Budget och resursfördelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget och resursfördelning"

Transkript

1 Budget och resursfördelning Beslutad av fakultetsnämnden den 18 oktober Beslut Dnr: FS

2 1 Innehåll 1 Innehåll Övergripande budgetförutsättningar Sammanfattning av viktiga förändringar i budget Grundutbildning Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning Programgemensamma avsättningar och kostnader Fördelning av kostnad för NyA-systemet Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram Forskning/forskarutbildning Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning Fakultetsgemensamma avsättningar Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag Universitetsgemensamma funktioner/stödverksamhet Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet Lokalkostnader Lokalvård Lönekostnadspåslag (LKP)... 28

3 Bilagor: 1. Budgetsammanställning Fördelning av grundutbildningsramar Institutionstilldelning grundutbildning Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning Programgemensamma kostnader 2017 a. Programgemensamma avsättningar och kostnader b. Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet 6. Fakultetsgemensamma kostnader 2017 a. Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader b. Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet 7. Tilldelning resultatpremie och forskarexamina Fasta belopp 2017 a. Universitetsgemensamma kostnader b. Fakultetsgemensamma kostnader 9. Fördelning per institution av kostnader för VHS (NyA) Resursfördelning per utbildningsprogram 2017 a. Apotekarprogrammet b. Arbetsterapeutprogrammet c. Barnmorskeprogrammet d. Biomedicinska analytikerprogrammet e. Biomedicinprogrammet f. Fysioterapiprogrammet g. Idrottsvetenskapliga programmet h. Kognitionsvetenskapliga programmet i. Logopedprogrammet j. Läkarprogrammet k. Magisterprogram i arbetsliv och hälsa l. Magisterprogram i arbetsterapi m. Magisterprogram i bildterapi n. Magisterprogram i folkhälsovetenskap o. Magisterprogram i fysioterapi p. Magisterprogram i idrottsmedicin q. Masterprogram i arbetsterapi r. Masterprogram i biomedicin s. Masterprogram i farmaci t. Masterprogram i folkhälsovetenskap u. Masterprogram i folkhälsovetenskap inriktning hälsoekonomi v. Masterprogram i nationalekonomi inriktning hälsoekonomi w. Masterprogram i fysioterapi x. Masterprogram i kognitionsvetenskap y. Masterprogram i omvårdnad z. Programmet för internationell kris- och konflikthantering å. Psykoterapeutprogrammet ä. Receptarieprogrammet ö. Röntgensjuksköterskeprogrammet aa. Sjuksköterskeprogrammet, Umeå, Ö-vik, Skellefteå, Lycksele bb. Specialistsjuksköterskeprogrammet samtliga inriktningar cc. Tandhygienistprogrammet dd. Tandhygienistprogrammet påbyggnadsprogrammet i oral hälsa ee. Tandläkarprogrammet ff. Tandteknikerprogrammet gg. Tränarprogrammet hh. Vårdadministrativa programmet 11. Resursfördelning fristående kurser Utjämning av tilldelning i grundutbildningsanslaget 2017

4 1 Övergripande budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 2017 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Fördelning av anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes i universitetsstyrelsen den 2 juni 2016 enligt dokumentet Budget 2017 inkl. ekonomisk plan , samt kompletterades den 11 oktober med beslut av rektor om justerade budgetramar utifrån budgetpropositionen 2016/16:1. De preliminära ramarna för år kan komma att justeras, bl.a. utifrån riksdagens beslut om budget. Anslagsintäkterna inom grundutbildning beräknas vara 2,45 procent högre år 2017 jämfört med budget år Forskningsanslaget ökar med 3,48 procent jämfört med budget år 2016, vilket inkluderar indexökning +1,51 procent (4,4 mnkr), samt tilldelning efter utvärdering av forskningskontrakt (5,5 mnkr). Den reella ökningen av forskningsanslaget jämfört med den faktiska intäkten för 2016, är dock totalt 4,4 mnkr eftersom tilldelning enligt forskningskontakt skedde även år 2016, men efter det att universitetsstyrelsen beslutat om fördelning av ramar till fakulteterna. Anslag 2017 Anslag 2016 Preliminär Preliminär Anslag medicinska fakulteten tkr tkr Differens tkr Differens % ram 2018 tkr ram 2019 tkr Grundutbildning ,45% Forskning/forskarutbildning ,48% Summa ,87% Tabell 1. Anslag 2017 samt preliminära budgetramar Ekonomiska förutsättningar för 2018 och 2019 Det finns osäkerhet om utveckling av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för åren 2018 och Förslaget i regeringens budgetproposition för 2017 innebär att budgetramarna för år 2018 ökar med 1,2 procent och för år 2019 med 2,2 procent. Den ekonomiska utvecklingen inom anslagsfinansierad grundutbildning är oroande. Under våren 2016 har fakulteten påbörjat en utredning som inför år 2017 ska bereda ett underlag för att fakultetsnämnden ska kunna ta ställning till dels vilka utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå fakulteten långsiktigt bör bedriva, dels vilken volym (HST) de vid fakulteten bedrivna grundutbildningarna bör ha. Utredningens har därtill haft i uppdrag att bereda underlag för de konsekvenser som eventuella förändringar av program får för respektive inblandad institution. Utredningen har även haft i uppdrag att, om möjligt, klargöra om det finns andra, i dagsläget inte kända, möjligheter att förändra utbildningar/kurser/moment, i syfte att bli mindre kostsamma att bedriva, till exempel genom programövergripande kurser/moment och/eller färre intag men bibehållet antal studenter, vilket kan spara lärartid, eller genom samordning med andra landsting i regionen. Utredningen kommer att presenteras för fakultetsnämnd, prefekter och programrådsordföranden den 18 oktober. Fakulteten har även inlett krafttag kring att reducera programgemensamma kostnader, genom framförallt uppdrag till programrådet för läkarutbildningen, vilket kommer att få genomslag i budget Som del i detta har programrådet för läkarprogrammet tillsammans med fakultetsledning och - kansli inlett ett genomgripande arbete med översyn av kostnaderna, vilket lett till en del föreslagna besparingar inför budget 2017, bl. a besparingar i form av indragna lärartjänster vid pension och sparsamhet med vikariatsbesättningar samt neddragningar i programgemensamma avsättningar och stödfunktioner. Det avtal som fakulteten tecknat med Socialstyrelsen avseende kunskapsprov för läkare innebär en, åtminstone tillfällig, möjlighet till samnyttjande av resurser inom läkarprogrammet år 2016 och 2017 i och med att lärarna inom läkarprogrammet deltar med provkonstruktion och genomförande inom kunskapsprov för nyanlända, samt med programmets övriga engagemang i detta. Den anslagsökning på 6 mnkr år 2017 avseende decentraliserad läkarutbildning som regeringen aviserade i 4

5 budgetpropositionen i september, kommer också att bidra till att stärka ekonomin inom läkarprogrammet, vilket är nödvändigt med anledning av de merkostnader som den decentraliserade utbildningen innebär. Under det senaste året har flera institutioner påbörjat ekonomisk uppföljning per program. Detta arbete kommer att fortsätta och syftet är att lättare erhålla en ekonomisk överblick för fakultetens samtliga program, i likhet med den programbudgetering som görs på fakultetsnivå. Förhoppningen är att detta ska vara helt genomfört inför år Det är också svårt att bedöma utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för åren 2018 och Utifrån förslaget i regeringens budgetproposition för 2017 ökar forskningsanslaget med 1,8 procent år 2018 och 0,9 procent år Den genomsnittliga årliga kostnadsökningen inom anslagsfinansierade verksamheter vad gäller lönekostnader, lokalkostnader och driftskostnader har legat på ca 1,7 % mellan åren Med utgångspunkt från kostnader i bokslutet 2015 skulle detta innebära att kostnader för lön, lokaler och drift kommer att öka med ca 8 mnkr mellan åren , exklusive kostnadsökningar för interna universitetsgemensamma satsningar, för vilka det är svårt att prognosticera utfall avseende ett visst år. Med en budgetram som inte motsvarar ökade kostnader, kommer det därför bli svårt för fakulteten att fullfölja sina åtaganden avseende dessa satsningar, givet att inga andra neddragningar görs i den anslagsfinansierade forskningsverksamheten. Många av satsningarna i forskningskontrakten kommer inte heller att kunna genomföras enbart med en indexökning av budgetram Negativ budgetering år 2017 Från och med år 2016 införde en maximal nivå på negativ budgetering för den samlade fakultetsnivån/motsvarande nivå inkl. underliggande nivåer. År 2017 är den maximala nivån för negativ budgetering 67 procent av 2016 års nivå, totalt 62,9 mnkr (år 2016: 94,3 mnkr) för hela universitetet. Från och med år 2017 beräknas nivå per fakultet utifrån överskjutande myndighetskapital och fakultetens totala kostnadsvolym. Den maximala nivån för negativ budgetering för medicinska fakulteten år 2017 uppgår till 16,8 mnkr (år 2016: 18,3 mnkr). Enligt budget för år 2017 disponerar fakultetsgemensam nivå ett överskridande av fakultetens årliga anslagsresurser/negativ budgetering med 6,9 mnkr, varav 6,3 mnkr avser överbudgetering av helårsstudenter inom grundutbildning och 0,6 mnkr överbudgetering av forskningsanslaget, vilket innebär att institutionerna/motsvarande för år 2017 sammantaget inte får överbudgetera med mer än totalt 9,9 mnkr för samtliga verksamheter. 5

6 Myndighetskapital per Summa kostnader % av kostnader år 2015 Myndighetskapital överskjutande över 10% (av kostnader) Tabell Maximal nivå negativ budgetering år 2017, (tkr) Andel av myndighetskapital överskjutande över 10% Fördelning av belopp negativ överbudgetering 2017 Not 300 Med fak gemensamt Klinisk vetenskap % Strålningsvetenskaper % Inst för molekylärbiologi % UCMR % Kir o perioperativ vetenskap % Samhällsmed och rehab % Farmakologi/klin neuvet.skap % Medicinsk biovetenskap % Klinisk mikrobiologi % Omvårdnad % 0 * 355 Medicinsk kemi och biofysik % Integrativ medicinsk biologi % Folkhälsa & klinisk medicin % UCMM % UCCB % Enheten för biobanksforskning % WCMM % 0 * 399 Odontologi % 57 Summa % Belopp negativ budgetering Budgetbalansering fakulteten Belopp negativ budgetering institutionerna * Genererar ett minus, vilket medför underbudgetering. Sätts istället till noll. Fördelningen av den maximala nivån på negativ budgetering per institution/motsvarande har satts på samma sätt som för fakulteter, dvs. utifrån överskjutande myndighetskapital och institutionens totala kostnadsvolym. Om en institution med denna beräkning erhåller ett belopp som istället beskriver en positiv budgetering har gränsen justerats till noll. I tabell 2 ovan enligt kolumn Fördelning av belopp negativ budgetering 2017, framgår fördelning av maximal nivå per institution år Fakulteten centralt har ett positivt myndighetskapital på grundutbildningsanslaget som vid ingången av 2016 uppgick till 41,5 mnkr (för institutionerna sammantaget på -14,9 mnkr). Dessa medel föreslås i budget 2017 till viss del användas genom en underbalansering av budgeten för grundutbildning motsvarande -6,3 mnkr varav 0,2 tkr avser programrådens äskanden justerat för kända förutsättningar, 2,2 mnkr avser redan beslutade fristående kurser enligt budget 2016 med fortsättning 2017 samt 3,9 mnkr avser fristående kurser med avtal, kurser på avancerad nivå samt kvalificeringskurser för program på avancerad nivå. Balanserat kapital för fakulteten gemensamt inom anslaget för forskning/forskarutbildning uppgick vid ingången av 2016 till -88,3 mnkr (för institutionerna sammantaget på +155,6 mnkr). Fakultetens budget år 2017 innebär en underbalansering av forskningsbudgeten med 0,6 mnkr, vilket dock inte bedöms medföra en ytterligare ökning av det nuvarande underskottet, då prognosen för 2016 indikerar ett överskott inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. 1.2 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget Större förändring inom grundutbildningsprogram Från och med år 2017 kommer arbetsterapeutprogrammet att anta studenter en gång per år, istället för två gånger årligen. Samtidigt som detta genomförs kommer programmets nybörjaplatser att revideras från 30 nybörjarplatser per termin till totalt 45 nybörjarplatser. Under år 2016 fattade fakulteten beslut om att programmet för psykoterapi skulle ställas inför ett nollintag hösten Programmets framtid är under diskussion och fortsatt utredning pågår. Programrådet för sjuksköterskeprogrammen har inför budget 2017 gjort justeringar inom hantering av kostnader och fördelning av anslag. Bland annat så har kostnaden för studieadministration lyfts in under 6

7 programrådets budget och hanteras således under programrådets stödverksamhet. Likaså har programrådet infört vikning av kurser för verksamhetsförlagd utbildning. Viktningen baseras dels på VFU-kostnaden i förhållande till HST/HPR på respektive program, dels på andel VFU-veckor i förhållande de till programmets storlek, i enlighet med tabellen nedan. Tabell Viktning av VFU-kurser år 2017 Programrådet för sjuksköterskeprogrammen arbetar aktivt vidare med att ta fram en modell där alla institutioner med undervisningsuppdrag inom programmen ska erhålla en direkt anslagstilldelning i budgeten. På grund av tidsbrist i budgetprocessen har detta inte varit möjligt att genomföra för samtliga institutioner och planen är att detta ska i sin tur vara fullt fungerande från och med budget år Ytterligare förändring som skett inom grundutbildning är att programmen inom folkhälsa har tilldelats en HST-budget baserat på ett medelvärde för de senaste fyra årens utfall, dvs. utfall för anslagsstudenter. Denna modell har tagits fram i syfte att försöka att minimera programmens slutavräkning och således återbetalning av anslagsmedel, samt frigöra utrymme för andra program i fakultetens budget alternativt minska den överbudgetering som görs av fakulteten. Till detta ska det nämnas att prognosticerat antal avgiftsstudenter ingår i beräkningen av fakultetsgemensamma avsättningar samt programgemensam kärnverksamhet. Detta i syfte att få en så rättvis fördelning av anslagen som möjligt. Vidare gäller att de berörda programmen erhåller även en maximal HST-ram vid en slutavräkning, som i detta fall kan bli positiv. Ramen baseras på medelvärdet för de senaste fyra årens totala utfall (anslags- och avgiftsstudenter), samtidigt som det inte får överstiga medelvärdet för programmens budgettilldelning under samma period. Intäkter/besparingar Programrådet för läkarprogrammet (PRL) har tillsammans med fakultetsledning och -kansli inlett ett genomgripande arbete med översyn av kostnaderna, vilket lett till en del föreslagna besparingar inför budget Detta i tillägg med externa uppdrag har förändrat situationen enligt följande: Enligt budgetpropositionen inför år 2017 föreslås s anslag för särskilda åtaganden öka med tkr fr.o.m. år 2017 avseende stöd till s decentraliserade läkarutbildning. Det utökande anslaget fördelas till medicinska fakulteten motsvarande tkr för ökade kostnader för läkarutbildningen på fyra orter, samt till universitetsförvaltningen motsvarande 300 tkr för kostnader avseende datanät på orterna Sundsvall, Östersund och Sunderbyn. Innan uppräkning av lärarlöner enligt index, har besparingar i form av indragna lärartjänster vid pension och sparsamhet med vikariatsbesättningar, lett till besparingar på ca 1,1 mnkr. Indexuppräkning av anslaget samt effekter av redan påbörjad utbyggnad ökar bruttointäkten med 3,5 mnkr. Genom neddragningar i programgemensamma avsättningar och stödfunktioner har kostnaderna sänkts med 3,2 mnkr. Notera att i detta ingår att kurssamordnare och projektkoordinatorer förordnade från juni 2016 bedöms ska rymmas inom ordinarie, 7

8 fullfinansierade lärarbemanning och inte ske genom utköp. Från och med budget 2017 så bedöms kurssamordnare och projektkoordinatorer förordnade från juni 2016 inom läkarprogrammet inrymmas inom institutionernas ordinarie, fullfinansierade lärarbemanning, utan särskild kompensation. Intäkten från de fyra norrlandstingen för stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra studierorder (LP4U) på totalt 6 mnkr (1,5 x 4) finns nu inräknade i budget (för 2016 avsatte fakultetsnämnden 4,5 mnkr ur kapitalet i väntan på avtalsförhandlingarnas slutförande). För att lärarna inom läkarprogrammet deltar med provkonstruktion och -genomförande inom kunskapsprov för nyanlända, och med programmets övriga engagemang i detta, ersätts läkarprogrammet med ca 3,8 mnkr (utöver det som bidrar till centrala kostnader för provorganisationen) Kvalitetsutvecklande medel Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr i syfte att reservera kvalitetsutvecklande medel för senare fördelning. Dessa medel avser främst fortsatt utveckling av lärplattformar och e- lärande samt fortsatt stöd för pedagogik i interaktiva miljöer. Fördelning sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2017 och medför en kostnad för medicinska fakulteten på motsvarande 796 tkr år Utbyggnad av strategisk forskningsresurs I och med budget 2017 påbörjar medicinska fakulteten en utbyggnad av den strategiska forskningsresursen enligt förslag från FoN , till en budgetpost på 21 mnkr/år, baserat på tidigare resurs för schablonbidrag till samfinansierade doktorandtjänster (18 mnkr) samt examinationspremien (3 mnkr). Detta ligger då som underlag för ett fullt utbyggt system (tidigast 2019) som möjliggör en rullande årlig utlysning av treåriga anslag på upp till 7 mnkr/år. I budget år 2017 avsätts 3,5 mnkr för en möjlig inledning av sådan utlysning med utdelning från 1 juli Examinationspremien om 3 mnkr kvarstår även år 2017 samt att 3 mnkr tilldelas institutionerna som tillfällig engångsutdelning år 2017 fördelat enligt resultatpremien (hälften baserat på publikationer och hälften utifrån externa bidrag). På fakultetsgemensam nivå avsätts 3,5 mnkr som en tillfällig strategisk resurs år 2017 till FoN:s och dekanens gemensamma förfogande. I enlighet med FoN:s förslag sker ingen avsättning år 2017 för nya samfinansierade studiestöd till forskaraspirantverksamheten. Fakultetsnämnden har delat FoNs uppfattning om behovet av en genomlysning och utvärdering av formerna för aspirantverksamheten. Nämnden har dock också betonat att en avsättning för samfinansstöd för doktorander från aspirantverksamheten bör finnas kvar i någon form i fakultetens budget från

9 2 Grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning Under regeringens anslag för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. I budgetpropositionen för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1) anges att s ramanslag år 2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är tkr högre än tidigare angiven resurstilldelning för år 2017 enligt budgetproposition för år 2016, vilken låg till grund för universitetsstyrelsens beslut den 2 juni år Anslagsökning motsvarande totalt tkr utgörs av nya platser riktade till lärar- och förskollärarutbildning ( tkr) samt negativa förändringar avseende främst digital nationell infrastruktur (-756 tkr), där en omfördelning av medel sker till de myndigheter som har ansvar för att tillhandahålla nationella digitala tjänster. Indexökning av anslag med 1,51 procent år 2017 (1,61 procent år 2016). Anslaget för särskilda åtaganden föreslås öka år Ökningen uppgår till 6,0 mnkr och syftar till ökat stöd för ets decentraliserade läkarutbildning. Resterande del av anslaget ska liksom tidigare år disponeras till övrig decentraliserad utbildning, lärarutbildning i minoritetsspråk, samt bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet. Budget för dessa poster i budgetpropositionen är i stort sett oförändrade jämfört med den budget universitetsstyrelsen fastställde i juni år Anslaget för utbyggnad av tandläkarprogrammet och läkarprogrammet ökar med totalt +2,8 mnkr år Enligt budgetpropositionen för år 2016 fortsätter satsningen på tandläkarprogrammet år 2018 med +1,2 mnkr och år 2019 med ytterligare +0,6 mnkr. Samtidigt minskas s anslag i syfte att finansiera denna utökning samt utökad ALFbudget, år 2017 minskas anslag med -4,5 mnkr, år 2018 med ytterligare -0,9 mnkr och år 2019 med ytterligare -0,5 mnkr. Anslaget för utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar med totalt +1,3 mnkr år Enligt budgetproposition för år 2016 fortsätter satsningen år 2018 med +0,5 mnkr. År sker en utbyggnad av vissa utbildningar som leder till yrkesexamen. För barnmorskor, sjuksköterskor, samt specialistsjuksköterskor, tillkommer totalt 75 nybörjarplatser, varav det för sjuksköterskeutbildningen sker en stegvis utbyggnad till och med år Anslagsökningen i budgetpropositionen för 2017 motsvarande tkr fördelas i sin helhet till Lärarhögskolan för utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildning. Inga förändringar har därmed skett i anslagsfördelningen till fakulteter år 2017 jämfört med universitetsstyrelsens beslutade budget i juni år

10 2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder 1. Fakulteterna erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt fastställda ersättningsbelopp. I det fall avräkning överstiger beslutad budget erhåller fakultetsnämnd/lärarhögskolan ingen ersättning för överskjutande belopp. Enligt beslutat budgetdokument för år 2015 infördes en ny fördelningsmodell för grundutbildningsramar år Nedan framgår en stegvis beskrivning av fördelningsmodellen, utifrån vilken tilldelningen till fakultetsnämnderna/ Lärarhögskolan har skett. Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens ( ) budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskola. De tre föregående årens budgetram viktas och utgör en årlig, rullande bas. En justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år mot bakgrund av att Lärarhögskolan år 2016 signalerade att de inte skulle använda hela budgetramen för år 2016 och därför lät fakulteterna använda 6,2 mnkr från sin budgetram. 2. Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa utbildningar är reglerade i regeringsbrevet och ersätts i enighet med ALF-/TUA-avtalen. 3. Budgetramen reduceras med exakt lika mycket medel som fördelas i budget 2017 utifrån kriterierna. Reduceringen baseras på respektive fakultets/lärarhögskolans andel av de medel som i budget de tre föregående åren (samt enligt viktning ) fördelades utifrån kriterierna till resp. fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 4. Medel som ges från staten respektive universitetsstyrelse för ny volym (samt prislappshöjningar) nästkommande budgetår, dvs. utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen, fördelas direkt till den fakultet/lärarhögskolan som ansvarar för den beställda utbildningen det år ny volym införs. Följande år ingår den nya volymen eller prislappshöjningen i ordinarie bas. En mindre del avsätts tillfälligt i två år till den fakultetsöverskridande utbildningen i Hälsoekonomi, vilket genomförs genom ett samarbete mellan den medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten. De tillfälliga medlen tilldelas i sin helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna det andra läsåret överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. 5. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterium har ett eller flera nyckeltal tagits fram som är möjligt att mäta och följa upp. Fakultet Intäkt 2017 mnkr Procentuell andel 2017 Intäkt 2016 mnkr Procentuell andel 2016 Differens intäkt 2016/2017 mnkr Differens procentuell andel 2016/2017 Humanistisk fakultet ,4% ,3% 623 0,1% Samhällsvetenskaplig fakultet ,5% ,4% ,1% ,6% ,7% ,1% Tekniks-naturvetenskaplig fakultet ,8% ,2% ,5% Lärarhögskolan ,7% ,4% ,3% Summa ,0% ,0% ,0% Tabell 2.2 fakulteternas andel av anslag för grundutbildning fördelade enligt kriterier, budget 2017 och Forskningsanknytning (disputerade lärare). Från och med budgetåret 2016 hämtas uppgift om disputerade lärare i sin helhet från bemanningsplaneringssystemet. I det fall institution inte registrerat uppgift om timmar i bemanningsplaneringssystemet, genomförs avdrag av procentuellt värde för berörd fakultet. 10

11 - Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges under punkt 2. - Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter både freemovers och inom utbytesavtal, samt utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges under punkt 2. - Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges under punkt I samband med att det har kommit riktade platser till lärarprogrammen, har Lärarhögskolan signalerat att de inte kommer att använda hela ramen för år Efter dialog mellan Lärarhögskolan och universitetsledningen föreslås därför att fakulteterna får använda 4,0 mnkr från Lärarhögskolans ram under år 2017 (6,2 mnkr år 2016), detta belopp fördelas proportionellt till fakulteterna enligt gällande modell. 7. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. 8. I syfte att stimulera fakultetsöverskridande utbildningar har medel reserverats från årets anslag för senare fördelning. I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas och att inte överproduktion uppstår, infördes inför budgetåret 2016 och framåt nedanstående förändringar. a) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST underskrider det aktuella årets budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av budgetram inför kommande budgetår. Detta gäller fr.o.m. budgetåret 2016, d.v.s. med faktiskt utfall år 2016 och budgetram år 2016 som utgångspunkt. b) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST överstiger det aktuella årets budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/lärarhögskolan en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Detta börjar tillämpas för budgetåret 2016, d.v.s. med utfall år 2016 och budgetram 2016 som utgångspunkt. Vid avräkning avseende år 2016 sker eventuell debitering i februari Tilldelning av takbelopp/ramar till medicinska fakulteten år 2017 Totalt är s budgetram utökad med +41,8 mnkr år 2017 jämfört med år 2016, inklusive index (1,51 procent). Orsaken till ökningen är huvudsakligen utbyggnad av vissa utbildningar som leder till yrkesexamina som regeringen anser är fortsatt angelägen samt index. I de preliminära budgetramarna för år ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer och ramar höjs med +1,76 procent år 2018 respektive ytterligare +0,94 procent år 2019, enligt vad som preliminärt har aviserats från regeringen. Nedan angivna preliminära ramar innehåller dessa indexjusteringar samt de ökningar av platsantal som presenterats i budgetpropositionen för budgetåret 2016 avseende år 2018 respektive år De preliminära ramarna för år kan komma att justeras, bl.a. utifrån riksdagens beslut om budget. 11

12 Tabell Budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2017 samt preliminära ramar år I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för budgetåret 2017 anvisas medicinska fakulteten för grundutbildningen en grundram om tkr, exklusive ALF-/TUA-medel, vilket inkluderar en överföring från teknisk-naturvetenskaplig fakultet fr.o.m. år 2016 med tkr avseende flytt av kurser inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet i farmaci. Utöver grundramen fördelas, av det utökade anslaget för decentraliserad läkarutbildning på tkr, motsvarande tkr till medicinsk fakultet för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra orter, samt motsvarande 300 tkr till universitetsförvaltningen för kostnader avseende datanät på orterna Sundsvall, Östersund och Sunderbyn. Till detta har det i fakultetens budget för år 2017 gjorts en underbalansering motsvarande 6,3 mnkr. Detta innebär att fakultetens budget för grundutbildning totalt uppgår till tkr för år 2017 (2016: tkr). Universitetsstyrelsens tidigare beslut om extra grundutbildningsmedel till medicinska fakulteten för ökade kostnader med anledning av decentraliserad läkarutbildning upphör fr. o. m Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) enligt budgetpropositionen för år 2017 motsvarar ersättningsbeloppen från regleringsbrev för år 2016 uppräknade med angivet index för år 2017 (1,51 procent). Utbildningsområde HST Brutto HPR Brutto Hum, sam, jur Natur, teknik Vård Odontologi Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Konst Musik Idrott Tabell Prislappar år 2017, kr 12

13 2.2.3 Helårsstudenter Fakulteten kommer att ha två helårsstudenter (HSTK) färre i budgeten för år 2017 jämfört med budgeten för år Utökningar har framför allt skett inom de program som innefattas av riktade satsningar eller beslutas av regeringen, dvs. läkar-, tandläkar-, och sjuksköterskeprogrammet. Program som ställs inför minskningar inom HST-tilldelningen är bland annat arbetsterapeutprogrammet som går från två intag per år till ett intag, samt masterprogrammet i folkhälsa som tilldelas en HST-nivå baserat på tidigare års utfall. Övriga program har antingen ökat eller minskat i relativt liten omfattning samtidigt som utrymmet för fristående kurser minskat ytterligare och utgörs av 55 helårsstudenter (2016: 65 HST) vilket motsvarar 1,5 % av totalt budgetutrymme. Totalt antal helårsstudenter är planerat till HSTK Kvalitetsbaserad resurstilldelning I budgetpropositionen för år 2016 ingick inte kvalitetsbaserad resurstilldelning avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå och inte heller år 2017 tilldelas några medel för detta ändamål. 13

14 2.3 Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt centrala prislappar och beräknat på antal helårsstudenter (HSTK) och helårsprestationer (HPRK) för år Fördelning bygger på underlag som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten under april 2016, vilket därefter har beretts av utbildningsstrategiska nämnden i juni samt fastställdes av fakultetsnämnden Tabellen nedan anger maximala ramar för utbildningsprogram och fristående kurser år Tabell 2.3 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2017, tkr Av Bilaga 2 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av grundramen fördelas totalt tkr till institutionerna för grundutbildningen år 2017, vilket inkluderar underbalansering på tkr samt tkr i särskilt anslag för decentraliserad läkarutbildning. För att lärarna inom läkarprogrammet deltar med provkonstruktion och genomförande inom kunskapsprov för nyanlända (enligt avtal mellan och Socialstyrelsen) och med programmets övriga engagemang i detta, ersätts läkarprogrammet med ca tkr (utöver det som bidrar till centrala kostnader för provorganisationen), vilket ökar de anslag som fördelas till medverkande institutioner med motsvarande belopp. (Bilaga 3) Anslag till lärarlöner inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U I enlighet med den förändring som infördes till budget 2014 avseende finansiering av lärarlöner, (professorer och lektorer) fördelas anslag till institutionerna med lärarlönemedel som motsvarar den totala lönekostnaden för lärarens faktiska lön (beräknad som faktisk lön i september 2016 uppräknad 14

15 med 2,5 procent). Anslag till lärarlöner belastar som grundregel forsknings- respektive grundutbildningsanslaget enligt följande procentuella nycklar: Anställning GU-medel FO/FoUmedel Professor 50% 50% Universitetslektor 80% 20% Tabell Fördelning av lönekostnader mellan anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning Lektorer och professorer som inte har tidigare beslut om forskningsdel i tjänsten finansieras som tidigare enbart med medel ur respektive programs grundutbildningsanslag (eller i förekommande fall externa medel som tidigare). För lärare som enligt särskilda beslut sedan tidigare haft full lönekostnadstäckning (ur forskningsanslaget) har sina lönemedel fortsatt till 100 procent finansierade ur forskningsanslaget. Adjunkter finansieras liksom tidigare till 100 procent via institutionernas anslag för HST/HPR. Anslag till lärarlöner för grundutbildning utgör tkr (2016: tkr) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U ( tkr) och fördelas enligt faktisk lön år 2016 för fakultetsfinansierade professorer och lektorer uppräknad med en budgeterad löneökning om 2,5 procent. För professorer finansieras lönekostnaden som grundregel till 50 procent med grundutbildningsanslag och för lektorer till 80 procent. Grundutbildningsdelen i lärarlönemedlen hämtas från intäkterna för de program som läraren undervisar inom, proportionellt till utbildningsuppdraget. Som grundregel sker uppdelningen genom en schablon för alla lärare på en viss institution, där schablonen bygger på hur stor del av institutionens totala grundutbildningsuppdrag (i form av HSTK) som programmet utgör. I ett antal fall görs avsteg från denna grundregel, framförallt i de fall en institution tydligt har uppdelade lärarlag/enheter för olika program. Vissa lärare som innan budgetomläggning inte hade beslutad forskningsfinansiering i sin lön, har fortsatt 100 procent täckning av lönekostnader ur grundutbildningsanslaget (alternativt genom en blandning av utbildningsanslag och studieavgifter, reglerat på institution), även om nuvarande fakultetsnämnd har som mål att successivt öka antal lärare med forskningsdel i lärarlöneanslag, varför man i budget år 2017 preliminärt avsatt 850 tkr för forskningsdel i ytterligare upp till fem lektorat i avvaktan på utredning i FoN och UN. Fr.o.m. budget 2017 ingår även grundutbildningsdelen för biträdande lektorer i anslaget till lärarlöner i de fall de biträdande lektoraten redan ersatt ordinarie lärare Anslag HST/HPR Fördelning av anslag för HST/HPR baseras på underlag från programråden som därefter beretts av utbildningsstrategiska nämnden och beslutats av fakultetsnämnden. År 2017 fördelas tkr i anslag för HST/HPR för program och fristående kurser (2016: tkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna för att täcka kostnader för programgemensam stödverksamhet. Då anslaget för HST/HPR innefattar medel för att täcka lokalkostnader, har anslaget till sjuksköterske-, fysioterapi- och arbetsterapiprogrammen reducerats med 600 tkr. Denna reducering är gjord eftersom det sker motsvarande subvention av hyreskostnader via ALF för en del av de lokaler som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. De avräknade 600 tkr inom GU avsätts till en särskild budgetpost för att täcka fakultetens andel av underskott på lokaler inom decentraliserade utbildningar (se avsnitt 2.6). 15

16 2.3.3 Lokalanslag Lokalanslag utgör tkr av fördelade anslag inom grundutbildning för läkar- och tandläkarprogrammen år Andel av HST-ersättning (prislappar) som fördelas till lokalanslag baseras på tidigare fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen avseende hyra, inredning/utrustning och lokalvård, vilka räknats upp enligt index för prislappar år I anslag för lokaler ingår även anslag för lokalvårdskostnader. Lokalanslag har fördelats till institutioner/ enheter inom läkar- och tandläkarprogrammet på följande vis: Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som inte omfattas av ALF, utifrån undervisningsuppdragets storlek (om en institution delvis har lokaler finansierade via ALF har en procentuell reduktion genomförts; avser institutionen för molekylärbiologi där 40 % av lokalerna uppskattats vara finansierade via ALF.) Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet fördelas via läkarprogrammet till institutioner som inte har TUA-medel enligt den fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet Utjämning av tilldelning i grundutbildningsanslag för att kompensera för skillnader i lärartäthet Eftersom konsekvensen av den nya principen för finansiering av lärarlöner fr. o m budget 2014 missgynnar institutioner med en, i relation till utbildningsuppdraget, lägre lärarbemanning än genomsnittet, införde föregående fakultetsnämnd ett system för att till viss del kompensera för detta till dess att en jämnare bemanning över fakulteten kan åstadkommas (genom striktare kontroll över bemanningsplanering och i synnerhet hård prövning av återbesättningar i bemanningsplaneringsnämnden). I budget 2014 inleddes således en viss utjämning i tilldelning av grundutbildningsmedel genom en omfördelning utgående från differensen mellan budgettilldelning enligt nya principer och en simulerad tilldelning som tog full hänsyn till grundutbildningsuppdragets storlek vid tilldelningen av alla grundutbildningsmedel (dvs. om samtliga grundutbildningsmedel hade tilldelats enligt HST/HPR). I budgeten benämns denna omfördelningspost Utjämning GUbemanning/GU-uppdrag. Istället för att omfördela hela differensen, sker omfördelningen genom en implementeringskoefficient som i budget satts till 0,3, dvs. en tredjedel av differensen har omfördelats. Fakultetsnämnden har beslutat att fullfölja tidigare nämnds beslut och tillämpa samma princip i budget 2017 (Bilaga 12). Utöver denna kompensation och den långsiktiga strävan efter utjämning av bemanning över fakulteten i samband med återbesättningar, kommer underbemanning på institutioner att till del åtgärdas genom att lämpliga grundutbildningsuppdrag/-moment lyfts till andra institutioner och/eller genom att lärare vid institutioner med högre lärartäthet förstärker undervisningen på lägre bemannade institutioner. Fördelning av uppdrag inom professionell utveckling (PU) och/eller examensjobb kan vara ett annat verktyg för att uppnå en jämnare spridning av grundutbildningsuppdrag. 16

17 2.4 Programgemensamma avsättningar och kostnader Programråden har år 2017 avsatt totalt tkr för programgemensamma kostnader (2016: tkr), varav tkr för programgemensamma avsättningar samt tkr för programgemensam stödverksamhet, vilket totalt är en minskning med 3,1 procent jämfört med 2016 (Bilaga 5 A). Större förändringar jämfört med budget år 2016: Programrådet för sjuksköterskeprogram PRS: I 2017 års budget har utökning skett framförallt av programgemensamma kostnader som tidigare belastat institutionen för omvårdnad. Detta innebär en nettoökning på tkr. Då samtliga dessa kostnader avser programgemensam stödverksamhet, kommer merparten av denna kostnadsökning att återföras till institutionen för omvårdnad via fördelning av programgemensamma kostnader. Programrådet för logopedprogrammet, PRLP: Programrådets budget minskar med totalt 705 tkr jämfört med budget Anledningen till detta är främst att avsättning för VFU-kostnader fr.o.m. budget 2017 görs som en avsättning till programmet kopplat till HSTK (Bilaga 10 I). Programrådet kommer fr.o.m även avsatta medel för VFU-handläggare motsvarande 5 % samt kostnader för vaccinationer. Programrådet för läkarprogrammet: Som tidigare nämnts upphör intäkten från universitetsstyrelsen fr.o.m. budget 2017 (år 2016: tkr). Trots denna intäktsminskning har programrådets budgeterade kostnader för 2017 genom neddragningar i programgemensamma avsättningar och stödfunktioner minskat netto med tkr. I denna besparing ingår att kurssamordnare och projektkoordinatorer förordnade från juni 2016 bedöms ska rymmas inom ordinarie, fullfinansierade lärarbemanning och inte genom utköp. Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner i förhållande till erhållna anslag för respektive program (för läkarprogrammet erhållna anslag exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning (Bilaga 5 B) Anslag till universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Från bruttointäkten för grundutbildning avsätts och fördelas år tkr (2016: tkr) till anslag för universitetsgemensamma kostnader och tkr (2016: tkr) för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till budgeterade bruttointäkter för år Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta nettobelopp för år 2017 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 8 A resp. 8 B). 2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet Från och med 2010 ingår inte avgiften för antagningssystemet NyA i universitetsgemensamma kostnader för grundutbildningen. Istället fördelas kostnaden procentuellt till respektive fakultet utifrån antal kurstillfällen HT 2015 och VT Kostnaden för medicinska fakulteten är preliminärt beräknad till tkr år 2017 (2016: tkr) och debiteras institutionerna som får betala utifrån samma fördelningsprincip som nämns ovan. Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning. 17

18 2.6 Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram Enligt tidigare beslut av rektor ska fakulteterna, i det fall lokaler på decentraliserade utbildningsorter (Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik) inte bokas i tillräcklig utsträckning så att underskott uppstår, dela på kostnaden för detta baserat på antal HST. För år 2017 budgeteras tkr (2016: tkr) totalt för detta, varav 600 tkr finansieras via reduktionen av lokalanslaget till sjuksköterske-, fysioterapioch arbetsterapiprogrammen för subvention av hyreskostnader via ALF. År 2015 så uppgick fakultetens andel av universitetets totala kostnad för underskott av lokaler för decentraliserade utbildningsprogram till ca 1,2 mnkr. Utfallet för år 2016 är vid budgetläggning ännu inte känt. 18

19 3 Forskning/forskarutbildning 3.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning I budgetpropositionen för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1) är s anslag år 2017 för forskning och utbildning på forskarnivå tkr högre än i budget För forskning/forskarutbildning anvisar universitetsstyrelsen till medicinska fakulteten tkr år 2017 (2016: tkr) exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 10,0 mnkr (3,5 procent). I anslaget till medicinska fakulteten ingår den av universitetsstyrelsen tidigare beslutade tilldelningen för att stötta fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildningen på fyra studieorter som inte täcks av intäktsökningen, totalt 8,8 mnkr. I de preliminära budgetramarna för år ingår att ramarna höjs med +1,76 procent år 2018 respektive ytterligare +0,94 procent år 2019, enligt vad som preliminärt har aviserats från regeringen. De preliminära ramarna i tabellen nedan innehåller dessa indexjusteringar, i övrigt sker ingen förändring av beräknad totalram år 2018 respektive år De preliminära ramarna för år kan komma att justeras, bl.a. utifrån riksdagens beslut om budget. Tabell 3.1 Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2017 samt preliminära budgetramar år * = I UmU-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Företagsforskarskolan, riktade satsningar (t.o.m. 2017) samt tjänsteköp från Uminova Holding AB. ** = Notera att differensen är beräknad utifrån tilldelad budgetram 2016 exkl. fördelade medel via FO-kontrat och VP (fördelning av dessa medel beslutades av rektor i december år 2015). Förändringar år 2017 Index: Forskningsanslaget ökar med index motsvarande 1,51 procent eller +16,1 mnkr år 2017 (1,61 procent år 2016), vilket innebär att s preliminära budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till totalt 1 082,3 mnkr år Övriga justeringar: - År 2016 upphör vissa av universitetsstyrelsens beslutade satsningar, både inom styrelsens strategiska resurs och riktade satsningar. År 2017 och framåt avsätts 1,5 mnkr per år till rektors 19

20 forskning. Detta innebär budgetjusteringar med sammantaget -6,6 mnkr år 2017 jämfört med föregående år. - År 2016 upphör den externa finansieringen av Sliperiet. Mot bakgrund av detta avsätts 6,2 mnkr till Sliperiet fr.o.m. år 2017 och framåt. - Medel för Forskningsinfrastruktur behöver öka med 2,0 mnkr år 2017 i syfte att finansiera befintliga och planerade beslut. - Fr.o.m. år 2016 och framåt överfördes kostnadsansvar för vissa beslutade/planerade satsningar på forskare till fakulteterna, vilket för medicinsk fakultet motsvarade 1,5 mnkr. År 2017 överförs ytterligare 1,5 mnkr i kostnadsansvar till medicinsk fakultet. Utvärdering FO-kontrakt och VP: Under år 2015 har en extern utvärdering av arbetet med forskningskontrakt genomförts där ambition, genomförande, samt dialog/främjande utvärderats. Utifrån bland annat utvärderingsrapporten har rektor gjort en samlad bedömning och beslutat att fördela en del av forskningsbudgeten utifrån denna samlade bedömning. Målsättningen har inte varit att omfördela medel. Istället har syftet varit att stärka det långsiktiga strategiska arbetet för att främja ökad kvalitet. En mindre justering jämfört med rektors beslut i december 2015 har skett inför år 2017 i syfte att korrigera fördelningen så att redovisat syfte uppnås. Kvalitetsfrämjande FO år 2017: De tidigare ökade anslagen till fakulteterna år , motsvarande 33,1 mnkr, har omfördelats år 2017 utifrån uppdatering av den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. Framförallt humanistisk fakultet har utvecklats bättre än övriga fakulteter inför år 2017 när det gäller bibliometri och erhåller något större del av anslaget år 2017 jämfört med år Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning Till anslaget från universitetsstyrelsen år 2017 tillkommer bidraget med 6 mnkr från de fyra landstingen i norra regionen, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter samt från Rättsmedicinalverket avseende samfinansierad tjänst som professor. Likaså tilldelas fakulteten 4 mnkr (2016: 3 mnkr) i anslag från UmU centralt avseende stöd för UCCB, vilket liksom för 2016 kommer att användas som del i att täcka fakultetens kostnader för UCCB. Anslag för bioteknikmedel, vilka tidigare fördelades från teknisknaturvetenskaplig fakultet, ingår fr.o.m. år 2016 i fakultetens anslag från universitetsstyrelsen, som tidigare nämnts. INTÄKTER FO Budget 2017 tkr FO Budget 2016 tkr Differens budget tkr Anslag universitetsstyrelsen Externt bidrag LP4U, lärarlöner* Rättsmedicinalverket Stöd från UmU för UCCB Budgetbalansering Medfinansiering Bennet UmU Finansiering Summa Tabell 3.2 a Finansiering forskning/forskarutbildning år 2017, tkr * Budgeterades som GU-intäkt i budget år

21 Till institutioner och enheter fördelas totalt tkr för forskning/forskarutbildning (2016: tkr), varav tkr fördelas direkt till institutioner/enheter (Bilaga 4) och tkr avsätts för senare fördelning enligt tabell 3.2 b nedan. Not FÖRDELNING AV ANSLAG FO/FOU FO Budget 2017, tkr FO Budget 2016, tkr Differens , tkr Resurstilldelning institutioner/enheter 1) Lärarlöner FO/FOU ) Lärarlöner förstärkt FO, lektorer ) Externt bidrag LP4U, lärarlöner ) Externt bidrag LP4U, OH ) Basanslag UCMM Lokalanslag FO/FOU ) UCCB Resultatpremie och examinationspremie ) Tillfällig tilldelning FO/FoU år ) Bioteknikmedel, molekylärbiologi Kompensation föreståndare UCCB Enheten för biobanksforskning UGEM anslagsfinansierad VH FGEM anslagsfinansierad VH Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM Summa resurstilldelning institutioner/enheter Resurstilldelning/senare fördelning 8) Avveckling UCMP ) Medfinansiering forskningssatsningar Forskningsresurs fakultetsledning ) Bioteknikmedel ) Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer ) Rörlig resurs FO ) Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj Infrastruktursatsning ) Strategisk fo-resurs till FoNs och dekans förfogande Summa resurstilldelning/senare fördelning Totalsumma Tabell 3.2 b Fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning år 2017, tkr Noter: 1) Differens avser budget år 2017 jämfört med beslutad budget år Den justerade budgeten för 2016 uppgår till tkr, varför den faktiska differensen är tkr. Minskningen beror på en total nettominskning av forskningsdel i lärarlönemedel motsvarande 3,58 ÅA, huvudsakligen till följd av pensioneringar av professorer som återbesatts med lektorer samt förtida återbesättningar där överlappningen upphör fr.o.m ) Preliminär avsättning för forskningsdel i ytterligare upp till fem lektorat avsätts i avvaktan på utredning i FoN. 3) Intäkt avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra studieorter för finansiering av forskningsdel i lärarlöner för lektorer i Sundsvall, Sunderbyn, Östersund samt VLL inklusive anslag för UGEM-, FGEM- och IGEM-kostnader för de uppdragsfinansierade lönekostnaderna fördelas till berörda institutioner. 21

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

Läs mer

Budget och resursfördelning

Budget och resursfördelning Budget och resursfördelning 2018-2020 Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden den 26 oktober 2017. Beslut 2017-10-26 Dnr: FS 1.3.2-1657-17 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 1 Övergripande budgetförutsättningar...

Läs mer

Budget och resursfördelning

Budget och resursfördelning Budget och resursfördelning 2019-2021 Beslutad av fakultetsnämnden den 29 oktober 2018. Reviderad enligt dekanbeslut 190129. Beslut 2018-10-29 Dnr: FS 1.3.2-2064-18 4 Innehåll 1 Inledning... 8 1.1 Delmål

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Sid 1 (11) Budget 2018 Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2018 avseende utgiftsområde

Läs mer

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018 2019 Fastställd av universitetsstyrelsen den 2 juni 2016 Kompletterande beslut av rektor den 11 oktober 2016 utifrån regeringens budgetproposition

Läs mer

Budget och resursfördelning 2014

Budget och resursfördelning 2014 Budget och resursfördelning 2014 Medicinska fakulteten Fastställd av fakultetsnämnden den 17 december 2013. Beslut 2013-12-17, Dnr: 211-2079-13 Innehåll 1 Övergripande budgetförutsättningar... 3 1.1 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet

Läs mer

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2019 2020 Typ av dokument: Regel Datum:, kompletterande beslut av rektor den 3 oktober Beslutad av: 2017 utifrån regeringens budgetproposition inför år

Läs mer

Bokslut ALF Datum:

Bokslut ALF Datum: Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:

Läs mer

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018 2019 Fastställd av universitetsstyrelsen den 2 juni 2016 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2017-01-01 2017-12-31

Läs mer

BOKSLUT 2017 Medicinska fakulteten

BOKSLUT 2017 Medicinska fakulteten BOKSLUT 217 Medicinska fakulteten 218-3-14 FS 1.3.2-188-18 Umeå universitet, Medicinska fakulteten Innehåll 1 Ekonomiskt utfall... 1 1.1 Resultat... 1 1.2 Kapitalförändringar i balansräkningen... 2 1.3

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Budget och resursfördelning 2012

Budget och resursfördelning 2012 Budget och resursfördelning 202 Medicinska fakulteten Beslutad 20-2-2 Dnr: 2-2774- Innehåll Övergripande budgetförutsättningar... 3 2 Grundutbildning... 3 2. Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens

Läs mer

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2019 2020 Typ av dokument: Datum: Beslutad av: Giltighetstid: 2018-01-01 2018-12-31 Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter

Läs mer

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Bokslut 2013 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS 1.3.6-211-14, 2014-02-18 Innehåll Ekonomiskt utfall 2013... 2 Resultat... 2 Kapitalförändringar i balansräkningen... 2

Läs mer

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Bokslut 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS 1.3.2-291-15, 2015-04-08 INNEHÅLL Ekonomiskt utfall... 2 Resultat... 2 Kapitalförändringar i balansräkningen... 2 Budget/Resursfördelning...

Läs mer

Budget och resurstilldelning

Budget och resurstilldelning Lärarhögskolan Budget och resurstilldelning 2014-12-12 Dnr 212-1855-13 Budget och resurstilldelning 2014 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 4 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING...

Läs mer

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018 Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010

Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2010-01-27 Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2010-01-27 Innehåll BUDGET

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande

Läs mer

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Bokslut 2016 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS 1.3.2-236-17, 2017-03-14 Innehåll 1 Ekonomiskt utfall... 2 1.1 Resultat... 2 1.2 Kapitalförändringar i balansräkningen...

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2020 2021 Typ av dokument: Regel Datum beslut universitetsstyrelse: Beslutad av: Giltighetstid: 2018-01-01 2018-12-31 Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet:

Läs mer

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Beslutad av Medicinska fakultetsnämnden

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Beslutad av Medicinska fakultetsnämnden Bokslut 2015 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS 1.3.2-136-16, Beslutad av Medicinska fakultetsnämnden 2016-03-15 Innehåll 1 Ekonomiskt utfall... 2 1.1 Resultat... 2 1.2

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten Verksamhetsberättelse Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten 2012-03-29 Dnr 212-788-12 Medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 1 Inledning Syftet med medicinska

Läs mer

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2021 2022 Typ av dokument: Plan Datum beslut universitetsstyrelse: Beslutad av: Giltighetstid: 2020-01-01 2020-12-31 Område: Ekonomi samt Styrning, planering

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Budget och resursfördelning 2011

Budget och resursfördelning 2011 Budget och resursfördelning 2011 Medicinska fakulteten Beslutsunderlag 2010-12-09 Innehåll 1 Övergripande budgetförutsättningar... 2 2 Grundutbildning... 2 2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens

Läs mer

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Bokslut Lärarhögskolan 2014 Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten Sid 1 (11) 1 Anvisningar för budget år 2019, Dessa anvisningar inleder arbetet med s budget och resursfördelning inför år 2019. Universitetsstyrelsens anvisningar till fakulteterna inför budgetarbetet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Bilaga p 25 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Dnr: FS 1.3.1-391-17 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen

Läs mer

Bokslut ALF Version:

Bokslut ALF Version: Bokslut ALF 2017 Version: 2018-01-25 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 9 Förkortningar GU FO VLL NLL LVN RJH UmU LP4U PU KLUM Grundutbildning Forskning

Läs mer

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR 2019 Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet 2018-03-13 ANDELEN GEMENSAMMA KOSTNADER I EN NATIONELL JÄMFÖRELSE Universitetsgemensamma

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 Dnr: FS 1.1-467-18 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2018 och

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH 2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016

Läs mer

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018 Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta

Läs mer

Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget

Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget Bakgrund Styrelsen för utbildning har det övergripande ansvaret för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Ansvar

Läs mer

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen

Läs mer

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner Umeå universitet Rektor Dokumenttyp: BESLUT Datum: 2015-12-01 Dnr.: FS 1.3.2-1848-15 Sid 1 (5) Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Läs mer

Utredning rörande planering av antal studenter inom medicinska fakultetens grundutbildningsprogram

Utredning rörande planering av antal studenter inom medicinska fakultetens grundutbildningsprogram Utredning rörande planering av antal studenter inom medicinska fakultetens grundutbildningsprogram Bengt Järvholm 2016-10-18 Dr nr: FS 1.6.2-1867-16 2 Förord Denna utredning är genomförd efter uppdrag

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering 2017. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2017. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

Budget Lärarhögskolan FS Fastställd av Lärarhögskolans styrelse Budget Lärarhögskolan 2015 2014-12-04 FS1.3.4-1777-14 Budget Lärarhögskolan 2015 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2014-12-04 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET...

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH 2013-06-10 Dnr V-2013-0372 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2014

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet

Läs mer

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Forskning och utbildning inom hälsa och vård 13 institutioner, 3 centrumbildningar 1 237 anställda, varav 43 % lärare/forskare 12 program på grundnivå, ca 80

Läs mer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar 1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader,

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/03256/UH U2017/04221/UH U2017/05023/BS m.fl. Se bilaga 1 Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet

Läs mer

1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten

1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Dekan Medicinska fakulteten Dokumenttyp: Anvisning Datum: 2016-03-22 Dnr: FS 1.3.2-525-16 1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Forskning och utbildning inom hälsa och vård 13 institutioner, 2 centrumbildningar Ca 1 200 anställda, varav 45 % lärare/forskare 13 utbildningsprogram på grundnivå

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga ) Sid 1 (7) Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: 2010-05-25 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma

Läs mer

Anslagsredovisning processbeskrivning

Anslagsredovisning processbeskrivning Ekonomiavdelningen, Torbjörn Söder 2018-07-17 Sida 1 (5) Anslagsredovisning processbeskrivning 1. Extern redovisning 1.1. I regleringsbrevet som kommer under december inför nästkommande år framgår anslagstilldelningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning Oekanbeslutsmöte Sid 1 (9) Närvarande: Patrik Danielson, ordförande Anna Olson, sekreterare Kristina Lejon Ylva Hagervall Hanna Nilsson Susanne Fahlgren Tatja Anundsson Madeleine Persson Carina Wallmark

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

INSTITUTIONSMÖTE/APT MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017

INSTITUTIONSMÖTE/APT MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017 INSTITUTIONSMÖTE/APT MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017 Meddelanden Ekonomi Anställningsärenden Arbetsmiljö och Lika villkor Lokaler Övriga ärenden VÄRDEGRUNDSARBETE Grattis till nya forskningsbidrag! Anslagsgivare

Läs mer

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga ) Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: 2010-05-25 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma

Läs mer

Budget Lärarhögskolan FS Bilaga 77 B. Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

Budget Lärarhögskolan FS Bilaga 77 B. Fastställd av Lärarhögskolans styrelse Budget Lärarhögskolan 2016 2015-10-22 FS 1.3.2-1567-15 Bilaga 77 B Budget Lärarhögskolan 2016 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2015-10-22 Innehållsförteckning BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING...

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PROGRAM Arbetsmiljö Prefektrunda Ny extern webb för UmU (Olof Malmberg) Bokslut 2017 + Inför Budget 2019 Aktuella

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar

Läs mer

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Kallelse till ledningsråd

Kallelse till ledningsråd Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Forskning och utbildning inom hälsa och vård 13 institutioner, 3 centrumbildningar 1 172 anställda, varav 44 % lärare/forskare 13 utbildningsprogram på grundnivå,

Läs mer

Utbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag NLU

Utbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag NLU Utbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) 182 741 Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag -5 847 NLU (Brutto) 44 310 Avsättning strategiska medel centralt

Läs mer

Studentrekrytering vid höstterminsstarten 2016

Studentrekrytering vid höstterminsstarten 2016 Sid 1 (6) Studentrekrytering vid höstterminsstarten 2016 Efter flera års ökning av antalet sökande till högskolestudier i Sverige så var det ett trendbrott höstterminen 2015 då det totala antalet sökande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH 2017-06-09 Dnr V-2017-0513 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen för 2018 kommer

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2014

Anvisningar för budget inför år 2014 Anvisningar för budget inför år 2014 Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 juni 2013 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-06-05 2013-12-31 Dnr: UmU 200-874-13

Läs mer

Modell för fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten

Modell för fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten BESLUT 2019-06-12 STYR 2019/996 Fakultetsstyrelsen Modell för fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten Bakgrund Naturvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/01169/UH(delvis) U2016/04187/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

BESLUT. myndighetskapital.

BESLUT. myndighetskapital. BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer