Årsredovisning för Brf Enen 4 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31
Brf Enen 4 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Enen 4, får härmed avge årsredovisning för 2015. Allmänt om verksamheten Föreningen bildades 1984 och har till ändamål att äga och förvalta fastigheten Enen 4 i Sundsvall och där upplåta bostäder åt medlemmarna. Styrelseledamöter har under året varit: Agnetha Pettersson Charlotte Holmgren Daniel Silversved Styrelsesuppleanter har under året varit: Anna Oscarson Linus Burman Redovisningen har skötts av: Karin Högman, Auktoriserad redovisningskonsult, Ekonomiservice Förslag till behandling av ansamlad förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat -107 066 årets resultat -14 999 Totalt -122 065 behandlas så att i ny räkning överföres -122 065 Summa -122 065 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
Brf Enen 4 2(8) Resultaträkning Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- Nettoomsättning - 1 Hyresintäkter 289 380 362 940 289 380 362 941 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -188 607-381 824 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1-61 487-61 487 Rörelseresultat 39 286-80 370 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 2-54 294-58 807 Resultat efter finansiella poster -15 000-139 167 Bokslutsdispositioner 3-69 390 Resultat före skatt -15 000-69 777 Årets resultat -15 000-69 777
Brf Enen 4 3(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 1 777 140 1 827 140 Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 39 054 50 541 Inventarier, verktyg och installationer 6 - - 1 816 194 1 877 681 Summa anläggningstillgångar 1 816 194 1 877 681 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 20 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - -1 20 11 Kassa och bank 353 284 212 848 Summa omsättningstillgångar 353 304 212 859 SUMMA TILLGÅNGAR 2 169 498 2 090 540
Brf Enen 4 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital 384 100 384 100 384 100 384 100 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust -107 066-37 289 Årets resultat -15 000-69 777-122 066-107 066 Summa eget kapital 262 034 277 034 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 8 1 847 500 1 610 000 1 847 500 1 610 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 594 146 130 Skatteskulder 1 740 1 740 Övriga skulder 8 12 500 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 130 55 636 59 964 203 506 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 169 498 2 090 540
Brf Enen 4 5(8) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Brf Enen 4 6(8) Noter Not 1 Avskrivningar 2015-01-01-2014-01-01- Byggnader 2% 2% Byggnadsinventarier 5% 5% Inventarier och verktyg 20% 20% Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter 2015-01-01-2014-01-01- Räntekostnader, övriga 54 294 58 807 Summa 54 294 58 807 Not 3 Bokslutsdispositioner 2015-01-01-2014-01-01- Underhålls fond - Summa - - Not 4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 2 743 710 2 743 710 2 743 710 2 743 710 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -916 570-866 570 -Årets avskrivning enligt plan -50 000-50 000-966 570-916 570 Redovisat värde vid årets slut 1 777 140 1 827 140 - - Not 5 Fjärrvärmeinstallation och andra byggnadsinventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 165 236 165 236 165 236 165 236 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -114 695-103 208 -Årets avskrivning enligt plan -11 487-11 487-126 182-114 695 Redovisat värde vid årets slut 39 054 50 541
Brf Enen 4 7(8) Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 43 100 43 100 43 100 43 100 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -43 100-43 100-43 100-43 100 Redovisat värde vid årets slut - - Not 7 Eget kapital Balanserat Årets Inssatskapital resultat resultat Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång 384 100-37 289-69 777 Disposition av föregående års resultat Balanseras i ny räkning -69 777 69 777 Årets resultat -15 000 Belopp vid årets utgång 384 100-107 066-15 000 Not 8 Långfristiga skulder Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 12 500 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 1 835 000 1 610 000 1 847 500 1 610 000
Brf Enen 4 8(8) Underskrifter Sundsvall 2016- - Agnetha Pettersson Charlotte Holmgren Daniel Silversved Påteckning av Redovisningskonsulten Min granskning har lämnats den 13 april 2016. Karin Högman Auktoriserad redovisningskonsult