Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 -
Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Kassaflödesanalys 4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter 6 Underskrifter 7
1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hillareds Fibernät Ek. För.,, får härmed avge årsredovisning för 2012, föreningens första räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Föreningen registrerades i slutet av 2011 och är verksam som fiberförening i Hillared. Avsikten är att förse boende i Hillared, såväl tätorten som den kringliggande landsbygden med ett fiberoptiskt nät som skall ge medlemmarna IT-tjänster av mycket hög kvalitet. Under 2012 har verksamheter främst bestått av att värva medlemmar. Ekonomisk översikt Nettoomsättning inklusive lagerförändringar 44 000 Rörelsemarginal % 75 Disposition av föreningens vinst eller förlust Belopp Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel Balanserat resultat 0 Årets resultat 30 377 Totalt 30 377 Avsätts till reservfond 1 519 Balanseras i ny räkning 28 858 Summa 30 377 Vad beträffar föreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
2(7) Resultaträkning Not 2012-01-01 Nettoomsättning 0 Medlemsavgifter 24 000 Bidrag Leader Sjuhärad 20 000 44 000 Rörelsens kostnader -8 440 Övriga förvaltningskostnader -1 400 Medlemsavgifter -500 Bankkostnader -830 Rörelseresultat 32 830 Resultat från finansiella poster Ränte intäkter 0 Räntekostnader 0 Resultat efter finansiella poster 32 830 Resultat före skatt 32 830 Skatt på årets resultat -2 453 Årets resultat 30 377
3(7) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Medlemsandelar 1 1 000 Summa anläggningstillgångar 1 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Kasa och bank 55 830 Summa omsättningstillgångar 55 830 SUMMA TILLGÅNGAR 56 830 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 24 000 Reservfond 0 24 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 0 Årets resultat 30 377 Summa eget kapital 54 377 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 Skatteskuld 2 453 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 2 453 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 830
4(7) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter inga Ansvarsförbindelser inga Kassafödesanalys 2012-01-01 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiells poster 32830 Justering föt poster som inte ingår i kassaflödet 0 32830 Betald skatt 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 32830 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av varulager 0 Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -1000 Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 0 Kassfläde från den löpande verksamheten 31830 Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 Finansieringsverksamheten Medlemsinsatser 24000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24000 Årets kassaflöde 55830 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 55830
5(7) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Varulager Varullager förekommer ännu inte i detta företag. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: - Byggnader 25 - Markanläggningar 20 - Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 - Inventaríer, verktyg och installationer 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivning och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
6(7) Noter Not 1 Medlemsandelar 2012-01-01 Svenljungabygdens Fiber Ek. För. 1000 Summa 1000 Not 2 Eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång 0 0 0 0 Disposition av föregående års resultat Nya medlemsinsatser 24 000 0 Avsättning till reservfond 0 Balanseras i ny räkning 0 Årets resultat 30 377 Belopp vid årets utgång 24 000 0 0 30 377
7(7) Underskrifter Hillared 2013- - Claes Bergqvist Ordförande Christian Lindgren Kassör Jonny Lappi Sekreterare Andreas Plotzki Fredrik Carlsson Martin Mårtensson Henrik Tevdal Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Hillared 2013- - Christian Schaefer