ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857
Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar. Hela 15 % på 12 månader. Vi måste backa tillbaka till december år 2007 för att finna samma medlemstal. HRAK har starkast medlemstillströmning av alla de 28 arbetslöshetskassorna och trenden håller i sig. Det är givetvis borttaget av arbetslöshetsavgiften som möjliggjort att fler har råd att försäkra sitt arbete mot arbetslöshet. Men vi har förvaltat den möjligheten med många medvetna och riktade insatser. Vi har fattat ett medvetet beslut om att det ingår i vår informationsplikt i vårt uppdrag att berätta för människor yrkesverksamma inom vår bransch att vi finns och vad vi är till för. Vi tar ansvar för vår organisationsform och i det innebär att vi får möjligheten att fylla vår funktion på den svenska arbetsmarknaden. Det får vi om många blir tryggare mellan sina arbeten. Vid mätning av NKI (Nöjdkundindex) i början av 2014 kan vi glädjande konstatera att de senaste årens utvecklingsarbete har lett till att nöjdheten hos våra medlemmar har ökat med flera steg och speciellt inom områden som handlar om bemötande, service och kvalité. Vi summerar att vi gjort en förtroenderesa. Det ger oss en språngbräda att ta avstamp i när vi fortsätter vårt utvecklingsarbete för medlemmarnas bästa. Vi kan konstatera att hela den administration som lades på den enskilda medlemmen och arbetslöshetskassorna i form av aktivitetsrapportering under slutet på 2013 och som skapat en stor extra administration i vår verksamhet, inte har påverkat arbetslöshetstalen inom HRAK under 2014. Så nu vet vi politikens syfte och mål uteblev. Kvar blev kostnader och administration och i vissa fall lite mer ordning och struktur i jobbsökeriet hos den enskilda medlemmen. Vi såg fram emot en politik som skulle möjliggöra en bättre arbetslöshetsförsäkring för våra medlemmar när vi avvaktade valresultatet i september 2014. Efter en turbulent regeringsbildning, löften om nyval och till slut en budgetomröstning som ledde till en budget där satsningar på arbetslöshetsförsäkringen inte är finansierade, lämnade vi året med väldigt lite insyn i vad vår verksamhet står inför under nästa verksamhetsår. Sällan har det varit så svårt att planera för närmaste året. Vi kan bara konstatera att vi fortfarande väntar. Vi väntar på höjt tak och golv i arbetslöshetsförsäkringen för våra medlemmar. För vi vet med våra 73 erfarenhetsår i att möta medlemmar i arbetslöshet i ryggen, att trygga människor vågar och klarar så mycket mer. Malin Ackholt, styrelseordförande
Styrelsen för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa och kassaföreståndaren avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående verksamhetsår. Nedan anges Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa som HRAK. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten HRAK:s uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen för kassans medlemmar enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring ALF och lagen om arbetslöshetskassor LAK. HRAK är en ekonomisk förening med egna stadgar och eget ansvar för sin organisation och verksamhet. Därtill har kassan en delegerad myndighetsutövning från staten för att hantera arbetslöshetsförsäkringen. HRAK:s högsta beslutande organ är föreningsstämman, vilken bland annat utser styrelsen. Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom hotell, restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar, spa, bowling, catering, bingoföretag, samt andra nöjesföretag. Organisation HRAK har sitt säte i Stockholm. Handläggning av ersättningsärenden sker på kontoren i Stockholm, Malmö och Gävle. Medlemskapsärenden och kravhantering handläggs i Västerås. Den operativa ledningen finns i Stockholm tillsammans med funktionerna Ekonomi, IT/Applikation, Återkrav och Omprövning/Juridik. Kassans ledning Kassaföreståndare är Karin Pettersson. I ledningsgruppen ingår förutom kassaföreståndaren även biträdande kassaföreståndare Ewa Larsson, försäkringsansvarig Christina Järlegård och IT/Verksamhetsansvarig Inger Kilsand. Styrelse Styrelsen har under året haft 10 (13) sammanträden. Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamot Malin Ackholt ordförande Per Persson vice ordförande Zeljko Klemse Susanne Blom Daniel Jernström Göran Ekström (sr)* Sebastian Grip till och med Satu Söderström till och med Margareta Granda Berg fr.o.m Patrik Carlsten (pr)** Emil Bäckström Datum 19 mars 2014 3 dec 2014 19 mars 2014 3 dec 2014 802005-4857 Suppleant Therese Gouvelin Margareta Granda Berg till och med 19 mars 2014 Emil Bäckström till och med 3 dec 2014 Pim Van Dorpel Katja Ojanne till och med 18 juni 2014 Michael Kvist från och med 18 juni 2014 Irfan Velic Jens Jansson Malin Vindelfors från och med 18 juni 2014 Saga Fröjd (sr)* Lisa Lanér (pr)** från och med 18 juni 2014 *) Statens representant (utses av IAF) **) Personalens representant Styrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet har under året haft 10 (10) sammanträden samt haft följande sammansättning: Malin Ackholt (ordförande), Per Persson (vice ordförande) och kassaföreståndaren som föredragande. Sekreterare är Ewa Larsson. Revisorer Auktoriserad revisor är Johan Rönnkvist och auktoriserad revisorssuppleant är Birgitta Bjelkberg. Båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC). Förtroendevald revisor är Lise-Lotte Bensköld-Olsson och förtroendevald revisorssuppleant är Anna-Carin Lundqvist.
Föreningsstämma 802005-4857 Ordinarie föreningsstämma genomfördes i Stockholm den 18 juni 2014. Stämmans dagordning innehöll stadgeenliga val, bland annat val av revisorer och behandling av resultat- och balansräkning för 2013. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att besluta om ändringar av medlemsavgiften och revidering av föreslagen budget fram till nästa ordinarie stämma. Kassans personal Totalt har ca 51 (51) årsarbetare ingått i kassans förvaltning fördelat på 66 (67) unika personer. Av dem har fördelningen på unik person varit 10 (11) män och 56 (56) kvinnor. Av det totala antalet årsarbetare hänförs ca 4 (4) till intern IT/Ekonomi/administration och resterande ca 47 (47) årsarbetare är direkt knutna till kassan kärnverksamhet. I totalsifforna ingår även kassans ledning. 2014 Antal månader totalt (610,7) 610,5 Antal personer totalt (67) 66 Medeltal anst total (50,9) 50,88 Medeltal ekonomi/adm/it (3,76) 3,82 Medeltal anställda försäkringen (47,14) 47,06 Medeltal anställda kvinnor (44,96) 46,59 Medeltal anställda män (5,94) 4,29
Utbildning och kompetensutveckling 802005-4857 Under 2014 har vi genomfört en omfattande kompetensutveckling för hela organisationen avseende stress, hållbart arbetsliv och medarbetarskap. Cheferna har erhållit individuell coachning och omfattande utbildning i workshopform har genomförts på alla avdelningar med all personal. Kompetensutvecklingen är genomförd i samarbete med verksamhetens företagshälsovård Previa. Vi kan summera att arbetet har haft positiv effekt på stresstalen, förbättrat arbetsmiljön och lett till ökad effektivitet. Personalen har erhållit fördjupad branschkunskap om turismnäringen och säsongsberoendet inom fjällturism. Detta var ett uppskattat inslag under årets personalkonferens. Utöver det genomfördes en omfattande fördjupad utbildning för personalen i hantering av meddelanden från Arbetsförmedlingen utifrån den praxis som växt fram och nytt systemstöd. Effekten av detta kan bland annat ses i den mätning av handläggningstid för dessa ärenden som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gör löpande där HRAK har bra resultat. Utöver detta har personalen utifrån individuella utvecklingsplaner deltagit i flera av A-kassornas samorganisations (SO) utbildningar under året, som är unika i sitt slag. Vi har kompetensutvecklat organisationen i att använda ett enklare språk i skrivelser genom ett särskilt projekt där även genomgång av samtliga brevmallar och framtagande av förvaltningsdokument har skett. Styrelsen har fastställt en språkpolicy för verksamheten. Vi har implementerat en ny e-tjänst för medlemmarna (Mina Sidor) och detta har medfört omfattande kompetensutveckling rörande digitala verktyg som möjliggörare för medlemmarna att ha kontakt med oss. Särskild utbildning har genomförts i applikationen för hela personalen. Vi har utökat resurserna och kompetensutvecklat avseende övrig juridik som rör kassans förvaltning till exempel inom PuL-lagstiftning och IT-juridik. Finansiering av verksamheten Vår verksamhet finansieras i första hand genom avgifter från medlemmarna. Dessa medlemsavgifter används dels till att täcka kostnader för arbetslöshetskassans administration och hantering av försäkringen och dels till betalning av en finansieringsavgift till IAF för att finansiera en del av arbetslöshetsförsäkringens kostnader. Storleken på denna finansieringsavgift avgörs av antalet medlemmar per månad och den genomsnittliga dagpenning som betalas ut till de arbetslösa. Av de 140 kr per månad som inbetalas i medlemsavgift per månad och per medlem, utgör ca 70 kr finansieringsavgift. Under 2014 har finansieringsavgiften till staten gått över budget som ett led av vår starka tillströmning av medlemmar. Detta trots att budgeten har justerats en gång under verksamhetsåret.
Medlemsavgifter 802005-4857 Från den 1 januari 2014 är arbetslöshetsavgiften till staten avskaffad. Arbetslöshetsavgiften infördes år 2007 och innebar kraftigt höjda avgifter då finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen skulle ske främst genom denna avgift och främst från A-kassor med hög arbetslöshet som till exempel HRAK. Borttagandet av arbetslöshetsavgiften innebar en kraftigt sänkt avgift för våra medlemmar från den 1 januari 2014, hela 3 060 kr per år. För att kompensera hela denna stora omställning av kassans ekonomiska struktur beslutade styrelsen om att höja grundavgiften med 5 kr per medlem och månad. Under 2014 har medlemsavgiften därmed varit 140 kr totalt per medlem och månad. Ekonomi Från och med år 2008 finns inga mellanhavanden med närstående organisation avseende medlemsavgifter. Övriga mellanhavanden regleras löpande under verksamhetsåret och utifrån avtal. Kassans ekonomi är fortsatt stabil trots krav på snabb omställning när arbetslöshetsavgiften avskaffades och förutsättningarna ändrades från beslutad rambudget. Budgeten för 2014 hade ett prognostiserat negativt resultat om 2,1 miljoner. Utöver detta tog styrelsen ett separat beslut under verksamhetsåret om ombyggnad av lokalerna i Gävle. Detta för att stärka avdelningens funktion och arbetsmiljö. Vidare beslutades att inte revidera budget med anledning av detta, utan att låta kostnaderna gå mot det egna kapitalet som bedömts som tillräckligt stort. Vi gör således ett medvetet negativt resultat för år 2014 på motsvarande 2,6 miljoner sammantaget. Anledningen till att det negativa resultatet inte blir större mot bakgrund av ombyggnaden beror på den positiva medlemsutvecklingen. Vi har en löpande förvaltning av placerade medel som trots det kärva ränteläget gett verksamheten en välkommen avkastning. Under verksamhetsåret 2013 erhöll vi ett särskilt statligt bidrag motsvarande 1,6 miljoner kronor för implementering av nya regler, nya myndighetsutövande arbetsuppgifter och därmed väsentligt utökad administration från 1 september 2013. Under år 2014 har vi använt resterande del av bidraget till vidareutbildning av personalen samt utveckling och implementering av ett nytt förbättrat teknikstöd framtaget av A-kassornas samorganisation.
802005-4857 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Arbetslösheten Arbetslösheten är fortsatt hög i relation till medlemsantalet även om den minskar under 2014 som en konsekvens av fler medlemmar. Totalt fick ca 18,7 % (21 %) (räknat på 10 463 unika ersättningstagare/personer och ett genomsnittligt medlemstal om 55 716 medlemmar) av kassans medlemmar ersättning någon gång under året. Under 2014 har vi haft 119 (+330) färre unika personer som fått ersättning någon gång under året än under 2013. Denna minskning är trots den starka medlemstillströmningen som varit under året. Detta pekar på att en majoritet av våra nya medlemmar är i sysselsättning. Arbetslösheten har legat på i princip samma nivå sedan slutet av år 2010. Under år 2014 har vi i snitt haft 4 200 (4 100) ersättningstagare och 3 400 medlemmar (3 800) som erhåller aktivitetsstöd, per månad under året. Vi har således ökat i antal ersättningstagare i snitt med ca 2,4 % jämfört med föregående år och minskat i antal medlemmar som får aktivitetsstöd med ca 10,5 % i snitt. Detta skall ställas mot att vi ökat vårt medlemsantal med 14,8 % under året. Kassan ser små variationer i arbetslösheten under kalenderåret som är förenligt med verksamhetsområdets säsongskonstruktion. Deltidsarbetslösheten (andelen medlemmar som kombinerar ersättning med arbete/hinder) sjönk till rekordlåga nivåer under föregående verksamhetsår. Under 2014 har talen varit fortsatt låga och legat på nivåer under 4 % sedan juni 2014. Vår bedömning är fortsatt att sysselsättningsgraden sjunker inom verksamhetsområdet och därmed även för våra medlemmar som kombinerar arbete med arbetslöshetsersättning. Deltidsregeln med sin begränsning av dagar där arbete och arbetslöshetsersättning får kombineras bedömer vi påverkar möjligheten för långtidsarbetslösa att fortsätta sina deltidsarbeten eftersom sysselsättningen och lönen är låg. Våra medlemmar behöver heltidsarbete. Detta tror vi även påverkar andelen deltidsarbetslösa negativt. Arbetslösheten i procent av antalet medlemmar År 2010 22,5 % År 2011 21,0 % År 2012 20,5 % År 2013 21,0 % År 2014 19,0 %
802005-4857 Medlemmarna HRAK:s medlemskår har ökat med 7 617 (1 540) medlemmar netto under 2014 och var per den 31 december i antal 59 095 (51 478). Det är en mycket stark ökning med hela 14,8 % (3 %). Vi är mycket nöjda med detta resultat och lutar det mot borttagandet av arbetslöshetsavgiften, våra kvalitetshöjande insatser, vårt utåtriktade arbete tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och enskilt samt den verksamhetsutveckling som vi har genomfört de senaste verksamhetsåren. Verksamhetsmålet om 54 000 (51 000) medlemmar vid utgången av 2014 nåddes med god marginal. HRAK var den arbetslöshetskassa som procentuellt sett ökade mest i antal medlemmar av alla Sveriges 28 arbetslöshetskassor under 2014. Näst efter HRAK kommer Alfa-kassan med en ökning om 6,7 %. Vi ökade dubbelt så mycket. Organisatoriska förändringar Vi har verkställt beslut om organisationsförändringar fattade i slutet av år 2013 under verksamhetsåret. Vi har förtydligat och förstärkt ledningen av det operativa försäkringsarbetet och övrig juridik genom att tillföra ledningsresurs till vår kärnverksamhet. Resultatet av denna förändring kommer att följas upp under verksamhetsåret 2015 men vi kan redan nu se positiva effekter i handläggningstid och vid granskningar av vår ärendehantering. IT och administrativt stöd Vi har fortsatt att vidareutveckla vårt intranät under året och fyllt på med metod- och informationsstöd till organisationen. I början av 2014, som en av de första arbetslöshetskassorna, implementerade vi Mina Sidor som är A-kassornas nya e- tjänst för självbetjäning och kommunikation mellan oss och våra medlemmar. Det framkom tidigt att många av våra medlemmar har sin mobil eller platta som enda verktyg och därför blev det mycket angeläget för HRAK att skynda på framtagandet av ett bra mobilt gränssnitt. Efter lyhördhet från SO, som utvecklar och förvaltar denna applikation, kunde detta levereras till medlemmarna i maj månad. HRAK har vid utgången av 2014 flest mobila användare av alla arbetslöshetskassor. Under hösten upphörde möjligheten att använda tjänsten med enbart lösenordshantering och alla användare av Mina sidor kommunicerar nu med oss säkert via bankid/e-legitimation. Vi har aktivt marknadsfört tjänsten och har under 2014 ökat andelen e-användare med ca 10 %. Under året fick vi en bättre levererad tjänst för att hantera meddelanden från Arbetsförmedlingen. Lösningen är framtagen och utvecklad av SO och denna förbättrade del i vår applikation har lett till en omfattande volymsänkning av antalet ärenden som vi måste hantera. Från och med denna leverans hanterar vi nu bara meddelanden för de som är aktuella som arbetslösa och ersättningssökande.
Under hösten bytte vi driftsleverantör till Softronic AB och överflyttningsprojektet genomfördes utan påverkan på övrig verksamhet och därmed med mycket gott resultat. 802005-4857 Förändringar av regler under år 2014 Under verksamhetsåret är de huvudsakliga regelförändringarna kortfattat: - Arbetslöshetsavgiften avskaffas från den 1 januari 2014. Detta innebär att vår verksamhet återgår till att endast ha en grundavgift och att medlemsavgiften totalt sett kunde sänkas med 255 kr per månad. - Den 30 januari kom en förordningsändring som möjliggjorde att vi kunde bygga ett nytt system för hantering av AF-meddelanden och därmed minska ärendevolymen. - Nya och förenklade regler avseende studier i kombination med arbetslöshetsersättning infördes den 1 oktober 2014. Dessa innebär bland annat en möjlighet att under 15 dagar delta i utbildning som främjar möjlighet till nytt arbete med bibehållen arbetslöshetsersättning. HRAK har analyserat och lämnat in skriftliga synpunkter inför SO:s remissvar till delbetänkandet från Parlamentariska socialförsäkringsutredningen: SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen. Skrivelsen bifogas som en bilaga till denna förvaltningsberättelse. Tillsyn och revison Kassan har fått återkoppling på granskning av förstagångsprövade företagsärenden där vi inte fick nedslag i något ärende. Under året har IAF varit hos HRAK och gjort provgranskningar inför sina planerade granskningsaktiviteter. Granskning har skett av flera olika ärendetyper som till exempel AF-meddelanden, avstängning av ersättning och särskilda skäl. Vi har inte fått återkoppling vid årets slut på samtliga granskningar. Därutöver har IAF gjort flera kartläggningar som har lett till sammanställda rapporter. Riksarkivet har granskat vår efterlevnad av föreskrifter för lagring, gallring och bevarande av handlingar som vår verksamhet omfattas av. Efter påpekande kring vissa delar har vi åtgärdat och erhållit beslut om att ytterligare redovisning inte behöver ske i ärendet. Vi har under året utvecklat en god ordning, kontroll och förvaltning avseende detta område.
Interngranskning 802005-4857 Kassan har genomfört tre interngranskningar under året omfattande ca 100 ärenden. Ärendetyperna som har granskats har varit EU/EES, AF-meddelanden och slumpmässigt urval. Utöver detta har kassan vid tre tillfällen under året utfört kvalitetsgranskning av ca 140 ärenden. Kassan har månatliga Försäkringsmöten och Ärendemöten 2 ggr per vecka som ett led i kontrollen av handläggningen av ärenden och säkerställande av likabehandling och rättsäkerhet. Kassan har utöver detta en rad systematiska kontroller och rutiner avseende ärenden i våra applikationer. Genomströmningstider och handläggnings mål Kassans genomströmningstider enligt IAF:s mätningar har varierat under året men från oktober månad har vi haft verksamhetsbästa 6 veckor för inkomstrelaterad ersättning. Detta trendbrott höll i sig hela sista kvartalet 2014. I genomsnitt har genomströmningstiden varit 8 veckor för inkomstrelaterad ersättning och 9 veckor för grundersättning. Mätningen görs endast av ärenden där en medlem ansöker om ersättning första gången. Kassans stora arbetsmängd avser dock ansökningar vid återkommande arbetslöshet. Kassans olika handläggningskontor har klarat de uppsatta veckovisa handläggningsmålen under verksamhetsåret med gott resultat. Medlemmarnas nöjdhet Under början av året genomförde vi en Nöjdkundindex undersökning (NKI) för HRAK. Denna undersökning görs vartannat år tillsammans med övriga arbetslöshetskassor i SO:s regi. Vi kunde glädjande nog se att många av våra satsningar har gett resultat och den totala nöjdheten hade ökat med hela 8 enheter. Inom vissa områden, som till exempel bemötande, hade nöjdheten ökat med hela 13 enheter. Vårt NKI totalt blev 68 att jämföra med 69 för A-kassorna totalt (68 för A-kassor med fler än 3 000 ersättningstagare per månad) vilket innebär att vi nu ligger på snittet. Det är dock en stor upphämtning som gjorts sedan den senaste mätningen år 2012 (60). Detta ger god motivation till fortsatt utvecklingsarbete för medlemmarnas bästa. Vi tog emot ca 107 000 (122 000) samtal under året, vilket är 15 000 färre samtal än föregående år. Det innebär att varje medlem ringer till kassan i snitt 1,9 (2,4) gånger per år. Vi har arbetat med tillgänglighetsfrågor löpande under året och genomfört bland annat ett stort projekt Enklare språk där vi gått igenom i stort sett hela vårt skriftliga språkbruk och ton. Styrelsen har beslutat om en särskild Språkpolicy för verksamheten. Övrig information om verksamheten 2014 Kassaföreståndaren är förtroendevald som ordförande i SO:s teknikutskott och därmed ledamot i SO:s arbetsutskott och styrelse.
802005-4857 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Den politiska situationen efter valet i september 2014 har gjort det svårt att förutse nästkommande verksamhetsår och budgetarbete. Efter regeringsskiftet såg det ut som en höjning av golv och tak i arbetslöshetsförsäkringen äntligen skulle kunna genomföras (har varit oförändrat eller sänkts under de senaste 11 åren). Detta skulle påverka kassans ekonomi eftersom vi enligt gällande regelverk betalar in en finansieringsavgift som baseras på genomsnittlig dagpenning och medlemsantal varje månad till staten. Denna skulle nu höjas och vi kalkylerade med en risk att behöva höja medlemsavgiften med några kronor per månad. Det som senare hände var att regeringens budget röstades ner och i den statsbudget som röstades igenom fanns ingen finansiering för höjning av ersättningsnivåerna. Höjning och finansiering av denna diskuteras löpande men HRAK har gjort analysen att en höjning tidigast kan komma under år 2016. Sammantaget har budgetarbetet för nästkommande verksamhetsår försvårats av det osäkra politiska läget och avsaknad av tydliga besked. Styrelsen beslutade i februari 2015 om en reviderad budget för 2015 som innebär en sänkning av medlemsavgiften med 10 kr per månad. Kassans framtida utveckling Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har presenterat sitt slutbetänkande och med den några skarpa lagförslag med förslag om ikraftträdande från 1 januari 2017. Det som särskilt kan få påverkan på kassans framtida utveckling är förslag om lagstiftning om förvaltningslagens tillämpning på A-kassorna, krav på regelverk för informationssäkerhet och intern styrning och kontroll. HRAK står på en bra plattform i dessa delar och uppfyller i stora delar redan mycket av det som föreslås ska införas. Dock kan detta, beroende på hur ramarna sätts vid en eventuell lagstiftning, få stor resurspåverkan. Det är därför av största vikt att vi fortsätter vårt kvalitetshöjande utvecklingsarbete och genomför fortsatta effektiviseringar. År 2017 är inte långt bort. Under 2015 påbörjar alla A-kassor tillsammans ett stort utvecklingsprojekt när vi ska utveckla nya IT-stöd för våra medlemmar och vår handläggning. Vi kommer att gå mot mer självbetjäning och automatisering. Vi kommer att behöva stödja våra medlemmar i deras kontakter med oss när de befinner sig i e-tjänsten och vi kommer att behöva stödja dem i andra frågor än bara runt försäkringen. Nya kommuniceringsverktyg och vägar behöver arbetas fram och vi ser att förändrade framtida arbetssätt kan kräva en ny förändrad organisation. Vi är redo hos HRAK då vi har tillsatt förändringsledare och har redan under hösten 2014 tillsammans med all personal börjat tänka i nya banor.
802005-4857 Trenden håller i sig. Vi spår en fortsatt medlemstillströmning och målet är 63 000 medlemmar vid utgången av 2015. Vi planerar att fortsatt vara bäst i klassen. Vi tror att en avgiftssänkning kan få fler att vilja skaffa sig trygghet. Att vara många medlemmar är viktigt av flera skäl men för oss har vi framförallt fastställt att vi vill fylla vår funktion som vi är tilldelad i samhället. Vi vill vara stödet vid arbetslöshet till alla yrkesverksamma inom vårt område. Vi spår att arbetslösheten under 2015 kommer att ligga på ungefär samma nivåer som 2014, om inte lite lägre. Vårt verksamhetsområde har tillväxt och efterfrågan spås fortsatt vara hög även om konkurrensen om arbetstillfällena också är stor. Eventuella politiska beslut avseende bidragsanställningar och borttagande av dessa eller arbetsgivaravgiften för unga kan komma att påverka arbetslöshetstalen. Lagstiftning runt visstidsanställningar och rätten till heltid likaså. Vi kommer under 2015 att särskilt satsa på kompetensutveckling runt vår kärnverksamhet och att vidareutveckla våra processer runt internkontroll. Eftersom det stora regelförändringsåret ställdes in kommer vi att jobba för att få ännu bättre förutsättningar för att ta emot dem under 2016.
Verksamheten i siffror 802005-4857 2014 Medlemsutvecklingen 60000 Medlemsutveckling per månad 2014 58000 56000 54000 52000 50000 48000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medlemsantalets växlingar under året januari december 2014 14 860 (10 954) nya medlemmar har beviljats inträde under året. 7 219 (8 884) medlemmar har beviljats utträde varav 4 545 (6 307) på egen begäran (inklusive övergång), och 2 429 (2 388) på grund av bristande betalning. Antal medlemmar som av andra orsaker har lämnat kassan uppgick till 245 (189). Ovan siffor härrör sig till redovisade uppgifter per månad. Differenser mot visst uttag av siffror på helår beror på förändringar utifrån bland annat ärenden som ligger för överprövning.
802005-4857 Fördelning per månad in- och utträden 2014 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utträden Inträden Åldersfördelning inträden och utträden 2014 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 <=20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-63 >=64 Inträden Utträden
802005-4857 Medlemmar fördelade utifrån ålder och kön 2014 Ålder Män Kvinnor Totalt <=20 542 1429 1971 21-25 3273 6464 9737 26-30 4325 5241 9566 31-35 4681 4660 9341 36-40 3803 4174 7977 41-45 2881 3705 6586 46-50 2229 3145 5374 51-55 1725 2394 4119 56-60 1173 1852 3025 61-63 491 645 1136 >=64 122 141 263 25245 33850 59095 43% 57% Vår största medlemsgrupp i åldersfördelning är kvinnor mellan 21-25 år Period Medlemsantal Varav kvinnor 31 december 2014 59 095 33 850 (57 %) 31 december 2013 51 478 30 136 (59 %)
Ärendehantering 2014 802005-4857 Omprövningar 757 omprövningsärenden har inkommit under 2014 (829) Varav: 194 ärenden avsåg ärenden enligt lagen om arbetslöshetskassor LAK (286) 639 beslut har fattats under 2014 (826) Varav: Beslut om bifall eller delvis bifall har fattats i 240 (284) ärenden. Överklagningar 55 (72) ärenden har överklagats till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har beslutat i 75 (73) ärenden varav 66 (56) avslag och 2 (11) bifall. Förvaltningsrätten har avvisat 5 (1) ärenden, avskrivit 1 (1) och återförvisat 1 ärende. Kassan har kännedom om 10 (8) ärenden som överklagats till Kammarrätten under året. Vi har mottagit 10 (13) KR-domar fördelat på 2 (1) bifall och 8 (12) avslag. Kassan har mottagit 3 (2) domar från Högsta förvaltningsdomstolen där de meddelat avslag i ett fall och bifall i två ärenden. Av de båda bifallen har IAF överklagat våra ärenden. * Under 2014 har vi inte haft några ärenden i form av underrättelser från arbetsförmedlingen då reglerna endast var gällande fram till och med den 31 augusti 2013 Felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning Under 2014 har kassan beslutat om återkrav av utbetald arbetslöshetsersättning i 1 128 (1 077) ärenden. Kassaföreståndaren har på delegation från styrelsen fattat 63 (47) beslut om uteslutning, frånkännande och polisanmälan enligt fördelning: 51 (36) uteslutna 12 (11) frånkännande 42 (29) polisanmälan enligt bidragsbrottslagen
802005-4857 Utbetald ersättning under 2014 Skattepliktig ersättning som har utbetalats under 2014 522 200 621 Skatteavdrag under 2014 132 633 514 Nettoersättning under 2014 389 567 106 Antal unika personer som erhållit ersättning under 2014 10 463 (10 582) Den genomsnittliga dagpenningen i form av inkomstrelaterad ersättning har varit 586 (575) kronor under året. Inkomstrelaterad och grundbelopp 2013 Ers dagar Utbetald bruttoersättning * Inkomstrelaterad ersättning 851 087 488 568 762 Grundbelopp 64 678 15 476 446 2014 Inkomstrelaterad ersättning 865 132 506 853 732 Grundbelopp 65 020 15 346 889 *Beloppet avser bruttoersättning utan avdrag/tillägg för kassakortsregleringar, återbetalningar och återutbetalningar.
Arbetslösheten 802005-4857 Arbetslösheten i antal unika personer under 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Månad Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Ersättningstagare (HRAK) Januari 4 818 2 301 3 730 4 364 Februari 4 772 2 314 3 675 4 430 Mars 4 639 2 288 3 689 4 493 April 4 536 2 186 3 624 4 373 Maj 4 409 2 143 2 525 4 509 Juni 4 411 2 020 3 284 3 957 Juli 4 452 1 978 3 241 4 296 Augusti 4 519 1 987 3 309 3 986 September 4 594 2 011 2 456 4 089 Oktober 4 612 2 114 3 673 4 191 November 4 548 2 170 3 747 4 079 December 4 815 2 198 2 802 4 137 Arbetslösheten i procent av medlemsantalet under 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Månad Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Januari 9,4 4,5 7,2 Februari 9,3 4,5 7,1 Mars 8,9 4,4 7,0 April 8,7 4,2 6,9 Maj 8,2 4,0 6,6 Juni 8,1 3,7 6,1 Juli 8,1 3,6 5,9 Augusti 8,3 3,6 6,0 September 8,2 3,6 6,2 Oktober 8,2 3,7 6,5 November 7,9 3,8 7,0 December 8,3 3,8 6,5
802005-4857 Arbetslösheten 2014 i procent 10 8 Axeltitel 6 4 2 0 I aktivitet via AF Helt arbetslösa totalt (AF) Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Utveckling över tid antal unika ersättningstagare 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 201001 201004 201007 201010 201101 201104 201107 201110 201201 201204 201207 201210 201301 201304 201307 201310 201401 201404 201407 201410