrar sin prognos. Elevantalet är färre på Fordons och transport programmet än beräknat samt att kostnader för personal blev något högre under sommaren. Fordons- och industriprogrammen har precis som tidigare svårigheter att få ihop sin ekonomi. Reparationer på fordon har gjordes under våren som innebar stora kostnader. Det kommer att innebära högre kostnader för året än beräknat. Lindengymnasiet prognostiserar ett överskott vid årets slut. I våras befarade enheten en elevminskning på främst Restaurang och livsmedelsprogrammet men så blev inte fallet. Hotell och turism programmet är färre elever än beräknat. Barn och fritidsprogrammet har startat under hösten och personal har nyanställts till programmet. Enheten har sjukskrivningar som inte ersätts vilket gör att personalkostnaderna kommer att bli lägre. För närvarande prognostiserar Resursskolans gymnasieverksamheter ett plusresultat. Största delen av plusprognosen på IA4 beror på sjukskriven personal under våren som ej ersattes. Gymnasiesärskolan Prognosen för året är +/-0 tkr. Prognosen är oförändrad. Det är en elev färre på nationella programmet och en färre på Individuella programmet än beräknat. Personalkostnaderna beräknas nu lägre än tidigare, främst på grund av att det tidigare beräknats högre vikariekostnader i samband med att ordinarie personal reste till Kina på ett pågående projekt. Gemensamma verksamheter Prognosen för året är + 100 tkr. Kostnaderna för olika former av systemstöd har ökat under året. Bland annat har det genomförts en upphandling av schemasystem som medför dubbla systemkostnader under ett år. Samtidigt prognostiserar både Elevhälsan, Kartläggningsenheten Bryggan och Studie- och yrkesvägledning plusresultat vid året slut. Dessa plusresultat kan förklaras av vakanser under delar av året. 11

Förvaltningscentralt Prognosen för året är + 4 500 tkr. Förvaltningscentrala verksamheter redovisar i dagsläget ett positivt resultat på 4 500 tkr inkl. buffert 2000 tkr. Detta överskott förklaras av vakanser, sjukskrivningar och outnyttjad budget inom utvecklingsmedel. Hela bufferten behöver nyttjas för att täcka upp de minusresultat som enheterna redovisar. Förvaltningen har fått en faktura på 800 tkr för indexuppräkning av skolskjuts gällande flera år. Denna faktura har förvaltningen inte räknat med och den måste täckas inom befintlig budget. Resursfördelning Prognosen för året är + 600 tkr. Under 2017 ökade kostnaderna för tilläggsbelopp. För att inte överskrida budgeten har nivåerna för tilläggsbelopp sänkts till detta år. Prognosen för året är att utbetalningarna av tilläggsbelopp och extra ersättningar kommer att överstiga budget med 500 tkr vid årets slut. Barn och elevantal har under året följt budget väl med enbart mindre avvikelser. För förskolan kommer intäkterna från barnomsorgsavgifter att bli högre än budgeterat och utbetalningen av skolpeng prognostiseras bli än budgeterat då barnantalet beräknas understiga budget med 10 barn. När det gäller förskoleklass och grundskola beräknas den utbetalda skolpengen för både förskoleklass och grundskola understiga budget. Även intäkterna för elever från annan kommun beräknas understiga budget. Elevantalet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har ökat något till hösten och utbetalningarna av skolpeng beräknas bli högre än budgeterat för båda verksamheterna. Nämnd Prognosen för året är +/- 0 tkr. 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall per 31/8 2018 Budget per 31/8 2018 Avvikelse Prognos helår 2018 Förskola - inventarier och teknisk utrustning Grundskola - inventarier och teknisk utrustning Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning Gemensamma verksamheter -550-2 551 2 002 0-1 440-2 875 1 417 0-813 -2 920 2 107 0-347 -528 181 0 Förvaltningskontoret 0-366 -366 0 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 0-33 -33 0 Upprustning idrottshallar -297-375 78 0 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav -343-333 -10 0 Familjecentral 0-167 167 0 12

1:1 satsning år 1-9 -2 520-6 000 3 480 9000 Teknisk utrustning förskolan 0-467 467 0 Totalt -6 310-16 597 10 287 9000 till investeringsredovisning Investeringstakten är alltid låg under första halvåret eftersom många investeringar kan ske först när höstterminen startat. Till förskolan har det under första delen av året köpts in nya möbler och ny utrustning till de nyöppnade avdelningarna som hör till Regndroppen. Inom grundskolan har det bland annat utrustats flera klassrum med nya möbler. Inom gymnasieskolan har det investerats i en lastbil till fordonsprogrammet och en storköksdiskmaskin till Lindengymnasiet. De medel som finns avsatta för oförutsedda investeringar har under året använts till att utrusta Tallåsskolan med solfilm. Detta med anledning av att temperaturen i klassrumen behövde sänkas vid försommarens höga värme. Bildningsförvaltningen räknar med en positiv prognos på 9 000 tkr om 1-1 utrustningen inte kan bokföras som en investering. 13

5 Särskilda u 5.1 U från Övergripande plan med budget U Ökad säkerhet och trygghet 2018-09-06 Kameraövervakning finns på flera av kommunens skolor för att minska risken för stöld av bland annat ipads. Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro Lokalisering av ytterligare förskoleplatser Utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola 2018-09-06 Bildningsförvaltningen arbetar ständigt med att utveckla nya e-tjänster för att underlätta för barn/elever, vårdnadshavare och personal. Under våren har bland annat e-tjänsten för skolval och ledighetsansökan lanserats. 2018-05-17 Prognosen för året är att sjukfrånvaron för förskolan fortfarande kommer att ligga över 6% vid året slut. En handlingsplan för minskad sjukfrånvaro har tagits fram. 14

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Fler ungdomar ska starta UFföretag KS, BIN Antal elever som driver UFföretag 158 62 96 2018-01-28 Utfallet avser läsåret 2017/2018. Fördelningen mellan kommunens gymnasieskolor: Linden 88, KTC 33, Duveholm 37. 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Till- och frångänglighet en i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB Redovisning av tillgänglighetsf örbättrande åtgärder i kommunala lokaler 6.3 Utbildning Förskolan ska byggas ut efter behov BIN Trygg och utvecklande förskoleverksa mhet BIN Antal nya förskoleavdelni ngar som öppnas under mandatperiode n Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatu m Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatu m Barn per årsarbetare i förskolan, antal 18 2018-02-23 35% 36% 37% 2018-08-21 Sedan årskiftet 2013/2014 har 18 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen Utfallet avser 2017. 73 dagar 69 dagar 78 dagar 2018-08-21 I Katrineholm får 36% av barnen plats i förskolan på önskat placeringsdatum. Motsvarande siffror för länet och riket är 38% resp. 60%. Utfallet avser 2017. 5,1 2018-08-21 Väntetiden i antal dagar för de barn som inte får plats i förskolan på önskat datum var i Katrineholm i snitt 73 dagar 2017. Motsvarande värde för länet och riket är 36 dagar resp. 30 dagar. Utfallet avser 2017. Antal barn per årsarbetare i förskolan har minskat sedan 2016. Motsvarande siffra för länet och riket är 5,4 resp. 5,1. Faktisk personaltäthet, antal närvarande barn per 4,1 2018-09-09 Faktisk personaltäthet mäts inte längre. 15

närvarande personal Alla elever ska tidigt klara kunskapsmåle n i skolan BIN, KULN Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN Andel föräldrar som är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3 Andelen elever som uppnått kunskapskrave n i alla ämnen (som eleven läser) i årskurs 6 Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskola n Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9 81% 2018-08-24 96% 97% 95% 2018-08-24 90% 91% 89% 2018-08-24 56% 59% 53% 2018-09-09 68% 73% 65% Andelen föräldrar som svarar att de instämmer helt eller att de instämmer till stor del på påståendet Jag är nöjd med mitt barns förskola ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen. Andelen flickor och pojkar som uppger att de tycker om att vara på förskolan ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen. Sammantaget uppnådde 90% av eleverna i år 1 vt 2018 läsmålen. Detta är högre än förra året då andelen var 86%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skinnaden mellan könen har minskat. Utfallet var 91% för flickor och 89% för pojkar. Utfallet avser 2017. 80% 84% 76% 2018-09-09 I årskurs 3 har både andelen flickor och pojkar som klarat alla delproven i svenska och matematik minskat sedan fg. år. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Katrineholm: flickor 59%, pojkar 53%, totalt 56% Riket: flickor 73%, pojkar 65%, totalt 69% Utfallet avser 2017. 203 220 187 2018-09-09 Utfallet avser andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Jämfört med 2016 har utfallet förbättrats för flickor medan det har försämrats marginellt för pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Katrineholm: flickor 83,9%, pojkar 75,9%, totalt 79,7% Riket: flickor 86,4%, pojkar 81,3%, totalt 83,7% Utfallet avser 2017. Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Jämfört med fg. år har meritvärdet ökat för både flickor och pojkar. Katrineholm: flickor 219,8, pojkar 186,8, totalt 202,6 16

Riket: flickor 227,5, pojkar 199,2, totalt 212,7 Fler elever ska klara målen i gymnasieskola n och nå höga resultat BIN Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in Andel gymnasielever med examen inom 4 år, flickor och pojkar Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbild ning Elever/pedago gisk personal grundskola, antal Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan Andel flickor och pojkar som anger att de är nöjda med sin skola som helhet 88% 2018-02-06 75% 72% 79% 2018-09-09 I uppföljningen för 2017 svarar 87,5% av pedagogerna ja eller delvis på frågan "Bedömer du att elevens förutsättningar att klara målen i skolan har förbättrats som en följd av stödet från elevhälsan och de åtgärder som skolan har satt in." Utfallet avser 2017. 46% 51% 40% 2018-09-09 Måttet visar en försämring gentemot föregående år för både pojkar och flickor. Katrineholm: flickor 71,5%, pojkar 78,8%, totalt 75,1% Riket: flickor 81,0%, pojkar 76,4%, totalt 78,5% Utfallet avser 2017. 13,5 14,3 12,8 2018-09-09 Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet högskola inom fyra år har minskat sedan föregående år. Uppdelat på kön har resultatet minskat för både och män. Motsvarande resultat för riket var 45,8% och för länet 52,4%. Utfallet avser 2017. 9,2 2018-08-21 Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning har ökat något sedan föregånde år. Resultatet uppdelat på flickor och pojkar visar att båda gruppernas resultat ökat något. Motsvarande värde för riket var 14,1 och för länet 14,0. Utfallet avser 2017. 74% 2018-08-24 Antalet elever/pedagogisk personal i grundskolan har minskt sedan föregående år. Motsvarande siffra för länet och riket är 9,7 respektive 9,9. Andelen elever i år 3-9 som uppger att de intämmer helt eller intämmer till stor del i påståendet Totalt sett är jag nöjd med min skola har minskat sedan föregående mätning. Andel flickor 78% 69% 87% 2018-02-16 17

och pojkar som mår bra Resultatet är en sammanvägning av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på gymnasieskolan. Resultatet har sjunkit för både flickor och pojkar sedan föregående mätning. Det finns en tyglig skillnad mellan resultatet för flickor och pojkar och man kan även se en tendens att upplevelsen av måendet sjunker ju äldre eleverna blir. Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger 2018-02-16 Resultat finns för 2017. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn. Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, VIAN, VON Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgy mnasiet och KTC Andel och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildnin g som klarar målen Andel och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildnin g som klarar målen Andel och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information 75% 81% 84% 77% 68% 72% 64% 29% 36% 23% 62% 61% 63% 2017-01-12 86% 85% 87% 2017-01-12 86% 82% 91% 2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det 49% 51% 46% 2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 18

gäller att delta i samhällsdebatt en Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitalta verktyg och system som behövs i arbetet 49% 51% 46% 2017-01-12 73% 74% 74% 2018-01-28 medborgarundersökning. Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra. 6.4 Omsorg och trygghet Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN Antal informationsbe sök av socialsekretera re på förskola, BVC och skola Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorge ns utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år 36 98 dagar 123 dagar 87 dagar Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsunde rsökning i samband med socialnämnden s första placering av individen 20% 20% 20% Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal 95% 95% 95% Ökad trygghet och säkerhet för kommunens Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen 60% 47% 76% 2018-09-17 Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på 19

invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR Andel av till kommunen inkommande u avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare) Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsat s Andel olyckor där räddningstjänst ens första enhet kommer fram inom målsatt tid Antal personer som utbildats av räddningstjänst en kring olycksförebygg ande och olycksavhjälpa nde åtgärder Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsat s där en första skadebegränsa nde åtgärd gjorts av enskild 82% 2018-09-17 1 523 2018-09-17 49 2018-02-15 98% 2018-02-15 frågan: Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?. Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både och män. 9 av 11 klotterärenden har sanerats inom 24 tmmar. Omfattande klotter är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar. Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott har minskat jämfört med föregående år. Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare. Utfallet avser 2017. Totalt har antalet som skadats eller omkommit minskat jämfört med föregående år. Utfallet avser 2017. 6 458 2018-02-15 40% 2018-02-15 Utfallet avser 2017. Totalt har fler utbildats jämfört med 2016, men antalet utbildade skolelever har minskat. Utfallet avser 2017. 6.5 Kultur, idrott och fritid Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm 45% 50% 38% 2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. 20

STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON Kulturverksam heter som invånarna är nöjda med BIN, KULN, VON Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm Antal deltagare i Perrongens gruppverksam heter Antal deltagare/besö kare i kulturoch turismnämnde ns programverksa mhet Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnde n Antal deltagare/besö kare i kulturföreninga rnas program Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek Invånarnas bedömning av fritidsmöjlighet erna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) Invånarnas bedömning av biblioteksverks amheten Invånarnas bedömning av utställningsoch konstverksamh eter Invånarnas bedömning av teaterföreställni ngar och konserter Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och 40% 40% 41% 2017-01-12 130 94 22 4 789 12 309 6 477 5 070 60 62 59 2017-01-12 7,8 8 7,5 2017-01-12 7,1 7,3 6,8 2017-01-12 6,1 6,3 5,9 2017-01-12 5,9 6 5,8 2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61. Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 7,7. Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 6,5. Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 5,8. Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) 21

Jämställda kultur- och fritidsverksamh eter BIN, KULN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON unga Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterad e föreningslivet inom serviceoch tekniknämnden s verksamhetso mråden Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva 97% 97% 93% 38% 38% 62% 62% 38% 62% 9% 9% 9% 2018-02-09 13% 11% 16% 2018-02-09 8% 10% 6% 2018-02-09 36% 38% 35% 2018-02-09 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: 9%, män 9%, totalt 9%. Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för ). Ufallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: 10%, män 14%, totalt 12%. Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för jämfört med 2012. Sörmland: 8%, män 5%, totalt 6%. Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Ufallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: 36%, män 34%, totalt 35%. 6.6 Hållbar miljö Ökad andel miljöbilar i Andel miljöbilar av totalt antal 57% 2018-09-17 22

kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB bilar i kommunkoncer nen Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 37%. Kommunens energiförbrukni ng ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksa mhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksa mhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Minskning av energianvändni ng i kommunens lägenhetsbestå nd sedan 2008 Minskning av energianvändni ng i kommunens verksamhetslo kaler sedan 2008 Matsvinn per portion i samband med lunchservering arna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Kostnaden för kommunens inköp av närproducerad e livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Livsmedelsinkö pens klimatavtryck Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andel elever som har schemalagd lunch Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende 16,5% 13,9% 51 g 31% 10% 1,94 Co2e 65% 63% 66% 2017-09-03 Utfallet avser 2016. Mätning sker under hösten 78% 75% 83% Andelen äldre 74% 71% 84% 23

som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförande plan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna 16% Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter 21% 6.7 Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäktern a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning 1,6% 2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Nettodriftskost naderna ska inte öka snabbare än skatteintäktern a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Nettodriftskost naderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse Nej 2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffekti vitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslo kaler NKI 64 2018-01-28 Utfallet avser NKI enligt mätning 2016. Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska Andel invånare som får svar på en enkel e- postfråga inom 83% 2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. 24

förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Ökat medarbetareng agemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Tryggad personalförsörj ning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformatio nsundersöknin g utifrån ett invånarperspek tiv Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformatio nsundersöknin g utifrån ett företagarpersp ektiv Resultat i undersökninge n kring hållbart medarbetareng agemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskra vprofilen Andel anställda med heltid Andel sjukfrånvarotim mar av 44% 2018-01-28 84% 2018-01-28 81% 2018-01-28 79% 2018-01-28 80% 80% 79% 2018-01-28 56% 2018-01-28 Medelvärde KKiK: 86%. Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 52%. Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 81 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%. Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%. Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för och män. Utfallet avser kommunen som helhet 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i systemet. 2018-01-28 80% 77,2% 90,8% 2018-09-17 7,9% 8,3% 6,3% 2018-09-17 Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid för kommunen som helhet per 31 juli 2018. Andelen har ökat både för och män. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 14,1%, för 16,6% och för män 4,9%. 25

KULN, STN, SOCN, VIAN, VON ordinarie arbetstid, totalt Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar 49,7% 50,9% 42,7% 2018-09-17 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-06-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har sjukfrånvaron minskat för men ökat något för män. Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-06-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har andelen minskat både för och män. 26