1. Inledning. budget för. Konsistoriet. definitiva. krävs. n fastställer konsi- Beslut. Dnr: 1-283/ Sid: 1 / 10. Telefon

Relevanta dokument
Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Karolinska Institutets verksamhetsplanering för Konsistoriet

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar inför Konsistoriet, beslutad

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, preliminär fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för 2016

KKonsistoriet. Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012

Budgetpropositionen för 2008

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Manual till den ekonomiska mallen

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag.

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Budgetpropositionen 2017/18:1

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

BESLUT 1(5) UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

Högskolan som både myndighet och akademi. Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet

Manual till den ekonomiska mallen

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Kallelse till ledningsråd

Delårsrapport för januari juni 2014

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet

Hur många platser finns det i högskolan?

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska institutet

Sid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Karolinska institutet

Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

AVTAL. Avtalsparter. Vad avtalet reglerar. Bakgrund

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Doss 112 Dnr 2596/97

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Delårsrapport för januari - juni 2011

Budgetpropositionen 2015/16:1

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

Delårsrapport för januari juni 2013

Revisionsplanen fastställd av konsisistoriet den 4 december Postadress Besöksadress Telefon E-Post Karolinska Institutet STOCKHOLM

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Delårsrapport Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66

Processen för verksamhetsplanering och uppföljning

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Lunds universitet

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH

AVTAL. mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Göteborgs universitet

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

Delårsrapport för januari - juni 2012

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap

en introduktion till den svenska högskolan 11

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Göteborgs universitet

Anvisningar för verksamhetsplanering för 2014

AVTAL. Avtalet kompletteras av regionala avtal mellan berörda landsting (regioner) och universitet.

Organisationsplan för Karolinska Institutet

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Manual till den ekonomiska mallen

Transkript:

Beslut 2013-06-10 Dnr: 1-283/2013 Sid: 1 / 10 Konsistoriet Preliminärt beslutt avseendee verksamhetsplanering och Karolinska Institutet 2014 budget för 1. Inledning För att skapa goda förutsättningar för planering och budgetering av kommande års huvudverksamheter beslutar konsistoriet i likhet med tidigare år om preliminära planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för f 2014 enligt nedan. Genom denna tidigareläggning av beslutt underlättas bland annat samverkan mellan Karo- linska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL). Konsistoriets beslut är preliminärt i avvaktan på budgetpropositionen, som kommer att presenteras den 20 september. Konsistoriet kommerr 2013-10-14 att besluta om de definitiva planeringsförutsättningarna och budgetrama rna. Ramar och uppdrag till institutionerna beslutas i likhet med tidigare år av rektor senast 2013-12-03. I bilaga 1 redovisas beräkningar rna för konsistoriets beslut. Rektor har, den 28 maj, beslutatt om uppdrag för 2014 till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner baserat på fyra fokusområdenn (bilaga 2) ). 2. Verksamhetsplaneringen Karolinska Institutetss (KI:s) verksamhetsplanering tar utgångspunkt i de övergri- pande uppdragen från staten ochh egna fastställda styrdokument. Verksamhetsplane- näst- ringen är ett sätt för KI:s ledningg att styra vilka resultatt som ska uppnås under kommande år. Den ska samordna och förtydliga planeringsprocessen samt uppfölj- ningen. Arbetet handlar också om att inventera och avgöra vilka resurser som krävs. Målet är att få god kontroll av prioriteringar, resurser och o resultat i verksamheten. Verksamhetsplaneringen anger främst de övergripandee ekonomiska förutsättningar- na för verksamheten för det kommande året. I verksamhetsplanen n fastställer konsi- storiet förutsättningar och budgetramar för de tre verksamhetsstyrelserna och de universitetsgemensamma funktionerna. Postadress 171 77 Stockholm Besöksadress Nobels vägg 5 Solna Telefon 08 52480000 Fax E-Postt Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

2 / 10 3. Externa förutsättningar för Karolinska Institutets verksamhet 3.1 Högskolelag och högskoleförordning De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Där anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning, samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid universitetet kommer till nytta. Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. I verksamheten ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas, verksamheten avpassas så att en hög kvalitet nås och de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. 3.2 Myndighetsförordning KI ska utifrån sitt uppdrag enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva verksamheten: Effektivt Enligt gällande rätt Med en god tillförlitlig och rättvisande redovisning Med god hushållning av statens medel Detta innebär att KI har ett ansvar att omsätta uppdraget på ett sådant sätt att man har kontroll över verksamhetens aktiviteter genom en säkerställd riskhantering och att det går att förklara omständigheter som gör att KI inte når samtliga mål. Regler för intern styrning och kontroll ställer krav på att riskhanteringen infogas som en integrerad del i verksamhetsplaneringen. 3.3 Budgetpropositionen Budgetpropositionen är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Den framläggs den 20 september. 3.4 Regleringsbrev I regleringsbrevet som kommer i slutet av december redovisas den av riksdagen beslutade statsbudgeten mer i detalj för varje myndighet tillsammans med mål och resultatkrav på dessa. 4 Utgångspunkter för Karolinska Institutets verksamhet 2014 4.1 Uppdrag och vision I Strategi 2012 har KI fastställt det uppdrag och vision som den interna styrningen utgår ifrån. Uppdrag: KI:s uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vision: KI ska vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området.

3 / 10 4.2 Riskanalys för 2014 I samband med definitivt fastställande av Verksamhetsplaneringen för 2014 fastställs även de övergripande riskområdena vid KI för 2014, utifrån förslag från rektors ledningsgrupp. 4.3 Fyra fokusområden 2014-2016 Med utgångspunkt från uppföljning av tidigare års aktiviteter och en sammanvägd riskbedömning har rektor fastställt följande fyra fokusområden som verksamheten särskilt ska uppmärksamma i verksamhetsplaneringen under perioden. Dessa fokusområden ska stärka KI som internationellt ledande universitet inom forskningsområdet framstående universitet inom utbildningsområdet självklar medaktör i utvecklingen av hälso- och sjukvården attraktiv studie- och arbetsplats. 4.4 Rektors uppdrag till verksamhetsstyrelserna och universitetsgemensamma funktioner 2014 Rektor uppdrar till verksamhetsstyrelserna och de universitetsgemensamma funktionerna att under 2014 prioritera aktiviteter för att uppsatta mål kan nås under perioden fram till 2016. I uppdraget ingår att, senast den 11 november 2013, lämna verksamhetsplan för 2014 där delmål och aktiviteter preciseras närmare. Uppföljning sker genom att verksamhetsberättelse för 2014 lämnas den 21 januari 2015. Rektor kommer att fatta beslut årligen, där uppdragen kan komma att omprövas beroende på uppföljning av tidigare års resultat. Verksamhetsstyrelser Samtliga verksamhetsstyrelser ansvarar för att verksamheten inom respektive ansvarsområde håller hög kvalitet. Styrelserna ska under 2014 gemensamt prioritera aktiviteter för att nå följande mål: KI har en tydlig karriärstruktur för forskare och lärare Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå har en tydlig forskningsanknytning KI:s infrastruktur motsvarar framtidens behov Forskning och utbildning har en säkrad tillgång till hälso- och sjukvården Forskning och utbildning utgör tydliga komponenter för utveckling av hälsooch sjukvårdens kvalitet KI erbjuder en god arbetsmiljö, även för studenter och yngre forskare Ledningsuppdrag är attraktiva för både kvinnor och män. Styrelsen för utbildning (US) ska prioritera aktiviteter för att nå följande mål: Utbildningen har en mycket hög kvalitet och är anpassad till arbetsmarknadens och avnämarnas behov (Delas med FUS)

4 / 10 KI är ett attraktivt universitet för de främsta internationella, såväl som nationella, studenterna (Delas med FUS och KIB) Styrelsen för forskning (FS) ska prioritera aktiviteter för att nå följande mål: KI rekryterar och kan behålla internationella toppforskare KI har ett väl fungerande och högkvalitativt verktyg för forskningsdokumentation. Styrelsen för forskarutbildning (FUS) ska prioritera aktiviteter för att nå följande mål: KI är ett attraktivt universitet för de främsta internationella, såväl som nationella, studenterna (Delas med US och KIB) Utbildningen har en mycket hög kvalitet och är anpassad till arbetsmarknadens och avnämarnas behov (Delas med US). Universitetsgemensamma funktioner Universitetsförvaltningen (UF) UF:s generella uppdrag är att med hög kvalitet: - vara ett strategiskt stöd till konsistoriet, den operativa ledningen och de akademiska ledningsorganen - vara ett professionellt stöd till kärnverksamheten - tillse att all verksamhet bedrivs i enlighet med gällande regler. Dessutom ska UF under 2014 prioritera aktiviteter för att nå följande mål: KI har effektiva stödfunktioner för forskare. (Delas med KIB) En intern organisation som bidrar till effektiv samverkan med SLL KI:s infrastruktur motsvarar framtidens behov (Delas med KIB). Därutöver ska UF fortsätta sin anpassning av verksamheten till den anvisade ekonomiska ramen. Universitetsbiblioteket (KIB) KIB:s generella uppdrag är att med hög kvalitet: - ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen - bidra med stöd till lärande och vetenskaplig kommunikation - vara en studie- och mötesplats för att främja lärandet. Under 2014 ska KIB dessutom prioritera aktiviteter för att nå följande mål: KI har effektiva stödfunktioner för forskare (Delas med UF) KI:s infrastruktur motsvarar framtidens behov (Delas med UF) KI är ett attraktivt universitet för de främsta internationella, såväl som nationella, studenterna (Delas med US och FUS ) Forskning och utbildning utgör tydliga komponenter för utveckling av hälsooch sjukvårdens kvalitet (Delas med verksamhetsstyrelserna). Den pågående utredningen om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning, som kommer att redovisa sina slutsatser senast den 16 december 2013, kan komma att påverka uppdragen.

5 / 10 5. Förväntad statlig tilldelning 2014 Den förväntade statliga tilldelningen till KI bygger på föregående års budgetproposition, forsknings- och innovationsproposition för 2013-2016, vårproposition 2013 (Vårändringsbudget för 2013) och vad som framkommit vid kontakter med utbildningsdepartementet. 5.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslaget för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas uppgå till 719,8 mnkr exklusive eventuella kvalitetsmedel (176 tkr 2013). Det innebär en total ökning med 16,8 mnkr jämfört med 2013. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2013 att KI erhåller fem nybörjarplatser på tandläkarutbildningen från och med 2014. Regeringen anförde även att det är angeläget med en fortsatt utbyggnad av ingenjörsoch sjuksköterskeutbildningar mot bakgrund av att det råder en stor efterfrågan på arbetsmarknaden inom dessa områden. Med hänvisning till detta föreslår regeringen i vårproposition 2013 en tillfällig utökning av resurserna till universitet och högskolor för 2013 samt aviserar att den även ska gälla för 2014. För KI innebär det ett tillskott på 7,3 mnkr för 2013 och motsvarande för 2014. KI erhåller ökningar som är konsekvenser av tidigare beslut om utbyggnad av läkaroch tandläkarutbildningarna samt av psykologprogrammet. Dessa ökningar ska ses som relativt säkra. KI bedriver distansutbildning för sjuksköterskor i samarbete med Högskolan på Gotland (HG). Med anledning av att HG går samman med Uppsala Universitet (UU) 2013-07-01, har KI och UU kommit överens om att UU från och med 2014 tar över uppdraget att anordna sjuksköterskeutbildning på Gotland. Konsistoriet beslutade därför den 17 december 2012 att anhålla hos regeringen om att anslaget för sjuksköterskeutbildningen på Gotland överförs till UU. Anslaget bör överföras successivt eftersom redan antagna studenter vid KI inte kan överföras till UU:s sjuksköterskeutbildning. Det innebär en anlagsminskning för KI på cirka 2,25 mnkr för 2014. Följande års minskning beräknas till; 2015-3 mnkr, 2016-3 mnkr samt 2017-0,75 mnkr. För 2014 minskas anslaget med 1 mnkr som en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. För att öka incitamenten för högre kvalitet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska en del av resurserna fördelas utifrån resultaten av Högskoleverkets (från 1 januari 2013; Universitetskanslerämbetet) kvalitetsutvärderingar för respektive lärosäte. För 2014 föreslås 195 mnkr fördelas till de lärosäten med utbildningar som getts omdömet mycket hög kvalitet. Då logoped- respektive sjukgymnastprogrammet vid KI fick högsta betyg vid utvärderingarna, kommer KI ingå i fördelningen av de kvalitetsbaserade resurserna. Dock går det inte att beräkna/prognostisera storleken på dessa medel, varför de ej ingår i detta beslut. KI hade vid utgången av 2012 ett anslagssparande (outnyttjat anslag) på drygt 50 mnkr. Anslagssparandet beror främst på de tre terminer som KI inte hade antagning

6 / 10 till sjuksköterskeprogrammet och att de tidigare tillfälliga platserna inte kunnat utnyttjas fullt ut. I prognos lämnad till departementet i april 2013 beräknar KI att utnyttja anslagssparandet enligt följande: 2013: 27 mnkr 2014: 25 mnkr Vid utgången av 2014 har anslagssparandet förbrukats och prognosen pekar mot en överproduktion på 26 mnkr 2015, om inte medel för nya platser erhålls. Pris- och löneomräkningen är beräknad till 2,06 procent. Anslaget för 2014 med förväntade förändringar 2015-2016 kan därmed beräknas enligt nedan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag 2:15 2:71 2:71 2:71 1 Tak- Tandv.- Kvalit.- ATbelopp central tilldeln prov Summa Summa anslag 2013 (tkr) 595 639 95 360 176 4 494 695 669 Vårprop (tillfällig satsning 2013 & 2014) 7 300 +7 300 Nytt anslag 2013 602 939 95 360 176 4 494 702 969 Pris- och löneomräkn till 2014 2,06% +12 420 +1 963 +92 +14 475 Läkarutb + 29 nybörjarpl konsekv BP 2009 +1 879 +1 879 Läkarutb + 6 nybörjarpl konsekv BP2012 +815 +815 Tandläkarutb + 5 nybörjarpl konsekv BP 2012 +248 +558 +806 Psykologutb + 30 pl konsekv enl 2009 års tillägsprop +2 098 +2 098 Sjuksköterskeutb - 30 pl överföring Uppsala (Gotland) -2 250-2 250 Minskat anslag pga samordningsvinster e-förvaltning mm -1 010-1 010 Kvalitetsbaserad tilldelning +0 Summa anslag 2014 617 139 97 881 0 4 586 719 782 Takbelopp anslag 2:15 förändr till 2017 (tkr) 2014 2015 2016 (2014 års prisnivå) Läkarutb + 6 nybörjarpl konsekv BP 2012 Tandläkarutb + 5 nybörjarpl BP 2013 Psykologutb + 30 pl konsekv enl 2009 års tillägsprop Sjuksköterskeutb - 30 pl överföring Uppsala (Gotland) Minskat anslag då tillfällig satsning upphör +824 +499 +686-3 000-7 300 +842 +504-3 000 Summa anslag 617 139 608 848 607 194 Tandvårdscentral anslag 2:71 förändr till 2017 (tkr) 2014 2015 2016 Tandläkarutb + 5 nybörjarpl 2014 +1 116 +1 116 Summa anslag 97 881 98 997 100 113 Utöver ovan angivna anslag tillkommer anslagssparande med 25 mnkr för 2014.

7 / 10 5.2 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas uppgå till 1 470,0 mnkr. Det innebär en ökning med 131,2 mnkr jämfört med 2013. I forsknings- och innovationspropositionen avseende 2013-2016 föreslår regeringen en satsning om totalt fyra miljarder kronor. De direkta anslagen till lärosätena föreslås öka med 600 mnkr 2014 samt med ytterligare 300 mnkr 2016. För KI:s del beräknas ett tillskott på 65 mnkr 2014 samt ytterligare 35 mnkr 2016. Dessutom görs, liksom tidigare år, en omfördelning av befintliga anslag mellan lärosätena, vilken beräknas ge KI ökade medel motsvarande 40 mnkr för 2014. Siffrorna bygger på de värden för kvalitetsindikatorerna som redovisades i budgetpropositionen för 2013. De är därför preliminära. Slutgiltiga belopp kommer först i budgetpropositionen för 2014. KI erhåller ytterligare knappt 0,5 mnkr för Astrid Fagraeuslaboratoriet. För 2014 minskas anslaget med knappt 2 mnkr som en följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. Pris- och löneomräkningen är beräknad till 2,06 procent. Anslaget för 2014 med förväntade förändringar 2015-2016 kan därmed beräknas enligt nedan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2014 2015 Anslag 2013 (tkr) Pris- och löneomräkn till 2014 2,06% 1 338 788 +27 579 Nya medel kvalitetsfördelade Omfördelning Överföring Astrid Fagraeuslaboratoriet till KI +65 000 +40 000 +447 Minskat anslag pga samordningsvinster e-förvaltning mm Summa anslag 2014-1 823 1 469 991 1 469 991 2016 +35 000 1 504 991

8 / 10 5.3 Ersättning för klinisk utbildning och forskning (ALF-medel) Ersättningen till Stockholms läns landsting (SLL) för klinisk utbildning och forskning enligt det så kallade ALF-avtalet har beräknats enligt följande för 2014 med förväntade förändringar 2015-2016: Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Alf-anslag) 2014 2015 2016 Anslag 2013 (tkr) Pris- och löneomräkn till 2014 2,06% 580 378 +11 956 Läkarutb +29 nybörjarplatser konsekv BP 2009 +1 003 Läkarutb + 6 nybörjarpl konsekv BP2012 +380 +384 +384 Övrigt +0 Summa anslag 2014 593 716 594 100 594 484 Härtill kommer uppdrag att utveckla klinisk forskn o utb 6 128 -varav fördelas till övriga med fak 4 483 -varav till KI 1 645 Fördelning på utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå Därav Totalt Grundutb Forskn/fo.utb Anslag 2013 (tkr) Pris- och löneomräkning till 2014 2,06% 580 378 +11 956 120 976 +2 492 459 402 +9 464 Läkarutb +29 nybörjarplatser konsekv BP 2009 Läkarutb + 6 nybörjarpl konsekv BP2012 Övrigt Summa anslag 2014 +1 003 +380 +0 593 716 +1 003 +380 124 851 468 865 Anm: Fördelning grundutb/forskn görs inte längre av regeringen. Angiven fördelning är beräknad utifrån vad som angavs 2008 med de förändringar som skett därefter. 5.4 Sammanställning över de direkta statliga anslagen 2014, tkr Anslag År 2014 År 2013 Förändring Grundutbildning 719 782 702 969 +2,4 % Forskning o forskarutbildning 1 469 991 1 338 788 +9,8 % Ersättning för klin utb o forskn (ALF) 593 716 580 378 +2,3 % Totalt 2 783 489 2 622 135 +6,2 % Anmärkning: Till anslaget för grundutbildning kommer 25 mnkr av det ingående anslagssparandet att kunna utnyttjas. I anslaget för forskning och forskarutbildning ingår här de medel som utbetalas direkt till KI. De medel där KI är medsökande till de strategiska forskningsområdena redovisas därmed inte här.

9 / 10 5.5 KI:s preliminära budget för 2014 med fördelning på verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner Av bilaga 1 framgår KI:s totala beräknade budget för 2014 med fördelning på olika verksamheter. Den totala omsättningen efter avdrag för ALF-anslaget och tillägg av anslagssparande beräknas till 5 355 mnkr (+4,1 %), med uppdelning på utbildning på grundnivå och avancerad nivå 855 mnkr (+0,2 %) respektive forskning och utbildning på forskarnivå 4 500 mnkr (+4,9 %). De procentuella jämförelserna är gjorda utifrån 2013 års budget. Innan fördelning på verksamhetsstyrelserna görs vissa avsättningar/omfördelning på KI-övergripande nivå: För rektors satsningar avsätts 60 mnkr (+25 mnkr jämfört 2013). Den ökade avsättningen möjliggör nya strategiska satsningar på KI-övergripande nivå. Investeringar i byggnader och utrustning 98 mnkr (+20 mnkr). Höjningen motiveras av de satsningar som görs i infrastrukturen. Det gäller framför allt upprustning av djurhus och andra core-faciliteter, lärosalar, mm. Dessutom kommer stora investeringar att behöva göras de närmaste åren för att möta framtidens behov, vilket leder till att ökade avsättningar kommer att bli nödvändiga även framledes. Övriga poster under denna rubrik pris- och löneomräknas (basersättningen, pensioner för läkare med kombinationstjänst, omfördelning hyresmedel). De preliminära budgetramarna för verksamhetsstyrelserna för 2014 är: Styrelsen för utbildning 791,7 mnkr (+2,5 %) Styrelsen för forskning 1 044,8 mnkr (+7,9 %) Styrelsen för forskarutbildning 189,0 mnkr (+2,1 %) De närmare förutsättningar som gäller för styrelserna framgår av bilaga 1. Avsättning till de universitetsgemensamma funktionerna beräknas till 454,8 mnkr. Det är en ökning med 15,1 mnkr (varav pris- och löneomräkningen står för drygt 9 mnkr) eller 3,4 procent jämfört med 2013. Vissa strategiska satsningar inom stödverksamheten är nödvändiga för att förbättra servicen till kärnverksamheten. Det gäller bland annat utveckling inom forskningsstödet (Grants office och Development office) samt särskilda satsningar inom det ekonomiadministrativa området. Till detta kommer även ökade lokalkostnader. Den slutliga fördelningen för de olika ändamålen beslutas av konsistoriet 2013-10-14. Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen har att senast 2013-09-16 till rektor inkomma med en specificerad budget för 2014 som underlag för konsistoriets beslut.

10 / 10 5.6 Internhyror Bedömningen är att interhyran för 2014 för kontor och laboratorier kommer att behöva höjas med 200 kr/kvm till 3 350 kr/kvm (+6,3%). Detta dels för att tidigare års höjningar ej har motsvarat kostnadsökningarna, dels för att KI har tagit i anspråk nya och upprustade hus (Widerströmska huset, KM Wallenberglab, Gamma, m fl) vilket har gjort att KI:s genomsnittshyra har ökat. För övriga hyror kommer en motsvarande höjning att göras. Fortsatta höjningar av internhyran på 4-5 procent per kvm/år är att vänta på grund av de nya satsningar på lokaler som görs. Bilaga 1: Preliminär resursfördelning till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2014 Bilaga 2: Rektors uppdrag till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner 2014. Beslut, dnr 1-285/2013

Karolinska Institutet 2013-06-10 Beslut Bilaga 1 till konsistoriets beslut 2013-06-10 KIs budget samt resursfördelning till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2014 (tkr) Utb på grundnivå o avancerad nivå Forskning o utb på forskarnivå Direkta Extern Summa Direkta Extern Summa statsanslag finansiering statsanslag finansiering Totalt Bruttointäkt 844 632 110 000 954 632 1 938 856 3 030 000 4 968 856 5 923 489 Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting -124 851 0-124 851-468 865 0-468 865-593 716 Tillkommer utnyttjande av anslagssparande 1) 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 Delsumma 744 782 110 000 854 782 1 469 991 3 030 000 4 499 991 5 354 773 (732 969) (120 000) (852 969) (1 338 788) (2 950 000) (4 288 788) (5 141 757) +1,6% -8,3% +0,2% +9,8% +2,7% +4,9% +4,1% Avgår till kärnverksamhet *Rektors satsningar -10 000-10 000-50 000-50 000-60 000 *Basersättn till främst preklin inst 0-23 411-23 411-23 411 *Gemensamma investeringar -11 186-11 186-86 814-86 814-98 000 *Pensioner för läkare med kombtjänst 0-19 111-19 111-19 111 *Omfördelning hyresmedel, internt KI 56 804 56 804-56 804-56 804 0 Summa efter central fördelning 780 399 110 000 890 399 1 233 852 3 030 000 4 263 852 0 5 154 251 till kärnverksamhet 11 319 2) Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt 791 718 1 044 848 189 004 2 025 570 (772 166) (968 464) (185 189) (1 925 819) +2,5% +7,9% +2,1% +5,2% Förändring, tkr +19 552 +76 384 +3 815 +99 751 Därav beräknat för *Strategiska forskningsområden (SFO), varav för 140 031 140 031 -KI 127 510 127 510 -KTH och Umeå universitet 12 521 12 521 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner Grundutb Forskning/forskarutb Totalt Totalt 115 369 339 430 454 798 Anmärkning 1) Bygger på förväntad överproduktion jämfört med takbeloppet. KI har anslagssparande som kan utnyttjas för detta. 2) Avser beräknad intäkt från studieavgifter som utbildningsstyrelsen disponerar