M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30
Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2007-07-01 2008-06-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn genom att bedriva en fristående skolverksamhet på antroposofisk grund enligt den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken (waldorfpedagogiken). Skolan skall vara självförvaltande. Administrativ verksamhet Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Gudrun Andersson Karolina Bergom-Larsson (sekreterare) Tina Jarlén Per Norman (till 2008-06-30) Ita Tovatt Helena Possner Bernhard Stockman (kassör) Lars Ångström (ordförande) Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 7 tillfällen. Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 22 november 2007. Lokalsituationen Arbetet med att ta över Drottningholmskolan har gått vidare. Politiker i kommun har kontaktats vid flera tillfällen. Skolverket sade nej till en Montessoriskola som ansökt att få ta över Drottningholmskolan. Offentlig debatt har förekommit i Mälaröarnas Nyheter där skolan deltagit med inlägg. Dagens Nyheter hade ett helsidesreportage om vår skola och lokalsituationen. Kommunens skolchef besökte kollegiet den 16:e juni. För närvarande är det tre skolor som ansökt om att få ta över Drottningholmskolan, Mälaröarnas Waldorfskola, Montessoriskola samt Raul Wallenbergskolan. Dessa tre skall hålla en presentation av sin verksamhet inför kommunen som sedan beslutar vilken som får ta över. Information Skolans hemsida uppdateras som tidigare. Informationsbladet kommer ut ungefär en gång per månad. Löner och pensioner Inga förändringar har gjorts av löner och pensioner under verksamhetsåret. Ekonomi Under verksamhetsåret har antalet anställda i stort sett inte förändrats jämfört med föregående verksamhetsår. Vi har haft i genomsnitt 8,46 heltidstjänster. Barnantalet har tyvärr minskat vilket resulterat i att vi gått med ett kraftigt underskott. Sida 1
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång Socialfonden 20 151 Balanserad vinst 831 679 Årets resultat -324 830 Summa 527 000 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Pedagogisk verksamhet Sida 2
2008-07-01 2007-07-01 RESULTATRÄKNINGAR N OT 2009-06-30 2008-06-30 Verksamhetens intäkter 1 3 172 786 Verksamhetens kostnader Direkta kostnader -313 364 Lokal- och fastighetskostnader -301 068 Övriga externa kostnader 2-187 408 Personalkostnader 3-2 707 756 Avskrivningar 4-18 091-3 527 687 Rörelseresultat -354 901 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 30 496 Räntekostnader och liknande resultatposter -425 30 071 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -324 830 Skatt på årets resultat Årets resultat -324 830 Sida 3
BALANSRÄKNINGAR N OT 2008-06-30 2007-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 1 1 Inventarier 4a 32 016 26 873 Bilar 4b 14 268 22 268 46 285 49 142 Summa anläggningstillgångar 46 285 49 142 O msättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 23 890 17 876 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 641 22 597 46 531 40 473 Kassa och bank 928 665 1 431 624 Summa omsättningstillgångar 975 196 1 472 097 SUMMA TILLGÅNGAR 1 021 481 1 521 239 Sida 4
N OT 2008-06-30 2007-06-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Fritt eget kapital Fonder 20 151 20 151 Balanserat resultat 831 679 818 241 Årets resultat -324 830 13 438 Summa eget kapital 527 000 851 830 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 142 249 67 191 Övriga skulder 41 005 44 096 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 311 227 558 122 494 481 669 409 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 021 481 1 521 239 STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Sida 5
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Bidrag till verksamheten redovisas i den period de avser. NOTANTECKNINGAR Not 1 Verksamhetens intäkter 2007-07-01 2006-07-01 2008-06-30 2007-06-30 Öresavrunding -15-19 Medlemsavgifter 4 400 2 400 Skolpeng Ekerö 2 495 337 2 586 480 Kommunbidrag eftermiddagshem Ekerö 264 416 345 562 Skolpeng annan kommun 0 75 186 Kommunbidrag BBSS Ekerö 98 996 109 989 Kommunbidrag Förskola Ekerö 81 223 0 Kommunbidrag eftermiddagshem andra kom. 2 895 Gåvor 0 7 000 Övriga erhållna bidrag 32 463 40 574 Statligt bidrag Skola Ekerö 183 022 201 007 Momsersättning Skola Ekerö 0 77 902 Övriga intäkter 10 050 10 000 3 172 787 3 456 081 Från och med detta verksamhetsår redovisas inte moms då skolan är momsbefriad. Den del av skolpengen (6%) som är momsersättning ingår därför i skolpengen. Not 2 Övriga externa kostnader 2007-07-01 2006-07-01 2008-06-30 2007-06-30 Revisionsarvode 24 000 19 000 Reparation och underhåll inventarier 22 392 Övriga konsultarvoden 48 520 Övrigt 141 016 130 272 187 408 197 792 Sida 6
Not 3 Personalkostnader, sjukfrånvaro och antalet anställda 2007-07-01 2008-06-30 2006-07-01 2007-06-30 M edelantalet anställda Kvinnor 7,00 7,56 Män 1,46 0,96 8,46 8,52 Sjukfrånvaro Samtliga anställda Andel långtidsfrånvaro Kvinnor Män 29 år eller yngre 30 49 år 50 år eller äldre 1,92% 0% 1,91% 0,10% 0% 2,19% 1,56% 1,55% 0% 1,41% 0,13% 0% 1,27% 1,89% Personalkostnader 2007-07-01 2006-07-01 2008-06-30 2007-06-30 Löner och ersättningar 1 979 253 1 972 797 Pensionskostnader 17 400 35 005 Sociala kostnader 619 008 653 999 2 615 661 2 661 801 Övriga personalkostnader 92 096 40 537 Summa personalkostnader 2 707 756 2 702 338 Pensionspremier utgör normalt 5% av bruttolönesumman såsom rapporterad till FORA.. Medelantalet anställda har beräknats som summan av alla tjänster. Om någon har slutat under perioden har dennes tjänst dividerats med kvoten av tiden anställd genom hela perioden. Sjukfrånvaro har beräknats genom att antalet sjukdagar dividerats med antalet arbetsdagar under perioden. Inga styrelsearvoden har utgått under året. Löner och ersättningar till de lärare som sitter i föreningens styrelse, redovisas tillsammans med övriga medarbetares löner och ersättningar. Sida 7
Not 4a Inventarier 2007-07-01 2006-07-01 2008-06-30 2007-06-30 Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde 198 127 187 257 Årets anskaffning 15 235 10 869 213 363 198 127 Värdeminskning Ingående värdeminskning -171 255-158 164 Årets avskrivningar -10 091-13 091-181 346-171 255 Redovisat värde 32 016 26 873 Avskrivning sker systematiskt över den beräknade nyttjandeperioden med följande procentsatser: 33% för datorer och 20% för övriga inventarier. Not 4b Bilar 2007-07-01 2006-07-01 2008-06-30 2007-06-30 Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde 40 000 40 000 40 000 40 000 Värdeminskning Ingående värdeminskning -17 732-9 732 Årets avskrivningar -8 000-8 000-25 732-17 732 Redovisat värde 14 268 22 268 Avskrivning sker systematiskt över den beräknade nyttjandeperioden med 20%. Not 5 Byggnader och mark Föreningen äger en paviljong som skänktes till föreningen och har tagits upp med 1 krona. Paviljongen är placerad på kommunens mark intill skolbyggnaden. Sida 8
Not 6 Eget kapital Balanserat Årets Socialfonden resultat resultat Belopp vid årets ingång 20 151 818 241-13 438 Disposition föregående års resultat 13 438 13 438 Ianspråktaget från fond 0 0 0 Årets resultat -324 830 Belopp vid årets utgång 20 151 831 679-324 830 Ekerö 2008-xx-xx Gudrun Andersson Karolina Bergom-Larsson Ita Tovatt Sekreterare Tina Jarlén Helena Possner Bernhard Stockman Kassör Lars Ångström Ordförande Min revisionsberättelse har lämnats 2008-xx-xx Ammi Björkvall Godkänd revisor Sida 9