Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S



Relevanta dokument
Finansförvaltning under kommunstyrelsen

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

Bokslutsprognos

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultatbudget 2016, opposition

Driftbudget

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Årets resultat och budgetavvikelser

Uppföljning per

Ekonomisk rapport april 2019

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Budget 2019, plan KF

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Bokslutsprognos

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Förslag till reviderad budget 2015

Budget 2018 och plan

Överföring av centrala budgetmedel. KS

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Resultat budget ,0-10,3 30,1 14,2

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

30 april 2012 HELSINGBORGS STAD. Tertialrapport med styrkort

Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Miljöpartiets förslag till budget för Ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Helsingborg kan inte vänta!

Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Mål och ekonomi * = Deltar ej = markerar yrkanden avseende ekonomisk tilldelning/driftsbudget

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Bokslutsprognos

Månadsrapport februari

Årets resultat och budgetavvikelser

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Boksluts- kommuniké 2007

Ändring av Kommunplan

Ekonomisk rapport per

Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar Belopp i tkr

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Bokslutsprognos

Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

Årets resultat och budgetavvikelser

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bokslutsprognos

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Budget

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Vad har dina skattepengar använts till?

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Kvartalsrapport mars med prognos

Månadsrapport juli 2015

FÖRUTSÄTTNINGAR. Slut på blockpolitiken Ny färdriktning Osäkerhet i nationell politik Förändrad målstruktur 2020

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag


Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Månadsuppföljning januari mars 2018

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

1 September

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Förslag till stadens inriktningar och ekonomi 2019 samt investeringsplan för Helsingborgs stad

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND

Preliminär budget 2015

Bokslutsprognos

OKTOBERRAPPORT Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Ekonomisk rapport per

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Preliminärt bokslut 2017

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

1(9) Budget och. Plan

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Transkript:

Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos från SKL februari 2015 10,924 10,924 Förändrad skatteprognos från SKL april 2015 32,368 32,368 Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet 38,395 38,395 LSS-utjämning ökad kostnad jfr SKLs prognos -2,000-2,000 LSS, finansiering genom utjämningssystemet 5,000 5,000 Egen bedömning av skatteprognos 0,000 0,000 Fastighetsavgift 204,000 204,000 Finansförvaltning inklusive finansnetto 236,000 236,000 Upplupna intäkter (mark och exploatering) 20,000 20,000 Netto, stadsgemensamt 5,567 5,567 Summa intäkter 7 062,174 7 062,174 Ianspråktagande över/underskott -40,000-40,000 Summa kommunbidrag till nämnder/styrelser enl KS inrikt.beslut -6 674,536-6 674,536 Summa medel till förfogande 347,638 347,638 Summa identifierade poster -211,626-211,164 Resultat skattefinansierad verksamhet 136,012 136,474 Ekonomisk målsättning 136,012 136,012 (% av skattenettot) 2,0% 2,0% Avvikelse mot ekonomisk målsättning 0,000 0,462

Barn- och utbildningsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 2 680,393 2 680,393 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 74,421 74,421 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 52,341 52,341 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 2 807,156 2 807,156 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 38,994 38,994 - Kvalitetsäkring av finansiering av skolan 36,000 36,000 - Faktiskt antal gymnasiumelever 7,800 7,800 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,811-0,811 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 14,030 0,000 Personal- och kvalitetssatsning 14,000 Summering av identifierade poster 96,013 95,983 Summering tillförda medel 2016 222,775 222,745 %-uell förändring 8,3% 8,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 2 903,169 2 903,139 Vård- och omsorgsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 1 515,511 1 515,511 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 32,740 32,740 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 29,417 29,417 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 1 577,667 1 577,667 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 6,290 6,290 - LSS-satsning 18,000 18,000 - Kvalitetssäkring av verksamheten 14,000 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -2,359-2,359 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 5,851 0,000 Drift tillagningskök 1,500 Personal- och kvalitetssatsning 5,000 Demensboende 3,500 Fler korttidsplatser 10,000 Summering av identifierade poster 41,782 41,931 Summering tillförda medel 2016 103,939 104,088 %-uell förändring 6,9% 6,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 1 619,450 1 619,599

Stadsbyggnadsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 492,015 492,015 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 2,216 2,216 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 9,390 9,390 - Tillväxt fler bostäder, underhåll (2000/bostad) 1,000 1,000 - Entreprenadindex högre än KPI 1,500 1,500 - Justering för uppräkning exkl. avskrivningar och räntor -2,900-2,900 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 503,221 503,221 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,584 0,584 - Ökade kapitalkostnader 20,700 20,700 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -1,689-1,689 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,159 0,000 Summering av identifierade poster 19,754 19,595 Summering tillförda medel 2016 30,961 30,802 %-uell förändring 6,3% 6,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 522,975 522,816 Arbetsmarknadsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 465,552 465,552 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 4,216 4,216 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 4,746 4,746 - Minskning försörjningsstöd -15,000-15,000 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 459,514 459,514 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 2,405 2,405 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -3,050-3,050 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 1,374 0,000 Sommarjobb 5,000 Föreningssatsning 1,000 Ytterligare minskat försörjningsstöd -5,000 Summering av identifierade poster 0,729 0,355 Summering tillförda medel 2016-5,309-5,683 %-uell förändring -1,1% -1,2% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 460,243 459,869

Socialnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 427,863 427,863 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 8,849 8,849 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 8,298 8,298 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 445,009 445,009 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 4,987 4,987 - Ökade kostnader pga nytt LSS-boende i Kattarp 1,500 1,500 - Kvalitetssäkring av verksamheten 16,200 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,460-0,460 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,842 0,000 - Förebyggande arbete (FoU och PaRT) 2,000 0,000 Personal- och kvalitetssatsningar 18,000 Avtal med Migrationsverket -5,000 Kompensation för ökade kostnader p.g.a. hemlöshet 5,000 Föreningssatsning 1,000 Summering av identifierade poster 25,069 25,027 Summering tillförda medel 2016 42,216 42,174 %-uell förändring 9,9% 9,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 470,078 470,036 Idrotts- och fritidsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 212,711 212,711 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 4,370 4,370 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 4,125 4,125 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 221,205 221,205 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 2,212 2,212 - Pålsjöbaden 1,250 1,250 - Tofta idrottshall 0,628 0,628 - Åtgärder idrottsplatser 0,275 0,275 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,683 0,000 Föreningssatsning 1,000 Summering av identifierade poster 5,048 5,365 Summering tillförda medel 2016 13,542 13,859 %-uell förändring 6,4% 6,5% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 226,252 226,569

Kulturnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 167,768 167,768 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 3,188 3,188 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 170,956 170,956 - Kulturfastigheter 1,900 1,900 - Förstärkning biblioteken 1,500 0,000 - Förstärkning fri kultur 1,000 1,000 - Förstärkning barnkultur 0,500 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,217-0,217 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,298 0,000 Föreningssatsning 1,000 Bibliotekslyftet 3,100 Gratis kulturskola och utökat antal platser 10,000 Summering av identifierade poster 4,981 16,783 Summering tillförda medel 2016 8,169 19,971 %-uell förändring 4,9% 11,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 175,937 187,739 Räddningstjänstförbundet (ingår i stadsgemensamt) - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 115,125 115,125 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 2,187 2,187 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 117,313 117,313 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel 2016 2,187 2,187 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 117,313 117,313

Fastighetsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut -183,271-183,271 - varav kommunbidrag 9,729 mnkr, Lokalbank 1 och 2, (10 mnkr vardera). 29,729 29,729 - varav utdelningskrav -213,000-213,000 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,185 0,185 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet -183,087-183,087 Lokalbank -10,000 Miljösatsning/giftfri förskola 2,000 Summering av identifierade poster 0,000-8,000 Summering tillförda medel 2016 0,185-7,815 %-uell förändring -0,1% 4,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster -183,087-191,087 Miljönämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 24,443 24,443 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,464 0,464 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 24,907 24,907 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -1,422-1,422 - Upphandlingskompetens inom miljö/kemiområdet 0,700 0,700 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,026 0,000 Summering av identifierade poster -0,696-0,722 Summering tillförda medel 2016-0,232-0,258 %-uell förändring -0,9% -1,1% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 24,211 24,185

Överförmyndarnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 11,055 11,055 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,210 0,210 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 11,265 11,265 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel 2016 0,210 0,210 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 11,265 11,265 Valnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 0,310 0,310 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,006 0,006 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 0,316 0,316 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel 2016 0,006 0,006 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 0,316 0,316

Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt (exkl. räddningstjänst) - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 503,240 503,240 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 9,562 9,562 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 512,802 512,802 - Hyra kårhus 2,800 2,800 - Invånardialog 0,500 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering 10,008 10,008 - CSR-specialist 0,800 0,000 - Förstärkning evenemagsfonden 2,000 0,000 - Tillväxt Helsingborg 1,200 1,200 - Utbyggnad fria surfzoner 0,400 0,400 - Bemötandeutbildning 0,500 0,000 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,737 0,000 Ingen uppräkning -9,562 Minskade konsultkostnader -5,000 Sociala investeringar 20,000 Minska KS oförutsedda -5,000 Summering av identifierade poster 18,945 14,846 Summering tillförda medel 2016 28,507 24,408 %-uell förändring 5,7% 4,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 531,747 527,648 Stadsrevisionen Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 6,174 6,174 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,117 0,117 Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna 6,292 6,292 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel 2016 0,117 0,117 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 6,292 6,292