1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(8) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för friluftsliv genom att tillhandahålla en fritidsbostad och samordna inköp av fritidsutrustning. Flerårsöversikt 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 Nettoomsättning tkr 0 0 0 132 Resultat efter finansiella poster tkr -51-84 -70-21 Soliditet % 43,1 43,5 44,3 59,4 Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat -169 434 Årets resultat -51 374 Totalt -220 808 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande Balanseras i ny räkning -220 808 Totalt -220 808
3(8) Resultaträkning 2015-05-01-2016-04-30 2014-05-01-2015-04-30 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Övriga rörelseintäkter 230 580 226 800 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 230 580 226 800 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -69 387-74 318 Övriga externa kostnader -27 434-14 432 Personalkostnader - -499 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -119 687-119 687 Summa rörelsekostnader -216 508-208 936 Rörelseresultat 14 072 17 864 Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter -65 446-101 984 Summa finansiella poster -65 446-101 984 Resultat efter finansiella poster -51 374-84 120 Resultat före skatt -51 374-84 120 Årets resultat -51 374-84 120
4(8) Balansräkning Not 2016-04-30 2015-04-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 6 002 453 6 081 140 Inventarier, verktyg och installationer 3 246 000 287 000 Summa materiella anläggningstillgångar 6 248 453 6 368 140 Summa anläggningstillgångar 6 248 453 6 368 140 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 115 290 110 190 Övriga fordringar 28 224 22 554 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 129 2 037 Summa kortfristiga fordringar 145 643 134 781 Kassa och bank Kassa och Bank 191 924 129 023 Summa kassa och bank 191 924 129 023 Summa omsättningstillgångar 337 567 263 804 Summa tillgångar 6 586 020 6 631 944
5(8) Balansräkning Not 2016-04-30 2015-04-30 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Bundet eget kapital Insatskapital 3 057 068 3 057 068 Summa bundet eget kapital 3 057 068 3 057 068 Fritt eget kapital Balanserat resultat -169 434-85 314 Årets resultat -51 374-84 120 Summa fritt eget kapital -220 808-169 434 Summa eget kapital 2 836 260 2 887 634 Långfristiga skulder 5 Övriga skulder till kreditinstitut 3 591 000 3 591 000 Summa långfristiga skulder 3 591 000 3 591 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder - 2 110 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 158 760 151 200 Summa kortfristiga skulder 158 760 153 310 Summa eget kapital och skulder 6 586 020 6 631 944 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckning 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Summa ställda säkerheter 3 600 000 3 600 000
6(8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Tjänste- och entreprenaduppdrag Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln. Avskrivningar Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer Byggnader och mark 10 år 50 år Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Upplysningar till balansräkningen Not 2 Byggnader och mark 2016-04-30 2015-04-30 Ingående anskaffningsvärden 6 247 068 6 247 068 Utgående anskaffningsvärden 6 247 068 6 247 068 Ingående avskrivningar -165 928-87 241 - Årets avskrivningar -78 687-78 687 Utgående avskrivningar -244 615-165 928 Redovisat värde 6 002 453 6 081 140
7(8) Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2016-04-30 2015-04-30 Ingående anskaffningsvärden 410 000 410 000 Utgående anskaffningsvärden 410 000 410 000 Ingående avskrivningar -123 000-82 000 - Årets avskrivningar -41 000-41 000 Utgående avskrivningar -164 000-123 000 Redovisat värde 246 000 287 000 Not 4 Förändring i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång 3 057 068-85 314-84 120 2 887 634 Resultatdisposition enligt årssstämman: Balanseras i ny räkning -84 120 84 120 - Årets resultat -51 374-51 374 Belopp vid årets utgång 3 057 068-169 434-51 374 2 836 260
8(8) Not 5 Långfristiga skulder 2016-04-30 2015-04-30 Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Övriga skulder till kreditinstitut 3 591 000 3 591 000 Summa 3 591 000 3 591 000 Gotland 2016- Lillemor Filipoff Anna Storgärds Björn Karlsson Sören Terander