1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Resultaträkning 2 - Balansräkning 3-4 - Tilläggsupplysningar 5 - Underskrifter 6
2(6) RESULTATRÄKNING 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 401 151 1 341 012 5 742 163 6 234 664 314 892 6 549 556 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader -303 542-136 500-3 692 969-1 566 350-124 500-5 823 861-374 898-258 004-3 828 398-1 474 879-119 960-33 461-6 089 600 Rörelseresultat -81 698 459 956 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster 18 126-382 17 744 14 774-381 14 393 Resultat efter finansiella poster 474 349 Resultat före skatt 474 349 Årets resultat 474 349
3(6) BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar 1 380 721 380 721 357 298 357 298 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500 Summa anläggningstillgångar 381 221 357 298 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Summa varulager m.m. 26 002 26 002 44 257 44 257 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar 27 850 19 342 264 598 311 790 191 062 19 604 296 929 507 595 Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank 1 786 109 1 786 109 1 460 411 1 460 411 Summa omsättningstillgångar 2 123 901 2 012 263 SUMMA TILLGÅNGAR 2 505 122 2 369 561
4(6) 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 350 000 87 709 350 000-386 641 474 350 Summa eget kapital 373 755 437 709 Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 84 574 48 377 13 657 66 748 1 918 011 2 131 367 25 458 170 316 87 559 1 648 519 1 931 852 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 505 122 2 369 561 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser
5(6) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Materiella anläggningstillgångar Företagets samtliga materiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar som fördelas över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Typ Inventarier Invetnarier Inventarier Installationer Procent 14,28 20,00 10,00 10,00 Antal år 7 5 10 10 Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Varulagret har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Denna värderingsmetod innebär att hänsyn tagits till eventuell inkurans i varulagret. Not 1 Inventarier, verktyg och installationer 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden Förändringar av anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärden 798 765 147 923 946 688 764 440 69 398-83 625 750 213 Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar -441 467-124 500-565 967-353 013 50 164-115 100-417 949 Redovisat värde 380 721 332 264 Not 2 Bokslutsrapport För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av Elisabeth Sjödin, Ekorola AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF.
6(6) UNDERSKRIFTER Örnsköldsvik 2015-02-19 Karin Oskarsson Marie Norberg Marlén Östensson Thord Karlsson Pernilla Skogsberg
BOKSLUTSRAPPORT Till styrelsen i Idrottsföreningen Friskis&Svettis Org.nr Jag har biträtt Idrottsföreningen Friskis&Svettis med att upprätta årsbokslutet för år 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet utvisar ett redovisat resultat om kr (föregående år 474 349 kr) samt en balansomslutning om 2 505 122 kr (föregående år 2 369 561 kr). Det är styrelsen som har ansvaret för årsbokslutet samt för att det uppfyller de krav som ställs enligt lag och norm. Mitt arbete med årsbokslutet grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete i enlighet med Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Det innebär att jag har beaktat bestämmelserna i bokföringslagen och annan relevant normgivning. Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsbokslutet ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten. Mitt arbete innebär inte något bestyrkande av årsbokslutet. Örnsköldsvik 2015-02-19