STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006

Relevanta dokument
STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011

Statens bokslutsberättelse

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2016

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014

Statens bokslutsberättelse

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

Finansministeriets föreskrift

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

RIKSDAGENS SKRIVELSE 45/2006 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2007

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 106/2003 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster

III tilläggsbudgeten för 2010

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RIKSDAGENS SKRIVELSE 31/2009 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2010

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsbudgeten för 2003

RP 11/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Mrd. Glidande summa för 12 månader

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Finansministeriets föreskrift

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

RP 207/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 62/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 161/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 55/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

INKOMSTPOSTER 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 15/2007 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

RP 93/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Avdelning 11 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

RP 70/2010 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2010 (RP 62/2010 rd)

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2013

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 208/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

Statsrådets förordning

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2006

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Transkript:

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET

TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor. Statskontorets förslag till statsbokslut omfattar en bedömning och en bekräftelse av den interna kontrollen av Statskontorets ledning. Helsingfors, Statskontoret den 25 april 2007 Generaldirektör Jukka Wuolijoki Divisionschef Mikko Kangaspunta

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utfallskalkyl för statsbudgeten 7 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel 7 11. Skatter och inkomster av skattenatur 14 12. Inkomster av blandad natur 16 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 20 15. Lån 21 21. Riksdagen 22 22. Republikens president 23 23. Statsrådet 24 24. Utrikesministeriets förvaltninsområde 27 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 31 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 33 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 39 28. Finansministeriets förvaltningsområde 42 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 50 30. Jord och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 63 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 78 32. Handels och industriministeriets förvaltningsområde 86 33. Social och häsovårdsministeriets förvaltningsområde 96 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 108 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 113 36. Räntor på statsskulden 119 37. Minskning av statsskulden 120 Statens intäkts och kostnadskalkyl 122 Statens balansräkning 124 Statens finansieringsanalys 127 Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 128 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna 133 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten 148 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret 150 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader 154 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi 155 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital 156 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin 160 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller stastsskulden inom budgetekonomin 161 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning 162 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi 163 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser 164 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter 167 Utlåtande om bedömning och bekräftelse 169 5

6

Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 32 310 625 139,19 34 615 949 000 34 691 659 205,99 75 710 205,99 100 12. Inkomster av blandad natur 5 372 884 465,96 4 057 868 000 4 115 055 551,51 57 187 551,51 101 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 098 641 369,12 1 948 995 000 1 973 680 218,23 24 685 218,23 101 15. Lån 240 529 284,43 297 694 000 198 674 567,67 99 019 432,33 67 Avdelningarna sammanlagt 39 022 680 258,70 40 920 506 000 40 979 069 543,40 58 563 543,40 100 Användning av kumulativt överskott 493 000 000 Sammanlagt 41 413 506 000 7

Utfallskalkyl för statsbudgeten 8 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen 92 743 716,96 104 480 000 98 362 578,89 1 528 377,99 99 890 956,88 4 589 043,12 1 199 455,78 105 679 455,78 99 562 034,67 1 528 377,99 22. Republikens president 8 144 772,58 11 645 000 7 910 757,14 3 427 085,28 11 337 842,42 307 157,58 1 425 150,08 13 070 150,08 9 335 907,22 3 427 085,28 23. Statsrådet 48 994 717,81 86 579 000 75 353 080,84 9 927 430,56 85 280 511,40 1 298 488,60 11 226 102,74 97 805 102,74 86 579 183,58 9 927 430,56 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 832 906 385,34 905 405 000 792 743 608,26 89 673 022,61 882 416 630,87 22 988 369,13 88 845 912,13 994 250 912,13 864 892 622,71 104 007 334,01 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 683 358 312,45 704 366 000 673 755 707,84 31 627 100,65 705 382 808,49 1 016 808,49 38 296 865,29 742 662 865,29 711 446 154,80 32 233 518,98 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 530 984 455,56 1 585 970 000 1 488 589 448,53 73 542 693,83 1 562 132 142,36 23 837 857,64 79 469 066,80 1 665 439 066,80 1 564 611 968,24 76 794 076,23 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 205 623 780,81 2 312 962 000 1 995 982 323,20 285 087 294,87 2 281 069 618,07 31 892 381,93 226 623 167,10 2 539 585 167,10 2 187 477 051,42 320 215 729,29 28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 520 750 626,57 5 786 097 000 5 569 023 673,42 106 594 034,32 5 675 617 707,74 110 479 292,26 199 960 552,38 5 986 057 552,38 5 669 211 229,29 204 679 039,65 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 128 597 515,04 6 501 523 000 5 974 450 230,50 426 527 005,24 6 400 977 235,74 100 545 764,26 400 882 278,38 6 902 405 278,38 6 351 946 231,94 449 510 425,14 30. Jord och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 671 080 810,08 2 805 684 000 2 407 651 775,10 372 575 838,42 2 780 227 613,52 25 456 386,48 411 207 020,18 3 216 891 020,18 2 792 763 245,99 398 220 394,61 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 825 716 032,28 1 807 491 000 1 676 858 021,14 120 897 342,70 1 797 755 363,84 9 735 636,16 155 570 999,70 1 963 061 999,70 1 809 268 559,36 124 393 143,90 32. Handels och industriministeriets förvaltningsområde 968 954 384,20 1 021 030 000 901 013 787,55 88 653 106,97 989 666 894,52 31 363 105,48 144 753 586,47 1 165 783 586,47 972 218 281,61 133 529 683,36 33. Social och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 9 920 710 801,21 11 308 314 000 11 102 215 253,03 101 704 484,19 11 203 919 737,22 104 394 262,78 149 257 894,54 11 457 571 894,54 11 186 444 589,09 161 006 476,37 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 079 473 915,26 1 975 970 000 1 837 332 046,91 40 236 997,77 1 877 569 044,68 98 400 955,32 44 773 239,60 2 020 743 239,60 1 877 099 609,12 45 219 610,37 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 686 381 997,50 771 408 000 636 510 280,10 133 070 126,23 769 580 406,33 1 827 593,67 79 309 464,12 850 717 464,12 689 204 810,96 149 200 114,60

Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 36. Räntor på statsskulden 2 262 731 197,53 2 238 000 000 2 261 352 905,08 2 261 352 905,08 23 352 905,08 2 238 000 000,00 2 261 352 905,08 37. Minskning av statsskulden 3 780 204 510,63 1 486 582 000 1 486 387 904,69 1 486 387 904,69 194 095,31 1 486 582 000,00 1 486 387 904,69 Huvudtitlarna sammanlagt 41 247 357 931,81 41 413 506 000 38 985 493 382,22 1 885 071 941,63 40 870 565 323,85 542 940 676,15 2 032 800 755,29 43 446 306 755,29 40 619 802 289,77 2 213 892 440,34 Avdelningarna sammanlagt 39 022 680 258,70 40 920 506 000 40 979 069 543,40 Huvudtitlarna sammanlagt 41 247 357 931,81 41 413 506 000 40 870 565 323,85 Finansårets överskott/underskott 2 224 677 673,11 493 000 000 108 504 219,55 Användning av kumulativt överskott 493 000 000 0,00 493 000 000,00 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår 3 218 033 669,34 993 355 996,23 Finansårets överskott/underskott 2 224 677 673,11 108 504 219,55 Kumulativt överskott/underskott vid finansårets utgång 993 355 996,23 1 101 860 215,78 9

Utfallskalkyl för statsbudgeten 10 Utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2007 2008 2009 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2007 sammanlagt 23. Statsrådet 0 6 500 0 6 500 5 219 1 281 0 0 881 1 871 2 468 0 5 219 6 500 0 6 500 5 219 1 281 0 0 881 1 871 2 468 0 5 219 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 2 748 423 1 185 762 0 1 185 762 841 132 344 630 0 385 628 478 486 404 443 322 081 705 807 1 910 816 Fullmakter för tidigare år 2 748 423 385 628 372 194 259 249 168 863 269 377 1 069 683, varav 1 185 762 0 1 185 762 841 132 344 630 0 0 106 291 145 194 153 217 436 430 841 132 fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 889 295 194 231 67 970 262 201 220 069 42 132 35 795 156 362 169 328 106 821 198 0 276 347 Fullmakter för tidigare år, varav 889 295 107 702 72 824 33 083 0 0 105 906 fullmakter för husbyggnadsprojekt 1 197 571 0 0 0 0 0 194 231 67 970 262 201 220 069 42 132 35 795 48 660 96 505 73 738 198 0 170 441 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 909 942 690 801 133 814 824 615 650 113 174 502 65 127 627 228 461 353 422 611 166 988 151 289 1 202 241 Fullmakter för tidigare år 2 909 942 538 064 352 644 242 265 41 187 10 973 647 069 690 801 133 814 824 615 650 113 174 502 65 127 89 164 108 709 180 346 125 801 140 316 555 172

Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2007 2008 2009 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2007 sammanlagt 28. Finansministeriets förvaltningsområde 7 400 44 271 315 161 153 153 1 366 1 260 7 0 0 1 267 Fullmakter för tidigare år 7 400 1 232 1 240 0 0 0 1 240 44 271 315 161 153 153 134 20 7 0 0 27 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 1 826 812 357 428 53 633 411 061 367 778 43 283 26 662 285 078 292 065 200 383 97 876 113 102 703 426 Fullmakter för tidigare år 1 826 812 241 746 167 892 87 832 42 620 70 507 368 851 357 428 53 633 411 061 367 778 43 283 26 662 43 332 124 173 112 551 55 255 42 595 334 574 30. Jord och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 197 474 762 638 29 438 792 076 519 201 272 874 113 366 1 163 278 773 122 682 070 620 270 199 076 2 274 538 Fullmakter för tidigare år, varav 6 197 474 1 075 983 664 006 608 374 564 880 79 578 1 916 837 räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 373 639 24 910 25 285 22 719 18 695 59 329 126 028, varav 762 638 29 438 792 076 519 201 272 874 113 366 87 294 109 116 73 697 55 390 119 498 357 701 räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 400 000 1 965 401 965 318 751 83 214 83 214 27 459 40 500 40 600 37 600 101 000 219 700 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 142 557 331 983 275 459 607 442 338 957 268 486 235 796 218 320 154 364 110 745 100 994 676 940 1 043 042 Fullmakter för tidigare år 2 142 557 129 349 36 944 26 072 56 299 675 250 794 565 331 983 275 459 607 442 338 957 268 486 235 796 88 971 117 420 84 673 44 695 1 690 248 478 11

Utfallskalkyl för statsbudgeten 12 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2007 2008 2009 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2007 sammanlagt 32. Handels och industriministeriets förvaltningsområde 4 057 335 5 872 061 34 567 5 906 629 4 121 536 1 785 093 55 862 522 797 496 344 296 749 116 929 130 731 1 040 753 Fullmakter för tidigare år, varav 4 057 335 359 589 200 483 79 080 11 980 3 423 294 966 räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 142 722 14 891 9 930 6 483 3 816 2 124 22 353, varav 5 872 061 34 567 5 906 629 4 121 536 1 785 093 55 862 163 208 295 861 217 668 104 949 127 308 745 787 räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 234 644 0 5 234 644 3 505 476 1 729 168 0 24 557 36 850 46 480 51 910 115 940 251 180 33. Social och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 17 456 5 023 10 783 15 806 7 653 8 154 8 154 5 092 4 628 2 926 0 0 7 555 Fullmakter för tidigare år 17 456 3 147 1 547 300 0 0 1 847 5 023 10 783 15 806 7 653 8 154 8 154 1 945 3 081 2 626 0 0 5 707 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 467 387 390 166 175 942 566 108 410 258 155 850 133 440 294 315 374 060 79 596 1 295 720 455 672 Fullmakter för tidigare år 1 467 387 225 732 105 271 7 671 418 645 114 005 390 166 175 942 566 108 410 258 155 850 133 440 68 583 268 788 71 925 878 75 341 666

Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter 2007 2008 2009 sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2007 sammanlagt 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 153 496 80 131 7 166 87 297 20 000 67 297 3 653 17 061 19 517 7 230 26 13 26 785 Fullmakter för tidigare år, varav 153 496 17 061 5 701 1 046 26 13 6 785 räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 103 086 105 75 44 26 13 158 80 131 7 166 87 297 20 000 67 297 3 653 0 13 816 6 184 0 0 20 000 Huvudtitlarna sammanlagt 22 417 577 9 876 769 789 044 10 665 813 7 502 077 3 163 736 678 008 3 676 525 3 225 408 2 315 452 1 429 124 1 977 678 8 947 662 Fullmakter för tidigare år, varav 22 417 577 3 085 235 1 980 746 1 344 972 886 272 1 109 766 5 321 756 räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 619 448 39 907 35 289 29 247 22 536 61 466 148 539 fullmakter för husbyggnadsprojekt 1 197 571 0 0 0 0 0, varav 9 876 769 789 044 10 665 813 7 502 077 3 163 736 678 008 591 291 1 244 661 970 480 542 852 867 912 3 625 905 räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 634 644 1 965 5 636 609 3 824 227 1 812 382 83 214 52 017 77 350 87 080 89 510 216 940 470 880 fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 13

Utfallskalkyl för statsbudgeten 14 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 32 310 625 139,19 34 615 949 000 34 691 659 205,99 75 710 205,99 100 11.01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 13 365 105 741,28 13 600 000 000 13 581 429 353,99 18 570 646,01 100 11.01.01. Skatt på inkomst och förmögenhet 12 715 302 724,33 12 900 000 000 12 900 601 982,36 601 982,36 100 11.01.02. Källskatt på ränteinkomster 163 659 361,58 165 000 000 175 379 954,69 10 379 954,69 106 11.01.03. Skatt på arv och gåva 486 143 655,37 535 000 000 505 447 416,94 29 552 583,06 94 11.04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 11 861 016 283,05 13 604 000 000 13 756 548 289,75 152 548 289,75 101 11.04.01. Mervärdesskatt 11 280 500 290,90 12 991 000 000 13 149 551 301,91 158 551 301,91 101 11.04.02. Skatt på vissa försäkringspremier 464 497 499,69 490 000 000 486 778 758,97 3 221 241,03 99 11.04.03. Apoteksavgifter 116 018 492,46 123 000 000 120 218 228,87 2 781 771,13 98 11.08. Acciser 4 522 263 474,38 4 694 000 000 4 628 487 155,99 65 512 844,01 99 11.08.01. Tobaksaccis 607 173 418,20 608 000 000 624 790 231,02 16 790 231,02 103 11.08.04. Skatt på alkoholdrycker 972 974 697,77 991 000 000 991 810 386,73 810 386,73 100 11.08.05. Läskedrycksaccis 35 276 429,61 40 000 000 35 289 873,30 4 710 126,70 88 11.08.07. Energiskatter 2 885 153 356,62 3 027 000 000 2 946 054 574,80 80 945 425,20 97 11.08.08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar 21 685 572,18 28 000 000 30 542 090,14 2 542 090,14 109 11.10. Övriga skatter 2 534 237 209,47 2 608 000 000 2 607 850 366,58 149 633,42 100 11.10.03. Bilskatt 1 277 064 449,14 1 325 000 000 1 304 304 339,91 20 695 660,09 98 11.10.05. Överlåtelseskatt 541 946 193,69 535 000 000 551 282 392,70 16 282 392,70 103 11.10.06. Lotteriskatt 125 628 235,24 130 000 000 129 636 013,89 363 986,11 100 11.10.07. Fordonsskatt 536 251 180,22 560 000 000 567 241 967,96 7 241 967,96 101 11.10.08. Avfallsskatt 53 347 151,18 58 000 000 55 385 652,12 2 614 347,88 95

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 11.19. Övriga inkomster av skattenatur 28 002 431,01 109 949 000 117 344 039,68 7 395 039,68 107 11.19.02. Lästavgifter 603 451,99 953 000 749 151,36 203 848,64 79 11.19.03. Banskatt 15 450 800,00 18 000 000 17 602 000,00 398 000,00 98 11.19.04. Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift, dataskyddsavgift och postförmedlingens tillsynsavgift 3 733 930,00 4 532 000 4 540 780,00 8 780,00 100 11.19.05. Avgift för övervakning av flygtrafiken 5 800 000 6 441 117,32 641 117,32 111 11.19.06. Farledsavgifter 76 300 000 81 670 505,07 5 370 505,07 107 11.19.08. Oljeavfallsavgift 3 185 226,07 3 364 000 3 220 676,33 143 323,67 96 11.19.09. Övriga skatteinkomster 5 029 022,95 1 000 000 3 119 809,60 2 119 809,60 312 15

Utfallskalkyl för statsbudgeten 16 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 12. Inkomster av blandad natur 5 372 884 465,96 4 057 868 000 4 115 055 551,51 57 187 551,51 101 12.24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 744 523,77 8 736 000 8 585 456,57 150 543,43 98 12.24.99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 1 744 523,77 8 736 000 8 585 456,57 150 543,43 98 12.25. Justitieministeriets förvaltningsområde 93 382 915,60 92 470 000 95 684 295,46 3 214 295,46 103 12.25.01. Domstolarnas inkomster 31 146 864,73 31 500 000 33 743 965,16 2 243 965,16 107 12.25.47. Utsökningsavgifter 51 726 685,44 50 500 000 52 266 543,66 1 766 543,66 103 12.25.50. Inkomster från verkställighet av straff 10 374 551,54 10 320 000 9 574 678,94 745 321,06 93 12.25.99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 134 813,89 150 000 99 107,70 50 892,30 66 12.26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 116 894 018,39 129 990 000 123 511 367,78 6 478 632,22 95 12.26.98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden 115 863 992,77 129 000 000 121 853 711,84 7 146 288,16 94 12.26.99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 030 025,62 990 000 1 657 655,94 667 655,94 167 12.27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 24 784 802,27 11 644 000 14 514 993,88 2 870 993,88 125 12.27.20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 14 352,33 8 000 58 552,20 50 552,20 732 12.27.99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 24 752 449,94 11 618 000 14 438 441,68 2 820 441,68 124 12.28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 582 790 706,31 329 069 000 353 780 021,75 24 711 021,75 108 12.28.07. Överföring från statens pensionsfond 1 174 874 634,00 104 000 104 000,00 0,00 100 12.28.25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. 24 143 807,11 24 000 000 24 485 636,96 485 636,96 102 12.28.28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 112 773 419,00 114 169 000 115 182 849,65 1 013 849,65 101 12.28.29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 30 756 387,00 31 137 000 31 413 504,45 276 504,45 101 12.28.30. Evangelisk lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 17 208 930,82 17 422 000 17 576 603,68 154 603,68 101 12.28.49. Tullverkets inkomster 6 745 152,25 7 537 000 6 477 370,48 1 059 629,52 86 12.28.51. Inkomster av metallmynt 43 774 317,49 22 520 000 23 872 562,30 1 352 562,30 106 12.28.63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 10 879 114,62 26 000 000 21 692 500,63 4 307 499,37 83 12.28.87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 45 569 751,49 30 000 000 36 529 330,76 6 529 330,76 122 12.28.90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 39 367 971,22 41 100 000 44 136 050,53 3 036 050,53 107

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 12.28.91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader 2 332 258,00 3 700 000 3 335 535,73 364 464,27 90 12.28.99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 74 364 963,31 11 380 000 28 974 076,58 17 594 076,58 255 12.29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 414 533 259,22 431 432 000 425 980 605,92 5 451 394,08 99 12.29.43. Studentexamensnämndens inkomster 9 372,33 8 000 147 807,31 139 807,31 1 848 12.29.70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 114 920,94 23 000 000 24 270 346,76 1 270 346,76 106 12.29.88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 386 108 259,69 401 424 000 397 630 094,70 3 793 905,30 99 12.29.99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 4 300 706,26 7 000 000 3 932 357,15 3 067 642,85 56 12.30. Jord och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 530 117 047,10 793 038 000 789 083 396,99 3 954 603,01 100 12.30.01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings och garantifond för jordbruket 455 962 942,20 715 110 000 712 392 865,87 2 717 134,13 100 12.30.02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings och garantifond för jordbruket 21 398 539,09 32 948 000 33 326 562,29 378 562,29 101 12.30.03. Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling 6 491 975,62 5 096 000 1 274 779,25 3 821 220,75 25 12.30.04. Andra inkomster från EU 1 106 442,00 845 000 1 434 200,36 589 200,36 170 12.30.20. Statens andel av inkomsten av totospel 7 977 610,27 7 700 000 8 104 377,88 404 377,88 105 12.30.30. Livsmedelssäkerhetsverkets inkomster 2 400 000 3 394 144,27 994 144,27 141 12.30.31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 240 000 10 630,82 229 369,18 4 12.30.32. Växtförädlingsavgifter 757 000 407 425,53 349 574,47 54 12.30.40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 132 313,19 2 300 000 2 084 469,26 215 530,74 91 12.30.41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 313 195,75 500 000 355 326,50 144 673,50 71 12.30.42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 391 995,89 4 200 000 5 588 588,40 1 388 588,40 133 12.30.43. Spöfiskeavgifter 2 172 592,20 2 500 000 2 198 154,47 301 845,53 88 12.30.44. Fiskevårdsavgifter 5 456 590,35 6 500 000 5 453 029,20 1 046 970,80 84 12.30.45. Jaktvårdsavgifter 7 259 904,56 7 176 000 7 297 810,11 121 810,11 102 12.30.60. Skogsforskningsinstitutets inkomster 1 342 634,94 2 000 000 1 925 411,20 74 588,80 96 12.30.71. Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 2 686 107,09 460 000 346 345,15 113 654,85 75 12.30.72. Inkomster av köttbesiktningsverksamhet 29 812,18 12.30.73. Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion 7 348 537,16 730 000 34 991,36 695 008,64 5 17

Utfallskalkyl för statsbudgeten 18 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 12.30.74. Växtförädlingsavgifter 334 476,62 12.30.99. Övriga inkomster inom jord och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 711 377,99 1 576 000 3 454 285,07 1 878 285,07 219 12.31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 80 026 112,04 61 926 000 55 798 442,68 6 127 557,32 90 12.31.24. Vägförvaltningens inkomster 12 351 767,03 5 640 000 7 553 915,33 1 913 915,33 134 12.31.30. Sjöfartsverkets inkomster 0,00 17 000 0,00 17 000,00 0 12.31.40. Inkomster av banhållningen 19 282 435,90 9 450 000 3 748 550,60 5 701 449,40 40 12.31.99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 48 391 909,11 46 819 000 44 495 976,75 2 323 023,25 95 12.32. Handels och industriministeriets förvaltningsområde 74 333 882,30 51 213 000 43 252 842,12 7 960 157,88 84 12.32.10. Finansieringsandel för handels och industriministeriets samt arbetskrafts och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 4 638 879,21 3 300 000 5 082 737,53 1 782 737,53 154 12.32.20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 595 172,79 1 413 000 1 572 289,62 159 289,62 111 12.32.30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 60 702 295,98 35 500 000 31 439 678,10 4 060 321,90 89 12.32.99. Övriga inkomster inom handels och industriministeriets förvaltningsområde 7 397 534,32 11 000 000 5 158 136,87 5 841 863,13 47 12.33. Social och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 502 235 916,61 422 464 000 465 691 553,15 43 227 553,15 110 12.33.05. Försäkringsinspektionens inkomster 0,00 0 0,00 0,00 0 12.33.08. Folkhälsoinstitutets inkomster 627 238,65 700 000 706 189,66 6 189,66 101 12.33.09. Social och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster 1 251 876,48 1 144 000 1 180 424,43 36 424,43 103 12.33.92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 415 445 000,00 400 445 000 396 965 000,00 3 480 000,00 99 12.33.98. Återbäringar av statsunderstöd 84 662 749,90 20 000 000 66 596 317,90 46 596 317,90 333 12.33.99. Övriga inkomster inom social och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 249 051,58 175 000 243 621,16 68 621,16 139 12.34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 137 817 995,96 158 910 000 149 257 977,98 9 652 022,02 94 12.34.40. Inkomster från Europeiska socialfonden 114 535 214,87 134 000 000 124 438 044,23 9 561 955,77 93 12.34.70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 20 691 256,60 23 327 000 22 469 915,61 857 084,39 96 12.34.99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde 2 591 524,49 1 583 000 2 350 018,14 767 018,14 148 12.35. Miljöministeriets förvaltningsområde 136 398 310,25 135 800 000 134 978 833,49 821 166,51 99 12.35.07. Överföring från statens bostadsfond 130 000 000,00 128 000 000 128 000 000,00 0,00 100 12.35.40. Inkomster till regionala miljöcentraler 338 931,98 250 000 390 723,26 140 723,26 156

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 12.35.60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 4 349 159,63 4 650 000 4 369 653,29 280 346,71 94 12.35.70. Bostadsväsendets inkomster 5 723,43 12.35.99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 1 704 495,21 2 900 000 2 218 456,94 681 543,06 76 12.39. Övriga inkomster av blandad natur 1 677 824 976,14 1 431 176 000 1 454 935 763,74 23 759 763,74 102 12.39.01. Böter 76 698 827,05 75 000 000 79 044 447,58 4 044 447,58 105 12.39.02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 71 900 448,91 75 000 000 64 054 447,81 10 945 552,19 85 12.39.04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 32 496 791,41 35 000 000 73 288 870,01 38 288 870,01 209 12.39.07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 417 021,51 2 200 000 2 936 662,36 736 662,36 133 12.39.10. Övriga inkomster av blandad natur 3 374 463,01 2 500 000 3 796 063,47 1 296 063,47 152 12.39.50. Nettoinkomster av försäljning av aktier 1 490 937 424,25 1 241 476 000 1 231 815 272,51 9 660 727,49 99 19

Utfallskalkyl för statsbudgeten 20 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 098 641 369,12 1 948 995 000 1 973 680 218,23 24 685 218,23 101 13.01. Ränteinkomster 187 346 295,19 179 995 000 218 178 513,91 38 183 513,91 121 13.01.04. Räntor på statens lån till affärsverken 86 622 631,83 75 900 000 77 525 006,25 1 625 006,25 102 13.01.05. Räntor på övriga lån 6 075 489,96 9 095 000 5 150 726,18 3 944 273,82 57 13.01.07. Räntor på depositioner 94 648 173,40 95 000 000 135 502 781,48 40 502 781,48 143 13.03. Dividendinkomster 746 890 497,08 1 533 900 000 1 522 201 704,32 11 698 295,68 99 13.03.01. Dividendinkomster 746 890 497,08 1 533 900 000 1 522 201 704,32 11 698 295,68 99 13.04. Andel i statens penninginstituts vinst 55 937 576,85 134 000 000 134 000 000,00 0,00 100 13.04.01. Andel i Finlands Banks vinst 55 937 576,85 134 000 000 134 000 000,00 0,00 100 13.05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 108 467 000,00 101 100 000 99 300 000,00 1 800 000,00 98 13.05.01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 108 467 000,00 101 100 000 99 300 000,00 1 800 000,00 98

Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2005 Budgeten Jämförelse Budget Utfall % 15. Lån 240 529 284,43 297 694 000 198 674 567,67 99 019 432,33 67 15.01. Lån som återbetalas till staten 240 529 284,43 297 694 000 198 674 567,67 99 019 432,33 67 15.01.02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk 197 303 851,63 159 200 000 161 161 856,41 1 961 856,41 101 15.01.04. Amorteringar på övriga lån 43 225 432,80 138 494 000 37 512 711,26 100 981 288,74 27 15.03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 0,00 0 0,00 0,00 0 15.03.01. Nettoupplåning och skuldhantering 0,00 0 0,00 0,00 0 Avdelningarna sammanlagt 39 022 680 258,70 40 920 506 000 40 979 069 543,40 58 563 543,40 100 Användning av kumulativt överskott 493 000 000 Sammanlagt 41 413 506 000 21

Utfallskalkyl för statsbudgeten 22 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen 92 743 716,96 104 480 000 98 362 578,89 1 528 377,99 99 890 956,88 4 589 043,12 1 199 455,78 13 292 455,78 11 764 077,79 1 528 377,99 21.01. Riksdagsledamöterna 19 117 273,51 20 820 000 19 072 974,51 19 072 974,51 1 747 025,49 21.01.21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 19 117 273,51 20 820 000 19 072 974,51 19 072 974,51 1 747 025,49 21.02. Riksdagens kansli 53 529 191,30 61 254 000 59 145 340,60 59 145 340,60 2 108 659,40 21.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 692 835,68 4 700 000 4 185 880,87 4 185 880,87 514 119,13 21.02.21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 49 836 355,62 56 554 000 54 959 459,73 54 959 459,73 1 594 540,27 21.09. Statsrevisorerna 1 449 219,34 1 737 000 1 458 719,79 1 458 719,79 278 280,21 21.09.21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) 1 449 219,34 1 737 000 1 458 719,79 1 458 719,79 278 280,21 21.14. Riksdagens justitieombudsman 3 807 081,67 4 545 000 4 115 643,79 4 115 643,79 429 356,21 21.14.21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 3 807 081,67 4 545 000 4 115 643,79 4 115 643,79 429 356,21 21.40. Statens revisionsverk 11 393 591,14 12 521 000 10 967 020,20 1 528 377,99 12 495 398,19 25 601,81 1 199 455,78 13 292 455,78 11 764 077,79 1 528 377,99 21.40.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 397 591,14 428 000 402 398,19 402 398,19 25 601,81 21.40.21. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 10 996 000,00 12 093 000 10 564 622,01 1 528 377,99 12 093 000,00 1 199 455,78 13 292 455,78 11 764 077,79 1 528 377,99 21.99. Riksdagens övriga utgifter 3 447 360,00 3 603 000 3 602 880,00 3 602 880,00 120,00 21.99.21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) 3 447 360,00 3 603 000 3 602 880,00 3 602 880,00 120,00

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 22. Republikens president 8 144 772,58 11 645 000 7 910 757,14 3 427 085,28 11 337 842,42 307 157,58 1 425 150,08 11 495 150,08 8 068 064,80 3 427 085,28 22.01. Republikens president 296 883,61 335 000 327 588,28 327 588,28 7 411,72 22.01.01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 261 051,63 292 000 285 447,16 285 447,16 6 552,84 22.01.21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 35 831,98 43 000 42 141,12 42 141,12 858,88 22.02. Republikens presidents kansli 7 847 888,97 11 310 000 7 583 168,86 3 427 085,28 11 010 254,14 299 745,86 1 425 150,08 11 495 150,08 8 068 064,80 3 427 085,28 22.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 693 790,53 1 000 000 840 087,99 840 087,99 159 912,01 22.02.21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 6 457 000,00 8 770 000 5 427 256,27 3 342 743,73 8 770 000,00 788 554,60 9 558 554,60 6 215 810,87 3 342 743,73 22.02.27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 116 098,44 240 000 100 166,15 100 166,15 139 833,85 22.02.75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 581 000,00 1 300 000 1 215 658,45 84 341,55 1 300 000,00 636 595,48 1 936 595,48 1 852 253,93 84 341,55 23

Utfallskalkyl för statsbudgeten 24 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 23. Statsrådet 48 994 717,81 86 579 000 75 353 080,84 9 927 430,56 85 280 511,40 1 298 488,60 11 226 102,74 68 823 102,74 58 895 672,18 9 927 430,56 23.01. Statsrådet 5 068 262,34 3 987 000 3 885 722,96 3 885 722,96 101 277,04 23.01.01. Avlöningar (förslagsanslag) 5 068 262,34 3 987 000 3 885 722,96 3 885 722,96 101 277,04 23.02. Statsrådets kansli 27 680 205,37 63 070 000 53 177 894,29 9 073 158,03 62 251 052,32 818 947,68 9 435 616,31 63 505 616,31 54 432 458,28 9 073 158,03 23.02.19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 616 205,37 9 000 000 8 181 052,32 8 181 052,32 818 947,68 23.02.21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 22 064 000,00 21 450 000 17 533 066,77 3 916 933,23 21 450 000,00 4 123 500,21 25 573 500,21 21 656 566,98 3 916 933,23 23.02.22. EU ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år) 3 000 000,00 32 620 000 27 463 775,20 5 156 224,80 32 620 000,00 5 312 116,10 37 932 116,10 32 775 891,30 5 156 224,80 23.03. Justitiekanslersämbetet 2 805 000,00 2 818 000 2 046 018,91 771 981,09 2 818 000,00 655 561,32 3 473 561,32 2 701 580,23 771 981,09 23.03.21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 805 000,00 2 818 000 2 046 018,91 771 981,09 2 818 000,00 655 561,32 3 473 561,32 2 701 580,23 771 981,09 23.27. Understödjande av politisk verksamhet 12 020 000,00 14 712 000 14 712 000,00 14 712 000,00 0,00 23.27.50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 12 020 000,00 14 712 000 14 712 000,00 14 712 000,00 0,00 23.99. Statsrådets övriga utgifter 1 421 250,10 1 992 000 1 531 444,68 82 291,44 1 613 736,12 378 263,88 1 134 925,11 1 843 925,11 1 761 633,67 82 291,44 23.99.21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 485 309,50 812 000 510 297,12 510 297,12 301 702,88 23.99.24. Ordnar (förslagsanslag) 401 940,60 471 000 394 439,00 394 439,00 76 561,00 23.99.25. Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget (reservationsanslag 2 år) 484 000,00 414 000 367 053,47 46 946,53 414 000,00 134 925,11 548 925,11 501 978,58 46 946,53

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 23.99.26. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket (reservationsanslag 2 år) 120 000 106 628,13 13 371,87 120 000,00 120 000,00 106 628,13 13 371,87 23.99.27. Komissionen för 90 årsjubileet med anledning av Finlands självständighet (reservationsanslag 2 år) 100 000 78 026,96 21 973,04 100 000,00 100 000,00 78 026,96 21 973,04 23.99.58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbudet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 50 000,00 75 000 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 23.99.59. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 3 år) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 25

Utfallskalkyl för statsbudgeten 26 Huvudtitelns 23 uppgifter om fullmakterna och användningen av dem Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter 2007 2008 2009 Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2007 senare sammanlagt 23.99.26. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket 0 6 500 0 6 500 5 219 1 281 0 0 881 1 871 2 468 0 5 219 6 500 0 6 500 5 219 1 281 0 0 881 1 871 2 468 0 5 219 Huvudtiteln sammanlagt 0 6 500 0 6 500 5 219 1 281 0 0 881 1 871 2 468 0 5 219 6 500 0 6 500 5 219 1 281 0 0 881 1 871 2 468 0 5 219

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 832 906 385,34 905 405 000 792 743 608,26 89 673 022,61 882 416 630,87 22 988 369,13 88 845 912,13 819 447 912,13 713 077 991,84 104 007 334,01 24.01. Utrikesförvaltningen 197 162 642,83 203 025 000 184 054 673,31 16 130 871,80 200 185 545,11 2 839 454,89 15 035 102,05 203 260 102,05 184 308 334,88 17 985 674,04 24.01.19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 13 144 642,83 14 800 000 11 960 545,11 11 960 545,11 2 839 454,89 24.01.21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 177 363 000,00 182 420 000 170 782 040,60 11 637 959,40 182 420 000,00 5 768 196,61 188 188 196,61 176 550 237,21 11 637 959,40 24.01.74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 805 000,00 4 805 000 1 312 087,60 3 492 912,40 4 805 000,00 3 694 294,67 8 499 294,67 5 001 580,03 3 497 714,64 24.01.76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år) 1 850 000,00 1 000 000 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 572 610,77 6 572 610,77 2 756 517,64 2 850 000,00 24.30. Internationellt bistånd 472 222 000,00 518 377 000 458 031 917,88 60 345 082,12 518 377 000,00 0,00 52 598 299,22 570 975 299,22 502 967 997,46 67 354 397,20 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) 469 922 000,00 516 077 000 457 795 189,77 58 281 810,23 516 077 000,00 51 345 089,65 567 422 089,65 501 478 059,78 65 291 125,31 24.30.67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna (reservationsanslag 3 år) 2 300 000,00 2 300 000 236 728,11 2 063 271,89 2 300 000,00 1 253 209,57 3 553 209,57 1 489 937,68 2 063 271,89 24.50. Närområdessamarbete 25 018 000,00 23 000 000 10 802 931,31 12 197 068,69 23 000 000,00 19 371 510,86 42 371 510,86 25 662 652,23 16 667 262,77 24.50.66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 25 018 000,00 23 000 000 10 802 931,31 12 197 068,69 23 000 000,00 19 371 510,86 42 371 510,86 25 662 652,23 16 667 262,77 27

Utfallskalkyl för statsbudgeten 28 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 24.99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 138 503 742,51 161 003 000 139 854 085,76 1 000 000,00 140 854 085,76 20 148 914,24 1 841 000,00 2 841 000,00 139 007,27 2 000 000,00 24.99.01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) 955 367,20 1 150 000 976 572,71 976 572,71 173 427,29 24.99.21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) 1 549 016,01 2 213 000 1 957 949,12 1 957 949,12 255 050,88 24.99.22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag) 46 249 115,42 52 627 000 49 572 612,51 49 572 612,51 3 054 387,49 24.99.25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 12 476 467,89 14 411 000 9 981 383,74 9 981 383,74 4 429 616,26 24.99.50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 704 806,00 1 383 000 1 336 184,39 1 336 184,39 46 815,61 24.99.51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 18 511,64 39 000 34 209,61 34 209,61 4 790,39 24.99.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 74 550 458,35 88 163 000 75 882 020,20 75 882 020,20 12 280 979,80 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 1 000 000,00 1 000 000 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 841 000,00 2 841 000,00 139 007,27 2 000 000,00 24.99.95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 0,00 17 000 113 153,48 113 153,48 96 153,48

Huvudtitelns 24 uppgifter om fullmakterna och användningen av dem Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter 2007 2008 2009 Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2007 senare sammanlagt 24.01.74. Husbyggen 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0, varav 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Egentligt bistånd 2 700 962 907 575 0 907 575 840 189 67 385 0 364 039 475 635 403 324 321 256 704 480 1 904 695 Fullmakter för tidigare år 2 700 962 364 039 370 254 258 162 168 039 268 051 1 064 506 907 575 0 907 575 840 189 67 385 0 0 105 380 145 162 153 217 436 430 840 189 24.30.67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna 5 471 0 0 0 0 0 0 1 078 0 0 0 0 0 Fullmakter för tidigare år 5 471 1 078 0 0 0 0 0 24.50.66. Närområdessamarbete 16 201 5 000 0 5 000 943 4 057 0 5 410 2 551 246 219 720 3 736 Fullmakter för tidigare år 16 201 5 410 1 640 214 219 720 2 793 5 000 0 5 000 943 4 057 0 0 911 32 0 0 943 29

Utfallskalkyl för statsbudgeten 30 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter 2007 2008 2009 Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2007 24.99.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag 23 266 0 0 0 0 0 0 14 962 0 0 0 0 0 Fullmakter för tidigare år 23 266 14 962 0 0 0 0 0 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 2 523 2 000 0 2 000 0 2 000 0 139 300 873 605 606 2 384 Fullmakter för tidigare år 2 523 139 300 873 605 606 2 384 2 000 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Huvudtiteln sammanlagt 2 748 423 1 185 762 0 1 185 762 841 132 344 630 0 385 628 478 486 404 443 322 081 705 807 1 910 816 Fullmakter för tidigare år 2 748 423 385 628 372 194 259 249 168 863 269 377 1 069 683, varav 1 185 762 0 1 185 762 841 132 344 630 0 0 106 291 145 194 153 217 436 430 841 132 fullmakter för husbyggnadsprojekt 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 senare sammanlagt

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 683 358 312,45 704 366 000 673 755 707,84 31 627 100,65 705 382 808,49 1 016 808,49 38 296 865,29 627 612 865,29 595 379 346,31 32 233 518,98 25.01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 90 717 911,74 94 588 000 93 309 671,24 2 545 423,92 95 855 095,16 1 267 095,16 3 865 944,93 45 353 944,93 42 808 521,01 2 545 423,92 25.01.19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 39 621 961,42 39 000 000 40 390 311,60 40 390 311,60 1 390 311,60 25.01.21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 169 000,00 24 195 000 23 281 151,97 913 848,03 24 195 000,00 2 594 362,21 26 789 362,21 25 875 514,18 913 848,03 25.01.22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 200 000,00 17 293 000 15 661 424,11 1 631 575,89 17 293 000,00 1 271 582,72 18 564 582,72 16 933 006,83 1 631 575,89 25.01.29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 333 950,99 1 000 000 934 009,81 934 009,81 65 990,19 25.01.51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 11 392 999,33 13 100 000 13 042 773,75 13 042 773,75 57 226,25 25.10. Domstolsväsendet 225 824 019,63 222 471 000 212 498 296,47 9 930 759,55 222 429 056,02 41 943,98 12 566 138,13 228 637 138,13 218 706 378,58 9 930 759,55 25.10.21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 222 000,00 7 004 000 6 062 544,21 941 455,79 7 004 000,00 932 080,99 7 936 080,99 6 994 625,20 941 455,79 25.10.22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 741 000,00 8 503 000 7 989 638,69 513 361,31 8 503 000,00 713 578,47 9 216 578,47 8 703 217,16 513 361,31 25.10.23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 202 545 000,00 200 564 000 192 088 057,55 8 475 942,45 200 564 000,00 10 920 478,67 211 484 478,67 203 008 536,22 8 475 942,45 25.10.29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 7 316 019,63 6 400 000 6 358 056,02 6 358 056,02 41 943,98 31

Utfallskalkyl för statsbudgeten 32 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25.30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 56 500 594,67 56 459 000 52 341 919,69 4 022 467,44 56 364 387,13 94 612,87 4 660 752,97 26 719 752,97 22 697 285,53 4 022 467,44 25.30.21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 208 000,00 22 059 000 18 036 532,56 4 022 467,44 22 059 000,00 4 660 752,97 26 719 752,97 22 697 285,53 4 022 467,44 25.30.50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 35 292 594,67 34 400 000 34 305 387,13 34 305 387,13 94 612,87 25.40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 80 409 000,00 79 244 000 71 460 959,19 7 783 040,81 79 244 000,00 8 024 086,76 87 268 086,76 79 485 045,95 7 783 040,81 25.40.21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 80 409 000,00 79 244 000 71 460 959,19 7 783 040,81 79 244 000,00 8 024 086,76 87 268 086,76 79 485 045,95 7 783 040,81 25.50. Verkställighet av straff 194 839 000,00 199 130 000 193 332 541,74 5 797 458,26 199 130 000,00 7 299 926,55 206 429 926,55 200 026 049,96 6 403 876,59 25.50.21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) 188 939 000,00 193 730 000 188 479 067,05 5 250 932,95 193 730 000,00 5 481 696,45 199 211 696,45 193 960 763,50 5 250 932,95 25.50.74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 900 000,00 5 400 000 4 853 474,69 546 525,31 5 400 000,00 1 818 230,10 7 218 230,10 6 065 286,46 1 152 943,64 25.60. Åklagarväsendet 30 949 000,00 31 324 000 29 776 049,33 1 547 950,67 31 324 000,00 1 880 015,95 33 204 015,95 31 656 065,28 1 547 950,67 25.60.21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 949 000,00 31 324 000 29 776 049,33 1 547 950,67 31 324 000,00 1 880 015,95 33 204 015,95 31 656 065,28 1 547 950,67 25.70. Valutgifter 4 118 786,41 21 150 000 21 036 270,18 21 036 270,18 113 729,82 25.70.21. Valutgifter (förslagsanslag) 4 118 786,41 21 150 000 21 036 270,18 21 036 270,18 113 729,82

Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2005 användning överföring till följande år Budget Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 530 984 455,56 1 585 970 000 1 488 589 448,53 73 542 693,83 1 562 132 142,36 23 837 857,64 79 469 066,80 1 169 718 066,80 1 092 728 825,88 76 794 076,23 26.01. Inrikesministeriet 90 379 491,16 97 042 000 91 341 358,85 3 146 780,13 94 488 138,98 2 553 861,02 2 885 394,92 39 927 394,92 36 614 025,73 3 146 780,13 26.01.19. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 62 246 491,16 60 000 000 57 446 138,98 57 446 138,98 2 553 861,02 26.01.21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 121 000,00 22 557 000 21 509 725,34 1 047 274,66 22 557 000,00 1 473 084,60 24 030 084,60 22 982 809,94 1 047 274,66 26.01.22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 5 212 000,00 5 212 000 4 204 977,31 1 007 022,69 5 212 000,00 738 411,87 5 950 411,87 4 943 389,18 1 007 022,69 26.01.23. Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral (reservationsanslag 2 år) 7 103 000 6 010 517,22 1 092 482,78 7 103 000,00 7 103 000,00 6 010 517,22 1 092 482,78 26.01.43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 3 år) 2 170 000 2 170 000,00 0,00 2 170 000,00 0,00 2 170 000,00 2 170 000,00 0,00 26.01.63. Offentliga tjänster på nätet projektet (reservationsanslag 2 år) 800 000,00 673 898,45 673 898,45 507 309,39 26.02. Utlänningsverket 13 122 000,00 13 029 000 10 877 188,42 2 151 811,58 13 029 000,00 1 070 745,73 14 099 745,73 11 947 934,15 2 151 811,58 26.02.21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 122 000,00 13 029 000 10 877 188,42 2 151 811,58 13 029 000,00 1 070 745,73 14 099 745,73 11 947 934,15 2 151 811,58 26.05. Länsstyrelserna 53 248 000,00 51 447 000 46 791 306,69 4 655 693,31 51 447 000,00 4 645 114,44 56 092 114,44 51 436 421,13 4 655 693,31 26.05.21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 53 248 000,00 51 447 000 46 791 306,69 4 655 693,31 51 447 000,00 4 645 114,44 56 092 114,44 51 436 421,13 4 655 693,31 33